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今年的月工资是多少才交个税
一鸣老师
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提问时间:04/28 10:57
#建筑#
跟往来一样都是累计预交的哈
阅读 776
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专票开出客户弄丢了让我们自己红冲发票可以这样操作吗?第二第三联找不到对我们有什么影响吗
郭老师
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提问时间:04/25 17:11
#建筑#
你好,让对方去税务局报备发票丢失,然后你们待会儿给他第一联复印件,做账以后对你没有影响的。
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向个人支付分包款时,分录怎么写?
易 老师
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提问时间:04/25 11:44
#建筑#
同学您好,借:合同履约成本-工程施工-间接费用-物料消耗/人工费贷:银行存款
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老师好!请问一下出纳的工作性质包含哪些?票据管理是否包含?整理票据呢?是否包含?
朴老师
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提问时间:11/22 13:33
#建筑#
同学你好 1、只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 2、货币资金核算、往来结算、工资结算
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请问怎么看公司这一年发了多少工资 是不是看借方?
郭老师
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提问时间:01/03 17:34
#建筑#
你好,应付职工薪酬借方发生额合计,你看所属期的时候注意一下,如果是次月发工资的话,应该是看二月份儿到今年一月份的。
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老师,请问建筑行业企业所得税税负率和增值税税负率分别是多少?
郭老师
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提问时间:10/16 15:55
#建筑#
你好,增值税一般纳税人一般计税9%简易计税3% 小规模专票3%普通发票免税。 企业所得税的,不管是一般纳税人还是小规模,只要是小型微利企业,利润100万以内的,税率2.5%, 利润100万到300万之间的,税率5%, 超过300万的,全额按照25%缴纳
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小微企业企业所得税怎么计算?对方公司给的应交增值税=销项-进项-预交的,对吗
冉老师
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提问时间:10/26 20:41
#建筑#
你好,学员,不对的 所得税是按照利润总额乘以税率的
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包工头垫付农民工工资,如何收回
新新老师
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提问时间:10/19 15:34
#建筑#
您好,实际应该支付的那一方给包工头钱就可以了。
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那分录怎么写,谢谢
青老师
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提问时间:12/02 12:21
#建筑#
你好; 描述好业务; 才有老师针对性回复你; 官网重新提问描述好问题。
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老师,本月支出大于本月收入的原因有哪些
邹老师
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提问时间:10/24 10:10
#建筑#
你好,本月支出大于本月收入,可能是费用较大,发生了亏损
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专业分包简易征收,再劳务分包,增值税是差额征税吗
王超老师
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提问时间:12/05 16:02
#建筑#
你好 可以的,这个是扣除掉分包的计算增值税的
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老师下午好!请问下刚成立的建材有限公司买哪种财务软件好?然后需要些什么模块?有委托加工!
易 老师
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提问时间:12/17 13:42
#建筑#
同学您好,可以买金蝶软件就可以的,常用这些模块都有的
阅读 776
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建筑公司在前期平整场地过程中发生的机械台班计入什么科目,围挡计入什么科目 (均需详细到具体的明细科目)
立峰老师
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提问时间:10/10 21:35
#建筑#
同学你好 1、发生的机械台班,可选设置“机械使用费”,再分配计入相关项目“工程施工-机械使用费” 2、围档计入工程施工—间接费用
阅读 776
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施工**需要提多少个点的**费是否需要交企业所得税
易 老师
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提问时间:10/28 11:24
#建筑#
同学您好,没有限制性规定的,一般是3个点的
阅读 776
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道路清扫保洁开票按现代服务还是企业管理服务?
文文老师
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提问时间:09/12 17:14
#建筑#
道路清扫保洁开票按现代服务
阅读 775
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老师,固定资产报废怎么做账啊,折旧还没有折完
明琪老师
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提问时间:05/21 17:19
#建筑#
下午好亲,转入固定资产清理
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老师,现在建筑行业劳务分包,需要支付工人工资时,是分包方开具发票给总包单位,总包单位是直接把钱支付费一个农民工专户,不是转给我们是吗?再由总包单位从这个账户支付给工人是吧?
宋生老师
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提问时间:11/05 16:36
#建筑#
你好,是的,建设局是要求付款到农民工账户。
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农民工建筑工地一个月一万多,要交个人所得税吗?
郭老师
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提问时间:10/12 20:17
#建筑#
你好 如果没有其他的扣除项目需要交
阅读 775
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利润率是不是就是不含税收入×利润率
堂堂老师
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提问时间:09/04 14:45
#建筑#
利润率是净利润除以总收入,不含税的哦。简单说,就是赚的钱占总收入的比例。
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财务报表中的计提的所得税和实际申报的交款数不一致,是不是要调整财务报表(以前年度亏损造成的)
家权老师
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提问时间:07/10 10:12
#建筑#
本季度应计提的:应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税
阅读 775
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老师好 建筑的印花税计提依据是主营业务收入吗
家权老师
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提问时间:03/29 17:20
#建筑#
你好,按建筑工程合同申报
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建筑公司,如果只有项目,没有费用支出,那么成本结转只能结转92%吗?
郭老师
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提问时间:03/28 18:29
#建筑#
你好,你的收入是根据什么来的?
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老师,公司和劳务公司签订了劳务合同,劳务公司可以开1%的发票吗,还是只能开3%的发票
庚申老师
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提问时间:03/12 11:14
#建筑#
是一般纳税人最低只能开3%
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劳务公司,包给班组,以工资表的形式付工资结算,剩余尾款可能要年后付,第一:现在班组无法提供工资表给我计提工资,第二:明天啥时候付不确定,假如5月后付,个税申报的时候又是付的今年的工资,无法5000每个月扣除,两个问题如何解决的?
朴老师
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提问时间:11/09 17:09
#建筑#
针对您提到的劳务公司和班组之间的工资结算问题,以及相关的税务问题,以下是一些可能的解决方案: 1.如何解决无法提供工资表的问题? 首先,您可以与班组进行沟通,了解他们无法提供工资表的原因。可能存在一些合理的解释,例如班组成员的日程安排、信息整理等。在理解原因后,您可以提供协助和支持,以帮助班组克服困难。 如果班组仍然无法提供工资表,您可以考虑其他方法来获取所需的信息。例如,您可以要求班组提供一份详细的员工名单和相应的工资标准,然后自行编制工资表。 1.如何解决个税申报问题? 如果劳务公司与班组的工资结算时间不确定,例如可能要等到5月后才能支付尾款,那么在个税申报时如何处理这种情况呢? 首先,您可以与班组协商并确定一个大致的支付时间。然后,您可以在个税申报时将该笔款项作为预付款进行处理。在预付款项下,您可以申报该笔款项对应的工资和相关税务信息。 当实际支付尾款时,您可以对已经申报的预付款进行冲抵或调整。例如,如果实际支付的尾款为4500元,您可以在个税申报系统中对预付款项进行相应的冲抵或调整。 此外,为了确保税务处理的合规性,您还需要注意以下几点: ● 在进行个税申报时,要确保所有涉及的员工都符合个人所得税的相关规定,并具备相应的纳税义务。 ● 在编制工资表时,要确保所有涉及的员工都按照规定申报了个人所得税,并取得了相应的完税证明。 ● 在支付尾款时,要确保将款项支付给班组指定的银行账户或指定的收款人。同时要保留好相关的支付凭证和银行转账记录。 ● 在进行个税申报时,要保留好相关的申报记录和凭证。这些记录和凭证将有助于证明您的税务处理合规性,并避免未来可能出现的税务纠纷。 总之,针对劳务公司和班组之间的工资结算和税务问题,您可以通过与班组协商、合理规划支付时间、正确编制工资表、合规申报个税等方式来解决。同时要保留好相关的记录和凭证,以备后续查验和处理。
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请问,房开企业,人防地下室工程款(消防门等),是入“地下室结构”还是安装工程款中的“消防系统”?哪更为准确些?谢谢
耿老师
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提问时间:10/03 21:14
#建筑#
你好?是只安装消防设施吗?不是的话地下室结构就可以
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请问,总公司派遣职工到分公司工作,工资 社保由总公司发放缴纳,分公司承担生活补贴和住宿费用,生活补贴和住宿费怎么入账。
郭老师
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提问时间:08/30 13:14
#建筑#
你好,实际工资社保是总公司承担吗?如果是的话,分公司做招待费。
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分公司独立核算,有自己的银行账户,给农民工工资专户转了农民工工资,怎么做账?
金金老师
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提问时间:08/28 15:04
#建筑#
您好,这个是可以主营业务成本处理的
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简易计税项目,分包开来的1个点的普票可以差额吗
金金老师
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提问时间:08/15 14:50
#建筑#
您好,这个是可以差额,可以
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当时计提工资时,个税公司承担时分录,借:应付职工薪酬,贷:应交税费—应交个税,那现在发放时,个税老板说就公司承担,咋做分录
一鸣老师
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提问时间:08/04 15:07
#建筑#
借:应交税费—应交个税 贷:银行存款 借:营业外支出 补付个税部分工资 贷:银行存款
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老师好,请问公司总部员工食堂生活费记入到哪个科目?工地上的食堂生活费记入到哪个科目?谢谢
青老师
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提问时间:08/03 14:52
#建筑#
你好; 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 ; 借工程施工- 间接费用- 生活费 贷银行存款
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