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老师好,由于体制内是上发工资,我在做明年一月份工资表时,需要算明年一月份工资个税, 在代扣代缴客服端算个税需要把单位个人专项扣除项填入, 为了方便我直接迁入上年数据(2022年个人专项扣除项), 可是只有部分人的专项扣除项可以成功迁入2023年在,这是为啥呢?是需要单位每个人在个税APP上确认23年专项扣除项之后,我才能迁入成功吗
立峰老师
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提问时间:12/18 17:19
#事业单位#
同学你好 需要员工本森自己操作的。
阅读 2228
收藏 1
6、年终清理,直接支付额度节约100万元,授权支付额度节约30万元(已授权未使用额度20万元,未授权未使用额度10万元)。 7、行政单位次年用恢复的直接支付额度支付水电费5万元。用恢复的授权支付额度政府印刷费3000元。 8、行政单位计提本期薪酬100万元。 9、发放薪酬100万元,代扣个税12万元,代扣保险费20万元。 10、结转上述行政单位的收入和费用。 11、某高校收到财政专户返还的事业收入100万元。 12、事业单位对外捐赠设备一台,原值1万元。同时接受捐赠10万元存入银行。 13、事业单位授权支付方式代缴个人所得税12万元。 14、事业单位收取违约金5000元,存入银行。 15、核销无法偿付的应付账款10万元。 16、事业单位年终提取职工福利基金20万元。 17、某医院(事业单位)取得诊疗收入200万元,并按10%从收入中提取医疗风险基金。 19、公路局以财政直接支付方式支付高速路维修费50万元。
泡泡酱老师
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提问时间:12/18 16:13
#事业单位#
您好,同学您是哪里有疑问
阅读 1054
收藏 4
老师,请教个问题:把以前年度工资调出来:借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润。这样的话,怎么平了:应付职工薪酬?
小林老师
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提问时间:12/18 13:45
#事业单位#
您好,那您做这个分录的目的或意义是?
阅读 1679
收藏 7
参保人员申报时主页提示这个怎么处理
兮兮老师
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提问时间:12/18 10:27
#事业单位#
尊敬的学员您好!您需要重新登录进去操作一下。
阅读 1122
收藏 5
银行存款日记账,因为退票且会计凭证填写的是付出方的负数,应该是用红笔登记还是黑笔写负的发生额
小菲老师
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提问时间:12/18 10:20
#事业单位#
同学,你好 负数,用红笔
阅读 918
收藏 4
请问长期待摊费用没摊完固定资产就不用了该如何处理账务
暖暖老师
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提问时间:12/18 06:40
#事业单位#
你好把余额全部转入营业外支出核算
阅读 1807
收藏 4
毛利率和降价率详细公式怎么怎么样子的,怎么算的,求大神告知
立峰老师
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提问时间:12/18 00:31
#事业单位#
同学你好 毛利率=(收入-成本)/收入*100% 降价率=降价金额/销售额*100%
阅读 2005
收藏 8
为什么继续教育课程显示100%完成了,打印合格证又显示未完成学习?
易 老师
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提问时间:12/17 20:06
#事业单位#
同学您好,专业课60学时,公需课30学时,你都达到没有,达到 的还显示你不过的,问一下当地财政局,是不是系统问题
阅读 3681
收藏 15
事业单位委托企业搭建数据服务平台,合同里面有设备5万和服务5万。设备归事业单位。付款后,财务和预算会计账务怎么做?
王雁鸣老师
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提问时间:12/17 15:09
#事业单位#
同学你好,财务会计,借:固定资产,5万元,无形资产,5万元,贷:银行存款等科目,10万元。预算会计,借:行政支出,10万元,贷:资金结存,10万元。
阅读 1101
收藏 0
是这样,我们医院编外人员工资是当月的下月发,但一直和编内统一做账,都是当月提当月发,现在审计要求整改,按权责发生制。我理解的就是当月做账我要预提,预提数字只能估算,我就产生了两种方案,不知道哪种更合适
郭老师
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提问时间:12/17 14:46
#事业单位#
当月计提,当月的次月支付 到时候你暂估的不一致再调整。
阅读 1998
收藏 8
老师,我们幼儿园上学期预收账款借方有余额,然后这个月我们有学生优惠退费20几人退费4000元,刚好跟上学期的预收款相等,像这样子可以直接对冲吗
小菲老师
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提问时间:12/17 12:40
#事业单位#
同学你好 可以对冲
阅读 1322
收藏 6
关于社会救助,说法正确的是( )。 A采取非缴费制 B依照受益者负担原则 C实行无偿救助模式 D以维护社会秩序稳定为目标
金金老师
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提问时间:12/17 10:34
#事业单位#
您好,。这个是属于 D以维护社会秩序稳定为目标
阅读 2083
收藏 9
老师,行政单位驻村工作队员每月补贴要记那个科目
一鸣老师
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提问时间:12/17 10:04
#事业单位#
计入正常的工资补贴
阅读 1272
收藏 5
抖音里卖课件,银行账户抖音回款数额大,但要求开票的人非常少,导致报表奇怪,应收款负数大,利润表收入小,我该怎么做,让账务完美,是做无票收入?但成本又小,收入过大,所得免得交很多,怎么做呢
新新老师
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提问时间:12/17 06:36
#事业单位#
您好,做无票收入,成本按实际发生
阅读 1207
收藏 5
工商银行2018年3月31日贷款余额为100亿元,按五级分类情况如下:正常贷款70亿元,关注贷款24亿元,次级贷款3亿元,可疑贷款2亿元,损失贷款1亿元。 6月30日贷款余额为120亿元,按五级分类情况如下:正常贷款80亿元,关注贷款30亿元,次级贷款6亿元,可疑贷款3亿元,损失贷款1亿元。 2018年3月31日和6月30日应计提的专项准备分别为多少,并作出分录。(万元为单位)
兮兮老师
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提问时间:12/17 00:00
#事业单位#
尊敬的学员您好!参考一下。 1,2018年3月31日计提的专项准备=2×2% +3×25%+ 2×50% +1×100% (2)2018年6月30日该行应计提的专项准备=(30×2%+6×25% +3×50% +1×100%)- 1的专项准备金
阅读 1377
收藏 6
会计分录题
璐媛
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提问时间:12/16 19:18
#事业单位#
同学您好,正在解答中,请稍等
阅读 1218
收藏 5
目前资金汇划清算系统存在的问题及建议
朴老师
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提问时间:12/16 19:08
#事业单位#
同学你好 是什么系统
阅读 1759
收藏 7
“乙公司基本存款账户资金超过限额50万元,按照网上协定存款业条约定,当天转入其协定存款账户”业务怎么处理
新新老师
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提问时间:12/16 18:59
#事业单位#
你好 借银行存款协定存款账户 ,贷银行存款
阅读 1015
收藏 4
老师你好!买入一辆工程车一次性抵扣怎么做账?
郭老师
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提问时间:12/16 16:42
#事业单位#
企业是工程的吗?如果是的话,借固定资产贷银行存款,次月借工程施工贷累计折旧 想要一次抵扣所得税,去填写固定资产加速折旧表就可以了。
阅读 1439
收藏 6
计提单位住房公积金如何计提
易 老师
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提问时间:12/16 16:17
#事业单位#
1、企业计提公积金时: 借:管理费用——公积金(根据费用所属部门计入相关科目) 贷:应付职工薪酬——住房公积金(企业部分) 2、企业从职工工资中代扣公积金时: 借:应付职工薪酬——应付职工工资 贷:其他应付款——住房公积金(职工部分) 3、企业缴纳住房公积金时: 借:应付职工薪酬——住房公积金(企业部分) 其他应付款——住房公积金(职工部分) 贷:银行存款
阅读 1360
收藏 6
某高校向单位员工支付300万元薪酬,由财政直接支付方式。会计分录如何?
易 老师
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提问时间:12/16 16:08
#事业单位#
你好,同学。 财务 会计 借应付职工薪酬 贷 存款 预算 会计 借 行政支出 贷 资金结存
阅读 1161
收藏 5
某高校 向贫困地区小学捐赠一批电脑,该批电脑的固定资产原价50万元,累计折旧20万元,该学校还转账支付电脑运费5000元,如何会计分录?
暖暖老师
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提问时间:12/16 16:04
#事业单位#
借营业外支出30 累计折旧20 贷固定资产50
阅读 1361
收藏 6
某行政单位通过银行转账支付购买办公用品,共支付4.3万元,验收入库。如何会计分录?
朴老师
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提问时间:12/16 16:02
#事业单位#
行政单位购入物品,通过授权支付结算。会计分录:借:零余额账户用款额度 贷:财政拨款收入 借:资金结存 贷:财政拨款预算收入 借:库存物品 贷:零余额账户用款..
阅读 2409
收藏 9
A高校接到财政部门“银行存款入账通知书”,学费100万元,收到B高校拨付横向课题经费20万元。如何会计分录?
朴老师
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提问时间:12/16 16:00
#事业单位#
1)一般的会计处理 ①收到政府补助时 借:银行存款/其他应收款 贷:递延收益 ②购建长期资产时 借:在建工程/研发支出等 贷:银行存款等 ③长期资产的使用期内 借:递延收益 贷:营业外收入 注意: 递延收益的分摊采用的是平均分配的方法。
阅读 2747
收藏 12
你知道开发票系统怎么操作吗
青老师
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提问时间:12/16 15:19
#事业单位#
你好; 你是什么开票系统的;这样才好判断的
阅读 1302
收藏 5
老师。现在个体户专票税率是1%还是3%,附加税是减半征收吗
一鸣老师
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提问时间:12/16 15:11
#事业单位#
现在个体户专票税率是3%,附加税是减半征收
阅读 2116
收藏 9
老师你好!企业汇算清缴是23年什么时候开始到截止吗?
venus老师
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提问时间:12/16 14:25
#事业单位#
元旦开始到五月底结束
阅读 1473
收藏 6
请问事业单位收到财政局扣的个人部分的社保,记账凭证怎么写
朴老师
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提问时间:12/16 12:42
#事业单位#
1、计提单位负担部分 借:事业支出——基本支出——社会保障缴费 贷:应付职工薪酬——相应险种 2、发放职工工资时扣除个人负担部分: 借:应付职工薪酬——工资、地方津贴补贴、其他个人收入 贷:银行存款 其他应付款——相应险种 其他应扣款的科目 3、交社保时: 借:应付职工薪酬——相应险种 其他应付款——相应险种 贷:银行存款
阅读 1474
收藏 6
老师,请问义教学校的班主任津贴和其它津贴需要合并工资计算个税吗?
小菲老师
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提问时间:12/16 10:44
#事业单位#
同学,你好 嗯嗯,需要的
阅读 1109
收藏 5
坏账准备可以理解估计收的钱比应收账款少吗
新新老师
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提问时间:12/16 09:34
#事业单位#
你好,是的,可以这样理解。
阅读 1099
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