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老师我想问一下事业单位电梯年检做维修费支可以吧
一鸣老师
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提问时间:11/20 15:57
#事业单位#
你好,可以的,就是那样做
阅读 967
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老师,财政收入和支出理解口径保持一致,这句话怎么理解?
朴老师
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提问时间:08/24 11:20
#事业单位#
同学你好 意思就是给你这个钱是做什么用的,guiding了用途那你就必须做这个支出 不能做其他支出
阅读 967
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老师,我想问一下我是事业单位的,政府采购一批固定资产,发票已经开回来了,钱款还没有支付,我想挂账,如何进行账务处理呢
一鸣老师
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提问时间:05/26 11:28
#事业单位#
借:固定资产 贷:应付账款
阅读 967
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请问下在职在岗与在编在岗有什么区别
易 老师
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提问时间:04/06 17:37
#事业单位#
学员朋友您好,学者强调的是有职务后者强调的是有编制,但不能确保职务。
阅读 967
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请问老师们,单位集中给员工申请个税汇算清缴怎么操作呢?
venus老师
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提问时间:06/04 15:38
#事业单位#
前提是员工个人要授权给单位才能操作 还需要签订授权协议的
阅读 967
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业务员的底薪没达到最低工资标准应当是雇员还是非全日制?
朴老师
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提问时间:10/18 15:56
#事业单位#
同学你好 这个签的劳动合同就是雇员
阅读 967
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老师,你好,我想咨询哈我们公司买地自建房土地款需要作为房产原值吗
郭老师
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提问时间:09/29 16:23
#事业单位#
你好,需要做房产原值的。
阅读 967
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收到银行存款利息做账为借:银行存款,贷:其他应付款对吗
青老师
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提问时间:06/22 09:07
#事业单位#
你好; 借银行存款 借财务费用- 利息收入负数
阅读 967
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这个分录怎么写带上数?
bamboo老师
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提问时间:04/03 19:12
#事业单位#
您好 请问您的分录在哪里
阅读 967
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如果我们要多开一张没有进项的票,收多少个点合适呢
易 老师
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提问时间:12/06 11:36
#事业单位#
同学您好,你好, 是不可以的,要有真实业务
阅读 967
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老师你好,管理不善导致大量被盗的是计入管理费用的对吗?
文文老师
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提问时间:05/13 14:16
#事业单位#
管理不善导致大量被盗的是计入管理费用。
阅读 966
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非盈利医院,开票金额为病人实际结算总金额,但有部分垫付额医保局不拨付,导致实际收入低于开票金额。报增值税时,怎么填报?一般纳税人
东老师
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提问时间:04/07 06:02
#事业单位#
您好,垫付的为什么不拨付呢?
阅读 966
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以前年度,记账其他应收款——应交个人所得税200元,其他应付款——应交税费(营业税)500元,后因别的会计重新建账,初始化只记了其他应付款——应交税金(营业税)300元,现在我整改收回个人所得税200元,上缴营业税税费500元,想重新调整,应该怎么记账。政府会计制度,想知道财务会计和预算会计分别怎么调整。 需要两步调整,一是怎么调整最初建账把其他应收款和其他应收款整合,现想将数重新调整回来,二是我收回欠款个人所得税,和补交税费营业税,如何记账,财务会计记账,预算会计是否需要记账
棉被老师
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提问时间:12/26 09:41
#事业单位#
你重新做一笔其他应收款 后面收回资金再冲掉就可以的
阅读 965
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老师,你好 税盘里的开票限额9999.99元,怎么看是含税的还是不含税的呀?
郭老师
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提问时间:05/26 08:51
#事业单位#
你好,这个是不含税的金额
阅读 965
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你好,这个分录怎么写呀?
易 老师
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提问时间:06/07 08:37
#事业单位#
学员您好,提问请先提出问题,以便老师知道能否帮助你。
阅读 965
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老师,我们是事业单位,买了一个四门冰柜,下固定资产,财务会计是借:固定资产 贷:财政补助收入,对吗?
微微老师
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提问时间:12/07 16:48
#事业单位#
你好,分录是没有问题的 哈
阅读 965
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行政事业单位,要支付一笔劳务费(6个工人,合计5000元,平均每个工人800多元)。没有开票,直接造册。对方希望现金结算,请问可以让每个人过来领取现金吗?一个人代领可以吗(有委托书)?
金金老师
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提问时间:11/28 21:21
#事业单位#
您好,这个是可以的,可一人带领
阅读 965
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乡镇政府建停车场应入固定资产吗
一鸣老师
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提问时间:11/29 09:21
#事业单位#
是的,这个是属于固定资产
阅读 965
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可以按吗老师问一个事业单位的会计分录 收入的钱上缴 借记银行存款 贷记应缴财政款 收入钱是二维码收款比如640 手续费第三方扣了1.92
冉老师
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提问时间:10/12 18:21
#事业单位#
借记银行存款 贷记应缴财政款 按照这个的
阅读 964
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老师你好,在负债表中,固定资产折旧,在负债这边应该是什么减少?
朴老师
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提问时间:05/15 16:01
#事业单位#
同学你好 资产负债表在计算固定资产时,是按固定资产净值算的,即固定资产原值减累计折旧。
阅读 964
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公立医院年终财政补助结转预算会计怎么做
西奥老师
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提问时间:04/02 22:46
#事业单位#
(一)期末,将本期财政项目补助收入结转入财政补助结转(余)时,借记“财政补助收入——项目支出”科目,贷记财政补助结转(余)(财政补助结转——项目支出结转);将本期财政项目补助支出结转入财政补助结转(余)时,借记财政补助结转(余)(财政补助结转——项目支出结转),贷记“财政项目补助支出”科目。 (二)年末,将本年财政基本补助结转转入财政补助结转(余)时,按“财政补助收入——基本支出”明细科目本年发生额减去“医疗业务成本”、“管理费用”科目下“财政基本补助支出”备查簿中登记的本年发生额合计后的金额,借记“本期结余”科目,贷记财政补助结转(余)(财政补助结转——基本支出结转)。 (三)年末,完成上述(一)、(二)结转后,应当对本科目下“财政补助结转——项目支出结转”明细科目下所属各明细项目的执行情况进行分析,按照有关规定将符合财政补助结余资金性质的对应项目的贷方余额转入本科目下“财政补助结余”明细科目。按照各项目结转金额,借记本科目(财政补助结转——项目支出结转——××项目),贷记财政补助结转(余)(财政补助结余)。 (四)按规定向主管部门等上缴财政补助结转和结余资金、注销财政补助结转和结余额度等时,按实际上缴资金数额或注销的资金额度数额,借记本科目,贷记“财政应返还额度”、“零余额账户用款额度”、“银行存款”等科目。
阅读 964
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云南会延期考试吗
冉老师
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提问时间:07/27 23:47
#事业单位#
你好,学员,明天老师帮你看看官方公告
阅读 964
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我单位2018年支付了500万元征地款,当年已经入费用和支出了,后来2021年单位改制,把当时征得的土地划拨给下属一个公司使用。该公司打款500万元作为征地款,我单位之前付款相当于垫付款,请问会计如何做账务处理几调账之前帐?
朴老师
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提问时间:12/12 10:29
#事业单位#
同学你好 这个做往来就可以了
阅读 964
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以前银行存款账户未记账,现在建银行存款期初金额,假如说银行存款期初为8元,那我怎样怎么建
一鸣老师
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提问时间:09/24 08:59
#事业单位#
在其他应付款贷方体现8元,强制做平
阅读 964
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颁发证书以及一些实物奖励,分别怎么入账?
一鸣老师
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提问时间:09/21 11:43
#事业单位#
实务奖励并入工资申报个税
阅读 964
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老师你好,我想问一下,成本费用算时我遇到财务费用为负数,我是不是正常加这个负数,不用把这个负数变为正数
新新老师
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提问时间:07/22 16:01
#事业单位#
正常用负数就可以了。
阅读 964
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考过初级想找工作,应该先学哪些课程?
一鸣老师
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提问时间:03/02 10:00
#事业单位#
先学学堂的实操和报税课程
阅读 964
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老师,请问,每月工资1万,不缴纳五险一金,税费应该怎么算
易 老师
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提问时间:02/28 17:04
#事业单位#
同学您好,同学您好,计算公式=(10000-5000)*0.03=150
阅读 964
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老师,您好!请问这个表怎么天的,有专票
朴老师
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提问时间:07/24 14:15
#事业单位#
同学你好 专票开几个点
阅读 963
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老师您好,开广告费的税率是多少?小规模纳税人,租出去的鲜花在合同里怎么提现,就写鲜花租赁吗
郭老师
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提问时间:05/12 15:00
#事业单位#
一般纳税人6%,小规模的1% 是
阅读 963
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