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事业单位计提工会经费,里面住房公积金是单位和个人总共的,还是只算个人
朴老师
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提问时间:01/05 15:30
#事业单位#
同学你好 同学你好 这个是个人的
阅读 1201
收藏 5
事业单位,前期多扣医保32,现在给员工退回去了,这个帐应该怎么做
朴老师
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提问时间:01/05 15:07
#事业单位#
同学你好 直接冲减多扣的分录
阅读 1102
收藏 0
全供事业单位,网上预存电费时支付宝优惠了5角,发票金额为优惠前金额,如何做会计分录?预算会计需要处理吗?
陈珊萍老师
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提问时间:01/05 14:31
#事业单位#
将优惠金额作为公司成本费用的减少,少计就行,预算会计也需要计减少金额,按实际扣除的金额记帐。
阅读 1231
收藏 5
事业单位工会计提怎么做
新新老师
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提问时间:01/05 14:31
#事业单位#
借:事业支出-基本支出-商品和服务支出-工会经费 借: 应付职工薪酬(
阅读 1118
收藏 5
今天拿到一张外地合肥市的劳务票,我们是市政行业,是不是要对方先预交税金
一鸣老师
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提问时间:01/05 13:44
#事业单位#
是公司开的还是个人的?
阅读 1190
收藏 5
a公司欠b公司的钱用大型机械设备抵账(此设备不属于b公司的经营范畴),这样可以吗?怎么做账?
郭老师
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提问时间:01/05 12:52
#事业单位#
抵账来可以自己使用的吗?如果是的话,可以的,借固定资产,贷应收账款。
阅读 1128
收藏 2
老师好,知道全国债务平台申报中资产信息根据什么录入的吗
青老师
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提问时间:01/05 12:38
#事业单位#
你好; 你是以公司名义要去录入吗 ; 这个看你负债表里面的资产总额来录入
阅读 1049
收藏 4
可以做借:应收账款-甲公司 贷:应收账款-乙公司吗?
王超老师
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提问时间:01/05 12:29
#事业单位#
你好 可以的,这种一般是三角债务造成的
阅读 1189
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你好!老师,在集体经济联合社中支付的安装路灯的费用怎么做账务处理?
青老师
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提问时间:01/05 12:27
#事业单位#
你好; 借管理费用-安装费贷银行存款
阅读 1024
收藏 4
老师您好 我2022年9月15号领的发票,我2023.1.5号能开票么 影响么?
郭老师
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提问时间:01/05 09:33
#事业单位#
你好,不影响的,这个发票没有使用时间限制。
阅读 916
收藏 2
1、某行政单位2021年4月发生以下经济业务: (1)4月12日收到财政授权支付额度通知书,收到财政拨款300000元 (2)4月15日使用零余额账户用款额度30000元购进一批存货。 要求,根据业务编写会计分录
悠然老师01
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提问时间:01/05 09:30
#事业单位#
学员你好,分录如下 1借:零余额账户用款额度300000 贷:财政拨款收入300000借:资金结存300000 贷:财政拨款预算收入300000 2借:存货30000贷:零余额账户用款额度30000借,行政支出30000贷,资金结存30000
阅读 1245
收藏 5
就是去年我忘记结转成本了, 应该咋处理
郭老师
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提问时间:01/05 08:30
#事业单位#
你好,12月份你已经结账了吗?还能反结账修改吗? 如果不能反结账修改的话,做到一月份。
阅读 1719
收藏 7
事业单位房租修缮300万需要入固定资产吗?
一鸣老师
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提问时间:01/04 16:37
#事业单位#
这个不形成固定资产,直接计入费用
阅读 1407
收藏 0
老师我们之前是一般纳税人,应交税费-应交增值税税科目有进项税销项税,但中途改成小规模了,那个账套应交税费下放哪个科目,放未交增值税?
郭老师
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提问时间:01/04 14:19
#事业单位#
你好,这个镜像结转到转出未交增值税就可以的,这个是留底的吗?
阅读 1046
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事业单位水电费先垫付,后财政拨款怎么做账
小菲老师
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提问时间:01/04 12:58
#事业单位#
同学,你好 垫付:借:其他应收款-财务专项款 贷:银行存款 到账:借:银行存款 贷:其他应收款-财务专项款
阅读 1532
收藏 6
事业单位购入固定资产,当年未计入固定资产,次年分录怎么做
郭老师
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提问时间:01/04 12:09
#事业单位#
借以前年度盈余贷,固定资产累计折旧
阅读 1340
收藏 6
老师你好农产品抵扣增值税附表二填写 购买价格吗?
郭老师
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提问时间:01/04 11:19
#事业单位#
你好,附表二的金额填写的是购买的价格减去税额,这个税额填写税额。这个税额等于票面的金额乘以9%。
阅读 1032
收藏 4
老师,您好,请问下,年底结转后,本期盈余的本年累计数1335万元是不是会转入累计盈余里面,累计盈余最后余额是不是2175万元+1335万元=3510万元呀
陈珊萍老师
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提问时间:01/04 10:55
#事业单位#
本期盈余是指本年度1月1日至12月31日的累计余额,历年累计余额是历史累计额加上本年度累计额。
阅读 857
收藏 0
丁事业单位今年发生如下业务: (1)通过财政直接支付方式向某社会组织支付笔款项30万元。该笔款项服务于该单位的后勤工作。 (2)收到“财政授权支付额度到账通知书” 通知书中所列的财政授权支付额度是20万元。 (3)10月末,按照合同完成进度计算确认当月实现的事业收入10万元,款项尚未收到。 (4)收到上级单位拨入的一笔非财政补助资金60万元,款项已存入开户银行。该笔资金具有特定用途。 (5)6月,收到一笔上月确认的附属单位上缴收入50万元,款项已存入开户银行。该笔资金无特定用途。 (6)结转本题业务中的收入。 (7)结转本题业务中的预算收入。 要求:编制上述业务的财务会计分录。如需,也编制预算会计分录。分录中的单位是万元。
柯南老师
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提问时间:01/04 10:08
#事业单位#
你好正在解答 请稍等
阅读 1295
收藏 0
2.(其它,15.0分) 戊事业单位本年发生如下业务: (1)通过财政直接支付方式向单位从事专业业务活动职工支付薪酬300万元。 (2)在开展专业业务活动中缴纳城市维护建设税10万元,款项通过银行存款账户支付。该款项属于非财政、非专项资金。 (3)通过银行存款账户,为经营活动支付外部人员劳务费5万元。 (4)按照规定上缴上级单位款项100万元,款项以银行存款支付。 (5)通过银行存款账户支付对附属单位的补助款项60万元。 (6)结转本题业务中的预算支出。 要求:编制上述业务的预算会计分录。分录中的单位是万元。
柯南老师
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提问时间:01/04 10:07
#事业单位#
你好正在解答 请稍等
阅读 2368
收藏 10
职工家属去世慰问金怎么走账
朴老师
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提问时间:01/04 09:55
#事业单位#
同学你好 企业员工的直系亲属死亡,员工获得公司支付的慰问金,这个慰问金公司可以计入管理费用-福利费科目;
阅读 1358
收藏 6
老师,请问这种技术评估咨询服务费,属于委托业务费还是咨询费哦?
软软老师
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提问时间:01/04 00:21
#事业单位#
同学 你好 属于咨询服务
阅读 1277
收藏 5
政府会计制度下,100万的固定资产,已提折旧95万,报废后收入5000元,上缴财政。整个流程的会计分录怎么做?
兮兮老师
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提问时间:01/03 17:56
#事业单位#
尊敬的学员您好!参考一下。 报经批准出售、转让固定资产,首先按照出售、转让固定资产的账面价值,借记“资产处置费用”,然后再将已计提的“固定资产累计折旧”转入借方,再按照资产的账面余额冲减“固定资产”。与此同时,按照收到的价款借“银行存款”等科目,按照支付的费用贷记“银行存款”等科目,最后按照借贷方的差额贷记“应缴财政款”科目,因为我们处置资产的净收入要上缴财政。
阅读 1189
收藏 5
不能开免税发票了吗?
一鸣老师
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提问时间:01/03 16:41
#事业单位#
你选的税率是0不是免税呀
阅读 1112
收藏 5
代扣代缴个人部分养老医疗保险费会计分录
朴老师
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提问时间:01/03 15:21
#事业单位#
同学你好 社保**的吗
阅读 1324
收藏 6
单位零余额账户没余额了,但是账上零余额账户用款额度有余额,已经确认期初数据为0?请问是什么情况?
青老师
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提问时间:01/03 13:54
#事业单位#
你好; 比如 有些银行结算不是实时的,每天上午和下午结算两次,如果异地还要到本地市行归集,再统一转异地市行,再分解到支行。所以有的账项有时间性差异。 ; 看是不是因为有未达账项时会产生会计账与银行对账单有差异的情况。
阅读 1382
收藏 0
老师,请问下,我们单位是事业单位,关于应交增值税这块,我们今年都没有开过发票,数据未变动是不是期末直接结转呀?
郭老师
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提问时间:01/03 13:26
#事业单位#
你好,对的,是的,期末余额和之前的是一样的,和你上一年是一样的,也就是期初和期末是一样的。
阅读 756
收藏 3
我们是事业单位 调整去年的账务处理 去年做的单位管理费用 应该做在建工程 我怎么调整
青老师
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提问时间:01/03 12:42
#事业单位#
你好; 借在建工程 贷:以前年度盈余调整
阅读 1183
收藏 5
事业单位调整去年的费用 应该做在建工程 怎么做调整分录
小菲老师
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提问时间:01/03 12:25
#事业单位#
同学,你好 借:在建工程 贷:非限定性净资产
阅读 1140
收藏 5
老师 我们事业单位 2021年应该做在建工程 但是做成单位管理费用 我现在怎么调整 调以前年度的
易 老师
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提问时间:01/03 11:53
#事业单位#
同学您好,借:在建工程,贷:非限定性净资产
阅读 1126
收藏 5
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