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请问a和b两个单位并账了,以前ab两个单位的往来应付应收款该如何处理
小小快乐老师
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提问时间:02/23 14:32
#事业单位#
同学你好,直接抵消就可以了
阅读 805
收藏 3
老师:我2022年我把帮职工代扣代缴的社保费用记在其他应付款下,今年想把它调整到其他应收款,怎么做账?
青老师
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提问时间:02/23 14:28
#事业单位#
你好 ; 可以的; 你做的 贷方其他应付款的话; 你做; 借 其他应付款贷其他应收款
阅读 681
收藏 3
1、政府会计制度下,我们单位实行收支两条线管理,当月经营收到资料次月需上缴给财政,下个次月扣除后再返还给单位使用,这种情况怎么账务处理呢。 2、单位销售的货物属于第三方公司的存货,每月定期将货物发送到我们单位,我们销售后按月与第三方公司结算成本,这种情况怎么账务处理呢。 两个问题都是建立在政府会计制度的前提下,请解答
木木老师
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提问时间:02/23 12:50
#事业单位#
1.收到 借,银行存款 贷,应交财政款 上交 借,应交财政款 贷,银行存款 再返还 借,银行存款 贷,事业收入 借,资金结存 贷,事业预算收入 2.您支付是财政直付 借,事业支出 贷,资金结存 借,业务活动费用 贷,银行存款
阅读 558
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老师,事业单位法人证书的开办资金可以变更的吗
新新老师
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提问时间:02/23 10:41
#事业单位#
可以 《事业单位登记管理暂行条例实施细则》中第五章第四十五条“开办资金比原登记的开办资金数额增加或者减少超过20%的,应当申请变更登记。的规定。但是实际上根据实施细则的释义,是将事业单位扣除员工福利、国家规定专项用途等非单位自由支配的净资产数与开办资金进行对比;如果扣除后金额变动幅度没有超过,可申请不变更。这就是对于事业单位法人证书资金变更的规定,谢谢你的咨询!
阅读 1180
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老师,你好,今个月我公司对公支出了车辆保险费,本来老板说有发票,才在对公支付的,但现在告知没有发票,是不是这样做帐, 借,管理费用—车辆保险费 贷,银行存款 借,管理费用—车辆保险费 贷,营业外支出,
东老师
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提问时间:02/23 10:06
#事业单位#
您好,没错可以这么做账的
阅读 692
收藏 3
A老板购买汽车分期付款。B老板付款,车分期款又属于公司。这个账应该怎么做
新新老师
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提问时间:02/23 09:52
#事业单位#
你好 借 固定资产,未确认融资费用, 贷银行 长期应付款 借长期应付款,贷其他应付款 借财务费用 贷其他应付款
阅读 875
收藏 4
老师你好,因为报社平时登报金额比较少的1800这样都没合同,我们一收押金确认就开票了,有笔是去年12月开的,然后这个月说不登报了,这样我税也交了,钱也挂账,按理说不能退才正确。
朴老师
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提问时间:02/23 09:39
#事业单位#
同学你好 你收到发票按照发票来就可以
阅读 529
收藏 2
你好,想问一下,工会的年初结余是怎么算的呢?结余资金期初是640503.21元,其他应收款是320000元,其他应付款877.9元,年初结余是321381.11元吗?
朴老师
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提问时间:02/23 09:35
#事业单位#
同学你好 对的 上年的期末是本年的期初
阅读 1127
收藏 0
工商银行财智卡日限额最多可以提到多少?
兮兮老师
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提问时间:02/23 03:04
#事业单位#
尊敬的学员您好!ATM机每账户日取现金额上限为人民币2万元,柜面的限额要看有没有特殊设置,这个需要问客服咨询您本身的卡的情况。
阅读 522
收藏 2
请问老师,事业单位会计计提工资,还有发放工资的分录怎么做呢,发放是国库支付,工资项目也很多,有基本工资,国家统一规范性补贴,规范性补贴,改革性补贴啥的,不知道该怎么计提,还有社保部分也是,要分个人部分,单位部分,好复杂呀
晶晶月老师
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提问时间:02/23 00:20
#事业单位#
你好,正在解答中请稍等。
阅读 814
收藏 3
事业单位固定资产报废,固定资产10元,已提折旧8元会计分录怎么做?
小菲老师
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提问时间:02/22 20:52
#事业单位#
同学,你好 借:固定资产清理2 累计折旧8 贷:固定资产10
阅读 17771
收藏 0
老师你好?我想问下我们是生产销售,但是有二级施工资质给客户提供,对方需要工程票,我们只有材料票,其它的怎么找进项呢
文文老师
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提问时间:02/22 20:49
#事业单位#
分包工程的进项专票
阅读 754
收藏 3
施工方按工程进度完成120万元的工作量,合同规定按完成工作量80%支付每期进度款,本月施工方开票数96万,领导审批核定96万。财务帐务处理时,是只按开票数96万做帐?还是把24万计入应付工程款?
郭老师
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提问时间:02/22 20:10
#事业单位#
你好 实际120万都完工了吗?如果是的话,正常的做120万就可以的,没有开发票的那一部分正常做账,没有支付的放到应付账款。
阅读 843
收藏 4
老师,请问一下您,国有独资企业是国企嘛
邹老师
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提问时间:02/22 16:46
#事业单位#
你好,国有独资企业,是国企
阅读 1032
收藏 4
23年1月份工资底薪2000,实际员工出勤6天,工资按天数算应该是多少,
易 老师
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提问时间:02/22 16:26
#事业单位#
同学您好,一般工资计算是工资标准*出勤天/工作日数进行计算加减津贴和各类扣款,工作日数为企业排班天数,有的15轮班制,也有的20天都是有可能
阅读 1078
收藏 0
您好 我想问下我们单位没给员工交清社保,社保处于欠费状态 员工离职在别的单位可以可以增加上嘛?
一鸣老师
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提问时间:02/22 15:37
#事业单位#
欠费了是没法在其他公司交的,因为你们这边没减员
阅读 895
收藏 4
老师,12月单位经办人打借条预支了1月份电费,我当时做的是借:其他应付款、贷:零余额。是不是做错了。2022年已经年结账了,1月份经办人拿来了电费发票要冲减借条,怎么做账啊?
朴老师
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提问时间:02/22 15:29
#事业单位#
同学你好 对的 直接冲就可以
阅读 791
收藏 3
门诊今天多入5元,明天少入5元怎么做账
一鸣老师
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提问时间:02/22 15:17
#事业单位#
挂往来科目其他应收款就是
阅读 747
收藏 3
部门决算的功能科目该怎么核对
青老师
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提问时间:02/22 15:10
#事业单位#
你好; 你们是系统软件里面 要核对科目明细吗
阅读 822
收藏 0
学历证书编码看哪一个,要填初级报名信息
东老师
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提问时间:02/22 13:34
#事业单位#
您好,能发个完整的图片吗
阅读 769
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如果说我买材料付对方10%税点,那我卖商品要收客户多少税点才不会亏
一鸣老师
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提问时间:02/22 10:09
#事业单位#
至少你也也得收10%个点才不亏的
阅读 871
收藏 1
你好,请问我们零余额专户开发票,发票信息里单位名称:单位名称+零余额专户,还是直接就是单位名称
郭老师
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提问时间:02/22 10:00
#事业单位#
你好,单位名字就可以。
阅读 828
收藏 0
想了解下事业单位出纳相关工作流程,10号前打社保缴费通知单回来后,会计付款?还是到时候银行自动扣款
东老师
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提问时间:02/22 09:47
#事业单位#
你好,现在一般都是会自动扣款的。
阅读 733
收藏 3
请问老师,我们是事业单位,有一笔专业指导费的支出,经济分类应该是什么
新新老师
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提问时间:02/22 09:37
#事业单位#
你好 你们都有哪些分类 可以选择的
阅读 857
收藏 0
事业单位工资的计提与发放,能给我个分录吗、
晶晶月老师
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提问时间:02/21 23:29
#事业单位#
你好, 1、事业单位计提工资时的会计分录: 借:事业支出 贷:应付职工薪酬—基本工资 应付职工薪酬—公积金 应付职工薪酬—社保 应交税费—个人所得税 2、事业单位发放工资时的会计分录: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 3、事业单位员工缴纳个税时的会计分录: 借:应交税费—个人所得税 贷:银行存款
阅读 1151
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基本支出结转借贷方表示什么
文文老师
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提问时间:02/21 21:20
#事业单位#
基本支出在结转时,金额在借方,表示基本支出有结余,没有超支;或有收入,且本期的收入大于支出。
阅读 888
收藏 4
例:2019年到2021年固定资产没有做过折旧,2022年固定资产才做折旧,请问2019到2021年的固定资产可否不做折旧了?直接忽略
新新老师
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提问时间:02/21 15:19
#事业单位#
你好 可以的 一次补折旧
阅读 863
收藏 4
我是事业单位会计,去年有一笔党费记错账了,多记了494.61元,2023年一月份银行对账单显示银行存款减少 了494.61元,去年已结账决算做完了 想在2023年一月份的记账中调整一下 怎么做分录呢老师
杨家续老师
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提问时间:02/21 15:16
#事业单位#
您好!针对账面多支付的金额,财务会计通过以前年度损益调整,预算会计通过以前年度盈余调整,借:有关资产或负债科目 贷:以前年度盈余调整
阅读 17432
收藏 30
我是事业单位会计,去年有一笔党费记错账了,多记了494.61元,2023年一月份银行对账单显示银行存款多了494.61元,想在2023年一月份的记账中调整一下怎么做分录呢老师
王超老师
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提问时间:02/21 15:11
#事业单位#
你好 请问一下,你们上级单位有没有给你们下达预算
阅读 16645
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老板从公户支钱,这钱也没说明用处,也没有票归还,你说我分录怎么做呢
朴老师
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提问时间:02/21 15:11
#事业单位#
同学你好 挂往来就可以了
阅读 16734
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