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请问老师,我用金蝶练习,把”生产成本“增加到了损益类了,已经做了几个分录才发现,现在怎么把”生产成本“调到权益类呢?
朴老师
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提问时间:10/05 13:32
#财务软件#
同学你好 金蝶什么版本的
阅读 923
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用友u8打印记账凭证怎么不出制单日期 其他账套就可以 另一家就不显示
大侯老师
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提问时间:03/17 23:14
#财务软件#
同学你好,是可以打印制单日期的,查一下是不是设置的问题。
阅读 923
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#提问#金碟K3存货核算完后未下推发票的入库单生成暂估凭证时为何会存在有一些入库单不显示出来?
朴老师
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提问时间:11/14 09:46
#财务软件#
在金碟K3系统中,入库单生成暂估凭证不显示可能有以下原因: 1.入库单据未审核:入库单据需要先审核后才能生成暂估凭证。如果入库单据未审核,系统将无法识别并生成暂估凭证。确保所有入库单据均已审核后再进行后续操作。 2.入库单据未完成:如果入库单据的部分内容尚未填写或数据不完整,系统也无法生成暂估凭证。请确保所有入库单据的内容填写完整、准确。 3.入库单据未过账:入库单据需要在系统中过账后才能生成暂估凭证。如果单据未过账,系统将无法进行后续操作。确保所有入库单据均已过账后再进行后续操作。 4.过滤条件设置不当:在生成暂估凭证时,需要设置适当的过滤条件,以便系统能够识别并选择相应的入库单据。如果过滤条件设置不当,系统可能无法正确筛选出相应的入库单据。请检查并调整过滤条件设置。 5.系统问题:金碟K3系统可能存在一些技术问题,导致入库单据无法正常显示或生成暂估凭证
阅读 923
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老师 我现在是年中建账 是老公司 现在银行存款是一级科目 我怎么增加2级科目呢? 因为我2级科目下有中国银行 建设银行等
金金老师
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提问时间:09/13 16:13
#财务软件#
您好,要增加这个银行的二级是吗
阅读 923
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这个余额表期初余额数和本年累计数已入好,资产负债表平的,是不是就可以开始做7月的账了开始做分录了
易 老师
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提问时间:07/22 22:28
#财务软件#
学员您好,是的,对的
阅读 923
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快账软件送3个月是从注册开始算吗还是从下单开始算
艳子老师
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提问时间:06/23 10:00
#财务软件#
您好,这个是从注册开始算的
阅读 923
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你好,老师就是商品发霉,过期了,坏了,怎么做账啊
艳子老师
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提问时间:05/07 14:49
#财务软件#
库存商品过期账务处理:A.进行确认损失:借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢贷:库存商品-某商品贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)[非增值税一般纳税人不做此笔]B.报经批准后处理时1、如果是正常的原因造成的报废处理,分录:借:管理费用贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢2、如果是自然灾害造成的,则分录:借:营业外支出-非常损失贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢3、如果是人为的原因造成,或者是管理不善,按规定要追究责任人责任的:借:其他应收款-张三、李四贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
阅读 923
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厂里的运输费应该做哪个分录科目入账
易 老师
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提问时间:05/05 21:40
#财务软件#
学员朋友您好,这是买货还是卖货的运输费呢?
阅读 923
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K3WISE增加主营业务收入明细怎么操作呢?
邹老师
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提问时间:08/03 11:52
#财务软件#
你好,录入凭证的时候,选择主营业务收入科目,然后点击增加按钮,录入二级科目的名称和编码,然后保存就是了
阅读 923
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老师,资产负债表里预付账款的公式有没有问题呢
邹老师
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提问时间:10/05 14:33
#财务软件#
你好 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额 资产负债表里预付账款的公式,是这个意思吗?
阅读 923
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库存商品月末结转的时候怎么算
邹老师
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提问时间:08/08 17:32
#财务软件#
你好,库存商品月末结转的时候,金额=销售数量*单位产品成本
阅读 923
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你好,老师,金蝶云星空结转损益时出现这个,结转不了怎么办?是什么原因
青老师
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提问时间:02/21 11:15
#财务软件#
你好; 你先去看看 是否你们设置了本年利润结转利润分配; 还有就是你利润分配科目是否可以正常用; 可能是禁用了没法结转的
阅读 923
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老师,用友t6请问这个是什么情况啊?
朴老师
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提问时间:09/01 14:10
#财务软件#
同学你好 这个是软件问题
阅读 923
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应收票据到期了怎么做账
鲁老师
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提问时间:10/11 17:02
#财务软件#
收票据到期的账务处理: 到期能收回款项: 借:银行存款 贷:应收票据 到期未能收回款项(商业承兑汇票): 借:应收账款 贷:应收票据
阅读 923
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财务软件里添加明细科目时需要选择数量或者辅助核算吗?如果需要哪些科目应该添加辅助核算,添加后出库时含税价是整数,请问价税分离后有小数点怎么填写数量和单价
郭老师
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提问时间:10/10 14:21
#财务软件#
你好,是货物吗?如果货物需要选择数量。 辅助核算行,这个你们自己选择 你这个是原材料还是库存商品?买来是销售的吗
阅读 922
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老师你好,注册分公司需要什么资料呢?
郭老师
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提问时间:07/30 12:50
#财务软件#
总公司相关文件: 总公司的营业执照:包括总公司的营业执照原件及复印件,以及三证合一的营业执照复印件需加盖公章。 总公司章程:需由总公司所在地工商局打印并盖章。 法人代表身份证复印件:总公司的法人代表身份证复印件。 分公司相关文件: 分公司负责人身份证:分公司负责人的身份证原件及复印件,以及任职证明。 房屋租赁合同及产权证:实际经营场所的租房协议及产权证复印件,如果出租方为个人,还需签字。 企业设立登记申请书及相关表格:《企业设立登记申请书》《企业设立登记申请表》《企业负责人登记表》《企业经营场所证明》等表格。 其他材料: 名称预先核准申请书及通知书:分公司名称预先核准申请书及企业名称预先核准通知书。 指定(委托)书:指定代表或共同委托代理人的证明。
阅读 922
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本年利润写在哪个明细账呀?
廖君老师
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提问时间:07/28 10:34
#财务软件#
您好,明细账是一个科目写一张,本年利润也有一页的,列示本年利润借贷方发生的明细
阅读 922
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老师您好,请问这个优惠政策企业能用吗?比如:公司给员工提供宿舍,公司每个月要替员工交3000元的房租费。这笔费用我作为公司的会计如何记账呢?
bamboo老师
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提问时间:07/22 21:16
#财务软件#
您好 不能的话 这个是个人所得税的专项附加扣除-租金扣除 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-非货币性福利 借 应付职工薪酬-非货币性福利 贷 银行存款等
阅读 922
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学这个会计实操能做事业单位的帐吗?
廖君老师
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提问时间:07/21 17:55
#财务软件#
您好,那您要学事业单位的账,企业的不一样,会计科目都不一样的
阅读 922
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小规模纳税人 开出去的销项票和收到的进项票物品名字不符合怎么办
宋老师2
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提问时间:12/21 16:16
#财务软件#
您好!你们是商贸企业吗
阅读 922
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不同的财务软件做出来的现金流量表不一样结果一样什么原因,是不是都是对的?
新新老师
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提问时间:12/19 10:36
#财务软件#
你好。是流量分配的一样报表出来就应该是一样的 流量分配的一样报表出来就应该是一样的是这样。 主要看数据,数据对就行。
阅读 922
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办理银行承兑汇票提现金额600000元,月贴现率千分六,日期2022.2.10-2022.5.10,求贴现利息怎么算?实付贴现金额多少?
小燕老师
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提问时间:12/11 19:20
#财务软件#
60000*3*0.6%这就是贴现利息 实际付贴现金额就是60000减去贴现利息
阅读 922
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收到自然资源局合作款是通过财政局支付的,摘要和会计分录怎么写?
小天老师
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提问时间:12/03 14:04
#财务软件#
您好,这个是补助不用归还的吧,贷:其他收益
阅读 922
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请问快账账套如何删除账套
王超老师
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提问时间:11/04 09:22
#财务软件#
快账删除账套的步骤如下: 登录快账,在“账套管理”中找到要删除的账套。 点击“删除”按钮,确认删除操作。
阅读 922
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用友软件 添加往来科目长度不够了 也没有设置辅助核算 怎么办
朴老师
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提问时间:10/25 10:38
#财务软件#
同学你好 什么版本的
阅读 922
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您好我想问一下,做发票的台账不能有负出库的,当月没有某些品项的进项票但开了销项票且开的销项票中一些品项的数量大于进项中的,怎么能合理的销出去,因为最后要做进销存表
郭老师
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提问时间:10/21 12:36
#财务软件#
你好,做一个暂估,借库存商品,贷应付账款暂估,然后你的入库单不用等着发票来就可以做,实际你收到产品直接入库就行。
阅读 922
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营业外收入算收入吗?主营业务收入和营业外收入都属于收入,对还是错
文文老师
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提问时间:10/13 09:50
#财务软件#
营业外收入,不算收入。 主营业务收入和营业外收入都属于收入,错
阅读 922
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#提问#请问老师,这里公式该怎样设置?谢谢
王雁鸣老师
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提问时间:09/10 17:26
#财务软件#
同学你好,在系统设置-基础资料-科目里,设置好这些科目代码,再回到报表这里把取数公式里的科目,选择对应设置好的科目代码即可。
阅读 922
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请问,今年我已经做账到4月,发现去年做错了成本,然后我反结帐,没有改后缀成ais,就直接在年结账那里反结帐,后来年结时发现不能年结账,就改为ais后再年结账就可以了,但是跳转到下一年的帐没有今年已做的数据,我打开今年备份的帐,但年初数又不对,请问该怎么处理啊?
青老师
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提问时间:06/13 13:25
#财务软件#
你好; 你是 去反结账 去年的账套去做账修改了吗
阅读 922
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请问老师去年成本少结转了100多万,账也结过了,汇算清缴也上传财报了,之后的账应该怎么调
郭老师
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提问时间:05/26 18:20
#财务软件#
你好,是销售产品的话,借以前年度损益调整,待 贷库存商品 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
阅读 922
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