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老师,幼儿园的成本票,次年1月份回来可以吗
一鸣老师
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提问时间:12/20 14:17
#事业单位#
嗯嗯,可以的,没问题的哈。
阅读 857
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超市账是不知道成本是多少,收入-支出=银行卡的钱(利润)老板就按这个银行卡钱分红 用财务软件做账,借:银行存款5000,贷:主营业务收入5000.借:库存商品2000.贷:银行存款2000. 借:销售费用1000 贷:银行存款1000 5000-2000-1000=2000元这2000就是利润 如果按这个算要是财务软件做账,成本是多少,2000还是3000 老板是给不出准确成本的只能这么算,用哪个做成本
玲竹老师
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提问时间:03/05 06:17
#事业单位#
您好 库存商品的2000做成本
阅读 857
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老师好我是事业单位,上年累计结余应该从报表中哪里取数
青老师
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提问时间:03/06 11:30
#事业单位#
你好 ;事业结余=事业收入(扣除非财政专项资金收入)+上级补助收入+附属单位缴款+其他收入-事业支出(扣除财政补助、非财政专项资金支出)-上缴上级支出-对附属单位补助支出-其他支出
阅读 857
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按照考试的标准答案简要且有逻辑的回答:怎么进行相关货币创造,央行和商业银行到底都在干什么,它们在整个货币创造过程中履行怎样的职能
朴老师
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提问时间:01/09 21:36
#事业单位#
1. 中央银行 负责投放基础货币(通过公开市场操作、再贷款/再贴现等),调整法定存款准备金率等工具调控货币创造上限,是货币创造的源头。 2. 商业银行 基于部分准备金制度,通过“吸收存款→缴存准备金→发放贷款→形成新存款”的循环,创造派生存款,实现广义货币扩张。 总结:央行定基础、控总量;商行做派生、扩货币。
阅读 856
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老师普票超过30万开几个点
文文老师
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提问时间:11/07 17:59
#事业单位#
小规模普票超过30万开1%
阅读 856
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做一二三题 该做预算会计就要做,
炎炎老师
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提问时间:01/01 23:07
#事业单位#
你好同学,老师一一解答,请耐心稍等
阅读 856
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大家好,请问一下,客户给我们介绍资源,然后收的款要返一部分给个人,这个一般是怎么处理呢?、
郭老师
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提问时间:12/26 10:48
#事业单位#
你好,你销售给他产品,他付款给你,然后你们再退给他是吗?可以红冲你的收入之前开了发票吗?
阅读 856
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老师你好,我是事业单位,2010年在帐上有笔应付帐款,到现在也知道是欠谁的,也没人来要了,审计要求处理这个科目,不能有外债,应该怎么处理这个科目?
venus老师
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提问时间:12/21 15:45
#事业单位#
计入营业外收入的,同学
阅读 856
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#提问#老师好!用财政资金给二级机构拨款,是在“业务活动费用”核算,还是“对附属单位的补助费用”中核算?
金金老师
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提问时间:10/06 20:07
#事业单位#
您好,这个是在业务活动费用的
阅读 856
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我想问分公司并入总公司汇算清缴,分公司财务年报是单独申报还是填零哎?汇算过后的税要按比例分摊缴纳吗?
朴老师
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提问时间:05/23 14:16
#事业单位#
同学你好 汇算过后的税要按比例分摊缴纳
阅读 856
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老师您好!欠款金额64535元,一年的利率是3.7%,欠款天数273天,怎么算出日利息,和273天的利息金额呢
邹老师
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提问时间:08/16 18:11
#事业单位#
你好,这里年利率是3.7%,一年是按360天计算吗?
阅读 856
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2022年末多计提的全年一次资金,2023年如何转回?
邹老师
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提问时间:02/09 10:10
#事业单位#
你好,2022年末多计提的全年一次资金,2023年 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整
阅读 856
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事业单位,本年度要报上一年度的项目费用,但由于单位上一年度申请的预算指标被冲减了(收回),该怎么弄才能支付款项?
兮兮老师
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提问时间:12/16 00:03
#事业单位#
尊敬的学员您好!您可以先参考一下这个图片表格信息,晚些时候我再去确认过了再回复哈!
阅读 856
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通讯费是每月固定支出的,这次是2月支出,报销是上年度一整年一次性在这个月末入账的,可以有红字吗?
郭老师
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提问时间:04/07 16:56
#事业单位#
你好,上一年的你用利润分配未分配利润或者以前年度损益调整。
阅读 855
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老师好,物流公司购买的二手货车能不能计提折旧
郭老师
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提问时间:01/05 10:13
#事业单位#
可以打,可以这就打。
阅读 855
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老师,我想问问这道题 资料:某事业单位(小规模纳税人)经批准建造5000平方米的研究中心,相关资料如下: (1)2×21年1月5日,购入工程用物资234000元,直接交付工程使用。款项用银行存款付讫。 (2)2x21年1月至3月,根据工程价款结算账单与施工企业结算工程价款时,按照实际支付的工程价款应付工程人员工资20000元,用零余额账户付讫。 (3)支付建设期间、建筑工程借款利息15000元。 (4)2x21年3月31日,该研究中心达到预定可使用状态,估计可使用20年,采用直线法计提折旧。 (5)2x25年12月31日,该研究中心突遭火灾焚毁,残料变现收入50000元存入银行,用银行存款支付清理费用20000元。经保险公司核定的应赔偿损失70000元,尚未收到赔款。 要求: (1)计算研究中心建造完工的入账价值。 (2)计算2x21年度研究中心应计提的折旧额。 (3)编制2x21年度与上述业务相关的会计分录。 (4)编制2×25年12月31日清理该研究中心的会计分录。
朴老师
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提问时间:12/05 11:28
#事业单位#
同学你好 (1)研究中心建造完工的入账价值为物资采购成本、工程人员工资和利息支出之和,具体计算如下: 物资采购成本:234000元 工程人员工资:20000元 利息支出:15000元 入账价值 = 234000 + 20000 + 15000 = 279000元 (2)2x21年度研究中心应计提的折旧额为(279000/20)×(12/12)即13950元。 (3)以下是与上述业务相关的会计分录: 1.借:在建工程 234000贷:银行存款 234000 2.借:在建工程 20000贷:零余额账户用款额度 20000 3.借:在建工程 15000贷:银行存款 15000 4.借:固定资产 279000贷:在建工程 279000 (4)清理该研究中心的会计分录如下: 借:固定资产清理 14950 累计折旧 13950 贷:固定资产 27900 借:银行存款 50000 贷:固定资产清理 50000 借:固定资产清理 20000 贷:银行存款 20000 借:其他应收款 70000 贷:固定资产清理 70000 借:固定资产清理 3955 贷:应交税费——应交增值税等 3955
阅读 855
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我是行政机关会计。以前财政局成立核算中心。由出纳上报各项支出。现在核算中心撤销。单位成立会计,现金。在一体化平台上的预算执行操作中,预算支付录入、预算支付审核、预算支付签章等是有会计操作还是出纳操作。
晓纯老师
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提问时间:05/18 12:02
#事业单位#
预算应该和实际支付应该由不同人负责,实际支付通常是出纳,所以预算应有会计负责,有专门的预算会计可以由预算会计负责这块
阅读 855
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CPA考试都是什么题?报考要求是什么?
易 老师
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提问时间:06/16 10:32
#事业单位#
你好! 具有高等专科以上学校毕业学历,或者具有会计或者相关专业中级以上技术职称。
阅读 855
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我得给人家提供什么,外边的人来查我们的话,我们公司账务由会计公司负责,他们到时得给提供什么
文文老师
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提问时间:01/10 10:38
#事业单位#
是指外部审计吧,审计方会提供材料清单,要求按清单准备材料
阅读 854
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这个第五题怎么做请问一下
朱朱老师
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提问时间:01/08 19:33
#事业单位#
您好,解答如下 A选项
阅读 854
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老师好!事业单位,以前年度有笔其他应付款,支出时候写错分录,按费用支出做了分录,导致这笔账现在还在。现在怎么调账? 事业单位,以前年度购置固定资产财务会计已入账,预算会计未入账,按费用支出做了分录。这个怎么调账?
丁小丁老师
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提问时间:03/22 10:05
#事业单位#
您好!第一笔,把费用支出从相反方向转出,借方借记其他应付款 第二笔,费用支出平掉,贷方贷记预算支出
阅读 854
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化工厂,工厂筹建期间的费用,检测费用,机械用的试验剂等这些怎么分别怎么做分录,开工后这些费用怎么处理,求老师开工前后都是分别怎么做的分录,给写个完整分录
暖暖老师
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提问时间:02/27 03:34
#事业单位#
你好需要计算做好了发给你
阅读 854
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事业单位,单位a和单位b法人一样,现在要从4月份开始b单位并入a单位,法人证已经改完了,b单位法人证已经取消,请问该如何并账,b单位已经记账的1-3月账如何处理
穆易老师
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提问时间:03/13 11:34
#事业单位#
您好! 如果是两个单位合并,b单位帐合并到a单位帐,b单位帐面应收、应付款直接并入a单位帐中,合并以后即作为a单位应收、应付款处理即可。如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲。
阅读 854
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施工方按工程进度完成120万元的工作量,合同规定按完成工作量80%支付每期进度款,本月施工方开票数96万,领导审批核定96万。财务帐务处理时,是只按开票数96万做帐?还是把24万计入应付工程款?
郭老师
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提问时间:02/22 20:10
#事业单位#
你好 实际120万都完工了吗?如果是的话,正常的做120万就可以的,没有开发票的那一部分正常做账,没有支付的放到应付账款。
阅读 854
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麻烦问一下,我们往香港付了一笔钱,因为收款方账号不对,这笔钱退回来了,但是退回中间被收取了两次手续费,银行说提供不了回单,是正常的吗?我们账上等于一进一出少了好几百,怎么记账呀?
郭老师
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提问时间:02/15 15:02
#事业单位#
你好,银行回单你看一下,你自己能打印吗?他那边一般是没有发票的,但是有些银行人家也给开。财务费用手续费做这个。
阅读 854
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老师 工程款 这个怎么做会计凭证?消防事业单位
丁小丁老师
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提问时间:01/05 06:15
#事业单位#
您好! 借:在建工程 贷:非流动资产基金--在建工程 同时, 借:事业支出/经营支出 贷:财政补助收入/零余额账户用款额度/银行存款
阅读 853
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老师您好,请问事业单位接受捐赠取得的库存物品,成本要不要加上支付的相关运输费呢?下面这题到底是200000元还是200000+17000=217000呢?课程里这是相互矛盾的;还有长期股权投资这里。
文静老师
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提问时间:02/24 19:47
#事业单位#
同学,你好 物品成本应当加上运输费。本题的账面价值包含了运费后是200000元
阅读 853
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某事业单位2008年年初事业基金中,一般基金结余为150万元。2008年该单位事业收入为5000万元,事业支出为4500万元;拨入专款为500万元,专款支出为400万元,该项目年末尚未最后完成;对外投资为300万元。假定不考虑计算交纳所得税和计提专用基金,则该单位2008年年末事业基金中,一般基金结余为( A )万元。 A. 350 B. 450 C. 650 D. 750 怎么计算出来的?
兮兮老师
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提问时间:12/07 22:13
#事业单位#
尊敬的学员您好! 一般基金结余为:150+(5000-4500)-300=350(万元)。(注:拨入专款项目由于年末尚未完成,不处理其收支差额)
阅读 853
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请问老师,我们是事业单位,今年一月份的时候我单位用银行存款支付了一笔费用,这笔费用应该用财政资金支付,我单位是暂时垫付了,这笔费用当时已经按费用走了。这个月的时候财政把我单位垫付的钱还给我们单位,这个会计分录应该怎么写?
朴老师
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提问时间:12/25 09:36
#事业单位#
借其他应收款-财政局 贷银行存款 借银行存款 贷其他应收款-财政局
阅读 852
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这道题的预算会计分录是借:资金结存80000,贷:经营预算收入80000?
小奇老师
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提问时间:10/08 11:38
#事业单位#
同学您好,您的理解是正确的,预算会计分录是这样做的
阅读 852
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