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第九中学第28笔业务,计提12月工资费用, 1.为何没有计提单位承担的四险一金? 2.而且代扣个人社保,公积金不是下月发工资时候才代扣代缴,为何12月就处理了代扣个人社保公积金? 3.即使下月发工资代扣个人社保到时候交给社保局,贷方是“其他应付款”,为何老师用的是“应付职工薪酬”?
郭老师
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提问时间:01/02 16:29
#事业单位#
你好,他用的是民非组织会计制度还是政府会计制度?
阅读 930
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你好!老师,在农村集体经济联合社中代收的以来水安装费是怎样做账务处理呢?
青老师
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提问时间:10/14 11:02
#事业单位#
你好; 代收代付的吗
阅读 930
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某个项目的发生额是指收入减支出吗
李老师(1)
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提问时间:09/05 17:05
#事业单位#
您好,他指的是收入的发生额和支出的发生额。
阅读 930
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某高校经批准向甲商业银行借入一笔三年期货款10000000元,年利率5%,每年付息,到期还本。请给出收到货款款项时的业务处理。预算会计怎么做账
宋生老师
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提问时间:04/18 14:18
#事业单位#
预算会计的处理如下: 借:资金结存——货币资金 10,000,000元 贷:债务预算收入 10,000,000元
阅读 929
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政府会计准则 24年分录 财务会计 借 银行存款 2500 贷 应收账款 2500 预算会计 借 资金结存 2500 贷 医疗收入 2500 25年发现错误2500元应计入其他应付款调整:财务会计(是否正确?): 借 应收账款 2500 贷 其他应付款 2500 预算会计:分录要怎么调?
王辰老师
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提问时间:03/26 23:33
#事业单位#
您好,感谢您的提问,很高兴能够为您解答。 预算会计调整:原分录错误:将本应计入负债的资金误列为预算收入(医疗收入),需冲减收入并调整预算结余 红冲原错误收入 借:资金结存 -2500(红字) 贷:医疗收入 -2500(红字) 调整至非财政拨款结余(负债对应的资金来源) 借:资金结存 2500 贷:非财政拨款结余—年初余额调整 2500 依据:预算会计中,负债类资金(如其他应付款)对应的资金结存需通过 预算结余科目(如非财政拨款结余)调整 希望我的解答对您有帮助,欢迎在评价里点亮小星星哦,您的反馈能让我做得更好~ 后续有疑问随时找我哦!
阅读 929
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公司给员工补发1-8月份工资,每个人多出5000-10000不等的金额,在报11月份个税的时候,是不是也要把这个补发工资➕11月份工资一并上报个税
立峰老师
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提问时间:11/26 17:01
#事业单位#
同学你好,是的,需要按工资应付的实际金额据实申报
阅读 929
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这道题26题应该选什么?
独情
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提问时间:01/08 19:58
#事业单位#
你好,这个是选择CD的呢
阅读 929
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老师好,22笔和74笔对于\'\'以前年度盈余调整‘结转\'累计盈余’结转了2次,重复了吧,您看看谢谢
金金老师
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提问时间:01/05 23:04
#事业单位#
您好,请问一下题目是在哪里呢
阅读 929
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老师 支2022年宣传费欠款 这个怎么写记账凭证? 事业单位
Anan老师
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提问时间:12/31 11:51
#事业单位#
如果2022欠款挂账应付账款: 借:应付账款 贷:财政拨款收入/零余额账户用款额度/银行存款等 借:行政支出/事业支出等 贷:财政拨款预算收入/资金结存
阅读 929
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我们单位是个小学,学校的食堂,大门位置,被征用了,现在棚户区改造工作领导小组办公室,要给我们征收补偿款,大约76万多元,让我们来开票,我问了财政,财政说这是我们的收入,不能开局行政事业性收据,我想请问一下,我是需要开局增值税电子普通发票么?开局的内容是什么?学校是小规模,那我需要缴纳,增值税,印花税?城建税及附加税么?另外棚户区改造领导小组办公室,他们有税号么?开发票,我只写单位名称,不写税号也不对吧?麻烦解答疑惑,谢谢了
朴老师
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提问时间:05/25 12:42
#事业单位#
同学你好 这个得看税局给你核定的哦 一般是要交增值税附加税所得税印花税 只写单位名称就可以 开普票
阅读 929
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事业单位失业保险共1095.43元。第一笔是一般公共预算资金付的单位部分失业保险:876.45元,第二笔是单位往来资金付的个人部分失业保险:218.98元。这个财务会计科目和预算会计科目该怎么做帐?
何老师(apple)
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提问时间:05/05 08:44
#事业单位#
你好! 麻烦你稍等一下,我看下
阅读 929
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学校收取的课后延时服务费,怎么合理安排入账和支付
平 老师
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提问时间:03/01 05:09
#事业单位#
同学您好!问题正在回复中,请稍等
阅读 929
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事业单位80年底通过政府划拨取得土地使用权,当时未入账,现在想转让,需要审计,请问老师,这项土地要怎么入账,政府划拨时的价值是多少?
丁小丁老师
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提问时间:02/10 20:54
#事业单位#
您好!是按照划拨时的公允价来入账的
阅读 929
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您好 我想问下我们单位没给员工交清社保,社保处于欠费状态 员工离职在别的单位可以可以增加上嘛?
一鸣老师
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提问时间:02/22 15:37
#事业单位#
欠费了是没法在其他公司交的,因为你们这边没减员
阅读 929
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老师你好:财政拨款的事业单位,实行新政府会计制度,目前有一笔从个人手里收回的以前年度多发放的工资存到了基本户,且需要上缴国库,问收到钱时,缴国库时的财务会计与预算会计分录怎么起?谢谢
朴老师
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提问时间:10/14 14:09
#事业单位#
一、收到收回的以前年度多发放工资时 1. 财务会计分录(权责发生制) 借:银行存款(基本户)贷:其他应付款 — 待上缴多收工资(说明:因需上缴国库,收到的款项先计入负债,而非收入) 2. 预算会计分录(收付实现制) 借:资金结存 — 货币资金(基本户)贷:其他预算收入 — 收回多付工资(说明:预算会计按实际收到资金确认收入,对应 “资金结存” 增加) 二、上缴国库时 1. 财务会计分录 借:其他应付款 — 待上缴多收工资贷:银行存款(基本户) 2. 预算会计分录 借:其他预算支出 — 上缴多收工资贷:资金结存 — 货币资金(基本户)
阅读 928
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老师好,我想问下,收到一笔其他收入,用这笔收入支付时,预算会计是做借其他支出,贷其他预算收入吗
宋老师2
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提问时间:01/08 08:59
#事业单位#
你好,是的,就是这样子做。
阅读 928
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老师好,事业单位第九中学,22笔和74笔对于\\\'\\\'以前年度盈余调整‘结转\\\'累计盈余’结转了2次,重复了吧,您看看谢谢
聂老师
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提问时间:01/05 23:05
#事业单位#
同学你好,题目内容可以发一下吗
阅读 928
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销项税额237775.88-要交税额18290.45=219485.43需认证的税额 先把税列过来。怎么列
易 老师
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提问时间:12/29 10:22
#事业单位#
学员您好,您具体的情况是什么?
阅读 928
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认证的这种发票,怎么做分录:借:主营业务成本——管理费 进项税额 贷:xx公司
郭老师
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提问时间:12/19 12:59
#事业单位#
好,你们单位主营是什么的?
阅读 928
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老师好!我单位原来是自收自支单位,下面还有独立核算的工程处。在2020年改革后成为财政全额拨款事业单位。现在下属单位在20年前工程结余部分,财政未收回,一直未账务处理,请问老师,合并账务,结余部分怎么处理?
睿远老师
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提问时间:12/15 16:09
#事业单位#
你好同学,建议先和财政预算沟通一下,是否要收回该资金,账务处理是服务于经济事项的,如果没有沟通,直接走账不太合理。
阅读 928
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现一单位收到中央资金批复做一工程项目,但由于未按批复内容实施,导致验收不合格,于是该单位向地方财政申请地方配套资金转入中央资金账户用于上缴财政,变相的意思就是用地方配套资金做了这件事,请问有什么风险和不合规的地方?
朴老师
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提问时间:03/07 08:52
#事业单位#
政府投资项目未按立项批复的建设工期完工未落实资金或者未明确资金来源的项目,不得列入政府投资年度计划。政府投资项目不符合规定的建设条件的,不得开工建设
阅读 928
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这个计算题的一二两问怎么做,求过程谢谢
泡泡酱老师
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提问时间:11/26 15:47
#事业单位#
你好,同学请稍后,老师正在计算
阅读 928
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崇州有没有学会计的,谢谢老师
李老师(1)
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提问时间:10/13 17:10
#事业单位#
你好同学,现在很少去面授班的,咱们可以选择电子课程,自己在电脑上或手机上练习做账报税就行。因为现在疫情的原因,有的时候咱即便是报名了面授班儿也不太方便过去的。
阅读 928
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1.某事业单位经批准将一闲置的设备对外出租,租赁费用共计8000元。设备已经租出,已经收到设备租赁款5000元,并存入单位的银行账户。其余款项将在2个月后支付。 2.某事业单位自行建造的一台专业设备完工,经验收后交付使用。工程完工时“在建工程——专业设备建造工程”科目借方余额为72500元。会计分录,谢谢
穆易老师
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提问时间:03/29 18:21
#事业单位#
您好! 1 借 银行存款 5000 贷 应缴财政专户款 5000 2 借:固定资产72500 贷:非流动资产基金-固定资产72500 借:非流动资产基金-在建工程72500 贷:在建工程72500
阅读 928
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老师好,请问支出慰问金只有慰问金领取人的明细表,可以作为记账的原始凭证吗?
青老师
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提问时间:08/19 17:21
#事业单位#
你好 ; 这个是给 公司以外的人; 这个可以的; 只是说 到时没法税前扣除的
阅读 928
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老师请问64题选什么呢? 老师有没有事业单位会计岗的考试资料呢?
微微老师
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提问时间:06/23 15:44
#事业单位#
你好,可以给你发资料的呢。麻烦加下
阅读 928
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请问老师单次采购金额小不用三重一大,但是合在一起开票金额较大达到了三重一大的金额,那么需要三重一大吗
玲竹老师
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提问时间:06/13 08:01
#事业单位#
您好 不需要三重一大哈
阅读 928
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讲课费个人所得税240是谁承担?怎么记账
宋生老师
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提问时间:12/06 14:18
#事业单位#
你好,这个是由支付方代扣代交的。做账要看具体的业务。
阅读 927
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老师这是咋回事?都输入对了,他咋提示错呢
kobe老师
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提问时间:12/28 10:57
#事业单位#
您好,拍一下发票,我看一下
阅读 927
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老师您好,支付的合同印花税是借:税金及附加 贷:银行存款 是这样吗
郭老师
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提问时间:04/11 15:51
#事业单位#
可以的,可以这么做的。
阅读 927
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