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行政事业单位国有资产损溢资金挂账核实申请表中资产损失包括盘亏和报废两项吗
朴老师
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提问时间:05/18 09:12
#事业单位#
同学你好 对的 包含的
阅读 1014
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老师,我是公证处会计,适用事业单位会计制度,增值税减免会计分录怎么做?
木木老师
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提问时间:11/18 18:59
#事业单位#
那你就是借应交税费增值税贷其他收入。
阅读 1014
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老师你好!我们是事业单位企业管理、员工要参加个安全培训得记到那个科目?还有出差的路费等
金金老师
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提问时间:06/21 22:26
#事业单位#
您好,这个是属于公司的管理费用的
阅读 1014
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已知单位提前发一个月工资 6月在5月发工资 A某6月工资不该发因为6月退休,所以采取:不让他退回来,而是从之后给他下发的退休金扣回来,对应的相关分录怎么做? 就是6月账务计提分录、缴交 社保分录、 逻辑是比如: 计提工资100,退休本应发500 ,那扣完就没得发退休的,还欠500就再延期到下月扣,一直扣到够就停,之后继续下发给他退休 2、社保局到时候退回6月帮他缴纳的社保给单位,单位再将个人部分再退还给个人,缴纳6月社保分录如何做?退回个人如何做
朴老师
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提问时间:08/26 10:00
#事业单位#
提前发工资做其他应收款,然后扣回的时候冲减其他应收款就可以了 2.借银行 贷其他应收款 借其他应收款 贷银行存款
阅读 1014
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请问财政拨款收入指标多了,通过用指标转账退回去怎么写分录
兮兮老师
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提问时间:12/12 22:21
#事业单位#
尊敬的学员您好!是一般企业收到的财政拨款吗? 借 营业外收入—财政拨款—补贴收入 贷 银行存款
阅读 1014
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老师你好!万达公司从a公司购入甲材料一批,专用发票所列的货款十万元,增值税为13000元,材料已验收入库,款项尚未支付。若在十天内付款可享受货款部分5%的现金折扣,20天内付款可享受1%的现金折扣。公司账户处理为(1)材料验收入库时(材料按实际成本计价)(2)公司在十天内a公司付款时(3)如果公司超过20天付款,则应做的财务处理。这个分录怎么写吗?
木木老师
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提问时间:10/13 11:21
#事业单位#
1.借,原材料 100000应交增值税 13000贷,应付账款 113000 2.借,应付账款 113000 贷,银行存款 113000-100000*5% 财务费用 100000*5% 3.借,应付账款 113000 贷,银行存款 113000-100000*1% 财务费用 100000*1%
阅读 1014
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老师,银行流水输到银行日记账里点击生成凭证为什么会出来请手动输入记账凭证,
新新老师
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提问时间:12/07 14:10
#事业单位#
你好。需要录入凭证才生成账本。
阅读 1014
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咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳
文文老师
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提问时间:11/22 21:39
#事业单位#
请不发与财税问题无关的问题
阅读 1013
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8-9,根据图片资料,填写记账凭证
玲竹老师
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提问时间:10/21 16:26
#事业单位#
您好 借:银行存款-工商银行87200 贷:预收账款-北京红日87200
阅读 1013
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客服发的,余额负数是什么,欠款还是票
玲竹老师
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提问时间:05/28 15:17
#事业单位#
您好 请问是客户跟您单位的对账么
阅读 1013
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注册新公司需要什么资料
朴老师
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提问时间:08/02 15:21
#事业单位#
名字和法人身份证
阅读 1013
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老师好,请问一下,例如去年记账科目记错了,现在应该怎么更正呢?支出职工意外保险费,借:事业支出~办公费,贷:银行存款
悠然老师01
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提问时间:07/28 16:34
#事业单位#
学员你好,借*银行存款 贷*事业结余
阅读 1013
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单位部门采购审批手续有问题,给部门领导说好多次也不改,可以给单位法人反应吗?这样做会对会计有什么伤害?
冉老师
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提问时间:10/25 21:19
#事业单位#
你好,学员,这个可以的,对会计来说
阅读 1013
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老师你好!请问1-6月调增的社保,个人部份可以在7月抵个税嘛?
文文老师
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提问时间:08/05 16:57
#事业单位#
1-6月调增的社保,个人部份可以在7月抵个税
阅读 1013
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(7)本月发现3个月前购买的一批电脑耗材存在质量问题,耗材价值3000元,通过“业务活动费用”科目核算。经与供应商沟通予以退回,货款已入账。 (8)计提本月发生的固定资产折旧 6 000元、公共基础设施累计折旧2000元、保障性住房累计折旧3000元、无形资产累计摊销1500元。 (9)年终结账时,将“业务活动费用”科目的借方余额为 645 000元转入“本期盈余”科目。 (10)年终结账时,“行政支出”科目的借方余额为630 000元,其中,财政拨款支出600000元,非财政专项资金支出25 000元,其他资金支出5000元。分别将其转入“财政拨款结转———本年收支结转”“非财政拨款结转——本年收支结转”和“其他结余”科目。 怎么根据以上经济业务,为该行政单位编制有关的会计分录呢?
朴老师
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提问时间:11/22 13:00
#事业单位#
(7)退回存在质量问题的电脑耗材 财务会计分录 借:零余额账户用款额度 / 银行存款 3000 贷:业务活动费用 3000 预算会计分录 借:资金结存 - 零余额账户用款额度 / 货币资金 3000 贷:行政支出 / 事业支出 3000 (8)计提折旧和摊销 财务会计分录 借:业务活动费用 - 固定资产折旧 6000 借:业务活动费用 - 公共基础设施折旧 2000 借:业务活动费用 - 保障性住房折旧 3000 借:业务活动费用 - 无形资产摊销 1500 贷:固定资产累计折旧 6000 贷:公共基础设施累计折旧(摊销)2000 贷:保障性住房累计折旧 3000 贷:无形资产累计摊销 1500 预算会计分录 不涉及预算资金收支,不做分录。 (9)年终结转业务活动费用 财务会计分录 借:本期盈余 645000 贷:业务活动费用 645000 预算会计分录 不涉及预算资金收支,不做分录。 (10)年终结转行政支出 财务会计分录 借:财政拨款结转 - 本年收支结转 600000 借:非财政拨款结转 - 本年收支结转 25000 借:其他结余 5000 贷:行政支出 630000 预算会计分录 借:财政拨款结转 - 本年收支结转 600000 借:非财政拨款结转 - 本年收支结转 25000 借:其他结余 5000 贷:行政支出 630000
阅读 1012
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开电子发票填写名称,显示同类下商品重复啥意思
东老师
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提问时间:09/26 16:04
#事业单位#
你看看你看看上面那个,是不是不选择租金?
阅读 1012
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您好老师,这个金额包含医社保,含不含生育与工伤?
郭老师
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提问时间:05/24 11:23
#事业单位#
你好,包含在里面的,这个是企业负担的。
阅读 1012
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请问老师,行政事业单位残疾人就业保障金怎么计提
易 老师
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提问时间:02/23 19:28
#事业单位#
您好 残保金缴纳额=(上年用人单位在职职工人数X所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例 - 上年用人单位时间安排的残疾人及就业人数)X上年用人单位在职职工年平均工资 残保金一般在下半年缴纳 每个地区税务规定缴纳时间不一样 具体时间还请咨询一下您当地税务部门 以您当地时间为准
阅读 1012
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新政府会计制度下收入款项如何选用收入科目? 匿名用户 8小时前 我是某镇一所中心小学,收到下列资金,应计入哪个收入科目? 1.县教育局拨来义务教育经费; 2.县学生资助中心拨来义教贫困生生活补助; 3.镇账政所拨来养老保险财政负担资金; 4.某慈善机构转来学生助学金; ………………
木木老师
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提问时间:06/16 20:49
#事业单位#
1,财政拨款预算收入 财政拨款收入 2,同1 你这里财政拨款,直接计入这两个科目处理
阅读 1012
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挪威进口商购买我国生产的手套。挪威A银行开来7636号信用证,证上载明手套规格为Size 10。我方出口商按期发货并向议付行交单议付。议付行审单无误,议付并向开证行寄单索汇。6月14日,开证行来电拒付,理由是开证申请人认为单据所列手套尺码与商务合同不符,进出口双方原签合同的尺码为Size 10-1/2。开证申请人以单据与合同不符拒付,开证行以开证申请人拒绝付款赎单为由拒付。最终查明原因是开证申请人申请开证时错写尺码,以至信用证错误。受益人为避免修改信用证的麻烦,使用分别处理的办法,按合同规定尺码发货,按信用证规定尺码制单交单。 问:开证行拒付理由是否成立?我方出口商对该事件处理是否得当?请做出判断并说明理由。
松松老师
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提问时间:08/27 22:01
#事业单位#
开证行拒付理由不成立,中方处理完全符合规定,开证行必须付款,因为当信用证与合同发生不相符是可以修改信用证的。为了避免修改信用证,分别处理是可行的。
阅读 1012
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你好,老师,针对公立幼儿园零星工程项目和小型工程项目从项目经费申请至结算合同的程序是什么?有什么不同
王超老师
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提问时间:12/07 07:43
#事业单位#
你好 差别是在工程需要上会,而零星工程是主要领导同意就可以的
阅读 1011
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想知道这题是怎么写的,唉,唉
泡泡酱老师
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提问时间:10/22 22:57
#事业单位#
你好,请稍后,老师正在计算中
阅读 1011
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盘盈的存货可以冲减营业成本吗?
邹老师
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提问时间:07/11 08:10
#事业单位#
你好,盘盈的存货,不可以冲减营业成本
阅读 1011
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开票不含税销售额 810500.19元,销项税额 105365.01元,税负是多少?如何算?税负是固定的吗
玲竹老师
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提问时间:09/27 21:30
#事业单位#
您好 请问单位进项税额多少
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证书以后是每年年检还是
东老师
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提问时间:10/20 14:04
#事业单位#
你好,您准是什么证书?
阅读 1011
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如果运输类的电子普通发票不含税为200,税费20,含税210。公司只允许报销不含税180,税费18,含税198。那么公司怎么入账这张发票?
郭老师
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提问时间:08/11 08:25
#事业单位#
借销售费用、运输费200, 应交税费、应交增值税进项20 贷应付账款220 借应付账款,180贷银行存款 借应付账款22 借销售费用-20 贷应交税费、应交增值税进项转出2
阅读 1011
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老师您好,请问制造企业送货单上送货专用章还是盖出库专用章?
朴老师
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提问时间:01/11 08:47
#事业单位#
同学你好 送货单肯定是送货专用章
阅读 1010
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请问行政事业单位的工会经费另设账套,单独核算,请问收到工费经费和支出工费经费设置什么科目?
宋老师2
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提问时间:01/10 16:56
#事业单位#
你好,其实这个要看你的这个工会的账套用什么会计制度。
阅读 1010
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请问事业单位购固定资产及折旧的分录,谢谢
朴老师
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提问时间:12/11 16:50
#事业单位#
借:固定资产 贷:非流动资产基金——固定资产 同时,借:事业支出 贷:财政补助收入——财政直接支付 如果是财政授权支付,则第二笔分录为: 借:事业支出 贷:零余额账户用款额度 当计提固定资产折旧时,借:单位管理费用,贷:固定资产累计折旧。
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请邹老师回答。那我的应付款变少了,可是又增加了其他应付款啊,那总得应付金额还是没变啊?只是换了一个名称啊。
王超老师
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提问时间:06/01 13:24
#事业单位#
你好 是的,这两个科目转换了一下,实际的应付金额是没有变的
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