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单位报废一辆公务用车,原值10万,计划使用10年,现已使用14年,固定资产报废申请已审批,报废收入2000元,怎么做分录
郭老师
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提问时间:02/12 13:33
#事业单位#
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产10万 银行房款2000 贷固定资产清理 应交税费简易计税,2000除以1.03乘以2% 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
阅读 866
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老师,大学里面的会计专业课按专题授课或者说按项目来授课,是不是都是一个意思一回事
易 老师
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提问时间:02/12 10:52
#事业单位#
学员您好,是的,对的
阅读 512
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财务会计结余与预算会计结余的关系是?
金金老师
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提问时间:02/12 10:42
#事业单位#
您好, 预算会计和财务会计期末结转数有没有联系,是否财务会计的结余数+固定资产折旧-固定资产增加+负债=预算会计期末结余
阅读 952
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年末未分配利润转入流动资金的账务处理
文文老师
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提问时间:02/12 09:45
#事业单位#
未分配利润转入流动资金?? 未分配利润无法变现
阅读 467
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事业单位以前年度支错款退回单位是否得交回财政
小天老师
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提问时间:02/12 07:10
#事业单位#
您好!需要退回财政国库哦
阅读 470
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什么是实际成本法,适合哪类
晶晶月老师
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提问时间:02/12 01:29
#事业单位#
你好,正在解答中请稍等
阅读 717
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我们单位的一个工程给别人承包的,按进度付款(含发票),怎么做分录?工程完工时怎么做分录?
金金老师
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提问时间:02/11 21:50
#事业单位#
您好,是别人给你们付款是吗
阅读 729
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行政单位的决算怎么做
易 老师
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提问时间:02/11 19:11
#事业单位#
行政单位在年度终了前,应根据财政部门或主管部门的决算编审工作要求,对各项收支账目、往来款项、货币资金和财产物资进行全面的清理结算。并在此基础上办理年度结账,编报决算。 1、清理核对各项预算收支。清理、核对年度预算收支数字和各项缴拨款,保证上下级之间的年度预算数和领拨经费数一致。 为了准确反映各项收支数额,凡属本年度的应拨款项,应当在12月31日前汇达对方。主管会计单位对所属各单位的预算拨款和预算外资金拨款,截止12月25日为止,逾期一般不再下拨。 属于本年的各项支出,要按规定的支出渠道如实列报。年度单位支出决算,一律以基层用款单位截止12月31日止的本年实际支出数为准,不得将年终前预拨下级单位的下年预算拨款列入本年的支出,也不得以上级会计单位的拨款数代替基层会计单位的实际支出数。 2、清理结算各项应缴款项。凡属本年的各项收入,都要及时入账。本年的各项应缴预算款和应缴财政专户的预算外资金,要在年终前全部上缴。 3、清理结算各项往来款项。行政单位的往来款项,年终前应尽量清理完毕。按照有关规定应当转作各项收入或各项支出的往来款项要及时转入各有关账户,编入本年决算。主管单位收到财政专户核算的预算外资金属于应返还所属单位的部分应及时转拨所属单位,不得在“暂存款”挂账。 4、清理核对各项货币资金。行政单位年终要及时同开户银行对账,银行存款账面余额,要同银对账单的余额核对相符。现金账面余额,要同库存现金核对相符。有价证券账面数字,要同实存的有价证券实际成本核对相符。 5、清查核对各项财产物资。年终前,应对各项财产物资进行清理盘点,发生盘盈、盘亏的,要及时查明原因,按规定作出处理,调整账务,做到账实相符,账账相符。 二、年终结账 行政单位在年终清理结算的基础上进行年终结账。年终结帐包括年终转账、结清旧账和记入新账。 1、年终转账。账目核对无误后,首先计算出各账户借方或贷方的12月份合计数和全年累计数,结出12月末的余额。然后,编制结账前的“资产负债表”,试算平衡后,再将应对冲结转的各个收支账户的余额按年终转账办法,填制12月31日的记账凭单办理结账冲转。 2、结清旧账,将转账后无余额的账户结出全年总累计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清。对年终有余额的账户,在“全年累计数”下行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样,再在下面划双红线,表示年终余额转入新账,旧账结束。 3、记入新账。根据本年度各账户余额,编制年终决算的“资产负债表”和有关明细表。将表列各账户的年终余额数(不编制记账凭单),直接记入新年度相应的各有关账户,并在“摘要”栏注明,“上年结转”字样,以区别新年度发生数。 行政单位的决算经财政部门或上级单位审核批复后,需调整决算数字时,应作相应调整。
阅读 1799
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医疗事业单位,冲回多提的医疗风险金,影响资产负债表的哪些科目,净资产变了,对应资产部份应该调整哪项
小施老师
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提问时间:02/11 14:59
#事业单位#
你好,学员,多提的红字冲回哦
阅读 972
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企业的工业总产值如何计算?
耿老师
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提问时间:02/11 14:58
#事业单位#
1、工业总产值=当期生产出来的产品*市场销售价格,实务中如果计算非常复杂,可以简化为:工业总产值=当期主营业务收入+期末库存商品市价-期初库存商品市价。 2、近似算法则是:工业总产值=当期主营业务收入+期末库存商品成本价-期初库存商品成本价,当然这个是不准确的,不过往往差异率不会超过允许的范围。
阅读 13486
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那可以做到应付账款吗?
文文老师
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提问时间:02/11 14:51
#事业单位#
可以做到应付账款
阅读 543
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我们单位的一个工程给别人承包的,按进度付款,怎么做分录?工程完工时怎么做分录?
邹老师
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提问时间:02/11 14:42
#事业单位#
你好,按进度付款的时候,有取得相应发票吗?
阅读 769
收藏 3
你好老师新型研发机构适合用哪类财务制度
东老师
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提问时间:02/11 12:35
#事业单位#
您好,财务制度选择企业会计制度就行
阅读 678
收藏 3
政府会计里面固定资产报废,没有净值了该怎么做会计分录
陈珊萍老师
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提问时间:02/11 12:32
#事业单位#
固定资产报废会计分录 : 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:管理费用-资产报废损失 贷:固定资产清理
阅读 911
收藏 4
老师,工资没超过5000,用现金发,税务上有问题吗?
易 老师
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提问时间:02/10 23:12
#事业单位#
你好,可以的, 没问题 企业可以自行规范
阅读 787
收藏 3
老师,我们老板自己有一份工资,现在又有一家小规模企业,我想问的是,如果跟他算工资,那她的个人所得税是两边一起申报吗?
金金老师
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提问时间:02/10 22:14
#事业单位#
您好,这个是属于的,对的
阅读 503
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事业单位80年代以政府划拨的方式取得一项土地使用权,当时没有入账,现在想转让,需要审计,请问老师,如果找不到划拨当时的公允价值,是不是要以名义价值1元入账啊?
金金老师
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提问时间:02/10 21:19
#事业单位#
您好,是的,是这个意思的
阅读 870
收藏 4
事业单位80年底通过政府划拨取得土地使用权,当时未入账,现在想转让,需要审计,请问老师,这项土地要怎么入账,政府划拨时的价值是多少?
丁小丁老师
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提问时间:02/10 20:54
#事业单位#
您好!是按照划拨时的公允价来入账的
阅读 913
收藏 4
工厂工人伙食费,制造费用-福利费,最后要不要结成本
一鸣老师
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提问时间:02/10 15:59
#事业单位#
制造费用-福利费,最后要结成本
阅读 716
收藏 3
老师,员工工资没过5000,企业没有交社保,在报个税的时候。需要填专项附加扣除金额吗?
青老师
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提问时间:02/10 15:46
#事业单位#
你好; 可以填写专项扣除的; 如果确定没有 税费的; 你也可以不写的; 看你自己
阅读 836
收藏 4
工厂筹办期间,厨房给工人买的菜,记什么科目。等工厂正式投产记什么科目
文文老师
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提问时间:02/10 15:42
#事业单位#
现在可计入管理费用-福利费 投产后,制造费用-福利费
阅读 815
收藏 3
老师,去年从党费支的这600,慰问费列支错误了,应该从自有资金支出,我今年调账应该怎么列分录呀?
江老师
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提问时间:02/10 15:30
#事业单位#
直接冲销去年的分录,再按正确的分录记账。冲销更正法处理
阅读 558
收藏 2
老师,企业在销售之后就要结转成本,借,主营业务成本 贷,库存商品。我想问一下。这个主营业务成本的金额,从哪里来啊?
朴老师
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提问时间:02/10 15:22
#事业单位#
同学你好 就是出库的数量乘以的那家
阅读 828
收藏 3
请问一下 财务报表中应交税费是负数是正常的嘛
一鸣老师
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提问时间:02/10 15:09
#事业单位#
很正常的哈,有留抵税
阅读 802
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固定资产期初余额300336,期初折旧余额45836.5,期初固定资产净值254499.5,本年度报废一辆车原值13900,(已计提完折旧),报纸1800,怎么做分录呢
郭老师
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提问时间:02/10 12:46
#事业单位#
你好,你这个固定资产只有车的,没有其他的,是这个意思吧?
阅读 831
收藏 3
老师你好,我们是事业单位,委托外单位研发的软件,我们有永久使用期,需要入无形资产吗?软件只作现阶段工作使用,预期没有收益
青老师
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提问时间:02/10 11:21
#事业单位#
你好; 计入无形资产去核算的; 是计入这个哈
阅读 853
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(事业单位)有个往来账里面挂了个其他应收款20万有好多年了,但后经单位查明:当时是因为一项工程,承包人借了20万元,但是后来项目款到了就拨给承包人还了这笔账,但是账上一直挂着应收20万,冲了这笔账,系统里的资产报表结转的时候显示净资产为负数,结转不了,现在想处理掉这笔账应该怎么做?
木木老师
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提问时间:02/10 10:53
#事业单位#
归还了,也就是归还的时候当时没入账,是这意思吗
阅读 981
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工厂筹建期间,安装机器的费用通过,在建工程转入到固定资产,办公用品,小零件,车费,加油,都记入到管理费用-开办费,开办费是不是最后到当期损益。对吗老师
郭老师
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提问时间:02/10 10:22
#事业单位#
对的,是的,是这么做的。
阅读 706
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行政事业建账怎么建呢,新单位
朴老师
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提问时间:02/10 09:59
#事业单位#
看你们用什么软件 选择行政事业单位就可以
阅读 919
收藏 4
政府财务会计中,之前已经建有账套了。为了便于与政府收支科目一致,需要修改科目。请问可以直接修改吗
青老师
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提问时间:02/10 09:13
#事业单位#
你好;你修改什么会计科目
阅读 893
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