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民办非企业,对方先打款给我们,我们还没开票,是先确认收入,后面开票了再红冲重新入账?
辜老师
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提问时间:02/15 09:48
#事业单位#
没有开票,你实际提供服务了吗
阅读 847
收藏 4
民办非企业,从对公支付费用时,就算对方没有发票给我们,做账的时候也要把该笔费用计入费用,是吗?
小宝老师
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提问时间:02/15 09:28
#事业单位#
是的,是的,正常核算就可以。
阅读 709
收藏 3
行政事业单位银行日记账,着么做好?都是财政钱。摘要着么合理点?可以举列吗
张壹老师
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提问时间:02/15 09:26
#事业单位#
你好,按日期逐笔登记,摘要写明项来源和用途
阅读 726
收藏 3
柠檬云的日起怎么不能改成上个月的,我2023.1.31号的单子还没做,怎么日起改不过来
小宝老师
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提问时间:02/15 09:13
#事业单位#
登录的时候有没有日期选择,再就是有没有结账
阅读 615
收藏 0
公司购买一台机械货款9万,签合同先预付5万,收到机械付尾款。税率13%.预付定金时,付尾款时,怎么做分录
新新老师
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提问时间:02/15 09:02
#事业单位#
你好 借预付账款,贷银行
阅读 847
收藏 4
工厂筹办期间,工人餐厅买菜,记管理费用-开办费,还是记管理费用-职工福利费
一鸣老师
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提问时间:02/15 08:52
#事业单位#
管理费用-开办费-福利费
阅读 763
收藏 3
老师,小规模公司安装费税率是多少?属于建筑服务吗?
立峰老师
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提问时间:02/14 22:33
#事业单位#
同学你好,税率是3%、今年减按1%,属于建筑服务
阅读 906
收藏 4
这个分录怎么写
小林老师
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提问时间:02/14 22:24
#事业单位#
您好,借银行存款,财务费用,贷应收票据
阅读 18873
收藏 50
这个分录怎么写
小林老师
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提问时间:02/14 22:23
#事业单位#
您好,借应付职工薪酬,贷银行存款
阅读 14811
收藏 0
这个分录怎么写
小林老师
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提问时间:02/14 22:23
#事业单位#
您好,借应交税费-应交增值税,应交税费-应交城建税,应交税费-应交附加税,贷银行存款
阅读 15690
收藏 42
这个分录怎么写
立峰老师
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提问时间:02/14 22:22
#事业单位#
借:应付账款50000 贷:银行存款50000
阅读 14438
收藏 28
这个分录怎么写
小林老师
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提问时间:02/14 22:22
#事业单位#
您好,借固定资产-贷应付票据
阅读 14709
收藏 0
这个分录怎么写
立峰老师
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提问时间:02/14 22:21
#事业单位#
借:库存商品18000 应交税费—应交增值税2340 贷:银行存款20340
阅读 14681
收藏 0
这个分录怎么写
立峰老师
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提问时间:02/14 22:21
#事业单位#
借:库存商品 9000 应交税费 1170 贷:应付账款10170
阅读 14457
收藏 22
这个分录怎么写
立峰老师
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提问时间:02/14 22:20
#事业单位#
同学你好 借库存商品16000 应交税费—应交增值税2080 贷应付账款18080
阅读 14569
收藏 7
这个分录怎么写
立峰老师
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提问时间:02/14 22:19
#事业单位#
借库存现金30000 贷银行存款30000
阅读 12490
收藏 52
这个分录怎么写
小林老师
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提问时间:02/14 22:18
#事业单位#
您好,借销售费用-广告费。应交税费应交增值税(进项税)贷银行存款或其他应付款
阅读 13291
收藏 0
这个分录怎么写
立峰老师
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提问时间:02/14 22:17
#事业单位#
同学你好 借无形资产 11320.75 应交税费—应交增值税679.25 贷:银行存款12000
阅读 11942
收藏 50
这个分录怎么写?
邹刚得老师
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提问时间:02/14 20:44
#事业单位#
你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款
阅读 12226
收藏 21
这个分录怎么写?
bamboo老师
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提问时间:02/14 20:43
#事业单位#
您好 请问是做收款分录还是做付款分录 是哪个单位的业务?
阅读 12000
收藏 19
这个分录怎么写?
邹刚得老师
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提问时间:02/14 20:43
#事业单位#
你好,是站在哪个单位的角度?
阅读 12696
收藏 16
这个分录怎么写?
立峰老师
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提问时间:02/14 20:42
#事业单位#
同学你好 是销售运费还是采购运费?
阅读 13167
收藏 14
这个分录怎么写?
邹刚得老师
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提问时间:02/14 20:41
#事业单位#
你好,是站在哪个单位的角度?
阅读 11998
收藏 10
这个分录怎么写?
bamboo老师
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提问时间:02/14 20:41
#事业单位#
您好 借:银行存款 85 贷:财务费用 85
阅读 12191
收藏 12
这个怎么写分录
bamboo老师
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提问时间:02/14 20:33
#事业单位#
您好 借:库存商品 53100 借:应交税费-应交增值税-进项税额6903 贷:应付账款60003
阅读 12583
收藏 53
老师,我想问一下,之前做固定资产时候,电脑软件同电脑,入固定资产的通用设备中,现要求,电脑软件放在无形资产中,这个分录要怎么做?
邹老师
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提问时间:02/14 20:03
#事业单位#
你好,根据你的描述,调整分录是 借:无形资产 贷:固定资产—通用设备
阅读 871
收藏 4
老师,中职学校的免学费和住宿费收入可以用来支付聘请老师的工资吗?文件依据是什么?
廖君老师
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提问时间:02/14 18:32
#事业单位#
您好!不可以的,专款专用的政府投资。必须专款专用。不能用于其他方面,只能用于免学费专项,不能用于聘用人员工资
阅读 14040
收藏 49
今年取消财政应返还额度【已回收资金(22年底余额未结转至23年)】,账务处理怎么做呢?(是不是要收到纸质文件才处理)
独情
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提问时间:02/14 18:00
#事业单位#
你好,这个是需要收到纸质文件才处理的呢,作为调整佐证证明
阅读 692
收藏 3
事业单位自有资金里面的科研项目,2021年科研项目A的差旅支出入错到科研项目B的差旅支出,现在2022年调整回来,想问下预算会计分录怎么调账。
小施老师
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提问时间:02/14 16:57
#事业单位#
你好,学员,耐心等一下
阅读 805
收藏 3
老师,我们是事业单位,2021年项目A的差旅支出入错到项目B的差旅支出,现在2022年想调整回来,想问下预算会计分录怎么调账。
英英老师
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提问时间:02/14 16:55
#事业单位#
同学你好!如果你2021的账已结账并对外报出,对于影响上一年的利润的应通过以前年度损益调整,但是你两个计入的科目都影响上一年的利润,所以通过以前年度损益调整无法反应出这笔调账,可以通过调整2022年两个项目间的差旅费摘要写清楚就可以了,以达到调账的目的。
阅读 817
收藏 3
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