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老师你好,有一笔费用,实际付款数比发票数多付了1元钱,财务会计这边我做的往来,借费用3,预付账款1,贷财政拨款收入4。老师预算这边怎么做呢
朴老师
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提问时间:11/30 10:46
#事业单位#
在预算会计中,处理这种情况需要使用“事业支出”科目和“资金结存”科目。具体步骤如下: 1.首先,你需要确定这笔费用的实际付款数和发票数之间的差异。根据你提供的信息,实际付款数比发票数多付了1元钱。 2.然后,将这笔差异记入“资金结存”科目。因为实际付款数比发票数多出1元,这意味着你为这笔费用多付了1元。 3.最后,将这笔差异从“资金结存”科目转入“事业支出”科目。这一步意味着你将多付的1元钱从预算结余中扣除,并将其记为事业支出。 以下是如何在预算会计分录中记录这个过程的示例: 借:事业支出 1元 贷:资金结存 1元 这笔分录表示你从预算结余中划出1元,并将其记为事业支出。这样,预算会计和财务会计就保持了一致。
阅读 1009
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请问,我单位本想现金转银行存款,疏忽大意转到了其他单位账户里了,其他单位还不能给转回来了,这种情况如何解决?
小宝老师
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提问时间:10/20 04:12
#事业单位#
计入营业外支出吧那就
阅读 1009
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老师, 事业会计准则 补计提以前年度固定资产,使用了累计盈余科目, 月末结转用了事业结余科目,年末累计盈余科目有余额,这个是正确的吗?
闷闷
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提问时间:06/20 11:17
#事业单位#
累计盈余科目年末有余额没有问题的
阅读 1009
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制作 教学楼课室里面的课室标语 还有国旗费用 产生56万 可以直接进营业费用~低耗品吗?
一鸣老师
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提问时间:06/02 09:48
#事业单位#
这个是可以的没问题
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这个分录怎么写带上数
邹刚得老师
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提问时间:03/20 20:27
#事业单位#
你好 借:应付账款 271471.2 贷:银行存款 271471.2
阅读 1009
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资料:某事业单位发生的经济业务如下: (1)计提经营活动人员本月的薪酬,计算出应付薪酬总额为35 000元。 (2) 支付开展经营活动的职工的个人薪酬32100元,款项通过银行存款支付。 (3)在经营活动中,购买不需要安装的设备一台,价款共计50 000元,运杂费200元。 款项通过银行存款支付。 (4)为开展经营活动领用库存物品一批,该批库存物品的实际成本为3600元。 (5)计提经营活动所使用的固定资产的折旧82000元。 (6)年终结账时,将“经营费用”科目的借方余额245000元转入“本期盈余”科目。 (7)年终结账时,将“经营支出”科目的借方余额 269000元转入“经营结余”科目。 怎么根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录?
朴老师
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提问时间:12/06 08:25
#事业单位#
(1)计提经营活动人员薪酬 借:经营费用 35000 贷:应付职工薪酬 35000 (2)支付职工薪酬 借:应付职工薪酬 32100 贷:银行存款 32100 (3)购买设备 设备入账价值 = 设备价款 + 运杂费 = 50000+200 = 50200(元) 借:固定资产 50200 贷:银行存款 50200 (4)领用库存物品 借:经营费用 3600 贷:库存物品 3600 (5)计提固定资产折旧 借:经营费用 82000 贷:固定资产累计折旧 82000 (6)年终结账,将 “经营费用” 转入 “本期盈余” 借:本期盈余 245000 贷:经营费用 245000 (7)年终结账,将 “经营支出” 转入 “经营结余” 借:经营结余 269000 贷:经营支出 269000
阅读 1008
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老师事业单位收到发票设计服务~磨砂纸和闲人免进帘,和桌罩入什么经济科目
宋生老师
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提问时间:11/01 15:50
#事业单位#
你好,这个你可以计入管理费用,服务费。
阅读 1008
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老师您好,我单位为事业单位,实行政府会计制度,2022年购入一套智能接送系统,项目总价5.1万,签订3年长期服务合同,一年一签(我单位视情况确定是否续签),系统分期付款1.4万元/年和3千/年系统维护费。合同约定合同3年到期系统归幼儿园所有。因不确定我单位后续是否稳定与对方续签,2022年入账时,以”租赁费“入账1.4万元,“维修(护)费”3千。23年已续签第二次合同 问:1、因不确定是否续签完第三年,我单位仍按“租赁费”和维修(护)费“入账, 综上,我单位是否必须要将该事项入“无形资产”?审计认为我单位将资产费用化 2、若入无形资产,如何做账务处理
朴老师
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提问时间:05/27 13:02
#事业单位#
是否必须将该事项入“无形资产”: 该智能接送系统虽然最初是以分期付款和支付维护费的方式入账,但合同约定3年到期系统归幼儿园所有,这表明该系统最终将成为单位的固定资产。 根据事业单位会计制度,当资产满足以下两个条件时,应确认为无形资产:一是单位拥有或控制该资产并能够带来未来经济利益;二是该资产的成本或价值能够可靠计量。对于您单位的智能接送系统,由于最终所有权归属于单位,且价值能够可靠计量(总价5.1万),因此应将其确认为无形资产。 审计认为将资产费用化的观点,可能是基于目前单位的会计处理。但从长期和合规性的角度来看,将智能接送系统确认为无形资产更为恰当。 若入无形资产,账务处理如下: 首先,在2022年首次购买时,应将系统总价5.1万中的分期付款部分(1.4万元)和初始的维护费(3千元)计入无形资产的初始成本。假设其他费用(如安装费、运输费等)忽略不计,则初始入账分录为: 借:无形资产 17000元(1.4万+0.3万) 贷:银行存款/应付账款 17000元 对于后续每年的分期付款和系统维护费,应继续增加无形资产的账面价值,并相应减少银行存款或应付账款。例如,在2023年续签合同时: 借:无形资产 17000元(1.4万+0.3万) 贷:银行存款/应付账款 17000元 无形资产的摊销问题。由于无形资产没有具体的物质形态,其价值的消耗通常是通过摊销来实现的。根据事业单位会计制度,无形资产应在预计使用年限内分期平均摊销。具体的摊销年限和摊销方法应根据实际情况和会计准则来确定。假设该系统的预计使用年限为3年,则每年应摊销的无形资产金额为: 年摊销额 = 初始无形资产成本 / 预计使用年限 = 17000元 / 3年 ≈ 5666.67元 每年摊销时的分录为: 借:业务活动费用/管理费用 5666.67元 贷:无形资产累计摊销 5666.67元 如果在合同期内决定不再续签,那么无形资产的账面价值将不再增加,但摊销仍需继续,直到无形资产账面价值摊销完毕。
阅读 1008
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请问支付一年物业费时 借:长期待摊费用-物业管理费 贷:其他应付款 摊销物业费 借:管理费用 贷:长期待摊费用-物业管理费 收到发票 借:管理费用-物业管理费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:???
东老师
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提问时间:12/25 16:56
#事业单位#
收到发票,借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
阅读 1008
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这个是什么呀,分录咋写呀,求指点
罗雯老师
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提问时间:09/26 09:03
#事业单位#
你好,图片打开很模糊,建议你重新发送清晰图片提问,谢谢理解。
阅读 1008
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啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦
若言老师
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提问时间:07/15 08:48
#事业单位#
同学早上好 是有什么疑问吗
阅读 1008
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老师请问事业单位对跨期发票有哪些要求呢?谢谢
易 老师
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提问时间:12/23 18:17
#事业单位#
同学您好,业务真实,汇算清缴前取得发即可税前扣除
阅读 1008
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事业单位退回职工去年10月到今年9月份的保险,财务会计和预算会计分别怎么做?
朴老师
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提问时间:11/28 16:55
#事业单位#
借银行存款 贷 其他收入 借资金结存 贷 其他预算收入
阅读 1008
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老师,麻烦您能帮我大致解答一下这题吗
兮兮老师
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提问时间:12/24 16:25
#事业单位#
尊敬的学员您好!第一个也不会哦,合适的伦理分析工具可以考虑正义论和道义论,比较公正公平这个方向。 2宣传促销的伦理体现: 一是混淆概念,误导消费。 二是言过其实,虚夸功效。这类手法突出表现在医疗卫生广告上。 三是无中生有,坑蒙拐骗。尤以形形色色的邮购、科技致富、城市“牛皮癣”广告居多。举例您就随意。 3要实现国家集体利益与企业自身利益的统一。企业作为一种经济组织,其目的就是盈利,实现自身利益的最大化。但企业在追逐利润的同时,也要考虑国家和集体的利益,企业的发展不能以牺牲国家和集体利益为代价。加强企业伦理特别是企业文化的建设。企业领导者和管理人员要具有高度的道德责任感,要培养自己热爱企业、热爱工作的精神,把企业和员工利益放在首位。作为企业的领导者,要以身作则,树立良好的榜样。企业必须坚持以人为本的发展理念。人是企业生存和发展的关键。企业要一切以人为中心。等等
阅读 1008
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请问一般事业单位的党费专户有开户许可证吗
易 老师
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提问时间:02/24 09:12
#事业单位#
学员朋友您好,这个这个证已经不需要了,取消了。
阅读 1008
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会计法实施细则请问有吗
青老师
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提问时间:11/10 15:56
#事业单位#
你好; 这个要去 财政局官网去看看是否有具体细则的
阅读 1008
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乙公司为建筑工程企业,是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为9%,增值税采用一般纳税人核算方式。于2×20年11月与甲公司签订一项甲公司职工食堂建设施工合同,负责承建甲公司职工食堂合同工期15个月,自2×20年12月1日开始履行合同履约义务。合同收入200万元,合同预计总成本160万元。2×20年,预收合同款30万元,2×21年收取合同进度款160万元,余款在建造…… 要求: 1.分别计算2×20年、2×21年和2×22年的合同履约进度,并按履约进度确认各年营业收入。 2.编制2×21年发生履约成本、确认营业收入、开具发票及收款、结转营业成本的会计分录。
泡泡酱老师
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提问时间:10/08 16:44
#事业单位#
你好 1.2X20年履约进度=40/160=0.25 2X20年收入=200X0.25=50 2X21年履约进度=100/160=0.625 2X21年收入=200X0.625=125 2X22年履约进度=20/160=0.125 2X21年收入=200X0.125=25 2.借:合同履约成本 100 贷:银行存款 100 借:银行存款 160 贷:合同负债 160 借:合同负债 125 贷:主营业收入 114.68 应交税费-应交增值税-销项税额 10.32 借:主营业务成本 100 贷:合同履约成本 100
阅读 1008
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老师,麻烦帮我看一下这个问题怎么解答? 年末,某事业单位全年授权支付额度为800 000 000元。其中,已下达的指标数为790000000元,实际使用数为770 000000元。现根据相关资料,做注销额度处理。请编制财务会计系统与预算会计系统的会计分录。
暖暖老师
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提问时间:10/29 09:23
#事业单位#
财务会计分录 1. 注销未使用的授权支付额度,额度为已下达指标数与实际使用数的差额:790000000 - 770000000 = 20000000(元) 借:财政应返还额度 - 财政授权支付 20000000 贷:零余额账户用款额度 20000000 2. 对于未下达的授权支付额度(800000000 - 790000000 = 10000000元) 借:财政应返还额度 - 财政授权支付 10000000 贷:财政拨款收入 10000000 预算会计分录 1. 注销未使用的授权支付额度(20000000元) 借:资金结存 - 财政应返还额度 20000000 贷:资金结存 - 零余额账户用款额度 20000000 2. 对于未下达的授权支付额度(10000000元) 借:资金结存 - 财政应返还额度 10000000 贷:财政拨款预算收入 10000000
阅读 1007
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老师好!请问单独计价的土地能作为固定资产吗?
金金老师
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提问时间:12/17 20:33
#事业单位#
您好,这个是不可以的
阅读 1007
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老师好,提前付的房租下个月怎么冲销,有管理费和制造费的
艳子老师
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提问时间:08/30 21:35
#事业单位#
您好, 先计入预付账款就可以了
阅读 1007
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事业单位转入久悬账户怎么坐会计分录
ranran老师
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提问时间:07/27 17:28
#事业单位#
同学您好,您这个问题问的不是很清晰,一般情况下零余额账户是不能将资金转入久悬账户。希望本次回答能够帮到您。
阅读 1007
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老师帮忙看一下提取备用金的这个,怎么做会计分录,付款账户是单位的零余额账户
小铃铛老师
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提问时间:06/30 10:48
#事业单位#
同学,您好! 会计分录如下: 借:库存现金 5000 贷:零余额账户用款额度 5000
阅读 1007
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老师,会计专业学生,已过初级,家庭条件一般,是不是不太建议考会计专硕
文文老师
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提问时间:02/06 20:02
#事业单位#
是的 不太建议考会计专硕
阅读 1007
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最初我们先全部垫付事故赔偿款,之后保险公司报一部分,其余的就是单位出,老师,预算会计怎么做账呢
小林老师
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提问时间:10/27 08:37
#事业单位#
您好,冲减赔偿款对应的损益表支出
阅读 1007
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你好老师我想请问,当企业报完增值税,然后报完附加税,报完水利基金,水利基金,房产税,土地税。然后进行计提,结转损益之后再报企业所税吗?
郭老师
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提问时间:10/05 12:45
#事业单位#
你好,这些税款都是九月份计提,然后在十月份缴纳,计提完了这些税款在集体企业所得税,最后再结转损益。
阅读 1007
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收到上级拨入事业经费300000元
答疑苏老师
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提问时间:12/25 16:30
#事业单位#
你好 财务会计 借 零余额账户 贷 财政补助收入 预算会计 借 资金结存 贷 财政拨款预算收入
阅读 1007
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事业单位财政拨款到零余额账户,然后预扣个人养老保险,零余额账户转到基本户,再从基本户缴纳个人养老保险。我现在做的帐是 借:零余额账户 贷:财政拨款预算收入 然后转到基本户 借:银行存款 贷:零余额账户 借:其他应付款 个人养老保险贷:银行存款。 这样做我帐不平,其他应付款是只有借方,贷方没有。还缺一步分录怎么做?
方文老师
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提问时间:01/03 16:58
#事业单位#
你好!还有一步计提个人养老,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款
阅读 1006
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第一个业务支法律咨询服务费 4000元,怎么做分录?我们是事业单位
立峰老师
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提问时间:12/27 18:53
#事业单位#
你好同学 借业务活动费用 贷银行存款 同时 借事业支出 贷资金结存
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老师,我学学基础入门的 是不是都可以自己做账了 我有三个小规模公司 账务都不是很多
一鸣老师
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提问时间:07/14 09:42
#事业单位#
可以的,边干边问,边学
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老师,去银行领回去年一年的手续费专票,该怎么记账呢?
易 老师
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提问时间:06/05 12:59
#事业单位#
同学您好,同学您好,票附到去年的费用凭证下就可以了
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