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财务软件
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结账时显示未计账不能结账是什么原因
易 老师
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提问时间:07/26 10:10
#财务软件#
那就需要进行审核记账,再进行结账
阅读 909
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用友T3先录入2021年度账后,还可以继续用这个账套往前建立2011-2020年的账吗?怎么操作?
李芬老师
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提问时间:08/02 16:35
#财务软件#
你好同学,这个是不可以往前再录的呀。
阅读 909
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用友软件,12月累计折旧已经做分录了,
青老师
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提问时间:01/05 14:51
#财务软件#
你好; 你去看看折旧是不是没有生产 凭证; 去看看
阅读 909
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金蝶云旗舰版固定资产类别变了,凭证也记进去了,为啥总账和固定资产对账的时候,固定资产系统里没有数据
王雁鸣老师
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提问时间:10/15 09:44
#财务软件#
同学你好,没有包括未记账凭证。也就是说,生成的凭证还没有记账。
阅读 909
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您好老师,计提1到6月的职工福利费,是 借:管理费用一职工福利费 贷:应付职工薪酬一福利费
廖君老师
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提问时间:07/28 15:55
#财务软件#
您好,是的,是这个分录哦,最好我们是月度计提,这样利润表就不会有大的波动了
阅读 908
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老师你好,管家婆工贸t9软件中,个人和公司之间的业务往来怎么添加?是在往来管理的其他收款和其他付款吗
朴老师
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提问时间:03/21 16:02
#财务软件#
在管家婆工贸T9软件中,处理个人和公司之间的业务往来,确实涉及到往来管理模块。但具体是否在其他收款和其他付款中进行操作,可能需要根据具体的业务场景和软件的版本功能来确定。 一般来说,个人和公司的业务往来可能包括销售、采购、收款、付款等各个方面。这些操作可能分散在不同的模块中,比如销售订单、采购订单、收款单、付款单等。 对于其他收款和其他付款功能,它们通常用于处理一些非标准的或特殊的收款和付款业务。如果你的个人与公司之间的业务往来属于这种情况,那么可能需要在这些功能中进行操作。
阅读 908
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3月建立账套,,只需要录入银行存款的期初余额,显示试算表不平衡,那贷方录入到哪个科目呢
宋老师2
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提问时间:03/16 09:05
#财务软件#
你好!你差额计入到利润分配-未分配利润
阅读 908
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在申报个税的时候 员工有购买社保 在本期收入那里有社保扣除,需不需要扣掉社保部分,如果要扣掉,是按单位部分还是个人部分还是单位➕个人部分?
东老师
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提问时间:03/14 10:05
#财务软件#
你好,填写的只是个人负担部分。
阅读 908
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请问行政单位,电信费上月已记账出纳又多支付一笔未记账,另一个账户转入再支出这笔电信费怎样记账,财务和预算会计
郭老师
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提问时间:03/07 19:08
#财务软件#
借其他应收款,贷银行存款,预算会计不用做账务处理 借银行存款,贷其他应收款,预算会计也不需要做 借企业管理费用、办公费,贷银行存款、 预算会计,借事业支出 贷资金结余
阅读 908
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财务软件上建帐时间是2025年3月,但是需要补1月和2月账怎么补呢
小样儿demo
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提问时间:03/03 23:58
#财务软件#
你可以把1/2月的发生业务直接做到3月里边就可以了
阅读 908
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人家给我们开的公户发票,我们是私户付款,这个怎么做账? 借费用 货 其他应付款-股东 再由公户转账 借其他应付款 贷银行?有影响吗
东老师
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提问时间:01/11 14:03
#财务软件#
借费用 货 其他应付款-股东 再由公户转账 借其他应付款 贷银行 对,就是按照这么做的
阅读 908
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老师 这道题c不对吧
小天老师
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提问时间:11/19 06:22
#财务软件#
您好,提问要有具体的题干哦,没有题不知道会不会做呀
阅读 908
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以前年度调整导致勾稽关系不平,怎么处理
小天老师
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提问时间:10/29 21:27
#财务软件#
您好,是不是用了以前年度损益调整科目啊,这个金额要放在负债表的未分配利润里列示才平
阅读 908
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求 23 24 25的详细会计分录
大侯老师
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提问时间:10/28 09:05
#财务软件#
同学您好, 23.损益科目结转到本年利润的会计分录 借:本年利润 贷:管理费用/销售费用/财务费用/主营业务成本/营业税金及附加等损益类科目 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 24.提取法定盈余公积和任意盈余公积 借:利润分配-提取法定盈余公积 利润分配-提取任意盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积 盈余公积-任意盈余公积 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积 利润分配-提取任意盈余公积
阅读 908
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怎么用手机做账 着急
易 老师
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提问时间:06/20 21:02
#财务软件#
学员朋友您好,手机主要是查询一些账务,记账是不方便的
阅读 908
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金蝶K3固定资产发票,需要到卡片管理里面去新增吗?
金金老师
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提问时间:05/30 20:32
#财务软件#
您好,这个是需要的,需要
阅读 908
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若5000元,分别在2005年、2006年、2007年和2008年1月1日存入1250元,仍按4%利率,每年复利一次,求2008年1月1日余额
邹老师
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提问时间:05/30 19:59
#财务软件#
你好,根据你的描述,2008年1月1日余额=1250*(1+4%)*(1+4%)*(1+4%)+1250*(1+4%)*(1+4%)+1250*(1+4%)+1250
阅读 908
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老师好,请问如何修改开票软件里收款人和复核人的名字啊
来来老师
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提问时间:05/30 08:41
#财务软件#
你好 开票时候 一般是可以手工修改的 进入一般只有开票员不可以修改 其他人员可以的
阅读 908
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快账如何录入期初数?在哪里录入
新新老师
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提问时间:05/22 15:07
#财务软件#
你好 这个要咨询快账软件 的**客服
阅读 908
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管家婆软件该怎么做账
小菲老师
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提问时间:05/11 13:53
#财务软件#
同学,你好 正常一笔一笔录入分录就行,这个财务软件使用人蛮多的
阅读 908
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公司的应收账款近5W,法人私下去收了现金回来,如何做账
李老师(1)
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提问时间:06/07 15:35
#财务软件#
你好,法人收了钱以后,让他把现金转入公司的基本户,咱就可以借银行存款贷应收账款。
阅读 908
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金蝶K3出库单红字只能选择原单据一行的数据吗?怎么整张全选出来
易 老师
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提问时间:01/02 15:35
#财务软件#
同学您好,选中要红冲的单据点红冲就可生成整单的红字单据的
阅读 908
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请问金蝶软件4月录完初始化数据后,按季度做账,6月过帐时无法过账,需要结账4月,怎么操作?
郭老师
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提问时间:07/01 10:47
#财务软件#
你好,按月结账,四月份五月份需要结账。
阅读 908
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老师,我想问一下20年购买固定资产,做的会计分录是借:其他应收款—家具城 贷:银行存款,20年就开普通发票了,但是一直没冲,我现在应该怎么做?
易 老师
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提问时间:01/11 21:45
#财务软件#
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的借固定资产:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:累计折旧,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
阅读 908
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财务软件中往来科目都要进行辅助核算吗 应收/预付 应付/预收 其他应收/其他应付 辅助核算是怎么影响报表的
东老师
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提问时间:10/21 08:36
#财务软件#
你好,一般都是需要辅助核算的,这样方便查询客户的明细账。
阅读 908
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判断题4.盘亏固定资产应通过“待处理财产损溢”账户核算,而固定资产盘盈应作为前期差错,使用“以前年度损益调整”账户核算。( )
朴老师
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提问时间:12/23 08:43
#财务软件#
同学你好 对的 是这样的
阅读 908
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老师你好,库存商品结转到主营业务成本是需要手动结转吗。结转税费也是需要手动结转吗?
小菲老师
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提问时间:11/06 14:40
#财务软件#
同学,你好 损益自动结转的。增值税结转是要手动结转的
阅读 907
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登录实操每次网页登录吗
文文老师
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提问时间:11/04 10:05
#财务软件#
登录实操每次网页登录。
阅读 907
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电子税务局添加三方验证不通过怎么办?
艳子老师
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提问时间:12/05 14:55
#财务软件#
您好, 上面显示什么了?
阅读 907
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老师,请问一下我这几笔账这样做是对的吗?
郭老师
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提问时间:11/28 17:17
#财务软件#
可以的 可以这么做的
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