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我想被指导论文
暖暖老师
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提问时间:07/17 17:40
#事业单位#
你好,论文一般不指导咱们这里
阅读 1007
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老师,企业承接了科技厅的一个重大项目专项任务书,收到的款项放在专项应付款,还是递延收益
棉被老师
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提问时间:01/12 10:09
#事业单位#
你好 可以放在专项应付款的
阅读 1007
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老师 我想问一下 计提应付职工薪酬 和发放时候会计分录,有社保和个税情况
小燕老师
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提问时间:12/12 10:10
#事业单位#
上面的分录没有问题
阅读 1007
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不知道怎么写,需要详细的解答过程。
暖暖老师
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提问时间:08/30 11:10
#事业单位#
...
阅读 1007
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你好我想问一下,一张发票最高能开99999,我的金额是7649245.56,9001.76吨,单价是849.75,我一张能开多少钱,多少吨
一鸣老师
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提问时间:09/30 09:15
#事业单位#
至少开8张,平均分配就是了
阅读 1007
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老师,怎么报差旅费?
金金老师
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提问时间:10/26 10:37
#事业单位#
您好,请问一下有票据吗
阅读 1007
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这种情况日记账要记收入0.9吗?
一鸣老师
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提问时间:12/07 16:52
#事业单位#
具体什么情况的嗯额?
阅读 1006
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您好老师,客户让老板用个人开发票给他,说可以省税费,这能行得通吗?
刘倩老师
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提问时间:11/09 12:48
#事业单位#
你好!其实省不了,大部分时候税更多
阅读 1006
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老师您好,图一是说下列各项应当在发生时确认为当期费用,不计入存货成本:那和图二说的分别什么意思,怎么分辨呢?
小天老师
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提问时间:09/26 09:32
#事业单位#
您好,图1说的是直接计入当期损益中,图2说的也是直接计入损益,不计入存货成本,图1和图2说的是不同的业务事项,但都是计入损益中,不是一个资本化,另一图费用化,不用区分呀
阅读 1006
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印花税的计税基数是什么?开票的不含税收入,还有哪些呢?
邹老师
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提问时间:07/13 08:44
#事业单位#
你好,请看这个图片
阅读 1006
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老师,你看下这张设计咨询服务的发票,这样开对吗?
朱立老师
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提问时间:12/27 19:38
#事业单位#
你好 建议 单位 一栏 写“次”或“项”
阅读 1006
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老师好,这里财务会计,第一张图为什么做其他应付,而第二张图做预收账款?
木木老师
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提问时间:08/06 21:22
#事业单位#
你好,同学 你指的是关于哪个金额
阅读 1006
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适用小型私营企业的存货管理财务控制制度有哪些
丁小丁老师
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提问时间:12/21 13:02
#事业单位#
您好!一般就是一个存货管理制度哦
阅读 1006
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老师,我们单位买了一批窗帘,花了8000元,只有一张个人代开的发票,行吗?
艳子老师
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提问时间:06/16 11:04
#事业单位#
同学,你好,可以的,有发票就可以了
阅读 1006
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老师,你好,行政单位的残保金计入什么科目
邹老师
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提问时间:03/30 15:42
#事业单位#
你好,行政单位的残保金,计入其他支出 科目核算
阅读 1006
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老师收入减去支出没有减掉其他费用的支出单纯的支出是不是等于毛利润
郭老师
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提问时间:06/07 14:16
#事业单位#
对的是的,就是收入减去成本。
阅读 1006
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能告诉我最后得数0.9759怎么来的吗
枫枫老师
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提问时间:12/21 20:40
#事业单位#
你好,同学,查表可得(3)=0.9987,(2)=0.9772,那么0.9987+0.9772-1=0.9759
阅读 1005
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考试,你好,我这个增值税的计提好像有点问题,这个在科目余额表中出现了两个一样价格,一个增值税-销项税额和一个计提的增值税未交增值税
郭老师
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提问时间:12/20 14:50
#事业单位#
如果你是一般纳税人,你结转的增值税就是销项税额减进项税额,不考虑其他的,如果有进项转出,还需要加上进项转出,有留底的需要减去这个留底。
阅读 1005
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请问一下各位老师,筹建期管理费用怎么处理呢?
一鸣老师
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提问时间:12/04 09:39
#事业单位#
关键是筹备期是1年内还是超过1年?
阅读 1005
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请教老师,刚注册不就的公司,给员工还没有购买社保,但发工资的时候要交个人所得税不呢
新新老师
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提问时间:04/12 10:31
#事业单位#
你好,发放工资就要申报个税。
阅读 1005
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丙公司为建筑施工企业,是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为9%,增值税采用一般纳税人核算方式。2021年3月发生部分业务如下: (业务1)3月10日购入建筑模板一批,价款600000元,档板一批,价款200000元,取得的增值税专用发票载明税额为104000元,当日开出并承兑商业承兑汇票900000元,余款暂欠。周转材料购回后当即投入承建的甲公司办公楼建设工程使用。(该工程工期为10个月,周转材料采用按月摊销法进行摊销) (业务2)3月15日,临时食堂、民工宿舍搭建完成,结转…… (业务3)3月18日,接银行通…… (业务4)3月21日,收到某市民政局及审计… 要求:编制业务1-4完整分录
兆老师
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提问时间:10/08 16:46
#事业单位#
您好,业务1,购入,借:周转材料800000,应交税费-应交增值税-进项税额104000,贷:应付票据900000,应付账款4000,每月摊销,借:合同履约成本-工程施工80000,贷:周转材料80000。业务2,借:临时设施-食堂30000,临时设施-宿舍36000,贷:在建工程-食堂30000,在建工程-宿舍36000。业务3,借:银行存款1200000,贷:合同负债1200000。业务4,196200-163500=32700,32700/1.09=30000元,借:应收账款32700,贷:合同结算-价款结算30000,应交税费-应交增值税-销项税额2700
阅读 1005
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非盈利医院,发票是按实际结算金额开具,但跟医保局对接,我超额不拨付的款项,冲减收入。这样与实际开票金额不一致,是冲减部分开红字发票,还是未开票金额可以填负数冲减
小艳老师
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提问时间:03/31 23:55
#事业单位#
您好,未开票金额可以填写负数填报。
阅读 1005
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老师你好!我跟人家租了一个园区,两年,一年2000万共计4000万 分三次付,三个月付清 但是对方发票是按月开的 ,1、确认资产 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费 贷:租赁负债-租赁付款额 2、付租金 租赁负债-租赁付款额 贷;银行存款 这几步分录我都做啦 然后我收到发票这步我咋做分录?
青老师
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提问时间:03/07 11:44
#事业单位#
你好; 1. 1、承租方租入固定资产: 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用 贷:租赁负债——租赁付款金额 2、支付利息费用以及租赁费用: 借:财务费用——利息费用 贷:租赁负债——未确认融资费用 借:租赁负债——租赁付款金额 贷:银行存款 3、租赁期满后行使购买权: 借:固定资产 使用权资产累计折旧 租赁负债——租赁付款额 贷:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用 银行存款 ;按照这个思路去做哈
阅读 1005
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老师,你好我们这么有一张进项票,对方说在开票软件里可以查询,但是我们勾选没有找到是什么原因那?
新新老师
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提问时间:10/14 14:20
#事业单位#
您好,查看一下发票填写是否正确?
阅读 1005
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老师,请问生产部门使用的设备进行的日常维修费是计入什么科目?
文文老师
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提问时间:06/12 09:26
#事业单位#
生产部门使用的设备进行的日常维修费是计入管理费用-维修费
阅读 1005
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老师好,资产报废的分录怎么写啊?原值10000折旧也1000没有收益
郭老师
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提问时间:07/05 15:48
#事业单位#
你好,也没有报废收益吗?借累计折旧贷固定资产。
阅读 1005
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老师,我们学会是社会团体,23年度对四川三州地区医院和卫生健康信息中心有直接捐赠电子设备(自行采购的物品),这个可以税前扣除吗?
venus老师
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提问时间:01/12 10:24
#事业单位#
同学你好,直接捐赠是不能在税前扣除的;需要通过公益性组织工县级以上政府
阅读 1004
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请问行政事业单位的工会经费单独核算,另外设置帐套,请问怎么设置会计科目?
宋老师2
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提问时间:01/10 16:54
#事业单位#
你好,你另外设置账套。这个看你打算用什么会计制度?
阅读 1004
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事业单位扣款记其他应付款,缴纳记其他应收款违反了什么会计法规?
金金老师
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提问时间:10/08 14:56
#事业单位#
您好,违反的规定是记账不准确,核算不清晰
阅读 1004
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老师好,请问给退休人员买的中秋月饼类属于什么费用呢?
东老师
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提问时间:10/31 16:26
#事业单位#
你好,这个可以记录到管理费用,福利费。
阅读 1004
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