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政府与非营利组织会计基本原理是什么
易 老师
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提问时间:06/16 09:40
#事业单位#
1、收付实现制,后者收付实现制和权责发生制结合 2,双基础 双报告 3会计等式, 资产=负债十净资产 ;收入一支出=净资产变动额
阅读 1020
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一所高中里学生缴费后,又优惠退款,发票冲红原因是销售折让还是服务中止
玲竹老师
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提问时间:08/24 10:55
#事业单位#
您好 优惠退款,发票冲红原因是销售折让
阅读 1020
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义务教育阶段的食堂收入可以由预收账款直接转入其他应付款嘛
朴老师
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提问时间:10/08 14:07
#事业单位#
同学你好 这个可以的
阅读 1019
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公益一类事业单位由于历史原因有很多应付未付的款项,现在由于对方公司已经不存在形成了呆账。现在怎么处理?文件依据是什么?
微微老师
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提问时间:06/05 11:02
#事业单位#
您好,没有查询到相关的文件对这类业务的处理作为支撑。
阅读 1019
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我出差的差旅费,伙食标准是一百,但他们超了,拿了两张票来,应该怎样填出差报销单呢?是分两张让写吗?
宋老师2
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提问时间:01/11 15:49
#事业单位#
你好,你们老板同不同意报销?
阅读 1019
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企业所得税弥补亏损表你知道怎么算吗?
洋洋老师
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提问时间:12/12 10:42
#事业单位#
你好同学,这个是从本年算起往前倒推5年,5年之内可以弥补
阅读 1019
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请问,我单位本想现金转银行存款,疏忽大意转到了其他单位账户里了,其他单位还不能给转回来了,这种情况如何解决?
小宝老师
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提问时间:10/20 04:12
#事业单位#
计入营业外支出吧那就
阅读 1019
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老师你好,我们公司代加工一批货物.原材料对方出,那我工人工资,水电费,最后那个品,赚的收入问你做借贷
郭老师
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提问时间:08/31 13:06
#事业单位#
借生产成本, 贷应付职工薪酬、银行,制造费用, 借银行存款 贷主营业务收入、 应交税费, 借主营业务成本、 贷生产成本,第一个是发生的成本,第二个确认收入,第三个是结转。
阅读 1019
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请问,单位当月水费90,对方给我们开90的发票,因为优惠10元,实际扣款80,那发票90行不行?账务又该怎么做?因为是自收自支事业单位,所以没有营业外收入这个科目。
小菲老师
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提问时间:05/25 12:30
#事业单位#
同学,你好 按照80做账就行
阅读 1019
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老师你好这是怎么回事 我在我的实习平台上填的
venus老师
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提问时间:02/20 08:23
#事业单位#
你好,这个是在什么网站填写的
阅读 1019
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老师,这是这个地方政府采购项目。第一次弄,我们现在需要采购这些,这样看是不是就不过采购了?
金金老师
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提问时间:11/18 15:11
#事业单位#
您好,请问一下你的图片在哪里呢
阅读 1019
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您的老师,单位给员工交的社保费是以2600的激数缴的,单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数。这样填可以吗?
独情
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提问时间:06/13 15:34
#事业单位#
你好,这个基数是每个月相加
阅读 1019
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老师您好,我们跟业务员的代垫费用己结清,这个代垫费用我们要在工厂提货才能结这个代垫费。内帐凭证怎么样挂帐?
廖君老师
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提问时间:11/03 09:56
#事业单位#
您好,发生这个费用时 借:销售费用等 贷:其他应付款
阅读 1018
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非营利组织利息收入,公司暂时没业务没有收入 是借:银行存款 贷:筹资费用吗? 这个利息收入是注册资本产生的,不是因为公司收入产生的
冉老师
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提问时间:05/28 11:27
#事业单位#
你好,同学,这个可以的
阅读 1018
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23年财务会计:借业务活动费 800 贷其他应付款800 预算会计:借行政支出800 贷资金结存800 24年这笔实际现金支出是830,分录怎么写
园园园老师
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提问时间:01/11 13:16
#事业单位#
借 业务活动费30 贷 其他应付款30
阅读 1018
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根据图一图二,完成图三,也就是记账凭证的编制。
暖暖老师
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提问时间:10/21 09:46
#事业单位#
购买货物,支付货款 借原材料384200/1.13=340000 应交税费应交增值税进项税44200 贷 银行存款-384200
阅读 1018
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老师好,提前付的房租下个月怎么冲销,有管理费和制造费的
艳子老师
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提问时间:08/30 21:35
#事业单位#
您好, 先计入预付账款就可以了
阅读 1018
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请问这张承兑汇票,分录怎么填借贷方向呀?
东老师
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提问时间:06/30 11:14
#事业单位#
您好, 这个是你们收到的吗
阅读 1018
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工伤保险政策退费怎么做会计分录
玲竹老师
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提问时间:09/28 20:34
#事业单位#
您好 请问是优惠政策退回吗
阅读 1018
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直接计入业务活动成本可以不?
新新老师
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提问时间:08/11 16:08
#事业单位#
你好,和收入相关的。你好,和收入相关的。可以这样处理
阅读 1018
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请问机关的工会会员会费怎么计提
王雁鸣老师
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提问时间:07/19 15:53
#事业单位#
同学你好,机关的工会会员会费,计提时可以从工资里扣,借:应付职工薪酬-基本工资,贷:应付职工薪酬-工会经费。
阅读 1018
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老师你好,6月我固定资产入错了,因为金额小(圆桌500元,钢化玻璃转盘264.40)已经计提折旧。7月调账,但是我觉得做得不对,麻烦帮忙看一下。借:累计折旧12.11,应付职工薪酬—职工福利费—食堂752.29;贷:固定资产—圆桌500,固定资产—钢化玻璃转盘264.40;借:应付职工薪酬—职工福利费—食堂752.29,贷:管理费用—福利费752.29,是不是少了个什么呢
玲竹老师
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提问时间:08/09 10:04
#事业单位#
您好 怎么没有固定资产科目借方的?
阅读 1018
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老师好,请问上级拨入的项目资金应该录为什么科目?
宋老师2
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提问时间:12/25 09:33
#事业单位#
你好!你用什么会计制度
阅读 1017
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老师 损益类科目 能不能计入到贷方 有什么影响没有呢
易 老师
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提问时间:12/07 11:00
#事业单位#
学员朋友您好,要 看具体是什么项目?像收入这些本来就是在贷方
阅读 1017
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老师,这个是不是有效报销凭证呢
小菲老师
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提问时间:12/07 11:58
#事业单位#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 1017
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老师你好 这个会计分录 怎么写
睿远老师
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提问时间:11/30 10:59
#事业单位#
你好,同学,你需要计算写出页面里面全部的分录吗
阅读 1017
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劳动合同续签需要准备什么?
金金老师
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提问时间:07/11 15:07
#事业单位#
您好,这个就是准备双方签字,然后合同内容,身份证就行
阅读 1017
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今年10月份印花税怎交?
东老师
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提问时间:10/27 05:20
#事业单位#
您你好您这个是什么意思
阅读 1017
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行政事业单位新旧单位合并,旧单位的会计怎么处理?如银行存款对冲累计盈余吗?
易 老师
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提问时间:09/20 10:11
#事业单位#
学员您好,是的,对的 借:累计盈余,贷:银行存款
阅读 1017
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老师,你好,请问收到的成本票,可以不当月进行结转吗?
朴老师
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提问时间:11/03 14:09
#事业单位#
同学你好 没有收入就不用结转
阅读 1017
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