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老师,公司买的车辆只能按4年折旧吗
廖君老师
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提问时间:05/19 18:00
#建筑#
您好,可以加速,但要备案的
阅读 9155
收藏 1
请问老师建筑企业,公司注册地和干活的项目地在同一个省,但是不是一个市的必须要项目地预缴税金吗
小菲老师
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提问时间:06/03 14:01
#建筑#
同学,你好 是的,属于跨区域涉税事项
阅读 9152
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老师建筑公司门头这些开票选择哪个
小锁老师
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提问时间:05/29 17:11
#建筑#
您好,这个的话是可以开建筑物广告发布服务的
阅读 9152
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老师好 汇算清缴的有笔调增的招待费 怎样填不补税也不退税
宋生老师
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提问时间:05/20 08:18
#建筑#
你好,对于汇算清缴里面的招待费来说,不管你怎么填都要补税 除非你违规填写,不做招待费填写。
阅读 9152
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老师,建筑行业装饰装修开票的话税率一般多少,如果是甲供材的话开票有没有特殊的要求
冉老师
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提问时间:05/20 15:41
#建筑#
你好,同学 如果是按照建筑服务的话,是按照6%,如果仅仅建筑材料的话,是13%税率
阅读 9150
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请问老师 招待费是按营收的什么比较扣除 所得税 营收不超过100万是怎么交的
暖暖老师
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提问时间:05/18 14:16
#建筑#
你好招待费按照实际发生额的60%和营业收入的千分之五谁小扣除
阅读 9145
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老师,公司4月开劳务发票,5月预缴增值税附加税和所得税,5月还算是预交吗?4月怎么记账和报税
文文老师
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提问时间:05/18 10:05
#建筑#
这实际属于正常报税,正常缴纳
阅读 9145
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建筑装饰工程有限公司刚收到书,从何学起?
小宝老师
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提问时间:06/14 14:25
#建筑#
问题,非财务专业问题。
阅读 9143
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老师好!之前我在房地产公司上班,一直没有签合同,我现在不想干了,是不是要写辞职申请吗?
小锁老师
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提问时间:05/18 22:00
#建筑#
您好,对的,是辞职申请的哈
阅读 9132
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以前的发票80万货款后面多8万不需要提供货物了,等于多8块钱出来,但是已经抵扣了,怎么扣8万块钱出来
高辉老师
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提问时间:06/14 13:36
#建筑#
你好,多收的8万发票,需要供应商给开具负数发票,红字发票转出进项
阅读 9130
收藏 26
老师小吃店经营地与营业执照注册地址不一致可以吗
郭老师
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提问时间:06/14 12:47
#建筑#
不可以的,必须是一样的。
阅读 9094
收藏 0
请问老师,项目上用的固定资产入什么科目
家权老师
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提问时间:05/18 10:28
#建筑#
还是计入固定资产,只是折旧计入工程施工
阅读 9094
收藏 0
老师,我们是建筑企业,现在有个项目要**到我们公司,我要代发工人工资,这个残保金我应该咋收取啊?就比如说,这个项目合同价500万,需要代发工资20万多,人数30人左右,这个咋收取合理一点呢?
小林老师
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提问时间:06/13 17:42
#建筑#
你好,就是按发工资的人数做基数计算
阅读 9091
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请问王贻彩老师讲的建筑企业会计实战战V1.0这本书在哪里买?
bamboo老师
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提问时间:05/20 22:33
#建筑#
您好 资料问题麻烦您咨询下在线客服 答疑老师没有权限查看 实在抱歉 对不起
阅读 9082
收藏 38
如果需要申报个税,需要办理什么手续,如何申报,望老师回复,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:06/14 11:18
#建筑#
您好, 在自然人电子税务局信息采集就可以了
阅读 9081
收藏 10
老师建筑企业预交企业所得税怎么写分录,期末怎么结转,老师帮我把分录写下可以马
小锁老师
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提问时间:06/14 15:10
#建筑#
您好, 1、预缴建筑安装预交企业所得税时 借:应交税费--应交增值税(已交税费) 贷:银行存款 、可4n 在线咨询 会计网 课程·题库·问答 APP 实施项目法施工的,施工企业的项目部应在月末,向施工企业所属总机构或者二级分支机构结借:内部往来 贷:应交税费--应交所得税 2、李度或月度预缴 根据季度或者月度实际预缴的企业所得税:借:应交税费--应交所得税 贷:银行存款 此笔分录只能由建筑单位总机构
阅读 9077
收藏 38
老师,请问缴纳残疾人保障金人数是签订了一年以上合同的才算吗?还是只要是申报了个人所得税的人数就都算?
小宝老师
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提问时间:06/14 14:42
#建筑#
看您申报个税的额哦哦
阅读 9074
收藏 0
请问老师,工地上租钩机,替对方加的油,结算的时候在扣,走预付还是其他应收款呀
小菲老师
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提问时间:05/18 14:43
#建筑#
同学,你好 其他应收款
阅读 9065
收藏 0
老师您好,本月银行缴纳五险费用合计4500元,公司承担的部分是2500,另外2000是员工应缴的,请问一下,我该如何做账务处理,是借:管理费用4500-五险,贷:银存。还是借:管理费用2500 其他应收款2000,贷:银行4500
若丽老师
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提问时间:06/07 10:38
#建筑#
您好,借:管理费用2500 其他应收款2000,贷:银行4500
阅读 9063
收藏 4
老师,我的工程施工与主营业务成本需要同时调减!怎么调整分录!应付账款账款都没有问题!
朴老师
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提问时间:06/14 12:07
#建筑#
同学你好 原分录负数红冲
阅读 9062
收藏 0
老师,跨省预交增值税,当天开票就可以预交吗?还是需要等几天才行?
文文老师
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提问时间:05/28 16:10
#建筑#
跨省预交增值税,当天开票就可以预交
阅读 9054
收藏 38
老师,请问一下个人转公司户周转一下,是记其他应收还是应付
东老师
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提问时间:05/17 15:30
#建筑#
你好,如果是你们先收到钱的话是记得其他应付款。
阅读 9050
收藏 38
老师,我们是香港控股,香港公司投入2000多万,那如果现在分红,需要交什么税?
宋生老师
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提问时间:06/14 16:15
#建筑#
您好!这个就是交企业企业所得税就行
阅读 9030
收藏 2
小规模公司公司原购进一辆汽车价值5580元,累计折旧5301元,出让售价2000元,应税增值税58.25,城建税2.04元,现金收到2000元。帐务如何处理
东老师
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提问时间:06/14 16:07
#建筑#
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
阅读 9020
收藏 0
农民工工资用申报个税吗?是总包申报还是分包申报
邹老师
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提问时间:05/17 10:49
#建筑#
你好,农民工工资用申报个税。 谁雇佣,就谁申报的
阅读 8990
收藏 38
对方22年7月份开具的红字发票,现在12024.02月才发给我,还能入账吗?我之前已经把蓝字发票抵扣过了,这电子税务局上怎么处理,账的分录怎么做?
言-老师
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提问时间:02/23 22:52
#建筑#
你好,做进账税额转出,按购进商品做分录,借,原材料。红字借应交税费进项转出,贷应付帐款,红字
阅读 8910
收藏 29
6月份升为一般纳税人,4到5月份有小规模纳税人时期的未开票收入,7月份申报增值税的时候,这部分收入填列到哪里?
小锁老师
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提问时间:06/14 16:59
#建筑#
您好,这个不是7月份还没有开票吗
阅读 8870
收藏 5
请问甲公司买材料给乙公司,并且开出材料发票,乙公司加工成产品后,又卖给甲公司,可是开给甲公司的是劳务*xx代工费,请问对于这项业务甲公司该如何写会计分录,都是一般纳税人
郭老师
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提问时间:06/14 16:23
#建筑#
你好,甲公司卖材料给乙吗?甲公司开发票给乙公司开的是材料。
阅读 8854
收藏 32
特殊建设工程,鲜花金矿不是要建设部门审查建设部门验收吗?他这里怎么又可以自己验收了?
耿老师
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提问时间:02/18 17:04
#建筑#
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前,应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收;验收合格后,方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。
阅读 8818
收藏 37
老师好,建筑工程施工和建筑门窗安装做账是一样的吗
邹老师
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提问时间:02/04 20:10
#建筑#
新年好,是的,是这样的
阅读 8773
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