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老师,外贸的蓝章刻出来是红色的,这有影响吗?
邹刚得老师
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提问时间:05/24 09:28
#税务#
你好,既然是蓝章,刻出来是红色的(是有影响的)
阅读 9107
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买货款,老板支付,未做暂估入账,成本为0️⃣,确定没有发票,汇算清缴按收入全额调增吗
东老师
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提问时间:05/24 06:47
#税务#
你好,这个是需要全部调整的。
阅读 9107
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老师您好,我司为房地产公司,例如2019年有广告宣传费,2020年才开始开盘有收入,我想问下2019年的广告费企业所得税汇算清缴时需要调增吗?调增后可以在2020年抵减所得税吗
东老师
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提问时间:05/23 13:04
#税务#
2019年的时候纳税调整,2020年的时候可以抵扣
阅读 9107
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电子税务局总是跳出有一张农产品发票要处理,这个怎么处理
小锁老师
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提问时间:05/23 15:21
#税务#
您好,这个可以不管他,不抵扣的
阅读 9107
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图片上得6.4,账上没有找到,电子税务局那里能查
小林老师
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提问时间:05/21 21:03
#税务#
你好,你们公司谁跟税务打交道!?
阅读 9107
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老师,请问期货怎么做分录?
冉老师
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提问时间:05/21 11:54
#税务#
你好,同学 购买的话 借交易性金融资产 贷银行存款
阅读 9107
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老师你好,公司两三年前未开票的加工费和材料款的单价与如今的单价更低,那现在按照什么标准来开票呢,按之前结算单来开吗
meizi老师
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提问时间:05/20 09:59
#税务#
你好;按照你之前结算金额来开票哈; 不管现在的单价
阅读 9107
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请预收账款报表填写要记在哪个科目合计数
郭老师
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提问时间:05/29 23:21
#税务#
财务报表的吗 预收账款贷方明细余额➕应收账款贷方明细余额
阅读 9106
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老师,我现在想把第四季度报表改为正数可以吗投标好看
盛宇老师
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提问时间:05/29 23:50
#税务#
您好,请问您具体是哪个报表数据需要修改呢。
阅读 9106
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A公司与B公司是同一个老板创办的,且独立核算的两个公司。A公司与客户签订合同,货从B公司发出,不从中赚差价。请问老师,客户要求开发票,怎么开呢
小菲老师
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提问时间:05/29 15:46
#税务#
同学,你好 A公司与客户签订合同,A开具发票
阅读 9106
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老师企业所得税年报A105050报表中职工福利费支出怎么填,税收规定的扣除率0.14
暖暖老师
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提问时间:05/24 09:57
#税务#
你好,你把实际数字填写上,系统计算
阅读 9106
收藏 8
汇算清缴之后,由于业务招待费引起的需要多缴纳的所得税,在申报财务报表的时候,资产负债表需要在应付税费里面调增吗?利润表里面的所得税费用需要调增吗?
小锁老师
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提问时间:05/22 13:31
#税务#
您好,合格的话,是不需要调整的
阅读 9106
收藏 0
老师,请问下 民办非企业 怎么申报和企业一样的年报,我们单位是俱乐部
宋生老师
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提问时间:05/22 08:00
#税务#
你好!也是一样,根据资产负债表和明细账填就好了 你具体是哪儿有疑问?
阅读 9106
收藏 12
供应商开的票我们认证了,他们欠了税没交,税局让我们做了进项税费转出,这个怎么做账。
东老师
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提问时间:05/21 15:13
#税务#
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
阅读 9106
收藏 38
老师,公司是分公司,这个提示要怎么备案呢?
郭老师
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提问时间:05/20 18:18
#税务#
你们是独立核算还是非独立核算?
阅读 9106
收藏 38
老师好,当期已经勾选的发票,申报纳税完成。现在想修改已勾选的发票?需要怎么操作?
东老师
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提问时间:05/20 10:16
#税务#
你好,如果已经申报完成的话就不能再修改了。
阅读 9106
收藏 38
建筑行业的农民工要交残保金吗 有政策依据吗 有老师知道吗
CC橙老师
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提问时间:05/19 22:31
#税务#
你好,残保金是为了保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。因此只要没有安排残疾人就业,就需要依法缴纳残保金
阅读 9106
收藏 25
房租租金使用分割单,要交印花税吗
小锁老师
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提问时间:05/19 23:12
#税务#
您好,这个的话是需要的,要
阅读 9106
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老师,台湾籍需要在6月份之前进行个人所得税清缴吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 13:44
#税务#
您好!是的,国内都是这样
阅读 9105
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老师,税法上不能抵扣的业务招待费,超过60%部分,会计上怎么处理汇算清缴造成的差异
微微老师
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提问时间:05/22 16:39
#税务#
你好,会计上不需要进行处理。
阅读 9105
收藏 9
个人独资企业有公司账号吗?需要做账同公司一样吗
宋生老师
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提问时间:05/22 11:53
#税务#
你好,是的,是有的是一样的。
阅读 9105
收藏 38
老师,我有张手续费发票回来了之前做的借:财务费用,162.29 贷:银行存款162.29。回来了以后怎么做呀
东老师
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提问时间:05/21 14:08
#税务#
借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用负数
阅读 9105
收藏 38
Bo老师,那不用和他说我做对内的了,面试时说过的了。
bamboo老师
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提问时间:05/20 21:57
#税务#
您好 是的 可以不需要再说了 如果面试的时候都约定好了的话 但是待遇会有变化吗
阅读 9105
收藏 35
我们卫生费走营业外收入,4月一个客户公对公打款租金加卫生费,已走账并且已报税,5月客户说公对公不可以报销又重新私对公打了卫生费,4月份卫生费换了收据,由营业外改为预收 租金 并换开收据!那个换开的收据如何走账!
朴老师
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提问时间:05/20 16:33
#税务#
4月份原始分录(假设原始是计入营业外收入): 收到款项时: 借:银行存款 贷:营业外收入(或预收账款,如果原先就是按预收处理) (注意:如果原先就是按预收账款处理,则此步骤可能不需要调整) 4月份调整分录(将营业外收入调整为预收租金): 如果原先计入营业外收入,现在需要调整为预收租金: 借:营业外收入 贷:预收账款 (此步骤是为了将原先错误计入的营业外收入调整为预收租金) 换开收据(5月份客户重新支付卫生费): 收到客户重新支付的卫生费时: 借:银行存款 贷:预收账款(或其他适当的收入科目,如果卫生费是日常运营收入的一部分) (注意:这里假设您选择将卫生费作为预收账款处理,但根据实际情况,您可能选择将其计入其他适当的收入科目) 如果之前已经报税: 如果因为之前的报税而需要调整税务申报,您可能需要与税务机构联系,了解如何进行调整。这可能涉及到提交修正申报表或进行其他必要的税务调整。
阅读 9105
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老师,在社保费客户服务端,每个职工具体缴了多少社保,在哪里可以查
小小霞老师
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提问时间:05/20 12:16
#税务#
你好,你参考下图片的呢。点击客户端左侧功能栏的“费款缴纳——缴费记录”模块,在弹出界面中,选择对应费款所属期如:“2022-01”,点击“同步”按钮。
阅读 9105
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1.法人把公户里的钱都转走,理由写往来款,但是财务账没有其他应付款,可以转吗?转完后期要如何还款 2.朋友的小规模公户转法人一般纳税人公户,理由写往来款,可以吗,请问以后如何调账? 以上两种哪种方式更好
郭老师
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提问时间:05/19 12:49
#税务#
第一个可以的, 你们约定好了,借款时间利息到期还钱 第二个,那种实际是什么业务的?
阅读 9105
收藏 2
老师,财务软件里结完帐以后财务报表需要保存吗,还是什么时候用什么时候打印就可以。
文文老师
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提问时间:06/13 15:21
#税务#
财务报表导出保存下较好。
阅读 9104
收藏 38
老师,本来四月份我们抵扣过了,但是又有退票,我没有做进项税转出,我到下个月再转出,可以吗
文文老师
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提问时间:06/13 15:39
#税务#
到下个月再转出,可以
阅读 9104
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老师,请问销售费用的设计费,申报汇算清缴可以全额扣除的吗
刘艳红老师
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提问时间:05/30 10:21
#税务#
您好, 可以的,这个可以全额扣除的
阅读 9104
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老师你好!新公司刚成立不久,目前就法人一个,应发工资4k 没买社保公积金税款计算为0 0是不是就不用进行税款缴纳这步骤了?(相当于0申报哇)
小锁老师
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提问时间:05/29 15:52
#税务#
您好,这样的话就是0申报,不缴纳税款
阅读 9104
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