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政府会计制度下,去年通过零余额支出的费用,已经决算;今年退回到基本户,并上缴财政,请问老师如何做会计分录?
朴老师
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提问时间:05/09 09:31
#事业单位#
退回基本户时 财务会计: 借:银行存款 贷:以前年度盈余调整 预算会计: 借:资金结存 - 货币资金 贷:财政拨款结转 - 年初余额调整 (若涉及项目资金 )或财政拨款结余 - 年初余额调整 (若为结余资金 ) 上缴财政时 财务会计: 借:应缴财政款 贷:银行存款 预算会计: 借:财政拨款结转 - 归集上缴 (若涉及项目资金 )或财政拨款结余 - 归集上缴 (若为结余资金 ) 贷:资金结存 - 货币资金
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老师,单位10月份经办人忘记交医保了,这月11月4日已补交了10月的和11月的,那我同事10月底住院了,下周11月11日出院可以正产报销不
宋生老师
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提问时间:11/05 08:14
#事业单位#
你好,这个社保的你要问当地社保局,有的地方是要三个月之后才能用的。
阅读 869
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单位买的电动三轮车4800需要入固定资产吗?
邹老师
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提问时间:11/28 20:44
#事业单位#
你好,单位买的电动三轮车4800元,是需要入固定资产的
阅读 869
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老师你好,我公司做建筑工程的,是一般纳税人,给甲方做一个带销售设备和安装工程的一个工程,我们的设备开发票是按13点开的,那我们的安装工程这块,是不是可以按照3%开呢?
新新老师
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提问时间:02/24 11:45
#事业单位#
你好 签订是销售 和安装 合同这样是可以的
阅读 869
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社区会计的账务处理工作
于于老师
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提问时间:03/16 18:57
#事业单位#
同学你好:是想问什么账务处理工作呢
阅读 869
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事业单位缴费医保流程,是不是去人社打缴费通知单,然后会计打钱,完税凭证在系统打出来吗?
易 老师
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提问时间:02/20 09:04
#事业单位#
学员您好,是的,对的
阅读 869
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请问老师,发票丢失要付款,可以用第三联作为附件吗
玲竹老师
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提问时间:09/19 10:26
#事业单位#
您好 发票丢失要付款,可以用第三联作为附件
阅读 869
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老师,民办非企业,我们请培训老师来上课。然后是兼职的,我们也报了劳务报酬所得,然后对方了开了发票给我们了,我们要怎么做账
郭老师
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提问时间:05/20 17:28
#事业单位#
借业务活动成本劳务费贷、银行存款、应交税费、个税。
阅读 868
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公司把移动板房转让给其他公司,收到的转让费怎么记账啊,借银行存款 贷固定资产清理吗
小天老师
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提问时间:01/06 08:04
#事业单位#
您好,是的,这是个分录,贷方还有一个增值税科目
阅读 868
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老师,我想问下,事业单位通过向下属企业借款上交给财政监督局的款怎么做账。款明年再退回给我们单位。谢谢!
朴老师
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提问时间:12/25 15:51
#事业单位#
1.借款时:借:银行存款贷:短期借款/长期借款 2.上交财政监督局时:借:其他支出贷:银行存款 3.明年退回款项时:借:银行存款贷:其他收入
阅读 868
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老师你好!请问政府划拨土地用于盖学校按评估价是记入固定资产还是无形资产?是否用折旧或摊销?谢谢
郭老师
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提问时间:12/17 20:16
#事业单位#
土地做无形资产 需要摊销的 当月开始
阅读 868
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政府机构 长期应收账款 不处理 违反哪条规定
睿远老师
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提问时间:12/07 10:54
#事业单位#
你好同学 政府审计会审计的, 违法行政单位财务规则
阅读 868
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老师晚上好,新成立的农业公司因还没有到银行开户,委托其他公司代付了釆购挖掘机的货款,挖掘机发票已经开了,这个账务处理怎么弄?
郭老师
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提问时间:05/30 21:40
#事业单位#
借其他应收款委托收款的企业贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,如果给对方当月提供的服务
阅读 868
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你好老师,事业单位固定资产购入,怎么做会计分录?
易 老师
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提问时间:03/15 17:42
#事业单位#
同学您好,借固定资产 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助 预算收入
阅读 868
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请问老师,这个问题分录要怎么写
小奇老师
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提问时间:10/16 20:52
#事业单位#
同学您好, (1)预算会计分录, 借:财政拨款结余 140000 贷:资金结存 140000 财务会计分录, 借:累计盈余 140000 贷:财政应返还额度 140000 (2)预算会计分录, 无 财务会计分录, 借:应收票据 100000 贷:应缴财政款 93400 其他应交税费 6600 (3)预算会计分录, 无 财务会计分录, 借:银行存款 100000 贷:应收票据 100000 (4)预算会计分录, 无 财务会计分录, 借:应收账款 30000 贷:经营收入 30000 (5)预算会计分录, 借:事业支出 20000 贷:资金结存—零余额账户用款额度 20000 财务会计分录, 借:预付账款 200000 贷:零余额账户用款额度 20000 (6)预算会计分录, 借:事业支出 100000 贷:资金结存—零余额账户用款额度 100000 财务会计分录, 借:库存物品 120000 贷:预付账款 20000 零余额账户用款额度 100000 (7)预算会计分录, 借:投资支出 100000 贷:资金结存—货币资金 100000 财务会计分录, 借:短期投资 100000 贷:银行存款 100000 (8)预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 101500 贷:投资支出 100000 投资预算收益 1500 财务会计分录, 借:银行存款 101500 贷:短期投资 100000 投资收益 1500 (9)预算会计分录, 借:投资支出 1500000 贷:资金结存—货币资金 1500000 财务会计分录, 借:长期股权投资 2000000 无形资产累计摊销 5000 贷:银行存款 1500000 无形资产 20000 其他收入485000 (10)预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 800 贷:投资预算收益 800 财务会计分录 借:银行存款 800 贷:投资收益 800 (11)预算会计分录, 无 财务会计分录, 借:长期股权投资 1500000 贷:投资收益 1500000 (12)预算会计分录, 无 财务会计分录, 借:其他费用 50000 贷:坏账准备 50000 (13)预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 5000000 贷:其他结余 5000000 财务会计分录, 借:银行存款 5000000 投资收益 8000000 贷:权益法调整 3000000 长期股权投资 10000000
阅读 868
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例:2019年到2021年固定资产没有做过折旧,2022年固定资产才做折旧,请问2019到2021年的固定资产可否不做折旧了?直接忽略
新新老师
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提问时间:02/21 15:19
#事业单位#
你好 可以的 一次补折旧
阅读 868
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公立医院帮政府修安置房,后几位居民安置费交给医院的,现在要将居民交的安置费冲我们应收政府的钱,全套如何做
青老师
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提问时间:07/05 16:14
#事业单位#
你好; 你们用的什么准则
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医社保个人部分那期初有2块余额,我应该怎样做账处理??
小默老师
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提问时间:02/06 16:46
#事业单位#
你好同学,可以下月工资退给个人
阅读 868
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事业单位80年代以政府划拨的方式取得一项土地使用权,当时没有入账,现在想转让,需要审计,请问老师,如果找不到划拨当时的公允价值,是不是要以名义价值1元入账啊?
金金老师
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提问时间:02/10 21:19
#事业单位#
您好,是的,是这个意思的
阅读 868
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请问一下 现在知道销售公司买出去的酒单价是240 在不知道生产公司的成本下 怎么从销售公司的成本倒推生产公司的成本
易 老师
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提问时间:10/11 18:03
#事业单位#
这个需要自知各自的利润才行的,如销售单价240,利润各40的话,进货成本200,生产成本160
阅读 868
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1、事业单位的事业收入属于非财政拨款拨款收入吗?2、事业收入对应的收入可不可以计入决算报表08表?不可以的话计入那张决算表呢?
朴老师
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提问时间:01/19 19:36
#事业单位#
...
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你好老师 请问女职工产假期间工资正常发放了 ,产假过后应该申领生育险吗??账务怎么处理?
家权老师
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提问时间:05/27 10:41
#事业单位#
生育津贴 借:银行存款 贷:营业外收入 已发工资部分 其他应付款-某人超过发的工资部分 扣除个人社保部分后给她 借:其他应付款-某人 其他应付款-代扣代缴个人社保 如果要扣 贷:银行存款
阅读 867
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帮别单位多开238875的发票 按6个点算 应该是多少钱?和怎么算?
宋生老师
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提问时间:11/28 16:08
#事业单位#
你好,这个直接用238875*6%就可以了
阅读 867
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老师,麻烦我想问一下,做楼顶防水工程20万,走什么会计科目?
暖暖老师
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提问时间:11/04 13:11
#事业单位#
借在建工程20 贷银行存款20 最后固定资产成本核算或者长期待摊费用
阅读 867
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我们有报销标准,但他们的费用未超,我直接按照给的票据报销就好是吧
一鸣老师
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提问时间:01/10 08:40
#事业单位#
是的,按发票的金额报销就是
阅读 867
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这个题怎么解答,谢谢
晓纯老师
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提问时间:05/22 20:10
#事业单位#
稍等一下,正在计算
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老师,请问下注册子公司流程
青老师
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提问时间:08/22 15:42
#事业单位#
你好; 子公司 和一般公司注册的流程是差不多的; 比如 子公司设立流程为:首先股东应当签订组建公司合同 其次,确定未来公司住所 确定之后,就应办理公司名称,公司名称应当预先核准 之后应当制订公司章程以及办理入资手续 最后,向工商局提交设立文件,领取营业执照后,开立银行基本帐户
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你好,普通汇兑-其他合法款项的会计分录怎么写?
邹老师
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提问时间:07/05 11:01
#事业单位#
你好,这个具体是发生是什么业务?
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医院有一笔财政应返还额度年末需要结转应该怎么做会计分录呢?财务会计和预算会计分别怎么做呢?
朴老师
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提问时间:01/08 11:25
#事业单位#
同学你好 一、财务会计 年末,财政直接支付额度尚未使用完毕: 借:财政应返还额度 - 财政直接支付 贷:财政拨款收入 年末,财政授权支付额度尚未使用完毕: 借:财政应返还额度 - 财政授权支付 贷:零余额账户用款额度 二、预算会计 年末,财政直接支付额度尚未使用完毕: 借:资金结存 - 财政应返还额度 贷:财政拨款预算收入 年末,财政授权支付额度尚未使用完毕: 借:资金结存 - 财政应返还额度 贷:资金结存 - 零余额账户用款额度
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事业单位的账务县局部门补贴的社保补助资金没到账记应收款吗?然后这笔钱是要给付人家的,怎么做账,这个钱就是在我们单位过度一下
昕悦老师
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提问时间:01/04 19:42
#事业单位#
你好,同学。你收到是其他应付款或专项应付款。支付是地相反分录
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