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企业转让车辆,销项税率按13%算吗
家权老师
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提问时间:05/14 08:21
#事业单位#
你好,购入时已经抵扣进项税,销售时就按13%
阅读 6629
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老师,村政府有一笔21年发放三八节礼品2500元,在23年记的帐,发票是2017年版的手撕票,这样合规吗
冉老师
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提问时间:05/14 15:17
#事业单位#
你好,同学 这个发票最好是21年的
阅读 6610
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老师公司贷款,要员工的农业户口有风险吗
家权老师
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提问时间:04/22 16:46
#事业单位#
以员工的名义贷款,员工需要承担责任
阅读 6609
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老师,请问一下,我们公司出口报关单上的名称和我们银行收款账户上的公司名称不一致,现在客户核对进口报关单这些资料说名称不一致不能付款,该如何处理?
小菲老师
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提问时间:02/04 16:38
#事业单位#
同学,你好 报关单上的名称不是你们公司?
阅读 6606
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我公司为国企,有劳务派遣人员,请问劳务派遣人员产生的差旅费能在我公司报销么?
宋生老师
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提问时间:06/25 07:56
#事业单位#
你好!这个不是你们报销,是派遣公司的支出
阅读 6598
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事业单位采购零星物质一般建议多少金额必须签定采购合同
宋生老师
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提问时间:06/24 10:32
#事业单位#
您好!这个一般按1000来的了
阅读 6587
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工商银行,建设银行,农业银行,在哪里付款,打印银行回单,打印对账单,具体操作流程如何呀???没找到
郭老师
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提问时间:09/02 10:37
#事业单位#
登录工商银行官方网站,点击登录; 2、输入正确的用户名和密码登录,点击账户详情; 3、点击"电子账单"下的"电子对账单"; 4、选择交易明细,输入查询日期即可看到相应的交易详情 5、在电子对账单页面选择打印. 建行账户查询-电子回单查询-查询类型:批量回单查询-起止日期:20200401-20200430-打印状态:全部-确定-全选-下载全部-下载全部结果查询-下载
阅读 6583
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老师 请问 已经在税务系统勾选的进项税发票 现在发现不能用来抵销项 请问 怎么操作转出
家权老师
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提问时间:06/24 08:36
#事业单位#
在附表2的对应的栏次填转出
阅读 6580
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合同上面付款时间写的是 p04 是什么意思呢
青老师
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提问时间:02/17 14:30
#事业单位#
你好;付款的 时间没有看到这方面的描述的; 你问下经手人 ; 一般是写月结; 季结 或者是 票到多少天付款 这些的
阅读 6533
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从零余额账户转错钱给对方了,怎么退回?零余额账户不能收款的,那是不是不能原路退回
青老师
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提问时间:05/31 12:59
#事业单位#
你好; 联系下银行那边办理退回
阅读 6518
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老师,你好,我想问一下,单位接到上级通知,要组织职工观看宣传电影,那么电影票该如何做账呢?
小菲老师
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提问时间:09/11 10:12
#事业单位#
同学,你好 借:管理费用-福利费
阅读 6512
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行政事业单位,应付职工薪酬包含离退休人员工资吗?
小锁老师
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提问时间:08/14 10:21
#事业单位#
您好,这个是包含的了
阅读 6490
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资产评估费计入到什么科目?测绘评估费计入到什么科目
立峰老师
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提问时间:01/20 23:51
#事业单位#
同学你好,这些费用是用来做什么的?
阅读 6487
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你好,属于政府会计制度这块 其一:涉及内部往来 内部往来期末在借方余额为负数(-50000),请问在资产负债表里面提现在:应付账款科目里面。那我应付账款期末在贷方余额为正数(60000) 如果要表示在资产负债表里面,是不是应付账款的余额为60000-(-50000)=11万元 其二:如果填债务明细表里面,是不是内部往来要填正数,因为是没有涉及其他应收款其他应付款预收预付科目在的
朴老师
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提问时间:04/22 15:47
#事业单位#
如果在资产负债表内表示应付账款的余额,不应该将内部往来的负数余额与应付账款的正数余额相加。因为内部往来是一个内部科目,用于核算单位内部各部门之间的往来款项,而应付账款则是用于核算单位与外部供应商之间的往来款项。两者在性质上是不同的,因此不能简单相加。资产负债表中的应付账款应只反映单位与外部供应商之间的应付未付款项,即60000元。 填写债务明细表时,内部往来通常应以其实际金额填列,无论是正数还是负数。这是因为债务明细表旨在详细反映单位的债务情况,包括内部债务和外部债务。内部往来作为单位内部的债务关系,应当在明细表中得到体现。 资产负债表往来科目是负数的直接重分类成正数
阅读 6470
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老师,政府会计里面借款的时候预算会计贷方是计入债务预算收入,还本时为什么借方不是冲减债务预算收入呢
小奇老师
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提问时间:04/20 20:10
#事业单位#
同学您好,首先预算会计有“债务还本支出”,这个科目,用这个科目还本更加贴切,其次就是收入、费用以及预算收入、预算支出都是分开计量,收入计入收入科目,支出计入支出科目,这也是充分体现收支两条线原则
阅读 6463
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请问老师折旧怎么算,不如原值是14000,净值的12000,一年的折旧
宋生老师
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提问时间:04/22 15:21
#事业单位#
你好你折旧期间是多少?按直线法折旧吗?折旧几年?
阅读 6439
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公立医院垫付职工的物业费合理吗?公立医院的收入不属于财政资金吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/15 11:31
#事业单位#
您好, 只是垫付,收回来就可以了
阅读 6431
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政府单位,全额财政拨款用于在建工程,存款利息收入会计分录是什么,是冲减工程总投资吗
耿老师
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提问时间:11/06 20:45
#事业单位#
你好!政府单位使用全额财政拨款用于在建工程时,存款利息收入的会计处理方式通常遵循特定的财务和会计规范。根据《基本建设项目建设成本管理规定》中的相关条款,项目在建设期间的建设资金存款利息收入应冲减债务利息支出。这意味着,如果存款利息收入超过了债务利息支出,超出部分将冲减待摊投资总支出。 具体到会计分录,当收到存款利息收入时,应当借记“银行存款”科目,贷记“在建工程”或相应的负债科目(如“应付利息”)。如果利息收入超过利息支出,则额外的部分可以冲减待摊投资支出,此时应借记“银行存款”,贷记“在建工程”或其他相关科目。 综上所述,政府单位在使用全额财政拨款进行在建工程时,其存款利息收入的会计分录应根据具体情况而定,但通常会涉及到银行存款、在建工程和可能的负债科目。
阅读 6418
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事业单位退休人员一次性领取的职业年金怎么申报个税
朴老师
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提问时间:07/01 10:11
#事业单位#
事业单位退休人员一次性领取职业年金时,需要缴纳个人所得税。具体申报方式如下: 根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164 号)规定,个人因出境定居而一次性领取的年金个人账户资金,或个人死亡后,其指定的受益人或法定继承人一次性领取的年金个人账户余额,适用综合所得税率表计算纳税。 综合所得税率表如下: 级数全年应纳税所得额税率(%)速算扣除数1不超过36000元的部分302超过36000元至144000元的部分1025203超过144000元至300000元的部分20169204超过300000元至420000元的部分25319205超过420000元至660000元的部分30529206超过660000元至960000元的部分35859207超过960000元的部分45181920 应纳税所得额 = 一次性领取的职业年金总额 - 费用扣除标准(6 万元/年) 例如,某位事业单位退休人员一次性领取职业年金 100000 元,其应纳税所得额为:100000 - 60000 = 40000(元),对应的税率为 10%,速算扣除数为 2520 元,则应缴纳的个人所得税为:40000 × 10% - 2520 = 1480(元)。 在实际操作中,具体的申报流程和要求可能因地区而异。建议退休人员在一次性领取职业年金后,咨询所在单位的财务部门或当地税务机关,了解详细的申报流程和注意事项,以确保准确申报和缴纳个人所得税。 另外,如果是按月、按季或按年领取职业年金,则有不同的计税方式: 按月领取:每月领取额全额按照“工资、薪金所得”项目适用的税率,计征个人所得税,适用月度税率表计算纳税。 按季领取:平均分摊计入各月,每月领取额全额按照“工资、薪金所得”项目适用的税率,计征个人所得税,按每月领取额适用月度税率表计算纳税。 按年领取:适用综合所得税率表计算纳税。
阅读 6333
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老师:有规定说国企的党员不能兼职吗,不太懂,还是是党员的干部才不能兼职。没有读懂。
青老师
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提问时间:06/08 16:56
#事业单位#
你好; 实际中也有兼职的;《国有企业领导干部兼职管理规定》 第四条 中层及以上职级领导干部要认真履行岗位职责,把主要精力放在做好本职工作上,忠于职守,廉洁自律。根据工作需要,经批准兼职的,在兼职活动中要严格遵纪守法。 ”; 规定一般是不允许经商的
阅读 6319
收藏 27
请问一下,投资人投资五十万,放到业务活动表哪里
王晓晓老师
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提问时间:04/22 17:39
#事业单位#
你好,放到资产负债表非限定性净资产里
阅读 6300
收藏 8
现在公司让我们自己做税务0申报,之前都是第三方公司做,现在需要我们外账交接,请问现在我们需要跟外账交接什么,需要他们提供什么资料给我们呢,后期我们自己做0申报了
venus老师
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提问时间:06/24 15:23
#事业单位#
账簿,原始凭证,报表,相关的税务,银行U盾
阅读 6284
收藏 26
行政事业单位的残保金应该计入什么明细科目?
meizi老师
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提问时间:06/14 09:27
#事业单位#
事业单位缴纳残保金计入到事业支出—其他支出里面。单位可以设置对应的三级科目进行核算,其具体的分录为, 借:事业支出—其他支出—残保金, 贷:银行存款等。
阅读 6263
收藏 26
事业单位用专用款买的电脑怎么做预算会计和财务会计的分录
暖暖老师
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提问时间:04/21 16:46
#事业单位#
事业单位用专用款买的电脑怎么做预算会计和财务会计的分录
阅读 6254
收藏 26
老师您好!请问一下,政府单位募集的困难群众医疗救助款,应该计入什么科目,科目编码怎么设置
宋生老师
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提问时间:04/22 16:41
#事业单位#
你好!对政府来说,计入其他收入就行。 你可以设置二级科目,医疗救助金
阅读 6233
收藏 0
老师,请问之前代理记账给公司做账的税负率一直都是千分之1.5左右,现在拿回来自己,如果我本月直接就把税负率调到2%,这样操作有风险吗?
提莫老师
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提问时间:02/03 14:18
#事业单位#
你好,按实际业务交税即可,现在大部分地区不要求按税负去算的了
阅读 6193
收藏 26
老师您好,请问8万6的数控裁纸,按多少年折旧啊?我这对不对啊,十年是不是太久了?能缩短折旧年限吗?
文文老师
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提问时间:05/13 15:19
#事业单位#
若按机械设备,是10年折旧
阅读 6158
收藏 8
政府用建筑企业缴纳的农民工工资保证金拨付给劳动监察大队,再从大队支付给社会保障局用于发放农民工工资,收和付的财务会计分录、预算会计分录怎么写?
蓝小天老师
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提问时间:04/24 22:57
#事业单位#
1. 建筑企业缴纳农民工工资保证金到政府指定账户 借:银行存款(或其他相应的现金等价物账户) 贷:应付保证金(负债类账户) 2. 政府将收到的保证金从其账户拨付给劳动监察大队 借:应付保证金 贷:银行存款 3. 劳动监察大队再将资金支付给社会保障局 借:银行存款 贷:应付款项或应付社会保障款(视具体会计制度而定) 4. 社会保障局实际发放工资给农民工 借:应付款项或应付社会保障款 贷:银行存款
阅读 6137
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为什么会帐中应交税费出现在货方会为负数
东老师
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提问时间:05/13 17:47
#事业单位#
您好,因为有留抵税额的时候就会出现应交税费是负数的情况。
阅读 6129
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事业单位在编职工可以担任公司法人吗?
家权老师
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提问时间:08/29 10:18
#事业单位#
不可以的,除非是国企公司法人可以的
阅读 6112
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