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进项发票上的商品名称与销售合同上的商品名称不一致,销售发票在商品名称后多了“核心产品"(此字样是政府采购时要求参数完全一样的意思),销售发票这样开具的时候有问题吗?
玲竹老师
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提问时间:11/04 15:52
#事业单位#
您好 这样开具的没事的 是特定要求
阅读 1259
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事业单位会计 (8)发放上月工资,上月工资表显示应向职工发放基本工资30万元,应为职工缴纳基本养老保险6万元,住房公积金9万元,共计45万元。另外工资发放中包含职工个人应负担社会保险费为2.4万元,住房公积金9万元,同时代扣个税2万元。通过单位零余额账户支付。(上月代扣本月交)(9)收到上级单位拨来的非财政补助专项B款项6万元和基本支出款2万元,款项已拨入单位银行账户。(10)购入年利率为3%的一年期国债10万元,转账支付。(11)经营部门销售一批经营产品给某公司,货已经发出,价款5万元,增值税0.65万元,银行存款收到。
crystal老师
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提问时间:11/04 14:52
#事业单位#
同学您好,请完整描述您的问题~
阅读 1448
收藏 6
请问变压器安装设计费和配套电缆保护管电料配件这些费用需要记入变压器固定资产的金额里面吗
玲竹老师
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提问时间:11/04 13:22
#事业单位#
您好 变压器安装设计费需要记入变压器固定资产的金额里面 配套电缆保护管电料配件单位价值不高 易耗的话 不需要计入
阅读 1199
收藏 5
请问一下 别人打钱到公户 但是这个钱又要马上付出去。这个帐应该怎么挂账啊
易 老师
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提问时间:11/04 12:02
#事业单位#
同学您好,借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款
阅读 1145
收藏 5
老师 ,我们是一家新成立的公益二类事业单位,将来的收入主要是政府购买服务和面向社会的服务性收入,其他没有固定的财政预算补助,由于我们自己没有办公场地,办公场地固定资产都是上级部门的,现在财政要给我们这个办公场地装修款150万,和办公设备购置费50万,这种情况,我们要执行什么会计制度,这两个业务收到和支付时要怎么做账呢?
朴老师
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提问时间:11/04 11:49
#事业单位#
同学你好 你们是非盈利的吗
阅读 941
收藏 4
你好老师。事业单位购买一辆电动三轮车4800往分校送饭用。需要计入固定资产吗?折旧怎么算?
一鸣老师
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提问时间:11/04 11:38
#事业单位#
是的,需要计入固定资产。折旧按规定4年
阅读 1109
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每月记账凭证怎么弄,还有资产月报怎么操作?
文竹老师
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提问时间:11/03 23:19
#事业单位#
亲,老师正在处理,请稍等
阅读 2168
收藏 0
这题我有点不明白丧失的租金怎么写在0上
丁小丁老师
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提问时间:11/03 20:12
#事业单位#
您好!因为租金是年初收取哦
阅读 1097
收藏 0
哪个老师会这个题目,唉,真的不会,问题有点多,有表格
辉辉老师
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提问时间:11/03 19:31
#事业单位#
好的,同学,老师给同学看一下
阅读 1195
收藏 5
乡镇福利院,事业单位,镇政府转入安全文明措施费,用于在建办公楼项目,福利院怎么入账
翰林老师
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提问时间:11/03 18:15
#事业单位#
您好,有两种计量方法 一、总额法 收到财政拨款: 借:银行存款/固定资产 贷:递延收益 计提折旧: 借:制造费用 贷:累计折旧 同时分摊递延收益: 借:递延收益 贷:其他收益/营业外收入 二、净额法 收到财政拨款: 借:银行存款/固定资产 贷:递延收益 借:递延收益 贷:其他收益(指与日常活动相关) 营业外收入(至于日常活动无关) 已经发生了成本费用或损失后收到政府补助的: 借:银行存款 贷:其他收益或营业外收入
阅读 1156
收藏 5
老师7月份预付了一笔45000的酒款,10月份对方开了一张49500的发票,4500让转账给一位员工说是他垫付的。这要怎么写会计分录
易 老师
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提问时间:11/03 16:44
#事业单位#
同学您好, ,借:管理费用等-招待费49500等,贷: 预付账款45000,其他应付款4500
阅读 904
收藏 0
老师七月份预付了一笔酒款45000,十月份对方开了一张49500的发票,4500让转给一位员工,说是这4500是员工垫付的。这要怎样写会计分录
郭老师
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提问时间:11/03 16:34
#事业单位#
借预付账款贷银行存款, 十月份借库存商品贷预付账款、其他应付款,职工 借其他应付款贷银行存款。
阅读 785
收藏 3
某事业单位2019年发生以下经济业务: (1)因事业发展的需要向某金融机构借入3个月款项180 000元,款项存入开户银行。 (2)向某公司购入一批日常办公用品,计价6 900元,款项尚未支付。办公用品已验收入库。 (3)在开展事业活动中预收某单位款项2 500元,款项已存入开户银行。 (4)向某金融机构借入的两年期用于事业发展的款项到期,以银行存款偿还本金560 000元,并支付借款利息11 200元。 (5)通过单位零余额账户向某公司偿付应付账款8 500元 (6)收到一项应缴财政专户的事业性收费3 230元,款项存入开户银行 (7)将收到的应缴财政款3 230元通过开户银行上缴财政国库
小奇老师
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提问时间:11/03 16:23
#事业单位#
同学您好, (1)财务会计分录, 借:银行存款 180000 贷:短期借款 180000 预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 180000 贷:债务预算收入 180000 (2)财务会计分录, 借:库存物品 6900 贷:应付账款 6900 无预算会计分录, (3)财务会计分录, 借:银行存款 2500 贷:预收账款 2500 预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 2500 贷:事业预算收入 2500 (4)财务会计分录, 借:长期借款—本金 560000 其他费用 11200 贷:银行存款 571200 预算会计分录, 借:债务还本支出 560000 其他支出 11200 贷:资金结存—货币资金 571200 (5)财务会计分录, 借:应付账款 8500 贷:零余额账户用款额度 8500 预算会计分录, 借:事业支出 8500 贷:资金结存—零余额账户用款额度 8500 (6)财务会计分录, 借:银行存款 3230 贷:应缴财政款 3230 无预算会计分录, (7)财务会计分录, 借:应缴财政款 3230 贷:银行存款 3230 无预算会计分录
阅读 2144
收藏 9
如果在本年度发现上年度漏记了收入,应该怎么处理
辜老师
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提问时间:11/03 16:01
#事业单位#
这个你补入帐就可以的额
阅读 1493
收藏 6
单位没有购买住房公积金,员工离职后去起诉,请问单位会怎么罚,然后,是不是现在在职的员工都要补买住房公积金,还是怎么样
一鸣老师
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提问时间:11/03 15:23
#事业单位#
一般公司不一定需要买公积金的哈。只买5险就可以了
阅读 1590
收藏 0
某教育事业单位2020年发生以下经济业务: (1)为从事专业业务活动及其辅助活动人员计提职工薪酬234 000元。 (2)为后勤管理人员计提职工薪酬56 500元。 (3)通过单位零余额账户支付了一笔13 500元的专业业务活动水电费。 (4)教学部门从仓库领出一批办公用品共计13 800元,用于日常教学办公事务。 (5)食堂开展经营活动发生经营支出35 850元,款项以银行存款支付。 (6)行政管理部门人员出差发生差旅费9 550元,出差前曾借差旅费9 000元(现金支付),单位以现金向其补付550元。 (7)后勤管理部门支付学校统一承担的物业管理费用26 000元,款项以银行存款支付。
小奇老师
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提问时间:11/03 14:32
#事业单位#
同学您好, (1)财务会计分录, 借:业务活动费用 234000 贷:应付职工薪酬 234000 无预算会计分录, (2)财务会计分录, 借:单位管理费用 56500 贷:应付职工薪酬 56500 无预算会计分录, (3)财务会计分录, 借:业务活动费用 13500 贷:零余额账户用款额度 13500 预算会计分录, 借:事业支出 13500 贷:资金结存—零余额账户用款额度 13500 (4)财务会计分录, 借:业务活动费用 13800 贷:库存物品 13800 无预算会计分录, (5)财务会计分录, 借:经营费用 35850 贷:银行存款 35850 预算会计分录, 借:经营支出 35850 贷:资金结存—货币资金 35850 (6)财务会计分录, 借:单位管理费用 9550 贷:其他应收款 9000 库存现金 550 预算会计分录, 借:事业支出 9550 贷:资金结存—货币资金 9550 (7)财务会计分录, 借:单位管理费用 26000 贷:银行存款 26000 预算会计分录, 借:事业支出 26000 贷:资金结存—货币资金 26000
阅读 1595
收藏 7
行政事业单位会计中的 自由资金是指什么?
新新老师
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提问时间:11/03 14:27
#事业单位#
一般是指没有特定指定用途,可以单位自行安排使用的资金,比如说,预算安排人员办公经费,结余下来的。事业单位经营收入等
阅读 1543
收藏 0
老师,你好,请问收到的成本票,可以不当月进行结转吗?
朴老师
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提问时间:11/03 14:09
#事业单位#
同学你好 没有收入就不用结转
阅读 1016
收藏 0
公司企业要变更法定代表人、监事、经营范围、住所、还有注册资本,这个是不是在网上就可以办理,还是需要去工商局
朴老师
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提问时间:11/03 11:15
#事业单位#
同学你好 对的 网上就可以办理的
阅读 1659
收藏 0
我要填10月份的数据,应交税费总额和已交税费总额怎么填呢
venus老师
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提问时间:11/03 11:04
#事业单位#
你好,同学,应交的就是贷方的数据,已交是借方的
阅读 1114
收藏 5
会计系统初始化的学习,要看什么课程。
朴老师
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提问时间:11/03 10:56
#事业单位#
这个看会计基础就可以
阅读 1109
收藏 4
老师你好!应收票据的转让核算是怎么理解?那个分录
郭老师
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提问时间:11/03 10:18
#事业单位#
你好,就是我收到一个银行承兑,在背书给你支付货款,就是转让给你,你收到了这个承兑。借库存商品贷应收票据。
阅读 1088
收藏 5
行政单位微信公众号注册验证打款,当天验证成功款项退回来了,需不需要做账
一鸣老师
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提问时间:11/03 09:39
#事业单位#
你好这个可以不做账的哈
阅读 643
收藏 3
请问老师我公司要冲应付账款,不知道怎么样做分录?
易 老师
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提问时间:11/03 09:29
#事业单位#
您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
阅读 843
收藏 4
单位2019年收到经费,借:零余额 贷:收入,支出去的时候,借:收入 贷:零余额,他结转的时候是怎么结转错误的,我现在要在20年调整,要怎么做分录
王雁鸣老师
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提问时间:11/03 09:20
#事业单位#
同学你好,结转的时候,错误是,借:收入,贷:收入。20年调整支出部分,先借:以前年度盈余调整,负数,贷:零余额,负数。再做,借:以前年度盈余调整,贷:零余额。
阅读 1108
收藏 0
想知道这题的静态和动态的回收期是多少,其他不用算,我算好了
辉辉老师
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提问时间:11/02 21:54
#事业单位#
同学你好,是这样的哦
阅读 1085
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计学堂 > 答疑社区 > 问题详情 行政单对产权不属于本单位的办公用房进行大修,财务会计这边记了长期待摊费用,行政会计这边的部门预算支出经济分类科目要用大型修缮还是维修(护)费呢?
青老师
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提问时间:11/02 15:12
#事业单位#
你好; 大型修缮 里面去核算的
阅读 1198
收藏 5
老师好,请教一下,如果上月计提工资额度偏大了,可以在本月调减吗
郭老师
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提问时间:11/02 14:53
#事业单位#
你好,之前做多了可以的。
阅读 1090
收藏 5
老师,你好,当月的进项不打算抵扣如何做账?
易 老师
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提问时间:11/02 11:39
#事业单位#
你好, 借:库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证增值税进项
阅读 1391
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老师好,请问社保和医保可以做到一个分录统称社保吗?还是说分录必须分开单独做医保和社保
易 老师
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提问时间:11/02 11:33
#事业单位#
同学您好,当然在记账的时候社保和医保是分开的,因为他们两个是独立的个体,社保是到最后可以领取劳**休金,而医疗保险只是看病史的
阅读 2253
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