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丙公司为建筑施工企业,是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为9%,增值税采用一般纳税人核算方式。2021年3月发生部分业务如下: (业务1)3月10日购入建筑模板一批,价款600000元,档板一批,价款200000元,取得的增值税专用发票载明税额为104000元,当日开出并承兑商业承兑汇票900000元,余款暂欠。周转材料购回后当即投入承建的甲公司办公楼建设工程使用。(该工程工期为10个月,周转材料采用按月摊销法进行摊销) (业务2)3月15日,临时食堂、民工宿舍搭建完成,结转…… (业务3)3月18日,接银行通…… (业务4)3月21日,收到某市民政局及审计… 要求:编制业务1-4完整分录
兆老师
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提问时间:10/08 16:46
#事业单位#
您好,业务1,购入,借:周转材料800000,应交税费-应交增值税-进项税额104000,贷:应付票据900000,应付账款4000,每月摊销,借:合同履约成本-工程施工80000,贷:周转材料80000。业务2,借:临时设施-食堂30000,临时设施-宿舍36000,贷:在建工程-食堂30000,在建工程-宿舍36000。业务3,借:银行存款1200000,贷:合同负债1200000。业务4,196200-163500=32700,32700/1.09=30000元,借:应收账款32700,贷:合同结算-价款结算30000,应交税费-应交增值税-销项税额2700
阅读 915
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老师,研究与试验发展(即R& D)与研发费用是一样的吗?
金金老师
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提问时间:07/19 09:25
#事业单位#
您好,这个是可以的,可以
阅读 915
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事业单位,老师,我2年前记错了一笔账,当时电费发票上是7225.60元,我就记了7225.60元,实际当时那人代缴费7225.61元,我给他也给的7225.60元,少了1分,但是这1分钱现在在电管站的往来里,现在怎么办?
小菲老师
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提问时间:10/08 16:50
#事业单位#
同学,你好 你之前的分录发我一下
阅读 915
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老师这是咋回事?都输入对了,他咋提示错呢
kobe老师
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提问时间:12/28 10:57
#事业单位#
您好,拍一下发票,我看一下
阅读 914
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老师你好,我是事业单位的会计,我们是一般纳税人刚成的,我想问下,我提供服务比如100,购进服务比如10,那么我的分录应该怎么做还有月底交增值税的分录应该怎么做呀,不涉及预算会计这块
青老师
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提问时间:07/17 11:45
#事业单位#
你好; ①取得收入时, 借:银行存款(应收帐款), 贷:事业收入 、应交税费-应交增值税 这样走
阅读 914
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老师:这个是应付的,我不懂看表,画红圈的两个数相减不应该是等贷方的余额吗?
朴老师
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提问时间:05/06 11:39
#事业单位#
这个不应该的 因为上面还有贷方余额呢
阅读 914
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事业单位失业保险共1095.43元。第一笔是一般公共预算资金付的单位部分失业保险:876.45元,第二笔是单位往来资金付的个人部分失业保险:218.98元。这个财务会计科目和预算会计科目该怎么做帐?
何老师(apple)
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提问时间:05/05 08:44
#事业单位#
你好! 麻烦你稍等一下,我看下
阅读 914
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老师,最初我们先全部垫付事故赔偿款,之后保险公司报一部分,其余的就是单位出,老师,预算会计怎么做账呢
晓枫老师
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提问时间:10/26 09:09
#事业单位#
你好,垫付时,借其他应收款——保险公司 XX单位 贷:银行存款
阅读 914
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公司开出去的合作社发票可以给对方。公司抵扣吗?
一鸣老师
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提问时间:11/17 14:55
#事业单位#
你开的是增值税专用发票,对方公司就可以抵扣。
阅读 914
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老师我是事业单位,单位的资产是别的单位购买的没在我们资产账上但超过2000的发电机设备坏了,入固定资产吗
悠然老师01
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提问时间:11/14 22:05
#事业单位#
学员你好,原来没入固定资产,现在坏了也不用计入
阅读 914
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老师,基层工会做账,我们支付一笔跨年的律师咨询费,从今7月到明年7月共4万元,一次性支付,需要长期摊销呢?还是一次性做费用啊?
郭老师
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提问时间:07/25 08:51
#事业单位#
你好 安月分摊 安收益期来分摊
阅读 914
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两个项目共同分摊电费,一人一半,上个月A项目交了30%电费,这个月交了70%电费,怎么分录
田恬老师
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提问时间:02/16 23:16
#事业单位#
借:费用科目/项目成本-A项目 其他应收款 贷:银行存款
阅读 914
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工厂筹建期间,购买了机械,借:固定资产,贷:银行存款,分录对吗
文文老师
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提问时间:02/16 17:15
#事业单位#
借:固定资产,贷:银行存款,分录对。
阅读 914
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你好,请问残疾人联网认证和残保金就业年审材料是财务的工作吗
易 老师
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提问时间:06/15 18:15
#事业单位#
您好,这个不一定的, 企业的分工不同。
阅读 914
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事业单位决算报表05表的支出是填写是财政拨款支出还是非财政拨款支出?
暖暖老师
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提问时间:01/17 19:09
#事业单位#
事业单位决算报表05表(支出决算明细表,财决05表)需填写全口径支出,既包含财政拨款支出,也包含非财政拨款支出。
阅读 913
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网络交换机,路由器,网管交换机属于固定资产什么类型
堂堂老师
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提问时间:11/11 15:21
#事业单位#
网络交换机、路由器和网管交换机通常归类为固定资产中的“机器设备”类别。这些设备在企业中用于支持网络通信,是信息化设施的重要组成部分。
阅读 913
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固定资产折旧需要先计提吗?
一鸣老师
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提问时间:12/30 09:07
#事业单位#
是的,在购入的次月开始计提
阅读 913
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新宿舍建好后 后期产生的清洁费➕购置的一些费用 如何入费用好呢?
一鸣老师
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提问时间:11/20 10:11
#事业单位#
这些费用计入管理费用-福利费。单位金额超过1000的计入固定资产
阅读 913
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啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦
玲竹老师
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提问时间:09/04 21:37
#事业单位#
您好 请问您有什么疑问
阅读 913
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展览装修费可以入会议费吗?
新新老师
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提问时间:04/12 08:50
#事业单位#
你好。展览的这个记录销售费用展览费比较差。
阅读 913
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两个老板新开的一家公司, 但是银行对公账户里没有钱(没有实缴), 然后呢,做了一笔 业务, 我们公司属于采购方, 有一家公司(对方让我们采购, 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购,而是老板先个人垫资,然后跟这家(对方)公司签了合同,开票了。 这家公司(对方)马上走对公账户打款给我们对公账户采购款,这样做有问题吗? 会计分录怎么写?
郭老师
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提问时间:03/16 16:39
#事业单位#
你好,老板垫资这个材料到了没有,销售的是产品吗?
阅读 913
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老师你好,我们收到一张增值税的专票,目前在勾选认证里查不出来。如何说最后没有查出来这张发票还能入费用吗?
东老师
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提问时间:10/14 11:03
#事业单位#
你好,那这张发票就不能用。
阅读 913
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老师这是哪个表没填写?
郭老师
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提问时间:01/10 20:23
#事业单位#
你好 财务报表利润表没有填写
阅读 912
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老师,我是小规模,上个季度申报时,把一笔研发费用做到成本里了,报表也报送了,这个季度咋调整
郭老师
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提问时间:01/10 14:32
#事业单位#
你好,这个是研发支出的资本化还是费用化的?
阅读 912
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这个结转对吗非财政补助结转到非财政补助结余分配
朴老师
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提问时间:01/02 16:14
#事业单位#
非财政补助结转和非财政补助结余分配都是事业单位在会计处理中使用的概念,它们涉及到事业单位的收支和结余管理。 非财政补助结转是指事业单位除财政补助收支以外的各专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。非财政补助结转的主要目的是为了规范事业单位的专项资金管理,确保专项资金专款专用,防止资金被挪用或滥用。在期末,事业单位应当将非财政补助专项资金收入和支出分别转入非财政补助结转,并对结转资金进行结转。 非财政补助结余分配是指事业单位在一定期间各项经营收支相抵后余额弥补以前年度经营亏损后的余额,按照规定进行分配。非财政补助结余分配的具体科目包括事业结余、经营结余和非财政补助结余分配等。在进行非财政补助结余分配时,事业单位应当按照规定计算出经营收支相抵后的余额,并弥补以前年度经营亏损。然后,将余额转入非财政补助结余分配科目,并按照规定进行分配。
阅读 912
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请问老师收到实收资本怎么做会计分录?
郭老师
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提问时间:05/11 16:50
#事业单位#
借银行存款,贷实收资本。
阅读 912
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最近忙于期末考试,希望老师能指点一下题目,挠头了,老师
朴老师
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提问时间:05/21 19:26
#事业单位#
同学你好 具体是哪里不会
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你好,老师~我今年23岁,高考毕业没报大学出去工作了,家里条件不好,同学爸爸找的在北京政府当服务员,也是为了让我学习,期间考了个计算机二级证书,报了个成人大学,非全日制,学校北京外国语大学网络教育学院,还有两年半本科毕业,我今年回老家了,想继续读书,我们老家四线城市,在山西运城,在网上找了很多会计经验贴,我不知道我该怎么办?想考研究生,提升学历,但学费不便宜,担心以后从事什么工作来还学费,不考的话,只能在老家干会计工作,那找什么样的工作呢来提升自己能力,谢谢老师。
木木老师
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提问时间:11/21 19:45
#事业单位#
就是你现在对于个人的规划,你未来是准备走哪一条路?
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总账是根据明细账填写还是现金日记
邹老师
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提问时间:06/08 15:04
#事业单位#
你好,总账是根据明细账填写
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某事业单位2007年末“事业基金”账户的贷方余额为6500000元,“经营结余”账户的借方余额为150000元。该事业单位2008年的有关资料如下:收到财政补助收入500000元,向所属单位拨出经费400000元;取得事业收入800000元,发生事业支出850000元;取得经营收入750000元,发生经营支出550000元;收到拨入专款300000元,发生专款支出180000元,该项目在2008年底尚未完工;该单位按规定从结余中提取了专用基金20000元。如不考虑有关税金,该事业单位在2002年末的事业基金余额为( 6580000)元。这个是怎么算出来的
sunny 老师
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提问时间:12/07 22:10
#事业单位#
你好 正在为您解答 请稍等
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