关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师你好!收到甲方工程进度完成确认表,完成产值7314516.61元,进度款7314516.61元*80%=5851613.29元。会计分录怎做?
易 老师
|
提问时间:06/10 09:28
#建筑#
同学您好,程项目会计做账 1、工程合同开票挂账: 借:应收账款, 贷:合同结算-价款结算, 应交税金-应交增值税(销项税额) 产生支出, 2、收到工程款, 借:银行存款,5851613.29 贷:应收账款,5851613.29 3、确认工程收入, 借:合同结算-收和结转7314516.61 贷:主营业务收入7314516.61 结转成本 借:主营业务成本, 贷:合同履约成本,
阅读 740
收藏 3
总包合同工程名称:整治工程,劳务分包工程名称:某某街道整治工程(劳务分包比总包合同上工程名称开头多了某某街道四字,劳务发票上也是多了某某街道四字,请问这个有影响吗
小天老师
|
提问时间:05/29 12:24
#建筑#
您好,没有影响 ,可以的
阅读 740
收藏 0
公司跟老板之间的往来有风险吗?有的话怎样规避风险?
刘倩老师
|
提问时间:05/11 08:11
#建筑#
你好!这个要看具体是什么业务了。比如分红,你交了税就 没有风险。没交就有
阅读 740
收藏 3
混凝土企业没有购进原材料的发票成本怎么做?工程全部完工才开发票怎么做收入和结转成本
郭老师
|
提问时间:04/23 21:16
#建筑#
借原材料 贷银行 没发票正常做 借生产成本贷原材料,应付职工薪酬,制造费用等 借库存商品贷生产成本 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
阅读 740
收藏 3
老师,一家公司委托另一家公司付款,委托方写委托付款书给被委托方,委托方记账需要做什么凭证
郭老师
|
提问时间:12/13 16:45
#建筑#
借应付账款对方企业,贷其他应付款被委托人。
阅读 740
收藏 3
老师,通过劳务派遣的劳务用工可以借工程施工-人工费,贷应付职工薪酬,然后再应付职工薪酬,贷银行存款吗,然后劳务派遣的每人每月的服务费可以入管理费用服务费,贷银行存款吗?
朴老师
|
提问时间:06/01 08:32
#建筑#
同学你好 对的 是这样的
阅读 740
收藏 3
老师 我公司是做房地产开发的 现在跟甲签订合同 质保金是10万 现在属于甲的工程需要维修 请乙过来维修,现在钱是支付给乙了 是乙方给我开发票 还是甲给我开发票
税剑法盾
|
提问时间:06/20 11:09
#建筑#
您好,乙方开票。一般是谁提供服务收钱谁开票。
阅读 740
收藏 3
你好老师!负债表中在建工程出现负数应该怎么调整?往年电子税务局报送的财务报表错误,如何更正?
郭老师
|
提问时间:09/28 17:59
#建筑#
你好,你看一下在建工程什么原因出现的,是你多结转到了固定资产的吗?
阅读 740
收藏 3
老师,我们是建筑分包单位,下面有劳务公司。给总包开票,总包直接付款给农民工。这个分录怎样做?
新新老师
|
提问时间:06/21 14:25
#建筑#
借工程施工合同成本,贷应收账款。
阅读 740
收藏 3
老师,我想咨询下,建筑服务行业的个体户定期定额自行申报的个税直接按税务局核定的金额申报吗?另外当月作废的发票金额在申报本期销售额时需要减出来的吧,并不是按正数开票金额申报吧?
木木老师
|
提问时间:07/05 13:02
#建筑#
如果说你是定期定额的话,你都不用申报它,系统它会自动帮你申报的。
阅读 740
收藏 0
老师!假如个体工商户的生产经营所得是按照核定征收的,核定利润率是10%, 就是把收入*核定利润率之后的金额确定税率,然后把再乘以相应的税率-速算扣除数是吗
朴老师
|
提问时间:02/23 11:14
#建筑#
同学你好 对的 是这样的
阅读 740
收藏 3
1、工程款到了10万,**的项目:对方提供专票,到底是按含税金额来算?还是按不含科金额来算,是用工程款10万减掉成本发票的金额?还是加上成本的发票的金额?
立峰老师
|
提问时间:11/17 20:26
#建筑#
同学你好 对方提供专票我们按价税合计付钱
阅读 740
收藏 3
老师你好 我6月暂估成本估高了 8月份实际成本262412 后面也没有成本票了 结转成本后 第三季度营业成本就是-7588 该怎么处理?
郭老师
|
提问时间:10/18 14:35
#建筑#
你好按这个申报就可以
阅读 739
收藏 3
建筑业开9个点发票给别人,我们开普票或专票有什么区别吗?都可以进项抵扣,而且交的税是一样多的吧?
郭老师
|
提问时间:05/27 18:41
#建筑#
你好,你开专票,普票对你来说一样交税的,没有区别 是
阅读 739
收藏 3
老师前年工程当时成本材料发票没拿来,今年给的,但是工程已经开完发票结算完了,可以追加成本吗?如果不能这个工程成本发票可以用于另一个工程吗?但是地点不同有关系吗
益华老师
|
提问时间:03/10 21:38
#建筑#
您好,这个是可以的,可以追加的
阅读 739
收藏 0
工人施工受伤了花费9100元钱怎么分录
艳子老师
|
提问时间:03/01 15:18
#建筑#
您好, 计入福利费就可以了
阅读 739
收藏 3
老师好 我们的项目是在一个省 但是在不同市区 这种报税需要分地区报税吗
棉被老师
|
提问时间:02/24 14:50
#建筑#
.你好,这一般不需要的呀
阅读 739
收藏 3
老师我们建筑公司开票9%,进来材料票13%,能不能抵扣销项?
棉被老师
|
提问时间:02/21 22:40
#建筑#
你好,可以正常抵扣的
阅读 739
收藏 3
办理外经证预交的税费可以有公帐打给对方吗?
小菲老师
|
提问时间:01/26 13:48
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 739
收藏 3
主营业务成本下设置报表成本和结转成本有什么区别,请老师们指教
郭老师
|
提问时间:01/19 09:58
#建筑#
你们的二级科目主营业务成本下面设置的是报表成本,还有一个是结转成本,是这个意思吗?你们是不是主营业务不一样? 两个
阅读 739
收藏 3
请问无票支出的成本,在汇算清缴时在哪里调?
郭老师
|
提问时间:01/19 10:26
#建筑#
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
阅读 739
收藏 0
去年发了年终奖,不知道今年发不发,可以先计提吗,计提了如果不发的话怎么办,或者说先不计提,等发的时候补计提,那就属于2024年的成本了,要调账,分录怎么做
棉被老师
|
提问时间:12/28 17:14
#建筑#
如果考虑成本的话 可以先计提的哈
阅读 739
收藏 3
省内跨市 异地项目预缴税费,需要预缴哪些税种,以及,税率多少?
朴老师
|
提问时间:11/29 15:42
#建筑#
同学你好 预缴增值税2% 所得税千分之二
阅读 739
收藏 3
我们公司承接了建筑劳务分包,采用简易计税,增值税是不是可以差额计税,我们分包给班组长的合同是不是可以在计算增值税时扣除?
郭老师
|
提问时间:10/27 12:16
#建筑#
可以的,合同不行需要发票
阅读 739
收藏 3
老师请教您个问题就是公司有个员工做了个小手术,一个月就上了四五天班,这种情况,工资怎么算,扣工资呗。
小宝老师
|
提问时间:10/20 09:20
#建筑#
你好请假的这些可以按病假处理。
阅读 739
收藏 3
建筑行业的增值税简易计税和一般计税都适用于差额纳税吗?
郭老师
|
提问时间:09/22 13:04
#建筑#
不是 只有简易计税才可以差额
阅读 739
收藏 3
老师,我们计提工资的时候时,借:管理费-工资,贷:应付职工薪酬-工资,应交税费-个人所得税,其他应收款-社保个人部分。 缴纳社保费时分录是,借:管理费用-社保费,贷:银行存款,这个分录是不是错的,是不是冲减应付职工薪酬才对。
朴老师
|
提问时间:09/13 11:33
#建筑#
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
阅读 739
收藏 3
老师,有错账乱账的处理课程吗
冉老师
|
提问时间:09/02 13:43
#建筑#
你好,学员 这个是很实务,很细项的 学堂目前没有具体的这个细项课程,不过老师会给平台负责人建议后期增加这一块内容
阅读 739
收藏 3
老师,是不是2023年的暂估入账,在2024年5.31日之前取得发票就可以了呢。
文文老师
|
提问时间:08/29 19:45
#建筑#
是,2023年的暂估入账,在2024年5.31日之前取得发票就可以
阅读 739
收藏 0
麻烦问下有个公司跟我们公司开票了款没付完,最近他公司更改名字了对于打款有没有影响?
文文老师
|
提问时间:08/17 15:17
#建筑#
最近他公司更改名字了,对于打款没有影响
阅读 739
收藏 0
上一页
1
...
332
333
334
335
336
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问