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买菜500元以下,算不算小额零星支出,取得收据后,可以税前扣除呢?
文文老师
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提问时间:05/22 10:28
#税务#
买菜500元以下, 算小额零星支出,取得收据后,可以税前扣除
阅读 13055
收藏 55
老师我们是商混公司,我们销售混凝土给房地产公司,房地产公司会一部分现金,一部分定房子,我们怎么处理,房子没有落户到我们公司名下就销售给第三方了,这里我们公司设计到什么税啊。
廖君老师
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提问时间:06/06 16:17
#税务#
您好,我们没有税,销售给第三方后,第三方钱给我们,签一个三方代收代付款协议就可以了
阅读 13054
收藏 49
老师,个人代开发票。税费开发票时已经交了。在汇算清缴咋不了
宋生老师
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提问时间:06/05 14:29
#税务#
你好!你是代开什么业务的发票
阅读 13054
收藏 35
小规模纳税人更换法人后,股东要减资,认缴是100万,财务报表上实收资本是15万,实际这15万是没有经过银行的,以现金方式直接支付了费用,如果这种情况下要减资100万,需要交税吗?
小锁老师
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提问时间:06/05 10:51
#税务#
您好,这个的话,是要减资100万,不需要交税的这个
阅读 13054
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老师请教下,是不是企业所得税原来是安季度申报,现在我要有这个完税证明是不是可以按此申报企业所得税呢
郭老师
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提问时间:06/07 13:26
#税务#
对的是的,是按季度
阅读 13053
收藏 55
老师,你好,这个是小规模的进项发票,请问怎么做分录尼
小菲老师
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提问时间:06/06 13:58
#税务#
同学,你好 计入工程施工
阅读 13052
收藏 18
这个信息要怎么填,之前是 99%,1%
高辉老师
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提问时间:06/06 21:43
#税务#
你好,图片不是很清楚,再发下把
阅读 13050
收藏 50
老师,营业执照上没有的范围能开票吗
文文老师
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提问时间:05/27 10:49
#税务#
有实际业务,偶尔能超范围开票
阅读 13050
收藏 14
2023年所得税汇算有弥补上一年的亏损即2022年,弥补亏损的金额要不要在我们账上做相应的分录来调账呢?
家权老师
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提问时间:05/22 09:18
#税务#
你好,那个不需要做分录体现
阅读 13048
收藏 55
税务局那边让我们协助他们查三张,对方给我们开的普通发票,我想问一下,税务局这是什么意思啊?
暖暖老师
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提问时间:06/06 13:07
#税务#
你好,查你们有没做账这张发票
阅读 13045
收藏 0
请问老师,现在做企业所得税汇算清缴,我们公司有个政府补助10万,我填了A105040这个表后,自动跳到纳税调整表里为什么又变成调增10万,调减10万,那不等于没调减嘛,是A105040表填错了吗?
郭老师
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提问时间:05/25 08:59
#税务#
你好,填错了,需要纳税调减的。
阅读 13043
收藏 49
公司本期入账一笔营业外收入,此收入为原应支付给工程方的尾款,由于达不到验收标准,项目中止并且取消付款,因此从应付款转入营业外收入 请问对该笔营业外收入的增值税税务处理意见
miao
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提问时间:10/02 20:44
#税务#
同学您好,以开票的增值税可以抵扣
阅读 13042
收藏 12
老师,小规模纳税人要注销营业执照该怎么做,会计学堂课程里有吗?从哪里找
刘艳红老师
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提问时间:06/06 15:45
#税务#
您好,这个要问下客服,,是他们负责这块
阅读 13041
收藏 36
新电子税务局如何申请办税员和开票员?
宋生老师
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提问时间:05/25 09:21
#税务#
您好!这个每个地方都不同,比如广东税务APP上申请,然后法人登录授权
阅读 13040
收藏 0
自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产,I不得计算摊销费用扣除,这句话怎么理解 ?
meizi老师
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提问时间:08/18 15:08
#税务#
你好; “自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产”——这句话说明,虽然是自己开发的无形资产,但是已经在计算应纳税所得额时扣除;所以不能再计算摊销费用扣除的
阅读 13040
收藏 29
仓库货物少了怎么赔付比较合理?
宋生老师
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提问时间:05/27 10:23
#税务#
你好,这个按购进的价格赔付就好了。
阅读 13038
收藏 29
这道题该怎么计算
小曦老师
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提问时间:10/29 22:41
#税务#
您好,这个是求现值的,年金现值,预付年金现值和复利现值,哪个小就选哪个方案
阅读 13038
收藏 8
个税漏报一个月对个人征信有影响吗
郭老师
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提问时间:05/25 08:52
#税务#
你好,你后期补上没有影响。
阅读 13026
收藏 32
开普票的商品不是自己经营的商品可以吗?
郭老师
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提问时间:06/06 12:58
#税务#
你好,你有这个经营范围,实际有销售就行
阅读 13021
收藏 34
老师好!营业执照上,有网络设备销售项目,公司买手机,可不可以抵税?
家权老师
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提问时间:05/26 10:28
#税务#
用于公司的经营可以抵扣进项的
阅读 13021
收藏 52
老师,由于生产的渣油质量达不到客户要求,一直卖不出去,只能交由有资质的单位处理,还要支付处置单位一定的处置费用,这样的账务如何处理,会计分录是不是这样的:支付对方处置费时,借:制造费用~处置费 贷:银行存款 结转处置存货渣油 借:营业外支出 贷:库存商品~渣油 老师,这样处理对不?渣油的成本安账上的成本转就可以吧,请老师指教
婵老师
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提问时间:06/05 08:53
#税务#
你这是委托其他单位代理加工后再出售,还是直接就报废处置呢?
阅读 13020
收藏 0
老师你好,我公司是煤贸企业,我五月份的进项税额大于销项税额,大的60多万,我们老板让把属于五月份产生的增值税先交了,不然他怕下个月进项少 ,一次性交太多税,这样我怎么能计算出我5月该交多少钱的增值税呢?
廖君老师
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提问时间:06/08 08:20
#税务#
您好,计算我们的增值税税负=毛利率*13% 然后600000 乘 增值税税负 就是我们5月该交的增值税
阅读 13016
收藏 0
老师,这个月社保开始在税务局缴费了,我看税务系统里面有两个社保单位编号,这是正常的吗
文文老师
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提问时间:05/27 10:33
#税务#
一个单位只有一个社保单位编号
阅读 13015
收藏 55
水利基金结转是:借税金及附加, 贷应交税费,水利建设 借应交税费水利建设贷银行存款 借本年利润贷税金及附加。 请问城市垃圾处理费是分录一样吗
朴老师
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提问时间:05/24 15:26
#税务#
同学你好 对的 是一样的
阅读 13015
收藏 44
老师,您好,我们是一个房地产开发公司,前期在政府的领导下替其他房地产烂尾楼支付2800万农民工工资和材料费,但是没有发票,现在我们公司对于没有发票的这个支付应该怎么办?
meizi老师
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提问时间:06/06 09:46
#税务#
你好;农民这块是你们的员工吗;材料这块是谁的;材料这块是你们工程要用的;算是你们接收了一个工程去支付前任开发商的费用成本吗?
阅读 13011
收藏 48
请问一下老师计算过程,谢谢老师
罗雯老师
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提问时间:10/29 11:22
#税务#
某酒厂为一般纳税人,计算以下业务应纳消费税 1此业务酒厂应计算的消费税额为: (103240- 2552)÷1.13×10%= 2啤酒每吨出产价(含包装物及押金)在3000元以上,适用消费税税额是250元/吨;每吨出产价(含包装物及押金)在3000元以下,适用消费税税额是220元/吨。 A型啤酒的单位售价=(58000-3712/1.13)÷20 适用消费税率是250元/吨,应纳消费税额=20×250=5000(元); B型啤酒的单位售价=(38280- 1508)÷1.13÷10= ,适用消费税率是220元/吨,应纳消费税额=15×220=3300元。该啤酒厂应缴纳的消费税=5000- 3300=1700(元)。
阅读 13010
收藏 55
请问一下老师计算过程,谢谢老师
小碧老师
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提问时间:10/29 11:25
#税务#
你好同学!题目有点长,你看下面的计算过程吧
阅读 13008
收藏 0
想请教一下,我哥买房,我爸是共同借款人,合同上面写共同共有,那可以申请退税吗?从 2021 年买的了,但是当时不知道有政策,现在还能退 2021 的吗?
婵老师
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提问时间:05/27 08:59
#税务#
申请退税?共同债务人申请退什么税?
阅读 13001
收藏 55
老师,我给一个员工5月份报3500的工资,结果到税款计算的时候跳出来累计收入10500,这是怎么回事
家权老师
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提问时间:06/05 10:24
#税务#
那个很正常的呀,算税就是累计收入来计算
阅读 12997
收藏 10
请问老师这个怎么写
罗雯老师
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提问时间:10/31 19:13
#税务#
您好! 方案一税后利润=(20000-2800-11000/1.13-(20000*13%-11000/1.13*13%)*(7%+3%))*(1-25%) 方案二的税后利润=(20000-2800-10000/1.03-(20000*13%-10000/1.03*3%)*(7%+3%))*(1-25%) 方案三税后利润=(20000-2800-9000-(20000*13%-0)*(7%+3%))*(1-25%) 计算结果比较即可。
阅读 12996
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