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公司承担社保,个人承担社保,计提发放,做个完整分录
家权老师
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提问时间:11/14 08:43
#事业单位#
正常工资 比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税15 库存现金/银行存款5485 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15
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请问老师,我们是事业单位,有一笔专业指导费的支出,经济分类应该是什么
新新老师
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提问时间:02/22 09:37
#事业单位#
你好 你们都有哪些分类 可以选择的
阅读 868
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你好,老师这样购入的农产品可以当进项抵扣吗?
郭老师
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提问时间:01/03 08:39
#事业单位#
你问下对方是不是自产自销的,如果是自产自销的就可以计算抵扣。
阅读 868
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老师,幼儿园的成本票,次年1月份回来可以吗
一鸣老师
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提问时间:12/20 14:17
#事业单位#
嗯嗯,可以的,没问题的哈。
阅读 868
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老师,预付款给第三方购买机票,发生的一系列分录,这样做对不对呢。第二步很疑惑需不需要预算会计也做分录呢。
暖暖老师
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提问时间:09/22 10:14
#事业单位#
第2步没有银行存款和现金不需要做预算会计,有时才涉及预算会计
阅读 868
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你好,老师。我们开支票给供应商,对方背书给另外的公司。哪家给我们开发票,供应商开了发票怎么办
郭老师
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提问时间:10/09 17:08
#事业单位#
你好,就得供应商给你们开发票的,出一个委托书就可以到供应商委托其他公司收承兑的证明。
阅读 868
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某事业单位2008年年初事业基金中,一般基金结余为150万元。2008年该单位事业收入为5000万元,事业支出为4500万元;拨入专款为500万元,专款支出为400万元,该项目年末尚未最后完成;对外投资为300万元。假定不考虑计算交纳所得税和计提专用基金,则该单位2008年年末事业基金中,一般基金结余为( A )万元。 A. 350 B. 450 C. 650 D. 750 怎么计算出来的?
兮兮老师
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提问时间:12/07 22:13
#事业单位#
尊敬的学员您好! 一般基金结余为:150+(5000-4500)-300=350(万元)。(注:拨入专款项目由于年末尚未完成,不处理其收支差额)
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申请留抵退税了,一直显示这个界面什么意思啊,这是税务局没受理吗
耿老师
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提问时间:06/09 09:09
#事业单位#
你好!是的,税务局还没有受理
阅读 868
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老师,您好,请问下,年底结转后,本期盈余的本年累计数1335万元是不是会转入累计盈余里面,累计盈余最后余额是不是2175万元+1335万元=3510万元呀
陈珊萍老师
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提问时间:01/04 10:55
#事业单位#
本期盈余是指本年度1月1日至12月31日的累计余额,历年累计余额是历史累计额加上本年度累计额。
阅读 868
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事业单位的非财政拨款结余科目和专用结余科目的结转结余在主表反映吗?
宋生老师
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提问时间:10/15 11:08
#事业单位#
事业单位的非财政拨款结余和专用结余的结转结余情况,会在《政府会计制度》规定的财务报表主表中反映
阅读 867
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老师普票超过30万开几个点
文文老师
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提问时间:11/07 17:59
#事业单位#
小规模普票超过30万开1%
阅读 867
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事业单位第九中学79笔业务,表格没有显示完整,请老师提供完整原始票据,谢谢
宋老师2
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提问时间:01/05 15:11
#事业单位#
你好!你把链接发我一下,我给学堂反映下
阅读 867
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做一二三题 该做预算会计就要做,
炎炎老师
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提问时间:01/01 23:07
#事业单位#
你好同学,老师一一解答,请耐心稍等
阅读 867
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老师 麻烦看一下这题选择什么
张老师168
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提问时间:07/23 18:01
#事业单位#
你好,同学,答案是D,祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
阅读 867
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招待经销商的住宿费和餐费发票可以抵扣吗?
王超老师
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提问时间:06/19 08:37
#事业单位#
你好 不可以的,这个餐费是不可以抵扣的 住宿费勉强说的过去,可以抵扣
阅读 867
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工厂筹建期间车间机械的试用溶剂记什么科目
易 老师
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提问时间:02/25 08:03
#事业单位#
执行企业会计制度则计入长期待摊费用开开办费,等到筹建期结束进入生产经营之日可以一次性,记入当期损益
阅读 867
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老师,请问一下,行政单位,以前的银行存款利息有一部分(7000多)没有做成应缴财政款,不知道做的什么科目,现在财政喊要把所有的利息上缴,单位财务人员确定这7000多是银行利息,而且金额已上报给财政局了,现在我要怎么调这个账
柯南老师
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提问时间:12/21 10:30
#事业单位#
你好 需要看下之前这部分利息做在了什么科目 如果在银行存款 需要减少银行存款 增加应缴财政款 只是财务会计处理 预算会计不用处理
阅读 867
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超市账是不知道成本是多少,收入-支出=银行卡的钱(利润)老板就按这个银行卡钱分红 用财务软件做账,借:银行存款5000,贷:主营业务收入5000.借:库存商品2000.贷:银行存款2000. 借:销售费用1000 贷:银行存款1000 5000-2000-1000=2000元这2000就是利润 如果按这个算要是财务软件做账,成本是多少,2000还是3000 老板是给不出准确成本的只能这么算,用哪个做成本
玲竹老师
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提问时间:03/05 06:17
#事业单位#
您好 库存商品的2000做成本
阅读 867
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一般纳税人,买了一辆车含税37000,13%(不含税33539 82,税费4360.18) 3月份入了银行账,现在认证后怎么做账
朴老师
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提问时间:10/12 15:59
#事业单位#
同学你好 借固定资产 借进项 贷银行存款
阅读 867
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CPA考试都是什么题?报考要求是什么?
易 老师
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提问时间:06/16 10:32
#事业单位#
你好! 具有高等专科以上学校毕业学历,或者具有会计或者相关专业中级以上技术职称。
阅读 867
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事业单位大额存单产生的利息是计入”利息收入”还是“投资收益”,同时在现金流分析时应如何分析?
董孝彬老师
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提问时间:03/31 19:44
#事业单位#
您好,事业单位的银行存款(包括大额存单)产生的利息,属于“利息收入”范畴,应在财务会计中通过 “利息收入”(科目编号4601) 核算。 借:银行存款 贷:利息收入 2,在现金流量表中,大额存单利息收入的列报需根据资金用途及存单期限判断: 一般情况:计入 “经营活动产生的现金流量——收到其他与经营活动有关的现金”。因为事业单位的存款利息通常与日常资金管理相关,属于经营活动的现金流入。 特殊情况:若存单明确为购建固定资产等资本性支出而专项存储,利息可归类为 “投资活动产生的现金流量”(但需符合专项用途条件)。
阅读 866
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大家好,请问一下,客户给我们介绍资源,然后收的款要返一部分给个人,这个一般是怎么处理呢?、
郭老师
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提问时间:12/26 10:48
#事业单位#
你好,你销售给他产品,他付款给你,然后你们再退给他是吗?可以红冲你的收入之前开了发票吗?
阅读 866
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老师,我想问问这道题 资料:某事业单位(小规模纳税人)经批准建造5000平方米的研究中心,相关资料如下: (1)2×21年1月5日,购入工程用物资234000元,直接交付工程使用。款项用银行存款付讫。 (2)2x21年1月至3月,根据工程价款结算账单与施工企业结算工程价款时,按照实际支付的工程价款应付工程人员工资20000元,用零余额账户付讫。 (3)支付建设期间、建筑工程借款利息15000元。 (4)2x21年3月31日,该研究中心达到预定可使用状态,估计可使用20年,采用直线法计提折旧。 (5)2x25年12月31日,该研究中心突遭火灾焚毁,残料变现收入50000元存入银行,用银行存款支付清理费用20000元。经保险公司核定的应赔偿损失70000元,尚未收到赔款。 要求: (1)计算研究中心建造完工的入账价值。 (2)计算2x21年度研究中心应计提的折旧额。 (3)编制2x21年度与上述业务相关的会计分录。 (4)编制2×25年12月31日清理该研究中心的会计分录。
朴老师
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提问时间:12/05 11:28
#事业单位#
同学你好 (1)研究中心建造完工的入账价值为物资采购成本、工程人员工资和利息支出之和,具体计算如下: 物资采购成本:234000元 工程人员工资:20000元 利息支出:15000元 入账价值 = 234000 + 20000 + 15000 = 279000元 (2)2x21年度研究中心应计提的折旧额为(279000/20)×(12/12)即13950元。 (3)以下是与上述业务相关的会计分录: 1.借:在建工程 234000贷:银行存款 234000 2.借:在建工程 20000贷:零余额账户用款额度 20000 3.借:在建工程 15000贷:银行存款 15000 4.借:固定资产 279000贷:在建工程 279000 (4)清理该研究中心的会计分录如下: 借:固定资产清理 14950 累计折旧 13950 贷:固定资产 27900 借:银行存款 50000 贷:固定资产清理 50000 借:固定资产清理 20000 贷:银行存款 20000 借:其他应收款 70000 贷:固定资产清理 70000 借:固定资产清理 3955 贷:应交税费——应交增值税等 3955
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事业单位每月固定资产折旧怎么做账
宋老师2
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提问时间:12/04 14:03
#事业单位#
你好!借:业务活动费用/单位管理费用/经营费用/加工物品/在建工程等,贷:固定资产累计折旧。
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#提问#老师好!用财政资金给二级机构拨款,是在“业务活动费用”核算,还是“对附属单位的补助费用”中核算?
金金老师
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提问时间:10/06 20:07
#事业单位#
您好,这个是在业务活动费用的
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非盈利协会收到银行存款季度利息什么做分录
文文老师
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提问时间:05/16 18:19
#事业单位#
借:银行存款 贷:其他收入
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事业单位期初数据怎么录?
青老师
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提问时间:02/15 12:54
#事业单位#
你好; 按照你上年的期末数据来录入的;
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报废公务用车产生1000元评估费,该车价值110000元,已计提完折旧,收回残值1000元。请问老师该怎么写会计分录?
易 老师
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提问时间:10/09 22:24
#事业单位#
借:固定资产清理1000固定资产折旧109000 贷:固定资产 110000,
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科学技术和信息化局是原来的经信委吗
青老师
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提问时间:03/02 15:06
#事业单位#
你好; 是的; 科委和经信委合并而成,
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2022年末多计提的全年一次资金,2023年如何转回?
邹老师
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提问时间:02/09 10:10
#事业单位#
你好,2022年末多计提的全年一次资金,2023年 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整
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