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如果公司给别人开财务咨询服务费的话是否需要有什么资质?
堂堂老师
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提问时间:11/06 12:27
#税务师#
公司提供财务咨询服务通常需要具备相关的资质认证,比如财务咨询许可证。具体情况可能因地区而异,建议查阅当地相关法律法规确保合规。
阅读 807
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文化事业建设税包含哪些内容
刘艳红老师
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提问时间:11/06 12:07
#税务师#
文化事业建设税的征收范围主要包括广告服务和娱乐服务。以下是对这两个方面的具体介绍: 广告服务 定义:广告服务是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。 包含内容:广告服务包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 计费方式:应缴费额=广告服务计费销售额*3%。广告服务计费销售额为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 娱乐服务 定义:娱乐服务是指为娱乐活动同时提供场所和服务的业务。 包含内容:具体包括歌厅、舞厅、夜总会、酒吧、台球、高尔夫球、保龄球、游艺(包括射击、狩猎、跑马、游戏机、蹦极、卡丁车、热气球、动力伞、射箭、飞镖)等。 计费方式:应缴费额=娱乐服务计费销售额×3%。娱乐服务计费销售额为缴纳义务人提供娱乐服务取得的全部含税价款和价外费用。
阅读 1270
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2024年的贷款利息费用,和平时公账的利息收入,需不需要银行开票,不开票有什么后果?
宋生老师
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提问时间:11/06 11:46
#税务师#
你好,这个不开票的话,你不能税前扣除。
阅读 806
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我刚好有问题咨询,购买旧加工厂要进行技改,在购买中发生的交易服务费及鉴定费17万,是直接进费用还是进无形资产?
文文老师
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提问时间:11/06 09:48
#税务师#
在购买中发生的交易服务费及鉴定费17万,是直接进费用
阅读 1052
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我们单位:房产证没有下来,只是刚办理验收,税务局让缴纳房产税,但是这个计税依据,我们企业也不太确定,咨询了税务机关,老师让百度? 麻烦老师这个怎么确定 计算公式知道,但是房产原值不太清楚?
郭老师
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提问时间:11/06 09:47
#税务师#
你好,你购买的房屋加上土地款 如果有装修的话,包含着装修费。这个装修是依附在建筑物的,比如水、电、暖这些
阅读 698
收藏 3
自建厂房即使还未拿到房产证,也需要缴纳房产税。计税依据通常是厂房的计税价格,这个价格一般由当地税务机关依据厂房的建筑面积、位置、用途等因素确定。具体的税率和计算方法可以参考当地的相关税务规定。
宋生老师
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提问时间:11/06 09:19
#税务师#
你好,对的,你的说法没问题。
阅读 880
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为什么分6.8的时候不用29.38
郭锋老师
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提问时间:11/06 09:12
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 资料6中已经明确说明,该进项无法分清楚是用于软件销售还是硬件销售,和销售货物电脑并未关联所以不包含销售电脑的收入 祝您学习愉快!
阅读 358
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麻烦发一下固定资产的分类。和最低折是年限?
文文老师
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提问时间:11/06 09:02
#税务师#
1、房屋、建筑物,为20年; 2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; 3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; 4、飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; 5、电子设备,为3年。
阅读 684
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请问老师,公司A股东变成黑名单了,年未分利润时,怎样把利润分给A股东呢
小智老师
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提问时间:11/06 07:27
#税务师#
如果公司A的股东被列入黑名单,这通常不会影响其作为股东的权利,包括接受分红的权利。公司可以按照正常程序,根据股东会决议将年终利润分配给包括A股东在内的所有股东。不过,建议关注是否有相关法律或监管规定特别限制黑名单上的人的财务活动。
阅读 889
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选项E不是大于等于吗
听风老师
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提问时间:11/05 20:22
#税务师#
您把问题,粘出来吧。 小霞同学,我只看到您的问题,没有看到题目哦。
阅读 928
收藏 4
委托加工收回的高档香水生产护肤护发产品可以抵扣上一环节的消费税吗。为什么,
小智老师
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提问时间:11/05 19:49
#税务师#
委托加工收回的高档香水、生产护肤或护发产品,通常不能抵扣上一环节的消费税。消费税是针对特定消费品的税种,通常不允许进项税额的抵扣,只能在销售环节由生产或进口环节的企业缴纳。
阅读 940
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请问这是什么意思 是这几个地方的电子税务局合并了吗
波德老师
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提问时间:11/05 19:43
#税务师#
你好,目前还未完全合并,以后有可能合并
阅读 594
收藏 2
你好,老师,我看公司社保上面只有养老、工伤、失业、基本医疗这四个险种,问下是少了那个险种
陈珊老师
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提问时间:11/05 16:52
#税务师#
同学您好,不少的,就是这四个险种,生育险和医疗保险合并了
阅读 825
收藏 0
老师我们是农业公司每个月有好多临时工,但是公司职员有20人了,临时工也是按照工资薪金发放入账所以不能超过30人不然就要涉及残保金。所以想咨询一下有没有什么好的纳税筹划方案?
暖暖老师
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提问时间:11/05 16:51
#税务师#
你好,这个申报劳务所得就不会
阅读 837
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老师抵扣勾选从哪能找出未勾选的发票了
兰心
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提问时间:11/05 16:17
#税务师#
电子税务局抵扣勾选旁边有一个未抵扣勾选的选项。
阅读 907
收藏 4
老师,那种个人找外地有资质的公司用,个人需要交哪些方面的税
小锁老师
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提问时间:11/05 16:15
#税务师#
您好那种个人的话是会有个人所得税的,增值税一般是免税的
阅读 582
收藏 0
请问老师,甲单位收取乙单位房租,2024.6.6-2-24.9月6日,三个月的房租,6月18日开给乙公司普票30万。后来乙公司给我方通知,说是7月1日开始成为一般纳税人,让我们把6月18日开的普票,冲红,变成专票。请问老师,乙7月1日成为一般纳税人,请问甲方可以全额换开专票吗?还是说6月还是普票,另外两个月的开专票呢?请问税是怎么规定的呢?
兰心
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提问时间:11/05 16:08
#税务师#
你好!只能6月开普票,7、8月开专票。
阅读 799
收藏 3
公司法人是残疾患者,有残疾证,开专票有优惠吗?
张老师
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提问时间:11/05 16:00
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 开专票没有优惠,如果法人是公司员工,如果符合条件可以享受增值税即征即退政策。 对安置残疾人的纳税人,实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税。每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 祝您学习愉快!
阅读 941
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25年还剩中级经济法顺便备考税务师如何备考
范老师
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提问时间:11/05 15:55
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 可以先完成中级经济法的学习,因为中级经济法考试时间在前,而且两者有部分内容是重合的,中级经济法内容也比较简单,税务师中的相关法律教材内容多而且难度比较中级大些。 之后再重点攻克税务师中与中级经济法不重复的部分。 祝您学习愉快!
阅读 829
收藏 3
请问老师,单位名下有汽车,汽车的修理费报销,只有发票可以吗?还需要维修单什么的么?但是税务师事务所来单位做预审,说是要配有维修单,说是上面有车牌号,证明修车费的确是维修单位名下的汽车支出的。而不是单位领导个人的汽车维修费。请问老师有这个规定吗?请问老师,这个没有维修单的企业所得税汇算清缴需要调增处理吗?
岁月静好老师
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提问时间:11/05 15:04
#税务师#
同学,您好。严格来说,单位名下汽车的修理费报销,仅有发票是不够的,还需要维修单等相关凭证来辅助佐证业务的真实性。这是理状态,但实际工作中,一般只有维修发票,除非税务审要,那可以去维修的店补开。没有这个维修单,但有发票,汇算清缴无需调增。
阅读 890
收藏 4
想问一下老师为什么这么算,看不懂为什么这么列式
小王老师
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提问时间:11/05 12:11
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 这里的意思是如果其他国家的税率是低于本国家税率的,是需要按着本国家的税率计算抵免限额的; 如果其他国家的税率高于本国家的税率,按着其他国家计算的税额加总计算即可。 祝您学习愉快!
阅读 318
收藏 1
老师,我查询到21年,账上有账收入发票没有录进去,现在补录,应该怎么写分录?
小菲老师
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提问时间:11/05 11:48
#税务师#
同学,你好 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费
阅读 573
收藏 2
公司投房,购入时9千万,卖出时1亿。需要缴纳多少土地增值税
宋生老师
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提问时间:11/05 10:42
#税务师#
你好,光看给的数据,是30% 也就是300万。
阅读 884
收藏 0
请问老师,单位24年2月购买了一个吸尘器。但是财务3月才做账。其实2月购买就开始使用了。请问计提折旧从3月开始对吧。而不是从入账开始的次月是吧。
家权老师
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提问时间:11/05 10:15
#税务师#
是的,计提折旧从3月开始对的
阅读 853
收藏 4
老师您好,UK是报完增值税了如果反写了就是清卡了还能开票吗
小智老师
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提问时间:11/05 09:34
#税务师#
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阅读 1055
收藏 4
注册税务师,多选题选一个能得分吗?我试了选一个没有提示有问题,把不准另外一个选什么的,我就选了一个
范老师
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提问时间:11/04 22:57
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 可以,注册税务师考试中多选题只选一个答案可以得到0.5分。 祝您学习愉快!
阅读 576
收藏 2
乙方赔偿给甲方三千元,甲方开了三千块专票给乙方,有进项,乙方写分录是借:管理费用 -其他 借应交税金-进项税 贷银行存款,还是借:营业外支出-其他 借:应交税金-进项税,贷银行存款?哪个分录正确?有没有其他分录?甲方收到赔偿的分录是借银行存款 贷营业外收入其他 贷应交税金进项税 还是 借银行存款 贷管理费用其他 贷应交税金进项税?
听风老师
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提问时间:11/04 22:26
#税务师#
虽然我也不知道为啥赔偿还要开专票,可能是特定业务,咱就单纯从您的赔偿款来说。 乙方 借:营业外支出-其他 应交税金-进项税, 贷: 银行存款
阅读 981
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老师晚上好,我知道含税金额=不含税金额*(1+税率) 为什么供应商算出含税金额直接是:不含税金额÷0.9
郭老师
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提问时间:11/04 22:25
#税务师#
你好 他这个收取10个点是吧 不含税金额/(1-10%)
阅读 996
收藏 4
工商年报发现对外投资信息没有纰漏在年报里面这个要紧吗?已经过了6.30号
小智老师
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提问时间:11/04 20:41
#税务师#
如果你的企业在工商年报中未能披露对外投资信息,这可能会被视为信息披露不完整。建议尽快补正并向相关部门报告,以避免可能的法律责任或罚款。
阅读 910
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老师,如果卖一套房80万,缴纳契税4万元,一年内买了120万的房子,缴纳了契税,之前缴纳的4万可以退吗?
堂堂老师
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提问时间:11/04 19:29
#税务师#
卖房产时缴纳的契税是不能退的,因为这是对交易的一次性征税。而再购买新房产时缴纳的契税是针对新的交易,两者之间没有直接的税费抵扣或退税关系。
阅读 1051
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