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公司把车卖给个人,需要交哪些税?税金是多少
艳子老师
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提问时间:11/07 18:15
#财务软件#
您好,你们是一般纳税人吗?
阅读 861
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老师请教一下,如何在科目中增加以前年度损益调整科目
东老师
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提问时间:11/07 16:35
#财务软件#
你好,你们是《小企业会计准则》吧?
阅读 749
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有金碟的快捷键使用大全吗
小筱老师
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提问时间:11/07 16:25
#财务软件#
金蝶KIS的快捷键操作: Ctrl+B:查询科目余额。 Ctrl+P:凭证打印。 Ctrl+I:凭证打印预览。 Ctrl+S:保存为模式凭证。 Ctrl+L:调入模式凭证。 Ctrl+F:调出查找界面。 F1:调出系统帮助。 F8:保存凭证。 F11:调出计算器。 F12:回填计算器计算结果。 Ctrl+F9:反扎账。 Ctrl+F11:反过账。 Ctrl+F12:反结账。 F3:凭证审核。 F5:新增凭证。 空格键:转换金额的借贷方。 Ctrl+F7:实现分录借贷自动平衡。 CTR+F7:金额借贷自动平衡 F8 :凭证保存 CTR+H:成批审核功能按 CTR+V:成批销章功能按 CTR+F11:凭证反过帐 CTR+F12: 期末反结帐 CTR+F:出纳反扎帐
阅读 831
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老师你好,我们公司上个月月中用美元账户买了一笔理财,账从活期做到了定期,然后月底做期末调汇的的时候,财务系统是自动计算的,但是活期的调汇是负数,定期是正数,按理都是美元,应该正负是一样的,出现这种情况是为什么
立峰老师
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提问时间:11/07 15:16
#财务软件#
你好同学,不应该一样的,因为你的活气也是变少了,而你的定其实变多了,所以他两个的计算的基础都不一样,活期是从起初到转换结束还剩多少,而定期呢是从期中增加到期末含剩余多少,所以两者计算基础不一样。
阅读 599
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冲抵预收款的行数怎么添加, 系统里现在是20行,选插入行也添加不上啊
汤呓扬老师
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提问时间:11/07 15:16
#财务软件#
你好,光标放在其中一行,之后再点击插入行,应该就可以了
阅读 913
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老师您好。这个平台积分是非限定性的。平台把积分返给商家的时候这个应收账款100的平台积分商家不开发票给天猫?
小碧老师
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提问时间:11/07 14:36
#财务软件#
你好同学!这100的积分是缴过税的了,你看它确认的收入是2000,税费260,要分摊给两个应收账款
阅读 774
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老师这个软件我是七月份启用的,这种情况是怎么回事
朴老师
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提问时间:11/07 13:57
#财务软件#
你上面是七月呢 现在都11月了
阅读 742
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用友u8薪资管理系统的作废凭证怎么删除
朴老师
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提问时间:11/07 13:44
#财务软件#
进入系统主菜单,点击“凭证管理”,进入“凭证管理”窗口。 在搜索条件中选择作废状态,选择“已作废”。 根据查询条件出现的凭证,选择需要删除的凭证。 勾选凭证后点击“删除”,出现提示框确认是否要删除。 点击“确定”按钮,删除凭证成功,可以点击“刷新”按钮,查看最新凭证列表。
阅读 3022
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老师您好。这送的积分多少钱送多少积分这咋算啊。假如满113送10分积分。买多的产品这积分怎么算出来啊?公示怎么算的啊?
小天老师
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提问时间:11/07 11:22
#财务软件#
您好,一般是一元一积分,这个满113送10分积分是每满113就送10积分,不满是不送了,看有多少个113取整数
阅读 823
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建筑行业用哪个财务软件比较合适
郭老师
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提问时间:11/07 10:56
#财务软件#
你们需要有进销存吗?
阅读 779
收藏 0
老师你好,资产负债表的应收账款期末余额和科目余额表的应收账款期末余额是不一样的数据的是吗?比如资产负债表的应收账款期末余额是874286,然后科目余额表的期末余额是484827元
金金老师
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提问时间:11/07 09:58
#财务软件#
您好,对的,这个是不一样的了
阅读 874
收藏 0
老师,是不是买个带进销存功能的财务软件,就不需要自己算成本了
金金老师
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提问时间:11/07 09:10
#财务软件#
您好,对的,那样就不需要了
阅读 778
收藏 3
你好!老师,我们用的是用友进销存软件,现在是想把客户帐户余额录入系统,但是系统只有应收和应付两个,我们是预收客户款录哪个比较合适?
东老师
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提问时间:11/07 06:15
#财务软件#
你好,预收账款可以录入到应收账款的贷方
阅读 789
收藏 0
老师请教做了委托成本调价单,这个数据怎么不过渡到存货账中。
明远老师
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提问时间:11/06 22:29
#财务软件#
您好,委托成本调价单,所对应的凭证模板是否正确,查看一下,会计影响数据过渡到存货账中。
阅读 787
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无形资产在用友软件上怎么计提折旧
东老师
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提问时间:11/06 17:03
#财务软件#
您好,意思怎么做账吗?
阅读 795
收藏 3
公司从小规模纳税人变成一般纳税人以后,用友T3软件需要在二级科目应交增值税下面设置三级明细科目:进项税额和销项税额,增加以后提醒如下图所示,这样有没有问题
东老师
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提问时间:11/06 16:10
#财务软件#
就是说你以前的也都变成了新科目了
阅读 776
收藏 3
电商行业,做天猫店,小微企业推荐金蝶哪个版本
东老师
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提问时间:11/06 16:09
#财务软件#
您好,要是规模不大金蝶k3就行
阅读 880
收藏 4
小规模纳税人 求:本期发生额
田天天老师
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提问时间:11/06 15:54
#财务软件#
您好,您是想要求本期缴纳的增值税金额吗?
阅读 801
收藏 3
固定资产折旧到期了,不处置继续使用,但是在固定资产卡片管理里面如果不处理这个折旧到期的固定资产,它就会继续提折旧,如果在固定资产卡片管理里面把这个折旧已提足的固定资产处理应该按什么方式处理。然后这个固定资产还是继续使用状态没有报废也没有出售,财务账上如何处理?
桂龙老师
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提问时间:11/06 15:09
#财务软件#
同学,你好,折旧完的固产继续使用,账务上不做任何处理。
阅读 1712
收藏 7
老师,你好,明细科目加到了112299 还能再往上加吗?
东老师
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提问时间:11/06 14:48
#财务软件#
您好,这个到头了不能再加了
阅读 793
收藏 0
老师,施工单位项目上发生的柴油费怎么入账
小天老师
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提问时间:11/06 14:28
#财务软件#
您好,工程施工---机械使用费
阅读 603
收藏 0
老师 施工单位项目经理往返项目上发生的燃油费怎么入账
新新老师
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提问时间:11/06 14:27
#财务软件#
你好 因为什么返的呢
阅读 775
收藏 3
老师,期末怎么结转工程施工-合同成本科目
郭老师
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提问时间:11/06 14:04
#财务软件#
月末结转到主营业务成本,但是你得做了对应的收入,有收入才能有成本,借主营业务成本贷工程施工。
阅读 808
收藏 3
老师,合同成本-人工费下可以设置什么明细
新新老师
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提问时间:11/06 13:49
#财务软件#
这个不用再具体设置了,因为它就是人工费到具体明了。
阅读 753
收藏 3
老师,工地上人员的保险计入工程施工间接费用里吗?还是属于直接费用呢
东老师
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提问时间:11/06 13:44
#财务软件#
您好,记入到间接费用里面
阅读 782
收藏 3
老师 现在公司记账还是小企业会计准则,但是新收入准则已经有了,还需要变更吗
刘倩老师
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提问时间:11/06 13:42
#财务软件#
您好!这个不用变,没事的
阅读 780
收藏 3
以会计身份,日期为2019年1月31日去完成以下操作。4、本月业务(1)1月31日,收到采购部转来发票一张,该部门采购电脑一台,归属管理用固定资产。价值5000元。款项已付。预计使用5年,净残值率4%。(2)1月31日,因生产经营需要,将人事部的打印机调配到市场部使用。(3)计提本月折旧。5、1月31日,将固定资产进行月末结账。填写会计分录
朴老师
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提问时间:11/06 13:00
#财务软件#
1.1月31日,收到采购部转来发票一张,该部门采购电脑一台,归属管理用固定资产。价值5000元。款项已付。预计使用5年,净残值率4%。 借:固定资产 5000 贷:银行存款 5000 1.1月31日,因生产经营需要,将人事部的打印机调配到市场部使用。 借:固定资产清理 (打印机原值) 借:累计折旧 (打印机已计提折旧) 贷:固定资产 (打印机原值) 1.计提本月折旧。 借:管理费用——折旧费 (根据固定资产归属部门确定) 贷:累计折旧 (根据固定资产计提折旧) 1.1月31日,将固定资产进行月末结账。 借:本年利润 (本月折旧金额) 贷:管理费用——折旧费 (本月折旧金额)
阅读 1392
收藏 6
(一)2019年1月,发生的经济业务如下,请据此填制凭证。1、3日,接到银行通知,收到龙江公司偿还前欠货款42000元,转账支票号12345。2、8日,销售给金成公司商品一批,售价80000元,应收增值税额13600元。货已发出并开具增值税专用发票(发票号563471),货款未收。业务员刘波o 3、10日,冯小刚报销差旅费40000元,余款以现金退还。4、15日,以现金支付车间修理费800元。5、16日,从佳业公司购入原材料一批,货款15000元,税金2550元。款项未付,材料已入库。业务员冯小刚,票号579 328。6、20日,以现金支票提现12000元,票号258455。7、20日,以现金发放工资112000元。8、28日,以转账支票(号472 115)支付市场部报刊费1200元。9.30日,结转本月产品出仓单,发出商品共计25 000元。(只需要会计分录)
朴老师
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提问时间:11/06 12:59
#财务软件#
1.3日,收到龙江公司偿还前欠货款42000元。借:银行存款 42000贷:应收账款——龙江公司 42000 2.8日,销售给金成公司商品一批,售价80000元,应收增值税额13600元。货已发出并开具增值税专用发票(发票号563471),货款未收。业务员刘波o借:应收账款——金成公司 93600贷:主营业务收入 80000应交税费——应交增值税(销项税额) 13600 3.10日,冯小刚报销差旅费40000元,余款以现金退还。借:管理费用——差旅费 40000库存现金 (假设退还余款为1000元) 1000贷:其他应收款——冯小刚 41000 4.15日,以现金支付车间修理费800元。借:制造费用——修理费 800贷:库存现金 800 5.16日,从佳业公司购入原材料一批,货款15000元,税金2550元。款项未付,材料已入库。业务员冯小刚,票号579 328。借:原材料 15000应交税费——应交增值税(进项税额) 2550贷:应付账款——佳业公司 17550 6.20日,以现金支票提现12000元,票号258455。借:库存现金 12000贷:银行存款 12000 7.20日,以现金发放工资112000元。借:应付职工薪酬——工资 112000贷:库存现金 112000 8.28日,以转账支票(号472 115)支付市场部报刊费1200元。借:管理费用——报刊费 1200贷:银行存款 1200 9.30日,结转本月产品出仓单,发出商品共计25 000元。借:主营业务成本 25000贷:库存商品 25000
阅读 2508
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老师,工程施工企业怎么设置直接费用料工费呢?间接费用怎么设置
新新老师
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提问时间:11/06 12:55
#财务软件#
你好,一般不设置直接费就设置间接费。 就是人工费,材料费,机械费以外的就设置间接费里面。
阅读 603
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为什么联系不上我的老师?我加了他又不通过。都已经过去四五天了。请问这个事情找谁
朴老师
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提问时间:11/06 12:43
#财务软件#
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