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请教老师 请问怎么看账上实际的余额是多少
郭老师
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提问时间:08/02 15:31
#财务软件#
哪个科目或者是哪个业务的余额。
阅读 793
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金蝶固定资产凭证错误入的固定资产错了怎么删掉
新新老师
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提问时间:08/02 15:20
#财务软件#
据固定资产凭证管理里面操作。
阅读 1051
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老师麻烦问一下这个金属制品加工的分录怎么写啊?
朴老师
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提问时间:08/02 12:09
#财务软件#
同学你好 你们是提供加工服务吗
阅读 882
收藏 0
老师,请问一下用友软件年末怎么结账?结完账有的科目如果有余额,新的下一年期初是怎么弄呢?
新新老师
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提问时间:08/02 11:17
#财务软件#
一、准备工作 在进行年末结转前,需要进行一些准备工作,包括:检查会计期间是否设置正确,检查会计科目余额是否正确,检查会计凭证是否完整,检查会计科目是否完整,检查会计科目余额是否正确等等。 二、结转准备 在准备工作完成后,就可以开始结转准备了,包括:结转本年利润、结转本年损益、结转汇兑损益、结转应收账款、结转应付账款、结转存货等等。 三、结转操作 在结转准备工作完成后,就可以进行结转操作了,具体的操作流程如下: 1. 在用友软件中,点击“财务管理”,然后点击“期末结转”; 2. 在期末结转页面,点击“期末结转”; 3. 在期末结转页面,输入结转期间,然后点击“确定”; 4. 在期末结转页面,点击“结转”; 5. 在期末结转页面,点击“保存”; 6. 在期末结转页面,点击“打印”,然后保存期末结转凭证; 7. 在期末结转页面,点击“确定”,结束期末结转操作。 以上就是用友软件年末结转的正确方式,只要按照上述步骤操作,就可以轻松完成年末结转。由于用友软件简单易用,只要掌握了正确的操作方式,就可以轻松地完成年末结转工作
阅读 1580
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我用的速达软件,昨天做账一下没留意日期,6月30日,本应是要做7月31日的7月份的账。日期改不了,反结账,但不能操作反登账。请问该怎么处理呢?
青老师
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提问时间:08/02 10:54
#财务软件#
你好; 若反结账不了; 你没法操作的; 会影响的 数据的; 你日期不一样 ; 就会影响的; 你问下售后人员; 看是否 设置下反结账去 反登账处理的
阅读 947
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抵扣的发票 借库存商品 贷应付账款 还是库存现金啊
郭老师
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提问时间:08/02 10:02
#财务软件#
你好,这个你们单位付款了吗?没有付款的应付账款。
阅读 959
收藏 4
老师刚开出的普票多久后能查验哦,半小时后吗还是第二天
一鸣老师
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提问时间:08/02 10:01
#财务软件#
你好,刚开的为啥呀查验呢?
阅读 766
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员工出差购买的机票需要交印花税吗?公司购买的电脑需要交吗
一鸣老师
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提问时间:08/02 09:37
#财务软件#
你好,机票不交印花税,电脑要交
阅读 1119
收藏 5
老师,请问这个问题怎么解决
朴老师
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提问时间:08/02 09:32
#财务软件#
什么软件 你应该问软件售后
阅读 762
收藏 3
老师,纸质发票申领了60份,也邮寄了,用的金盘,在金盘上面已经确认发票了,现在是要发票读入系统吗,系统的发票库存没有变化,流程是怎么样的,我现在要怎么操作呢
郭老师
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提问时间:08/02 09:31
#财务软件#
你好,开票系统里面发票管理,网上购票查询下载,然后点分发就可以了。
阅读 1075
收藏 5
老师,用友应付处理里面的应付单审核和付款处理里的付款单据审核有什么不同?
朴老师
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提问时间:08/02 08:36
#财务软件#
同学你好 用友什么版本
阅读 1175
收藏 5
刚注册的一般纳税人公司 前四个个月只有进项 没有员工 法人工资申报为0 第五个月才有销项做账从什么时候开始做
东老师
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提问时间:08/02 08:09
#财务软件#
您好, 有进项就需要开始做账
阅读 849
收藏 4
一般的公司固定资产报废,在固定资产处置都是一笔一笔的录的。那我们现在这个公司一次报废了七八十项固定资产,我想请问一下这个可以录在固定资产处置一张单上面吗? 到时生成平固定资产清理凭证会不会混淆?
郭老师
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提问时间:08/01 19:22
#财务软件#
你好,你的固定资产卡片单独做账务处理 它是分开来做的
阅读 1011
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请问各位老师 用友U8的记账软件银行结汇的凭证如何制作 因为汇兑损益是月末一起结转的 那做凭证的时候和银行产生的汇率差怎么办
小天老师
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提问时间:08/01 18:44
#财务软件#
您好,差记汇总损益 结汇通俗理解,就是将美元兑换为人民币,该汇率为即时汇率,而不是上述的人民币汇率中间价。这是因为,银行结汇是以美元转为人民币那一瞬间的汇率为准,即人民币到账金额,除以结汇美元金额计算得出,结汇所收金额与我们收入国外 公司货款按(当月第一个工作日“人民币汇率中间价“,计算人民币金额)差额,即【汇兑损益】。
阅读 1080
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老师,初始化遇见这个情况怎么办
青老师
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提问时间:08/01 18:12
#财务软件#
你好; 你是新建账; 是新公司还是老公司的 ; 你检查下你录入的数据; 看是否 录入的不对哈
阅读 919
收藏 0
进项勾选后,统计确认怎么操作不了,出现的提示是什么意思?
郭老师
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提问时间:08/01 17:36
#财务软件#
你好,你是不是统计了之后又勾选了一次。
阅读 766
收藏 0
其他收益的借贷方增减变化是啥,属于什么科目
郭老师
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提问时间:08/01 17:21
#财务软件#
其他收益,它和主营业务收入、其他业务收入类似的,贷方增加,借方减少。
阅读 707
收藏 3
公司给施工方代缴的社保,怎么做账,从工费里扣除钱
新新老师
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提问时间:08/01 16:41
#财务软件#
你好 借其他应收款,贷银行 借 应付,贷其他应收款
阅读 792
收藏 3
A,B两个公司,客户把钱打到B公司,本来是A公司收的,那A公司这边咋记账呀
文文老师
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提问时间:08/01 16:23
#财务软件#
A公司挂B公司的往来
阅读 1039
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会计小白请教老师:为什么财务软件系统会凭空多出这张凭证出来[捂脸]
新新老师
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提问时间:08/01 16:21
#财务软件#
你好。您实际是有小规模的减免增值税的销项税额吗?是这意思吗?
阅读 982
收藏 4
为什么要用暂估入库这个科目
新新老师
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提问时间:08/01 15:55
#财务软件#
好是因为收到商品没有收到发票。
阅读 786
收藏 0
老师,请问电脑账,增值税期末结转需要手动结转吗?
艳子老师
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提问时间:08/01 15:07
#财务软件#
您好, 不需要的,自动结转的
阅读 886
收藏 4
老师好!请问会计学堂里哪里可以看用友软件操作教程?
朴老师
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提问时间:08/01 14:58
#财务软件#
网站或者APP直接搜索用友
阅读 1005
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为什么小程序的题库打不开了
郭老师
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提问时间:08/01 14:06
#财务软件#
你好,问一下在线客服,你看一下那边能联系上吧, 我们这边给你问他不给你回复,你要是问了他不给你回复,我们可以找他 目前没有反应题库打不开 我刚才 电脑里面的题库可以打开,我看的是中级。如果还不好用的话,你换一个浏览器试一下的。
阅读 1799
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请问老师,我们初始化录入期初数据需要把“本年”那个钩去掉吗?
东老师
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提问时间:08/01 13:42
#财务软件#
你好,这个是不需要特殊去掉的
阅读 838
收藏 4
上个月增值税专用发票开错了,这个月怎么跨月作废了
朴老师
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提问时间:08/01 13:05
#财务软件#
同学你好 专票不能直接作废
阅读 1072
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老师我们公司现在每张发票开具最多不超过十万怎么调限额哦
东老师
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提问时间:08/01 11:30
#财务软件#
您好, 开票限额需要去税务局申请的
阅读 993
收藏 4
期末结账难道不应该是 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 这个为什么写的相反的
新新老师
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提问时间:08/01 11:23
#财务软件#
本年利润要是默认在贷方。从反方向结转出去是这个意思。
阅读 819
收藏 3
新建帐套期初银行卡有10000元 另外一边设置在哪个科目
艳子老师
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提问时间:08/01 11:18
#财务软件#
您好,这个是哪里来的10000
阅读 998
收藏 4
销售费用的专票能抵扣吗
一鸣老师
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提问时间:08/01 11:06
#财务软件#
你好,用于生产经营的专票可以抵扣
阅读 963
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