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员工出差的住宿费,加油费,通行费,汇算清缴的时候,需要填吗?
东老师
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提问时间:05/24 10:11
#税务#
你好,这个肯定是需要填写的。
阅读 9109
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老师:汇算清缴里面资产平均值和手动计算相差20万要不要手动更改过来?
朴老师
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提问时间:05/21 11:22
#税务#
同学你好 要改过来的
阅读 9109
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老师,我想请问下,1.小规模纳税人向个人购买木材,未取得发票,这个账怎么做?2.如果个人不提供发票作为公司该怎么处理?3.采购货物支付货款从私账走怎么处理账务和报税
郭老师
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提问时间:05/20 22:20
#税务#
1买来销售的,借库存商品贷,银行 2如果他是自己种植再销售的,你问下你税务局允许你们自己开收购发票吧
阅读 9109
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请问房屋评估增值的话 增值部分需要计入房产税计税依据缴纳房产税吗? 哪个条文可以找到?
宋生老师
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提问时间:05/20 10:16
#税务#
你好!如果只是评估,没有改扩建的这种,没有明确规定条文
阅读 9109
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实收资本没有到位,向银行贷款有贷款利息发票年报要调吗
家权老师
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提问时间:05/19 16:33
#税务#
是的,相当于没到位的实收资本部分贷款部分利息要调整
阅读 9109
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老师,财务软件里结完帐以后财务报表需要保存吗,还是什么时候用什么时候打印就可以。
文文老师
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提问时间:06/13 15:21
#税务#
财务报表导出保存下较好。
阅读 9108
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老师,本来四月份我们抵扣过了,但是又有退票,我没有做进项税转出,我到下个月再转出,可以吗
文文老师
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提问时间:06/13 15:39
#税务#
到下个月再转出,可以
阅读 9108
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本月红冲去年开给客户的发票,会计分录要做哪些呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 13:49
#税务#
您好, 把收入的和结转成本的都做负数分录
阅读 9108
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老师,同事让我开门给他打印。我可以回去了吗,其实也没事。
宋生老师
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提问时间:05/24 20:13
#税务#
你好!你拍个照片给她。
阅读 9108
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请问这个经营范围,可以开维修款的票吗
蓝小天老师
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提问时间:05/23 14:24
#税务#
不可以哦,建议去增加维修的经营范围哦
阅读 9108
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老师,税法上不能抵扣的业务招待费,超过60%部分,会计上怎么处理汇算清缴造成的差异
微微老师
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提问时间:05/22 16:39
#税务#
你好,会计上不需要进行处理。
阅读 9108
收藏 9
个人独资企业有公司账号吗?需要做账同公司一样吗
宋生老师
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提问时间:05/22 11:53
#税务#
你好,是的,是有的是一样的。
阅读 9108
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老师 我从苗木商那里买了20万的苗木,开的免税发票,我再25万卖出去 卖给一般纳税人,开3%的专票 我需要觉多少增值税
小锁老师
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提问时间:05/20 23:03
#税务#
您好,这个的话,你进项税没有抵扣吧
阅读 9108
收藏 0
我调增后,明明可以不退不补,可是一保存那个A106000就又需要退税了,怎么办,试了好多数字还是不行
郭老师
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提问时间:05/20 15:58
#税务#
需要退税的金额除以5%,加上弥补亏损明细表最后一行最后一列,你把你调增的数据都删除,然后按照这个方法来算。
阅读 9108
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小公司一年开票200万,做成亏损,不交所得税合理吗
郭老师
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提问时间:05/28 17:54
#税务#
你好,如果是前两年的话还可以,如果成立了很多年这种就有风险。
阅读 9107
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无法收回的办公室租赁保证金企业所得税能税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:05/23 17:01
#税务#
需要有合同依据才能税前扣除
阅读 9107
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老师请问,我计提的销售费用没支付,是不是需要调整
宋生老师
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提问时间:05/23 11:00
#税务#
你好是的,你没有实际支付或者没有发票是不能税前扣除的。
阅读 9107
收藏 0
老师,在社保费客户服务端,每个职工具体缴了多少社保,在哪里可以查
小小霞老师
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提问时间:05/20 12:16
#税务#
你好,你参考下图片的呢。点击客户端左侧功能栏的“费款缴纳——缴费记录”模块,在弹出界面中,选择对应费款所属期如:“2022-01”,点击“同步”按钮。
阅读 9107
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老师请问老板要跟合伙老板说把账做起来,要跟专门记账的人说了好记账,我改怎么说,因为合伙老板管钱,他不跟记账的人说这边就不好记账,他的支出没有记账?会计应该怎么跟合伙老板说?
冉老师
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提问时间:05/20 13:07
#税务#
你好,同学 可以如实跟合伙老板说,流水对上是做账合规的关键
阅读 9107
收藏 0
请问一般企业可以在税前扣除的业务招待费比率是多少?
暖暖老师
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提问时间:05/20 14:56
#税务#
问一般企业可以在税前扣除的业务招待费比率是60% 和营业收入的千分之五谁小按谁扣除
阅读 9107
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请问2023年本金和利息支出是不是这两列相加啊?
朱立老师
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提问时间:05/19 09:12
#税务#
你好 是的 理解的对着呢
阅读 9107
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哪位老师知道医疗保险电话是多少
廖君老师
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提问时间:05/30 13:29
#税务#
您好,直接拨打 12345就可以
阅读 9106
收藏 26
你好,请问个人所得税综合汇算清缴,工资薪金合并报年终奖是指在年度汇算单独报吗?具体在个税APP上没有看到年终奖项目的怎么填写,请问怎么填写达到少交点个税
冉老师
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提问时间:05/30 14:20
#税务#
你好,同学 企业申报的时候有没有单独申报 只有企业单独申报的时候,汇算清缴才能选择是否汇总,或者单独的
阅读 9106
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您好老师,税务部门罚款,怎么做分录? 是员工微信付的
朴老师
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提问时间:05/28 11:30
#税务#
同学你好 借营业外支出 贷其他应付款
阅读 9106
收藏 1
老师,有股东退股协议吗
高辉老师
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提问时间:05/23 14:12
#税务#
你好,退股需要有其他股东接手的,通常是是转让前的股东,和转让后的股东,两者之间的占股比例
阅读 9106
收藏 0
@廖君老师。但是老师我们也是属于教育捐赠,公益捐赠
廖君老师
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提问时间:05/22 12:14
#税务#
朋友您好,不好意思,在吃点饭。我明白 您的意思,我也觉得可以税前扣除,就是下午跟专管员确认一下,确保无税务风险
阅读 9106
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老师,我们企业22年当时产生了一些费用是计入的长期待摊费用-开办费里面,当年没有收入没有成本发生,当时的带这个是给我们汇算清缴是零申报的,这个需不需要更正呢
郭老师
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提问时间:05/22 12:29
#税务#
他会算清剿,你没有填写105080是这个意思吗?
阅读 9106
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我们有50万的支出没有票,想去找小规模纳税人帮我们开50万的1个点专票,但他们产生的税全部由我们承担。我们和小规模纳税人所得税税率都是5,那是不是还不如不要票了?还要多承担一个附加税,买票成本都到6个点了
郭老师
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提问时间:05/22 15:25
#税务#
对的是的,可以这么理解。
阅读 9106
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老师,会议费能全额抵扣企业所得税吗
东老师
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提问时间:05/22 10:56
#税务#
好,这个真实发生的事可以全额扣除的。
阅读 9106
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期初暂估成本入账,后期没有取得发票,调增企业所得税,然后应付账款-暂估要如何调整?
小菲老师
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提问时间:05/21 12:17
#税务#
同学,你好 红冲应付账款-暂估
阅读 9106
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