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请教一下,我们老系统累计盈余下面有二级科目固定基金和结余,现在新系统3001下面有七个二级明细,哪两个能和老系统对应上
锅炉老师
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提问时间:03/02 13:49
#事业单位#
同学,你好,请稍等,马上解答。
阅读 621
收藏 3
老师 您好 麻烦问一下事业单位残保金和工会经费上税这一块规定是怎么样的
meizi老师
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提问时间:03/02 12:34
#事业单位#
你好; 比如1.未按规定比例安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位(以下简称用人单位)应缴纳残保金。残疾人集中就业单位无需缴纳残保金。 2. 按实际 当地比例 来计算残保金即可 ; 3. 工会经费按 应发工资总额*2%计算
阅读 20888
收藏 68
老师,个人代开24385元,增值税,附加税,个人所得税分别是几个点,个体户代开,增值税,附加税,个人所得税分别是几个点。那一个开具发票划算。
青老师
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提问时间:03/02 11:59
#事业单位#
你好; 具体是代开什么业务的发票;才好判断的
阅读 692
收藏 0
请教下,单位工资转入代工户,代工户负责给职工发工资,第一个月转入代工户1000,代工户发出去700,第二个月转入700,代工户发出去1000,但是账做错了,如下: 第一个月: 借:业务活动费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:其他应收款-代工户1000 借:其他应收款-代工户1000 贷:零余额1000 实际付出去700,300在代工户躺着 第二个月: 借:业务活动费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:其他应收款-代工户1000 借:其他应收款-代工户1000 贷:零余额1000 实际只往代工户转账700 首月已结账,如何调账?
锅炉老师
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提问时间:03/02 11:18
#事业单位#
同学,你好,请稍等,马上解答。
阅读 921
收藏 4
房企为一般纳税人,自购一块土地,只做了前期的土地平整,拉土石方,要收回这地,想问这拉土石方的工程收什么票好呢?
meizi老师
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提问时间:03/02 11:18
#事业单位#
你好; 收到 建筑服务*土方工程费
阅读 21074
收藏 21
学校工会新开的基本账户,应该按基层工会会计做账吗?怎么建账?
小菲老师
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提问时间:03/02 10:15
#事业单位#
同学,你好 可以的 开立新账套就行
阅读 20991
收藏 51
考过初级想找工作,应该先学哪些课程?
一鸣老师
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提问时间:03/02 10:00
#事业单位#
先学学堂的实操和报税课程
阅读 951
收藏 4
老师,我们是事业单位,收了一些停车费要缴3个点的增值税。借现金,贷其他收入,应缴税费,这个税费交后做笔借应缴税费,贷银行就行了蛮
王超老师
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提问时间:03/02 09:12
#事业单位#
你好 你们这个是小规模纳税人,可以这样做的 但是停车费我记得是按照5%来计算的,你再确认一下税率
阅读 1123
收藏 5
如果张三原来事业单位的,已缴纳社保等超33年(并轨之前交了25年,2014并轨之后交了8年),2023年因职务犯罪入刑,此时未到退休年龄。请问下,那么他60岁以后待遇如何?以前他个人缴纳和单位缴纳的养老金还能使用吗?
小菲老师
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提问时间:03/02 08:57
#事业单位#
同学,你好 养老金还可以使用的
阅读 795
收藏 3
购买一台机械,付了50%款,安装完成,付尾款。支付部分金额时,借:预付账款7000.贷:银行存款7000 支付尾款时,借:固定资产14000.贷:预付账款14000.借:预付账款7000.贷:银行存款7000.我的分录做的对吗
悠然老师01
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提问时间:03/02 04:48
#事业单位#
学员你好,分录如下 借:预付账款7000.贷:银行存款7000 支付尾款时,借:固定资产14000.贷:预付账款7000应付账款7000 借:应付账款7000贷:银行存款7000
阅读 1009
收藏 4
我单位是国企单位,现让员工把22年发放给员工的电话补贴给退回来,走什么科目?
郭老师
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提问时间:03/01 21:11
#事业单位#
你好,当时做的是福利费里面的吧。
阅读 777
收藏 0
老师你好!股东分份额怎么分?公式是哪个?
文文老师
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提问时间:03/01 20:05
#事业单位#
具体是什么缘由,分份额?
阅读 807
收藏 3
建筑行业一般纳税人,收到抵扣发票没有走公账可以吗? 应该怎么做账务处理?请有经验的老师解答
郭老师
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提问时间:03/01 18:45
#事业单位#
你好一般计税可以的 个人垫付的吗
阅读 610
收藏 0
财资金运动中分配资金通过什么方式来完成的
胡芳芳老师
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提问时间:03/01 17:37
#事业单位#
同学你好,没太明白你的意思,可以再描述一下?
阅读 20275
收藏 5
财政资金分配后怎么来执行的?
朴老师
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提问时间:03/01 17:32
#事业单位#
你们没有预算的吗
阅读 759
收藏 3
长沙天心区财政总预算会计与天心区政府会计、天心区财政局会计的区别和联系
锅炉老师
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提问时间:03/01 17:28
#事业单位#
同学你好,请稍等,马上解答
阅读 1018
收藏 4
代工户发工资,打款1000,实际发700,做账的时候怎么做,钱在代工户不退回 借:业余活动支出1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:其他应收款-代工户1000 借:其他应收款-代工户1000 贷:零余额账户1000
锅炉老师
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提问时间:03/01 16:24
#事业单位#
同学,请稍等,马上解答
阅读 795
收藏 0
请问事业单位今年收回去年事业支出中的部分误餐补助该如何记账?
王超老师
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提问时间:03/01 15:11
#事业单位#
你好 借:银行存款 贷:应付职工薪酬
阅读 742
收藏 3
公务员年休未休的补助包括哪些部分
锅炉老师
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提问时间:03/01 14:12
#事业单位#
你好,同学,请稍等,马上解答
阅读 818
收藏 3
单位上年度累计折旧少记提了半年,本年度该怎么处理
东老师
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提问时间:03/01 13:11
#事业单位#
您好,本年度通过以前年度损益调整处理
阅读 21089
收藏 0
企业残保金怎么计提?
青老师
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提问时间:03/01 10:20
#事业单位#
你好; 比如22年的残保金 ; 22年做 :借管理费用-残保金贷其他应付款 ;23年申报缴纳 :借其他应付款贷银行存款
阅读 861
收藏 4
你好,这个是什么情况啊?
东老师
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提问时间:03/01 09:52
#事业单位#
你好,看看是不是电脑不能上网呢?
阅读 577
收藏 0
往来科目都是有哪些,预付的机械款,为什么用应付账款,不用预付账款
王超老师
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提问时间:03/01 07:10
#事业单位#
你好 包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款。 这个应该是老会计做的,预付账款和应付账款合并在一起了
阅读 860
收藏 0
学校收取的课后延时服务费,怎么合理安排入账和支付
平 老师
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提问时间:03/01 05:09
#事业单位#
同学您好!问题正在回复中,请稍等
阅读 893
收藏 4
企业发工资的时候代扣的保险与个税如何处理,是其他应付还是其他应收款?我看两种科目都有人用
小默老师
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提问时间:03/01 00:21
#事业单位#
你好同学,代扣保险记入其他应付款,代扣个税记入应交税费~个税
阅读 767
收藏 3
预付了一件未安装好的机械,付了部分订金,安装完成后再付余款,支付订金时怎么做分录
小林老师
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提问时间:02/28 22:14
#事业单位#
您好,借应付账款,贷银行存款
阅读 828
收藏 3
您好!我想咨询一下,我们投标文件里面一个字写错了,专家没有让我澄清,直接废标,这样合理吗
易 老师
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提问时间:02/28 18:31
#事业单位#
同学您好,你好,可以的, 这是他们的权利,您可以申诉,最终决定权还是评审专家
阅读 786
收藏 0
上年度把一笔应该在项目内支出的印刷费,列支到了日常经费里面。今年要把他调整到项目支出,项目支出我在其他应付账款里面,账务处理应该怎么做? 去年我财务凭证 借:业务活动费用 贷:财政拨款收入 预算凭证 借:事业支出_商品服务支出 贷:财政预算拨款收入_日常公用经费
金金老师
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提问时间:02/28 18:17
#事业单位#
您好,之前就是正常做费用了吗
阅读 823
收藏 3
如何区分事业单位会计中的事业支出与业务活动费 ,这两个科目呢 有没有好方法
王超老师
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提问时间:02/28 17:27
#事业单位#
你好 你可以这样区分,比如你们是街道办的,那么给工作人员发工资的,这个作为事业支出 然后是给居民做活动的钱,放到业务活动支出
阅读 1141
收藏 5
老师,请问,每月工资1万,不缴纳五险一金,税费应该怎么算
易 老师
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提问时间:02/28 17:04
#事业单位#
同学您好,同学您好,计算公式=(10000-5000)*0.03=150
阅读 941
收藏 4
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