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电费的预付账款,预算会计分录怎么写?
小天老师
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提问时间:01/08 12:15
#事业单位#
您好。 借事业支出 贷银行存款 财务会计 借预付账款贷银行存款 预算会计 借事业支出 贷银行存款 冲预存款时不做预算会计。 借单位管理费用贷预付账款
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会计公司购买家具置物架,怎么做分录
郭老师
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提问时间:12/07 17:21
#事业单位#
金额大的固定资产小的管理费用办公费
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根据图一图二,完成图三,即记账凭证的编制,答案要明确完整,摘要,总账科目明细账科目都得写。
立峰老师
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提问时间:10/21 12:52
#事业单位#
你好同学,摘要写销售商品啊, 然后呢, 借:银行存款—工商银行 6563921.4 贷:主营业务收入6563921.1/1.13 应交税费—应交增值税—销项税额6563921.4/1.13*0.13
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老师好 我是销售方 这张发票怎么入账 是主营业务收入吗 这是向农业局报销病虫害防治的费用,人家收到发票再拨款 这个分录应该怎么写呢
金金老师
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提问时间:10/11 09:46
#事业单位#
您好,请问一下发票是在哪里呢
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那就放资本性支出里吗,啥事成本归集
朴老师
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提问时间:05/31 11:17
#事业单位#
同学你好 成本归集是指对生产过程中所发生的各种费用,按一定的对象,如各种产品、作业、各个车间部门所进行的分类、汇总。
阅读 1045
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开错了一张增值税普通发票和一张增值税专用发票,红冲还是作废啊
青老师
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提问时间:06/15 16:14
#事业单位#
你好 ; 当月的作废; 跨月了就得红冲了
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行政单位财政负担养老医疗等,要计提吗?
朴老师
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提问时间:07/20 16:24
#事业单位#
同学你好 这个要计提的
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老师,我们是幼儿园,我们单位购买幼儿吃的面包,但是商家没有给送货单什么的,只给了发票。这种情况还需要什么附件呢
一鸣老师
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提问时间:06/07 09:48
#事业单位#
发票上记载有数量金额就可以了呀。但是,发票不是每次送就开,必须有人签单的依据
阅读 1045
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养老院食堂挂账其他应付款,食堂不盈利,收支都在里面。养老院还有特困供养人员10,政府拨款。食堂收费每人500元.这个该如何做分录。政府拨款为专项项目款
小宝老师
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提问时间:06/16 10:27
#事业单位#
你好详见下截图哦的
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老师,医院资产已经做报废处置了,待处理财产损益借方有余额,怎么处理了
易 老师
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提问时间:08/16 15:06
#事业单位#
借:营业外支出,贷:待处理财产损溢
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乙公司为建筑工程企业,是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为9%,增值税采用一般纳税人核算方式。于2×20年11月与甲公司签订一项甲公司职工食堂建设施工合同,负责承建甲公司职工食堂合同工期15个月,自2×20年12月1日开始履行合同履约义务。合同收入200万元,合同预计总成本160万元。2×20年,预收合同款30万元,2×21年收取合同进度款160万元,余款在建造…… 要求: 1.分别计算2×20年、2×21年和2×22年的合同履约进度,并按履约进度确认各年营业收入。 2.编制2×21年发生履约成本、确认营业收入、开具发票及收款、结转营业成本的会计分录。
泡泡酱老师
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提问时间:10/08 16:44
#事业单位#
你好 1.2X20年履约进度=40/160=0.25 2X20年收入=200X0.25=50 2X21年履约进度=100/160=0.625 2X21年收入=200X0.625=125 2X22年履约进度=20/160=0.125 2X21年收入=200X0.125=25 2.借:合同履约成本 100 贷:银行存款 100 借:银行存款 160 贷:合同负债 160 借:合同负债 125 贷:主营业收入 114.68 应交税费-应交增值税-销项税额 10.32 借:主营业务成本 100 贷:合同履约成本 100
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这个分录怎么写带上数
暖暖老师
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提问时间:03/20 20:34
#事业单位#
借原材料468000 应交税费应交增值税进项税6084 贷应付账款474084
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1300223130是发票代码,16511363是发票号码对吗
小林老师
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提问时间:03/11 13:26
#事业单位#
您好,是的,您的理解非常正确
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这题财务会计和预算会计分录怎么写
朴老师
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提问时间:12/27 10:48
#事业单位#
一、1 月 1 日 恢复上年度注销的零余额账户用款额度 财务会计: 借:零余额账户用款额度 300000 贷:财政应返还额度 - 财政授权支付 300000 预算会计: 借:资金结存 - 零余额账户用款额度 300000 贷:资金结存 - 财政应返还额度 300000 收到财政授权支付用款额度 财务会计: 借:零余额账户用款额度 200000 贷:财政拨款收入 200000 预算会计: 借:资金结存 - 零余额账户用款额度 200000 贷:财政拨款预算收入 200000 二、1 月 2 日 收到被投资单位宣告发放现金股利 财务会计: 借:银行存款 25000 贷:投资收益 25000 预算会计: 借:资金结存 - 货币资金 25000 贷:投资预算收益 25000 三、1 月 3 日 更正上一年度漏计捐赠收入 财务会计: 借:银行存款等 20000 贷:以前年度盈余调整 20000 预算会计: 借:资金结存 - 货币资金 20000 贷:其他预算收入 20000 四、1 月 5 日 职工预借差旅费 财务会计: 借:其他应收款 - 小李 6500 贷:银行存款 6500 预算会计: 借:行政支出 / 事业支出 6500 贷:资金结存 - 货币资金 6500 五、1 月 7 日 无偿调入办公物料及支付运输费 财务会计: 借:库存物品 2500 贷:银行存款 200 贷:无偿调拨净资产 2300 预算会计: 借:其他支出 200 贷:资金结存 - 货币资金 200 六、1 月 8 日 计提当月职工薪酬 财务会计: 借:业务活动费用 / 单位管理费用等 1061200 贷:应付职工薪酬 - 基本工资 960000 贷:应付职工薪酬 - 社会保险费 35200 贷:应付职工薪酬 - 住房公积金 66000 贷:其他应交税费 - 应交个人所得税 45000 预算会计:无 七、1 月 10 日 长期国债到期收回本金及利息 财务会计: 借:银行存款 20000 贷:长期债券投资 15000 贷:投资收益 5000 预算会计: 借:资金结存 - 货币资金 20000 贷:投资预算收益 5000 贷:其他结余 15000 八、1 月 12 日 小李报销差旅费 财务会计: 借:业务活动费用 / 单位管理费用等 5500 贷:其他应收款 - 小李 5500 预算会计:无 九、1 月 15 日 设备置换 财务会计: 借:固定资产 - B 设备 2400000 借:固定资产累计折旧 300000 贷:固定资产 - A 设备 1800000 贷:银行存款 200000 贷:资产处置费用 700000 预算会计: 借:其他支出 200000 贷:资金结存 - 货币资金 200000 十、1 月 16 日 领用办公物料 财务会计: 借:业务活动费用 / 单位管理费用等 600 贷:库存物品 600 预算会计:无 十一、1 月 18 日 对附属单位发放烤火费 财务会计: 借:对附属单位补助费用 50000 贷:银行存款 50000 预算会计: 借:对附属单位补助支出 50000 贷:资金结存 - 货币资金 50000 十二、1 月 20 日 自行研发专利技术活动 财务会计: 借:研发支出 - 研究支出 25000 贷:应付职工薪酬 25000 预算会计: 借:事业支出 25000 贷:资金结存 - 货币资金 25000 十三、1 月 23 日 领用一次性工具 财务会计: 借:业务活动费用 / 单位管理费用等 40000 贷:库存物品 40000 预算会计:无 十四、1 月 26 日 获得中央财政拨款 财务会计: 借:银行存款 800000 贷:财政拨款收入 800000 预算会计: 借:资金结存 - 货币资金 800000 贷:财政拨款预算收入 800000 十五、1 月 29 日 外购新式打卡考勤软件系统 财务会计: 借:无形资产 250000 贷:财政拨款收入 250000 预算会计: 借:事业支出 250000 贷:财政拨款预算收入 250000 十六、1 月 31 日 将自行研发无形资产发生的研究阶段费用转入相关费用 财务会计: 借:业务活动费用 / 单位管理费用等 25000 贷:研发支出 - 研究支出 25000 预算会计:无 十七、月末结转(年末结转) 财务会计: 借:财政拨款收入 1050000(200000 + 800000 + 250000) 借:投资收益 30000(25000 + 5000) 贷:本期盈余 1080000 借:本期盈余 1080000 贷:累计盈余 1080000 预算会计: 借:财政拨款预算收入 1250000(200000 + 800000 + 250000) 借:投资预算收益 30000(25000 + 5000) 贷:其他结余 1280000 借:其他结余 1280000 贷:非财政拨款结余分配 1280000
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老师,请问会计账务处理错误,未通过财政收到奖励资金,违反了什么法规依据。
宋生老师
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提问时间:10/09 10:08
#事业单位#
你好,账务处理错了,修改就可以了,这个没有说违反什么规定。
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我想问一下,公司办了张结算卡,可取现金,出纳管钱,会计账,结算卡应该谁来管
宋老师2
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提问时间:01/11 08:32
#事业单位#
你好,这个看公司规定的,有的是财务负责人。有的是公司老板。
阅读 1044
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老师你好,请问一张回单上的付款人和收款人是同一家公司,账号也是同一个账号,摘要写着单证业务,这是什么情况呢?
东老师
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提问时间:12/20 14:06
#事业单位#
你好,你们这个是不是外贸的企业呢?
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老师您好,公司是小规模纳税人对方要求开100万的专票,税费对方出,那我们公司要额外收对方多少税费!
青老师
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提问时间:08/05 10:28
#事业单位#
你好 ; 你们开 100万专票 ;你的 增值税就是3%税点 ; 你附加税 按增值税的 6% ; 这个 业务是什么内容的; 你是否符合小微
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主营业务收入和库存商品怎么做账
朴老师
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提问时间:12/27 10:56
#事业单位#
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
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事业单位计提工资怎样计提,社保需要分开计吗?
新新老师
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提问时间:12/07 18:31
#事业单位#
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
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老师你好!嘉年华公司收到银行转来的银行汇票多余款收账通知,多余款项20450元,该项经济业务的账务处理
金金老师
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提问时间:06/26 09:24
#事业单位#
您好,这个是 借 银行存款 贷 其他货币资金
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请问以前年度公用经费用成了项目经费,审计认定跨项目使用,现在怎么调账。怎么把项目经费增加,公用经费减少?
朴老师
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提问时间:04/25 10:49
#事业单位#
若在当年发现,直接借记 “专项经费 —— 项目经费”,贷记 “管理费用 —— 公用经费”。若跨年度,对于民间非营利组织,借记 “专项经费 —— 项目经费”,贷记 “非限定性净资产” 或 “限定性净资产”;同时,借记 “非限定性净资产”,贷记 “管理费用 —— 公用经费”。调整时要在摘要中说明详情,并通知相关部门和人员。
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老师,我们老板在外面搞了一张银行承兑汇票,然后我们再把这张汇票背书给供应商,这个需要怎么操作啊,是直接在电子银行背书吗
宋老师2
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提问时间:12/26 18:19
#事业单位#
你好!是的,在网银上操作
阅读 1043
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公司章程在网上怎么查询
东老师
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提问时间:12/19 13:43
#事业单位#
你好,这个是在你们当地的市场监督管理局网站上查询
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收到的贴息款现金流量记入什么
宋老师2
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提问时间:11/23 10:14
#事业单位#
你好!收到的其他与生产经营有关的现金
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老师,您好,请教一个问题吗?基建账(国有建设单位会计制度) 在建工程15,基建拨款(财政直付)10,应付账款5,如果我建2024年新账,并入事业账,预算会计需要期初余额吗?
ranran老师
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提问时间:09/08 18:23
#事业单位#
同学您好,预算会计不用。
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我们是政府会计制度,总队给支队拨工程款,支队记入往来,支付给工程承包人的时候,消掉往来,但是消的时候,支付账户走的支队公户,消的是和总队往来,如果不看之前怎么进款的,就单纯看支付方式,会觉得消的往来是和总队的往来是错的,请问这两笔分录怎么入好一些?
东老师
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提问时间:07/25 05:40
#事业单位#
您好,就做账来说,也就是你这么做账算是比较合理的。
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老师好,请问事业单位中哪类资产是以名义金额计量?事业单位中资产计量有哪几种
978336162
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提问时间:05/12 08:25
#事业单位#
当公允价值不能可靠取得的时候,固定资产和无形资产按照名义金额计量 计量方式和会计准则规定的一致
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这些题写分录 求答疑
夕夕老师
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提问时间:12/13 09:55
#事业单位#
同学您好,,请稍等稍等哦
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老师,你好,我咨询一下 建账的话前期支付的房租和产生的相关费用,都是股东自己的账户支付的,怎样建账
新新老师
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提问时间:08/17 18:08
#事业单位#
您好您是。您好,您是新的企业吗?
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