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老师,可以帮我把这道题的表格和详细步骤给我嘛,谢谢老师啦
兮兮老师
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提问时间:12/07 15:06
#事业单位#
尊敬的学员您好,参考一下。 表格题目根据表格的设置一步步进行填写就可以。 表10-37前三行直接按已知条件填列。 第四行的最终产品数量都是填写200。 第五行分别是100,100,100*50%。 第六行都是200+300。 下面就按总费用/约当总产量算出来分配率在完工产品和在产品之间进行分配。 结转完工产品成本的会计分录: 借:库存商品 贷:生产成本-直接人工 生产成本-直接材料 生产成本-制造费用
阅读 757
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咨询下单位组织采摘草莓活动,现场给的发票是水果*草莓,会计说不对,为什么不对
小宝老师
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提问时间:03/08 14:51
#事业单位#
你好具体怎么收费呢
阅读 757
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制造业一般纳税人将厂房租给其他公司,开的不动产经营租赁服务电子专用发票,可以将水电费开到里面吗?如果水电费的税率是13%,租赁是9%。怎么操作
张瑞雪老师
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提问时间:11/24 20:59
#事业单位#
你好,合同里约定租金包含水电费,就可以开9%的租金发票。
阅读 756
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我们是一家公立医院,事业单位会计制度,我们有一笔24年以前的医**回款需要退还医保局,我应该借方做费用支出还是以前年度盈余调整呢??如果做以前年度盈余调整该怎么去结转这个科目呢??
宋生老师
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提问时间:11/13 09:03
#事业单位#
你好,这个事业单位一般按照收付实现制进入到当年就好了
阅读 756
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请问,我单位是**商会,收到社保拨的生育津贴不再退给个人,分录这样做对吗:借:银行存款 贷:应付职工新酬;借:应付职工新酬,贷:业务成本-工资
小菲老师
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提问时间:01/11 09:49
#事业单位#
同学,你好 借:银行存款 贷:营业外收入
阅读 756
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您好老师,汇算清缴工资调整计提的工资有加进去吗
邹老师
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提问时间:05/22 11:34
#事业单位#
你好,汇算清缴的时候,调整计提的工资需要加进去的
阅读 756
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老师,全额预算单位有历年超支的金额,批准可以用去年剩余的公用来弥补,这个财务会计和预算会计分录怎么做?谢谢!
一鸣老师
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提问时间:07/08 08:22
#事业单位#
超支的是什么项目?结余的公用又是什么?
阅读 756
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省内的财融资产公司(并非四大AMC),主营业务为处置省级商业银行不良资产,这种财融资产公司是否属于金融行业?还是非金融?依据是什么?
朴老师
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提问时间:10/17 14:56
#事业单位#
同学你好 这个是是金融行业的 是金融公司
阅读 756
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老师,请问下,我们单位是事业单位,关于应交增值税这块,我们今年都没有开过发票,数据未变动是不是期末直接结转呀?
郭老师
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提问时间:01/03 13:26
#事业单位#
你好,对的,是的,期末余额和之前的是一样的,和你上一年是一样的,也就是期初和期末是一样的。
阅读 756
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乡镇福利院,盖新的楼房,镇政府给拨款怎么记账
易 老师
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提问时间:10/13 09:45
#事业单位#
同学您好,你是福昨院还是镇府会计
阅读 756
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请问这种海关发票是如何计算出完税价格的
apple老师
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提问时间:02/06 17:29
#事业单位#
同学你好。实际报关时海关还要把 运保费算在里面的。 不是按照 货值直接计算进口两税的。 也就是说。要按照海关核定完税价格去算的
阅读 755
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老师,季度报税的时候,比如开了5张发票。我下载的时候,能不能把五张发票下载为一个pdf文件啊。我下了之后,都是分开的。一张发票一个文件。请问怎么操作?
东老师
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提问时间:04/09 12:45
#事业单位#
您好,这个只能是分开下载的。
阅读 755
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财政全额拨款企业,拨款资金未下来,企业当月先用其他款先支付了费用,企业的账务处理?
王超老师
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提问时间:03/31 09:45
#事业单位#
你好 借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 755
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事业单位固定资产报废,可是国定资产都不在了怎么处理呢?
东老师
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提问时间:03/24 07:10
#事业单位#
您好,即使不在了,也正常做报废处理
阅读 755
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老师应付账款账期怎么全
朴老师
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提问时间:06/27 09:29
#事业单位#
应付账款周转天数又称平均付现期,是衡量公司需要多长时间付清供应商的欠款,属于公司经营能力分析范畴. 应付账款周转天数的计算: 公式为: 应付账款周转率=采购额/平均应付账款余额*100% 应付账款周转率=主营业务成本净额/平均应付账款余额×100% =主营业务成本净额/(应付账款期初余额+应付账款期末余额)/2×100% 应付账款周转天数=360/应付账款周转率
阅读 755
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我们公司销售了6000元,客户提点了0.05的费用,还有30元的差额没有付,这个分录怎么做
青老师
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提问时间:06/20 15:48
#事业单位#
你好; 你支付了 费用出去给个人 ; 差额 30元是 客户没有支付给你 还是你没有支付给 客户 个人佣金费用 ? 这样才好判断科目的
阅读 755
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老师你好,帮忙算优惠抵税和6个年份的折旧抵税
小容老师
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提问时间:03/15 20:34
#事业单位#
同学,稍等下,我计算下。
阅读 755
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法院缴费的诉讼费怎么扫码领票
新新老师
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提问时间:02/13 17:08
#事业单位#
你好一般对方会给链接或者网站
阅读 755
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谢谢老师的回答!那就不利润分配了,向上级就报弥补亏损决定是吧?因补交以前年度房产税,与税务沟通放补交税款年度,不再调以前的账,金额有点大,不再对前几年进行退税。决算数据追溯调整了!好拧巴,有什么解决办法吗?老师
一鸣老师
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提问时间:07/05 08:29
#事业单位#
意思是你补税,但是不再重新汇算?
阅读 755
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老师好!我单位聘请4位专家对辖区2座尾矿库闭库设计进行评审,合同的乙方写的是4位专家的名字和身份证,合同落款处也是专家签字,开过来的发票是一家公司的账户,我打款给发票上面的公司账号,这样可以吗?
朴老师
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提问时间:02/28 16:29
#事业单位#
同学你好 这个可以的哦
阅读 755
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公司承担社保,个人承担社保,计提发放,做个完整分录
家权老师
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提问时间:11/14 08:43
#事业单位#
正常工资 比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税15 库存现金/银行存款5485 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15
阅读 754
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空调,排风机在事业单位的固定资产内是属于那种设备呢?
金金老师
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提问时间:04/07 23:20
#事业单位#
您好,属家居设备的哈
阅读 754
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请问老师,需要挂账账要怎么做
青老师
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提问时间:02/06 17:01
#事业单位#
你好 ;你具体要挂什么业务的; 好判断的
阅读 754
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工厂筹办期间,工人餐厅买菜,记管理费用-开办费,还是记管理费用-职工福利费
一鸣老师
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提问时间:02/15 08:52
#事业单位#
管理费用-开办费-福利费
阅读 754
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行政事业单位,工会拨付职工之家建设资金,预算会计如何入账
易 老师
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提问时间:03/25 21:07
#事业单位#
同学您好,借:活动经费支出,贷:银行存款,借:事业支出,贷:资金结存
阅读 754
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老师你好?我想问下我们是生产销售,但是有二级施工资质给客户提供,对方需要工程票,我们只有材料票,其它的怎么找进项呢
文文老师
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提问时间:02/22 20:49
#事业单位#
分包工程的进项专票
阅读 754
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滴滴发票的普通发票能抵扣的吗?
东老师
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提问时间:07/19 09:07
#事业单位#
您好,没有问题,这个是可以抵扣的。
阅读 754
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我们是一个公司,下面分着几个店面,店面借给公司的钱,直接从店面付的,应该是先转到公司,公司支付,但是是从店面直接付的,以后几个店面的利润会打给公司,老板说以利润的方式结转给公司,我想问1,这样做合不合理,第二是以利润的方式结给公司是不是代表以后有了利润支付的金额为利润减去公司欠店面的付款?
小菲老师
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提问时间:11/15 12:49
#事业单位#
同学,你好 一个公司,下面分着几个店面,那是合并记账吗??还是都是独立的企业?
阅读 753
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老师,我是刚才问你关于《A100000中华人民共和国企业所得税法年度纳税申报表(A类)》填写问题的,还有问题想要问你。 政府拨款应该是营业外收入的 是拨的什么款项
玲竹老师
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提问时间:05/20 12:19
#事业单位#
您好 请问拨的什么款项?您计入的什么科目
阅读 753
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停业期间,都是做的零申报,看我填的对吗
新新老师
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提问时间:04/08 09:52
#事业单位#
是的 这样填写是可以的
阅读 753
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