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手机已经注册了金蝶软件,在电脑上怎么登录?
小菲老师
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提问时间:10/23 13:07
#财务软件#
同学,你好 你买的软件支持电脑和手机版本吗?
阅读 875
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⑨29日,因偷逃税款被税务机关罚款100000元,该笔款项以银行存款支付。 ⑩30日,处置一台2012年购入的设备,账面原值600000元,累计折旧450 000元,已计提减值准备50 000元;对外出售不含税价格250000元,增值税32 500元,价款已收存银行;另用银行存款支付清理费30000元,未取得增值税专用发票,已清理完毕。 11、31日,根据本月发料凭证汇总表分配A材料费用1100 000元,其中:生产甲产品领用900 000元,车间一般耗用100000元,管理部门领用60 000元,销售部门领用40000元。 12、31日,计算本月A材料的材料成本差异率,并结转12月份发出A材料应负担的材料成本差异。 13、31日,分配本月工资费用1 250 000元,其中:生产甲产品工人工资700 000元,车间管理人员工资180 000元,行政管理人员工资170 000元,销售人员工资200000元。 14、31日,计提本月固定资产折旧400 000元,其中:基本生产车间折旧300 000元,行政管理部门折旧80 000元,销售部门折旧20 000元。
暖暖老师
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提问时间:06/01 10:32
#财务软件#
1借交易性金融资产-成本4000000 投资收益20000 应交税费应交增值税进项税额1200 贷其他货币资金4021200
阅读 875
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请教个问题,发票序时簿为什么没有成本 , 出库序时簿有成本
朴老师
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提问时间:06/09 09:53
#财务软件#
同学你好 销售出库单,是在货物发出后,销货单位做为内部结转成本的凭单。
阅读 875
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老师,我想问一下20年购买固定资产,做的会计分录是借:其他应收款—家具城 贷:银行存款,20年就开普通发票了,但是一直没冲,我现在应该怎么做?
易 老师
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提问时间:01/11 21:45
#财务软件#
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的借固定资产:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:累计折旧,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
阅读 875
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这一列数据哪里得来的?
王晓晓老师
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提问时间:07/30 12:36
#财务软件#
你好,就是前边6项专项附加扣除的合计数
阅读 874
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老师在吗,我想问一下咱们赠送的那个快账软件里是不是不能设置新的管理人员啊?
bamboo老师
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提问时间:07/28 10:02
#财务软件#
您好 快帐软件问题麻烦您咨询一下快帐客服 答疑老师没有权限 实在抱歉 对不起
阅读 874
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出口企业,市场采购模式出口,每月出口量预计会有40万美金,这种出口的主体,注册资本金额比较小的话会有影响么(比如注册资本20万跟 注册资本100万这俩有区别么)
暖暖老师
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提问时间:07/26 09:43
#财务软件#
你好出口不需要看注册资本,只要有资质出口就可以,对注册资本金额无要求的
阅读 874
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老师您好!清教下为什厶进项明细和发票里的钱对不上?怎么算都不刚好
bamboo老师
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提问时间:03/27 20:20
#财务软件#
您好 请问明细有没有下一页?只有一页吗
阅读 874
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刚刚老板给我一些回单 让我把跟天津锐易丰公司进项销项 冲平 怎么在电脑上冲平 是在负债的期初设置里应付账款 借方本年累计里冲平吗
廖君老师
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提问时间:03/27 13:58
#财务软件#
您好,是的,就是做分录,借:应付,贷:银行,这个供应商的应付余额就为0了
阅读 874
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请问会计分录怎么编制
闷闷
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提问时间:11/22 17:35
#财务软件#
(1)会计分录: 银行存款10000元 应收利息 1000元 定期存款10000元 (2)月末计提利息会计分录: 定期存款10000元 应付利息 1000元 利息支出 1000元 (3)到期支取会计分录: 定期存款 10000元 应付利息 1000元 利息支出 1000元 银行存款11000元 (4)逾期支取会计分录: 定期存款10000元 应付利息1000元 利息支出1000元 银行存款11000元 利息欠收1000元 拓展知识:企业在存入定期存款时,要根据不同存款时限选择不同存息方式,以收益最大化。如果不考虑通货膨胀,存入较长期定期存款可以享受更高的利率;如果要考虑通货膨胀,存入较短期定期存款可以更有利地避免利率下跌。
阅读 874
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老师 积分领取页面怎么没有实操了
小菲老师
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提问时间:11/18 07:12
#财务软件#
同学,你好 需要联系在线客服哦,谢谢
阅读 874
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预算执行率公式是什么?
小菲老师
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提问时间:11/12 16:02
#财务软件#
同学,你好 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%
阅读 874
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电商行业,做天猫店,小微企业推荐金蝶哪个版本
东老师
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提问时间:11/06 16:09
#财务软件#
您好,要是规模不大金蝶k3就行
阅读 874
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老师, 我购买了快账软件,进销存也可以用,现忘了什么样的情况,帮我查下我的权限
王超老师
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提问时间:10/28 20:13
#财务软件#
你好 这里是会计学堂的答疑中心
阅读 874
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老师我们是电商行业 用的无纺布包装袋 货号贴纸 雪梨纸 飞机盒 吊牌 快递袋 防尘袋 胶布 防尘罩咋记
郭老师
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提问时间:10/22 12:34
#财务软件#
你好借周转材料 贷银行存款 领用借销售费用贷周转材料,如果你这个产品里面包含了销售费用改主营业务成本
阅读 874
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老师,用友U8+系统,账套默认的会计准则是2007年会计准则,我报表模板选2013年会计准则提取不了数据,用2007年得提取数据不对,怎么处理
独出鑫裁老师
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提问时间:10/05 20:23
#财务软件#
同学,您好,很高兴为您解答!这个最好让工程师更新
阅读 874
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财务软件中哪个对生产制造业一般纳税人更好用 ?
一鸣老师
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提问时间:07/14 10:24
#财务软件#
金蝶和用友都可以的哈
阅读 874
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1.应付账款个人发生额余额不能查询2.供应商辅助账表核算项目明细表有的不能启用3.报销项目费用进入了辅助账表
耿老师
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提问时间:07/13 20:39
#财务软件#
你好,你使用的什么财务软件?第一,你操作账号有没有相关的权限?第二,这些模块你都购买开通了吗?
阅读 874
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金蝶k3怎么做固定资产,有固定资产模板
郭老师
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提问时间:05/27 08:55
#财务软件#
你好,主界面有一个资产管理也在这里面有一个固定资产管理凭证管理凭证模板打开,然后选择是吴类型熄灯输入名称金额来源科目来源保存就可以了
阅读 874
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在进行企业所得税报税时,纳税调整表中的“不征税收入”是由什么项目构成的
玲老师
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提问时间:04/10 10:51
#财务软件#
根据企业的实际情况,比如债券的投资是免税的。
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用友T3先录入2021年度账后,还可以继续用这个账套往前建立2011-2020年的账吗?怎么操作?
李芬老师
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提问时间:08/02 16:35
#财务软件#
你好同学,这个是不可以往前再录的呀。
阅读 874
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KIS金蝶软件制单和过账单要修改,就是把以前做的账的名字改掉,在哪里改
木木老师
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提问时间:07/07 17:21
#财务软件#
你是指制单 人名字?
阅读 874
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快账期初余额不能录取是什么问题,
独情
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提问时间:11/13 14:44
#财务软件#
你好,不能录取提示什么呢?
阅读 874
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老师好!小规模纳税人,月中收到一笔合同50%进账,下月完工付尾款开发票,请问这笔账属于上月还是下月的呢?
家权老师
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提问时间:11/08 08:43
#财务软件#
如果销售是在上月实现,那么全部计入上月收入
阅读 873
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老师早上好我想咨询一个问题,营业执照上面呢登记那个日期过了,我们还可以使用吗?还是只要每年年审,不用管那个日期呢!
家权老师
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提问时间:10/16 09:16
#财务软件#
是的,不需要管那个日期的
阅读 873
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老师,公司本用没发生业务,用友怎么结账
小智老师
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提问时间:10/16 09:17
#财务软件#
如果公司当月没有业务发生,可以直接在用友软件中进行期末结账处理,但需要确保所有已发生的业务都已经正确录入和过账。检查一遍账务无误后,再进行月末结账。
阅读 873
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账入固定资产,但一直未付款,次月是否要折旧?
文文老师
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提问时间:09/24 16:58
#财务软件#
账入固定资产,但一直未付款,次月要折旧
阅读 873
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老师好,去年2023年12月份的4人电工培训费发票金额开在1张发票上3200元,公司新规定要考试合格后才能报销。其中一个人考试没有通过。补考也没过,不想考了,其他3人要报销。这个可以只报3人的培训费钱2400元吗?要附情况说明吗?请老师指教下
朴老师
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提问时间:09/20 09:50
#财务软件#
这种情况下可以只报销 3 人的培训费 2400 元。 一般来说,最好附上情况说明,情况说明可以包括以下内容: 说明发票的来源和金额,即 2023 年 12 月份 4 人电工培训费发票金额为 3200 元开在一张发票上。 阐述公司新规定,即考试合格后才能报销。 说明其中一人未通过考试且补考也未过,不想再考的具体情况。 明确此次报销 3 人培训费共 2400 元的依据。
阅读 873
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这题怎么做
苍鹭老师
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提问时间:06/23 22:16
#财务软件#
在用友软件薪资管理里,在多工资类别下,虽然工资分类别核算, ………正确
阅读 873
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老师,请教个问题。1月份的时候公司买了一批350元的材料去工厂加工,未付款,记了账,(借原材料350,贷应付账款350)。材料去加工是(借委托加工物资350,贷原材料350。)这批货加工后回了公司(借库存商品350,贷委托加工物资350)。。。现在4月份后付了款,供应商那边开了专用发票,扣了13%,税额是40.27元,这个账我该怎么做?
朴老师
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提问时间:05/09 11:18
#财务软件#
1.记录购买原材料时(已在1月份完成):借:原材料 350贷:应付账款 350 2.材料去工厂加工时(已在材料去加工时完成):借:委托加工物资 350贷:原材料 350 3.加工后材料回到公司时(已在材料回公司时完成):借:库存商品 350贷:委托加工物资 350 4.4月份后支付款项并收到专用发票时:借:应付账款 350应交税费——应交增值税(进项税额) 40.27贷:银行存款 390.27首先,计算实际支付的金额。因为税额是40.27元(即13%的税率),所以原材料和加工费用(不含税)是309.73元(350元 / 1.13)。这意味着支付的款项包括309.73元的本金和40.27元的增值税。其次,进行会计分录。由于之前已经记录了原材料和加工费用,现在只需要处理支付款项和增值税的部分。支付款项并记录增值税: 5.检查账户余额:在完成上述步骤后,确保“原材料”、“委托加工物资”、“库存商品”、“应付账款”和“银行存款”等账户的余额正确无误。
阅读 873
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