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老师你好,签合同日算起要求对方45天内一次性支付,这句话要怎么写才好
郭老师
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提问时间:08/25 12:00
#事业单位#
双方签订本合同后,乙方应在签订本合同之日起xx日内,将全部合同数额以现金形式支付给甲方
阅读 971
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老师,个人借款需要做预算会计分录吗,有资金的流出
朴老师
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提问时间:05/27 11:19
#事业单位#
同学你好 是事业单位的吗
阅读 971
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购的办公桌18000要入固定资产吧,对公付款的分录
新新老师
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提问时间:06/14 13:37
#事业单位#
借固定资产贷银行存款。
阅读 971
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医疗事业单位,冲回多提的医疗风险金,影响资产负债表的哪些科目,净资产变了,对应资产部份应该调整哪项
小施老师
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提问时间:02/11 14:59
#事业单位#
你好,学员,多提的红字冲回哦
阅读 971
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您好老师,商贸企业,非税收入通用申报表怎么填
朴老师
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提问时间:03/16 14:57
#事业单位#
同学你好 1.缴费人名称、缴费人识别号(统一社会信用代码):必须填写。 2.征收项目:必须填写。填写非税收入项目名称。 3.征收品目:必须填写。填写非税收入征收品目名称。 4.征收子目:非必须填写。非税收入品目下设定细目时,按相关规定填写。 5.费款所属期起(止):必须填写。按期缴纳的,填写所属期起始日期和截止日期;按次缴纳的,填写缴费义务发生日期。 6.应缴费基数:必须填写。填写总数量、收入总额、销售数量、应缴费人数、原值、面积、利润总额等非税收入计费的基数。 7.应缴费基数减除额:非必须填写。填写允许减除的数量、金额、面积、人数等。 8.计费依据:必须填写。填写应缴费基数减去应缴费基数减除额的余额。 9.征收标准:必须填写。填写征收的费率或单位费额等。 10.扣除数:非必须填写。适用于累进费率的速算扣除数,或者其他扣除数。
阅读 971
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老师,突然发现从三月份起,个税本期收入少算了一笔,现在先补救,应该怎么操作比较合适呢
青老师
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提问时间:06/16 08:57
#事业单位#
你好 ; 你修改之前的申报表即可 ; 从3月开始改 按月去 修改
阅读 971
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老师,你看看这个喃,这个是报个税的系统,这个是怎么回事
棉被老师
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提问时间:01/11 10:49
#事业单位#
你好 你增加员工 以后要点一下报送再报收入的
阅读 970
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我们是事业单位,请问下我们有个办公室改造,一共6.2万,其中装修费1.2万,购买固定资产设备4.5万,0.2万办公用品,请问这个列哪几个经济科目呀?对方开票是一家单位,是不是发票要分开开?
桂龙老师
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提问时间:05/09 09:22
#事业单位#
同学,你好,装修费可以列长期待摊费用 固定资产入固定资产 办公用品入办公费 可以分开,也可以开具在一张发票上
阅读 970
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老师,我想问一下是不是填完《A100000中华人民共和国企业所得税法年度纳税申报表(A类)》,然后就可以点申报了呢?
新新老师
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提问时间:05/20 16:34
#事业单位#
你好。您好,所有项目都填写全了,就可以申报。
阅读 970
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公司是做劳务派遣的,用公账转给支付宝,备注往来款,怎么做会计分录
郭老师
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提问时间:03/09 15:38
#事业单位#
你好,这个支付宝是企业的吗?如果是的话,借其他货币资金贷银行存款。
阅读 970
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老师您好,我是一家小规模公司,我们开出一张29万的普通发票,这笔钱我想提到个人账户,怎么样才能提出来。
郭老师
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提问时间:12/02 13:46
#事业单位#
你好,转给个人是什么业务的?你得有业务才能转,主要是这个人需要交税。
阅读 970
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香港的公司2022.8.19美元账户收到新加坡转账USD547.8 借:银行存款-中国银行美元 547.8 贷:应收账款-BYTEDANCE PTE LTD 534.52 主营业务收入 13.28 请问:应收账款的确认金额和主营业务收入的金额是怎么计算的?
木木老师
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提问时间:11/20 19:04
#事业单位#
你好,同学 具体问题是什么
阅读 970
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已知单位提前发一个月工资 6月在5月发工资 A某6月工资不该发因为6月退休,所以采取:不让他退回来,而是从之后给他下发的退休金扣回来,对应的相关分录怎么做? 就是6月账务计提分录、缴交 社保分录、 逻辑是比如: 计提工资100,退休本应发500 ,那扣完就没得发退休的,还欠500就再延期到下月扣,一直扣到够就停,之后继续下发给他退休 2、社保局到时候退回6月帮他缴纳的社保给单位,单位再将个人部分再退还给个人,缴纳6月社保分录如何做?退回个人如何做
朴老师
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提问时间:08/26 10:00
#事业单位#
提前发工资做其他应收款,然后扣回的时候冲减其他应收款就可以了 2.借银行 贷其他应收款 借其他应收款 贷银行存款
阅读 970
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老师,工业企业会计。销售商品后 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费。 同时结转成本。 借主营业务成本, 贷。库存商品。 那这个主营业务成本的金额是从哪里来?
新新老师
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提问时间:02/07 10:54
#事业单位#
你好 收入贷方还 有 增值税科目 成本是发出商品数量 *单位
阅读 970
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老师,1.是门诊不确认收入,只在科研这边核算收入和支出?2.给供应商的“应付账款”其实是患者在门诊做检查的实际支出吗?如果这样核算的话,需要单独核算参加实验的患者在门诊检查的支出,目前单位支出难以手动区分实验患者和普通人的支出?该如何取数?
朴老师
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提问时间:11/27 16:03
#事业单位#
一、门诊与科研核算 合理性与问题 若门诊服务属于科研项目一部分,在科研核算有合理性。但会影响门诊财务报表收入数据,且可能导致成本核算不准。 解决方法是报表附注说明和建立合理成本分配机制。 二、应付账款与患者支出核算 关系 应付账款与患者门诊检查实际支出相关。 取数方法 可按实验患者和普通患者数量或检查次数比例估算,或建立标记追踪系统,也可通过抽样统计与成本分析来解决难以区分支出的问题
阅读 969
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请问接会计帐时:帐面上没设银行存款 金额为零,但是公司银行存款对帐单上的实际余额为18万,请问这种情况如何处理?
小天老师
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提问时间:10/11 03:55
#事业单位#
您好,上个会计账就是乱做的,现在不能焦急调整账套,对照出纳的日记账和财务账套的银行日记账进行对照,查清是哪个交易漏录入了,这样明明的的还好补录分录把银行余额调整
阅读 969
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救急,这个为什么收回来的小于股本啊
金金老师
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提问时间:08/23 09:35
#事业单位#
您好,你说撤资收回来少10是吧
阅读 969
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公户发工资怎么做分录
玲老师
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提问时间:03/28 10:23
#事业单位#
借应付职工薪酬贷银行存款。
阅读 969
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事业单位预存电费,需要平行记账吗
易 老师
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提问时间:03/07 14:16
#事业单位#
同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要的,
阅读 969
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我现在收了职工养老统筹,我的工作流程如下,您看这样可以吗 收款时收谁的款给谁开收据,收齐之后存到单位基本账户,写会计分录,借:库存现金,贷其他应收款-职工养老统筹,转帐给上级主管部门后,借:其他应收款,贷:现金 公办学校哦
立峰老师
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提问时间:11/08 14:40
#事业单位#
同学你好 是正确的。
阅读 969
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你好 金属制品能开13%的发票嘛
朴老师
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提问时间:08/16 17:17
#事业单位#
同学你好 这个可以开的
阅读 969
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我这个月要申报 文化事业建设费,一定要办变更吗?还有没其他方法解决?
东老师
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提问时间:10/22 15:39
#事业单位#
你好,如果都已经给你们带出来了,肯定是需要申报的。
阅读 969
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直接使用的低值易耗品可以,直接记到办公费里面吗?
易 老师
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提问时间:09/29 22:50
#事业单位#
你好,可以的, 没问题
阅读 969
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这个怎么做账,分录是,急
郭老师
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提问时间:12/25 16:47
#事业单位#
自己使用的吗?如果是的话,借固定资产贷银行
阅读 968
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这个需要怎么写分录,谢谢
羽羽
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提问时间:05/20 18:19
#事业单位#
同学你好,借:生产成本-辅助生产成本-发电车间2550 生产成本-辅助生产成本-修理车间2100 制造费用25375 管理费用3805 贷:生产成本-辅助生产成本-发电车间14280 生产成本-辅助生产成本-修理车间19550
阅读 968
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公司3月份交了税,4月份税局退回一半,让5月份交。那退回和重交的会计科目怎么做?
一鸣老师
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提问时间:05/16 10:21
#事业单位#
退回做交税相反的分录
阅读 968
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单位购买档案软件,应当归类在无形资产中的那一项
王超老师
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提问时间:05/18 15:26
#事业单位#
你好 这个要放到(七)软件那边
阅读 968
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你好,请问月初想购票,一定要将什么税申报完才能购票呀?
新新老师
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提问时间:07/04 09:45
#事业单位#
是的,需要报完税领发票。
阅读 968
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麻烦问下社火迅游采购一批演出服,需要入固定资产,这是属于什么类别
易 老师
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提问时间:10/12 19:17
#事业单位#
同学您好,属资产一增一减的类别
阅读 968
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老师,我们单位买了一批窗帘,花了8000元,只有一张个人代开的发票,行吗?
艳子老师
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提问时间:06/16 11:04
#事业单位#
同学,你好,可以的,有发票就可以了
阅读 968
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