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建筑公司承接政府采购项目,开票是建筑服务还是销售货物?
家权老师
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提问时间:08/21 11:11
#建筑#
关键具体你们承接的是什么业务?
阅读 466
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你好,2023年11月份对方开具一张发票,未入账,我们今年6月勾选抵扣,这个月对方要红冲发票,我们已经在数电平台进行确认,那税务怎么处理?账务上需要处理么?怎么处理呢?
宋生老师
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提问时间:08/21 10:32
#建筑#
你好!1你是到这个月都没有入账,只是做了认证是吗? 你认证的时候如何入账的
阅读 409
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老师,请问我们是装修设计公司,给客户签了全屋定制的合同,转给木作公司的钱是成本吗
家权老师
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提问时间:08/21 10:26
#建筑#
是的,那个就是成本的哈
阅读 449
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建筑工程工地上如何给工人购买意外险
暖暖老师
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提问时间:08/21 10:07
#建筑#
你好,按照人员名单到保险公司购买一般是
阅读 461
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建筑公司现在由于成立分公司还是子公司的事情,我想了解下成立子公司的话,母公司的资质可以给子公司使用吗
郭老师
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提问时间:08/21 08:33
#建筑#
不可以的,母子公司需要有单独自己的资质。
阅读 660
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老师,工程施工按什么确认收入
廖君老师
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提问时间:08/21 07:33
#建筑#
您好,根据我们的完工进度来确认收入,下面第4 工程结算相关会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款(并开票) 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后结转到主营业务成本
阅读 520
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工程施工没有收入可以结转成本吗
小林老师
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提问时间:08/21 07:24
#建筑#
你好,你没有收入结转成本原因是!?
阅读 573
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老师,工程施工没有收入可以结转成本吗
廖君老师
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提问时间:08/21 04:06
#建筑#
您好,不可以的,收入和成本是哦,没有收入就结转成本,毛利率为负,这个不合适的
阅读 577
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老师你好。我想问一下建设工程公司购买的工具(比如钳子,皮管,剪刀)是入什么科目呀
冉老师
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提问时间:08/20 22:29
#建筑#
您好 可以计入低值易耗品 然后领用摊销计入工程施工——合同成本——间接费用
阅读 499
收藏 0
老师**方转10万给我们,扣除完管理费,还剩7万,着7万开票,这3万管理费账务怎么处理啊
bamboo老师
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提问时间:08/20 22:13
#建筑#
您好 请问10万是**方转的 不是甲方? 您开了7万的发票给**方?
阅读 427
收藏 2
建筑施工企业异地预缴增值税,一般计税方法下,扣除的分包款发票进项税额之前月份已经抵扣,那预缴税款时还能扣除吗?
郭老师
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提问时间:08/20 20:00
#建筑#
只要是这个项目的 可以的 可以扣除的
阅读 5997
收藏 25
球童下水管道和清理,来发票名称是不是,劳务*维修费?
宋生老师
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提问时间:08/20 18:54
#建筑#
是的,可以这样开了
阅读 439
收藏 2
老师,工程项目咨询费一般在工程总造价的百分之几比较合适?
郭老师
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提问时间:08/20 16:12
#建筑#
你好,一般在2%左右的。
阅读 689
收藏 3
建筑专业分包合同税率是多少
宋生老师
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提问时间:08/20 16:04
#建筑#
你好!这个是1%或者9%的了
阅读 420
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老师,现在全电发票了,必须写收款人和复核人吗,只有开票人可以吗?
暖暖老师
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提问时间:08/20 13:52
#建筑#
你好现在开票人时必须的,那两个可以没有的
阅读 466
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老师,**劳务公司,怎样把账做平?
宋生老师
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提问时间:08/20 13:42
#建筑#
你好!这样问没办法说啊。都不知道具体业务,也不知道具体是什么科目不平
阅读 443
收藏 0
如果采购价是17.5元/块,销售价格是38.4元/块,销售1251片,那么毛利润和净利润分别怎么算?
朴老师
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提问时间:08/20 12:25
#建筑#
首先计算销售收入:38.4 元 / 块 × 1251 块 = 48038.4 元 采购成本:17.5 元 / 块 × 1251 块 = 21892.5 元 毛利润 = 销售收入 - 采购成本 = 48038.4 - 21892.5 = 26145.9 元 净利润的计算还需要考虑其他费用,如运输费、销售费用、管理费用、税费等。 假设其他费用总计为 X 元,净利润 = 毛利润 - X = 26145.9 - X 元 如果不考虑其他费用,那么此时的毛利润 26145.9 元就约等于净利润
阅读 332
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老师,武汉请问洪山区建务劳务个人开票,个税有限额吗?税是要交多少?
郭老师
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提问时间:08/20 12:13
#建筑#
你好 个税没有限额的20%-40% 安劳务报酬
阅读 378
收藏 1
老师,项目竣工,工地上的人员撤场发生的车费,应该计入工程施工、还是公司费用?
刘艳红老师
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提问时间:08/20 11:34
#建筑#
您好,这个计工程施工里面
阅读 475
收藏 2
老师,您好,问一下快账上的长城建筑,里面有三个项目,有简易计税和一般计税,想问一下这个简易计税和一般计税是怎么规定的,可以自主选择是简易计税还是一般纳税吗
家权老师
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提问时间:08/20 09:39
#建筑#
简易计税就是不需要销项税-进项税交税
阅读 428
收藏 2
老师,公司购买预制菜作为中秋礼品发给职工,符合中央八项规定吗,入帐入哪个科目好呢
蓝小天老师
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提问时间:08/20 09:31
#建筑#
公司购买预制菜作为中秋礼品发给职工,是否符合中央八项规定,需要考量礼品的价值、发放的范围和方式等因素。 如果礼品价值适度,发放是基于对职工的节日关怀,且符合公司内部合理的福利制度和相关规定,通常不会违反中央八项规定。但如果礼品价值过高、发放方式不合理或存在其他违规情形,就可能不符合相关规定。 在入账方面,一般计入“应付职工薪酬 - 非货币性福利”科目。 具体的会计处理如下: 购买预制菜时: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 发放给职工时: 借:应付职工薪酬 - 非货币性福利 贷:库存商品 应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)
阅读 343
收藏 1
老师,您好,月末没有确认收入,收到总包代发工资怎么记账呢
家权老师
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提问时间:08/20 09:27
#建筑#
借:应付职工薪酬-工资 贷:应收账款-总包
阅读 295
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老师好 我们和对方合干的一个项目 开票工程款走的我们公司 企业所得税我们按开票金额*2% 对方按(收入-成本)*5% 合理吗
暖暖老师
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提问时间:08/20 09:20
#建筑#
你好对方按小微企业的利润收取这个合理
阅读 354
收藏 1
老师,您好,收到总包代发分包工人的工资应该怎么记账,借:应付职工薪酬,贷:应收账款吗
小林老师
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提问时间:08/20 09:20
#建筑#
你好,是的,你的理解非常正确
阅读 443
收藏 0
你 好,老师我想问一下,我们给一家公司代开发票,以我们自己的名义开,然后我们像他收取管理费,这是合法的吧?
宋生老师
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提问时间:08/20 08:55
#建筑#
你好!不可以的。严格来说属于虚开
阅读 413
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老师,免税的有机肥普通发票可以计算抵扣进项吗
家权老师
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提问时间:08/20 08:30
#建筑#
只有免税的农产品才能计算抵扣
阅读 368
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老师您好,市住建局下来检查,项目建设资金包括哪些,需要准备建设资金哪些项目
岁月静好老师
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提问时间:08/20 06:20
#建筑#
同仁您好 项目建设资金通常包括以下几个方面: 1. 土地费用:包括土地出让金、征地拆迁补偿等。 2. 工程费用:涵盖建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费等。 3. 工程建设其他费用:例如勘察设计费、监理费、咨询费、招标代理费等。 4. 预备费用:用于应对可能出现的工程变更、物价上涨等不可预见因素。 5. 建设期利息:如果项目有贷款,需支付的贷款利息。 6. 流动资金:保证项目建成后初期运营所需的资金。 为了应对市住建局的检查,您可能需要准备以下与建设资金相关的项目资料: 1. 项目预算文件,包括各项费用的详细预算。 2. 资金来源证明,如银行贷款合同、政府拨款文件、自筹资金的证明等。 3. 资金使用计划和实际使用情况的台账记录。 4. 各项费用的支付凭证和发票。 5. 财务报表,反映项目资金的收支和结余情况。 6. 与资金相关的审批文件和手续。 7. 如有资金监管要求,提供资金监管账户的流水和报告。 针对你公司实际情况,合计宿舍上述文字。同时你要了解住建部来检查,主要是想检查你们的资金情况,还是企业资质情况?
阅读 666
收藏 3
你好,比如我们公司在建个工期两年的工程,那这期间哪些费用计入在建工程,哪些费用直接做当期费用呢?
bamboo老师
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提问时间:08/19 23:35
#建筑#
您好 为了在建工程发生各项支出计入在建工程成本 比如管理部门 财务部门发生的支出就直接做当期费用
阅读 512
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老师,我们是建筑企业,业主想和我们做个项目,是epc项目,那我们怎么给业主开发票?
小锁老师
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提问时间:08/19 21:02
#建筑#
您好,这个的话,你们可以建筑安装服务,这个
阅读 473
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如果2023年4月发了20万工资,4月同时进行做了3个项目,A项目是进行了10%,B项目进项了20%,C项目进行了30%,3个项目收入都是在2024年2月收A项目100万,3月收B项200万,4月收C项目300万,那么如何把20万分摊工资成本的话,怎么算3个项目?
廖君老师
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提问时间:08/19 18:36
#建筑#
您好,我们分不出每个项目是哪些人参与的话,就按收入来分 100*10%*20/(100*10%+200*20%+300*30%) 200*20%*20/(100*10%+200*20%+300*30%) 300*30%*20/(100*10%+200*20%+300*30%)
阅读 392
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