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2019年缴纳职工养老保险时省略了计提的环节,导致应付职工薪酬有借方余额,几年前的账现在怎么做才能调回来?
郭老师
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提问时间:06/14 08:46
#事业单位#
你好,缴纳的时候直接借应付职工薪酬工资,贷银行存款,没有借管理费用贷应付职工薪酬,是这个意思吗?
阅读 1022
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我要把我们公司的营业执照转给另一个人,他们那边法人,股东,监事身份证也给我了,我下一步应该怎么做呀,是公司整体都转出去,然后我应该怎么做?是先在北京e窗通,还是市场监督管理局,他是之前有过实缴50万,影响吗?我要把注册资金到时候也该了
青老师
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提问时间:08/11 11:27
#事业单位#
你好; 意思是销售公司整体转让出去; 你们要 签订协议; 去看看负债表里面的数据 是否需要清理; 把债权债务等 和税费; 固定资产 库存商品等 做清理处理; 跟对方做交接; 变更税务局 和工商局信息
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请问支付一年物业费时 借:长期待摊费用-物业管理费 贷:其他应付款 摊销物业费 借:管理费用 贷:长期待摊费用-物业管理费 收到发票 借:管理费用-物业管理费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:???
东老师
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提问时间:12/25 16:56
#事业单位#
收到发票,借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
阅读 1021
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老师课件里出售固定资产收到5万,支付运费700,预算会计只做了700元“其他支出”,为何5万不做预算会计账务处理?
闷闷
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提问时间:12/25 11:14
#事业单位#
因为这笔钱以后还要上缴财政 如果出售固定资产处理一次 等上缴财政时再进行一次预算会计处理 就可能重复处理了, 所以理论上在未来上缴财政时再处理
阅读 1021
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老师 有个问题想请教下您 如果说有实收资本,也已经出了验资报告了 那注销的时候 这个是不是能直接转出股本
邹老师
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提问时间:12/11 19:39
#事业单位#
你好,注销的时候,偿还了负债之后的金额是可以直接转出给股东的
阅读 1021
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老师我想问个社保。我的社保要转到新公司,新公司社保户还没有开,我是先开社保户,还是4月先在老单位把养老失业工伤交完做转出,5月开新户再转到新公司交社保。那4月在原来公司交完,必须4月先办停保,5月开好户再办转出是吧,5月可以直接把养老失业工伤都交上吧
晶晶月老师
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提问时间:04/10 19:39
#事业单位#
你好,先在新公司开户,然后再转到新公司上交
阅读 1021
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老师你好上个月没收到进项普票,我把它计入成本里面了,那我这个月收到进项普票我还需不需要做账务处理
艳子老师
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提问时间:11/18 17:59
#事业单位#
同学,你好,你上个月做的是暂估吗?
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老师,您好!人力资源有限公司当时办营业执照时的注册资本是500万,基本没经营就倒闭,当时实缴的的注册资金是几万元,没有债务,那呢注销时注册资金需要全部实缴吗?怎么弄?
冉老师
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提问时间:09/23 19:40
#事业单位#
你好,学员,这个不用的
阅读 1021
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政府会计制度,发现以前年度多入了固定资产,房屋,现在怎样做帐
一鸣老师
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提问时间:11/30 10:24
#事业单位#
关键是以前多入的固定资产是怎么做的分录?
阅读 1021
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老师,请问给驻镇工作人员工作补贴属于什么费用哦?
木木老师
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提问时间:08/12 23:38
#事业单位#
你好,同学 人员福利费用
阅读 1021
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这题答案有问题吧,法定假加班应三倍工资,但这题问的加班工资应该是多少?应该是工资加上另外支付2倍的加班工资吧?
金金老师
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提问时间:06/27 20:44
#事业单位#
您好,请问一下有题目吗
阅读 1021
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这道题25题应该选什么?
路星
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提问时间:01/08 19:56
#事业单位#
不好意思。点错了,这道题不在我的专业范畴
阅读 1020
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老师,经营资产就是经营性资产吗?是不是一个概念?
艳子老师
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提问时间:12/10 10:40
#事业单位#
同学你好经营资产是相对于金融资产来说的,包括土地,建筑物,机器设备等。存货、应收账款、预付账款等涉及我们日常经营活动的资产,属于经营性资产。
阅读 1020
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老师好,想咨询一下,有个小孩受伤了,我单位赔偿医药费,当时紧急,由办公室个人转的,现在要报销,需要哪些单据
郭老师
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提问时间:08/30 18:38
#事业单位#
你好,个人支付的证明写一个报销单,公户支付就行
阅读 1020
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老师好,请问事业单位中哪类资产是以名义金额计量?事业单位中资产计量有哪几种
978336162
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提问时间:05/12 08:25
#事业单位#
当公允价值不能可靠取得的时候,固定资产和无形资产按照名义金额计量 计量方式和会计准则规定的一致
阅读 1020
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老师,就是区财政局先垫付了上个月的某单位的工资,这个单位的代理记账会计怎么做账
会计中级贺老师
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提问时间:05/17 22:17
#事业单位#
你好同学 借银存 贷财政补助收入
阅读 1020
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小规模公司,每个月结转损益科目咋写,分录咋写
玲竹老师
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提问时间:05/19 15:03
#事业单位#
您好 借:本年利润 贷:主营业务成本 贷:其他业务成本 贷:管理费用 贷:销售费用 贷:财务费用等 借:主营业务收入 借:其他业务收入 借:营业外收入 贷:本年利润
阅读 1020
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你好!老师,在村集体经济联合社退付前期的工程款的保证金,该怎样做分录
冉老师
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提问时间:09/18 15:48
#事业单位#
你好 借其他应付款 贷银行存款
阅读 1020
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财务绩效奖励1000元,附件需要什么?
郭老师
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提问时间:12/12 16:25
#事业单位#
你好,用工资表就可以的。
阅读 1020
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收到的钱比发票的钱少一万
郭老师
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提问时间:11/19 02:21
#事业单位#
以后也不给了吗 借销售费用 贷应收账款1万
阅读 1020
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老师,麻烦帮我看一下这个问题怎么解答? 年末,某事业单位全年授权支付额度为800 000 000元。其中,已下达的指标数为790000000元,实际使用数为770 000000元。现根据相关资料,做注销额度处理。请编制财务会计系统与预算会计系统的会计分录。
暖暖老师
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提问时间:10/29 09:23
#事业单位#
财务会计分录 1. 注销未使用的授权支付额度,额度为已下达指标数与实际使用数的差额:790000000 - 770000000 = 20000000(元) 借:财政应返还额度 - 财政授权支付 20000000 贷:零余额账户用款额度 20000000 2. 对于未下达的授权支付额度(800000000 - 790000000 = 10000000元) 借:财政应返还额度 - 财政授权支付 10000000 贷:财政拨款收入 10000000 预算会计分录 1. 注销未使用的授权支付额度(20000000元) 借:资金结存 - 财政应返还额度 20000000 贷:资金结存 - 零余额账户用款额度 20000000 2. 对于未下达的授权支付额度(10000000元) 借:资金结存 - 财政应返还额度 10000000 贷:财政拨款预算收入 10000000
阅读 1019
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去年其他收入年终已经结转到累计盈余,今年发现其他收入的二级科目错误了,可以改吗,做什么分录
宋生老师
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提问时间:05/30 13:41
#事业单位#
你好!二级科目没关系。这个不影响。 你要改也可以借其他收入-a 贷其他收入B
阅读 1019
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老师,支付了一笔土地款给村集体(土地性质是村集体建设用地),购了使用权。由于现在土地暂停流转上市交易,付了款之后,土地的权属仍旧在村上,肯定也就出不发票,只能出村组收据,这种情况也莫法出发票哇,。后期拿了这块地,也是因为暂停流转,我们也只能用来出租,这笔费用咋个做会计分录呢?
梁波老师
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提问时间:01/11 15:07
#事业单位#
同学你好 按照会计准则,可以记入无形资产或投资性房地产科目
阅读 1019
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我想问一下,公司办了张结算卡,可取现金,出纳管钱,会计账,结算卡应该谁来管
宋老师2
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提问时间:01/11 08:32
#事业单位#
你好,这个看公司规定的,有的是财务负责人。有的是公司老板。
阅读 1019
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请教下各位老师,现在农业公司的增值税,和所得税的税率是多少?
宋老师2
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提问时间:11/30 16:57
#事业单位#
你好!如果自产自销是免税的
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单位收到捐赠款如何做账?使用捐赠款如何做账?
易 老师
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提问时间:05/17 11:16
#事业单位#
同学您好,借:银行存款,贷:营业外收入
阅读 1019
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支付这笔款,怎么做账
独情
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提问时间:06/24 09:54
#事业单位#
你好,事业单位 收到房租拆迁残值费的会计分录:借 库存现金或银行存款 贷 其他业务收入
阅读 1019
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老师好,现有工程结算申请表,两条产业路同一张发票,金额141952元,一条产业路结算金额66306元未支付,另一条产业路75646元,预留5%的工程质量保证金33000元,支付了42646元。怎么做会计处理?
朴老师
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提问时间:07/15 10:14
#事业单位#
同学你好 质量保证金有发票吗
阅读 1019
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@木木老师,老师,您好,我是之前那位同学,我想问下如果30多岁研究生毕业,之前没有从事过会计工作,能找着好工作吗?
新新老师
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提问时间:11/24 14:04
#事业单位#
你好,我点错了。可以回复你你好,我点错了,可以回复你吗?
阅读 1019
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您好老师,2021年年报财务报表现金流量表数据有误,现在6月份可以更正吗?
新新老师
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提问时间:06/14 10:14
#事业单位#
。先联系您的税务局,然后再更正。
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