关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师好,去年十月份做税务登记的企业 汇算清缴时填10月以后三个月的数据就可以吧
王晓晓老师
|
提问时间:05/19 13:45
#税务#
是的了,就是这样的呢
阅读 9146
收藏 0
你好,汽车4S店,做汇票的话,有保证金账户和赎证账户,那哪些账户应该设在其他货币资金科目下呢?那些设在银行存款科目下呢?
郭老师
|
提问时间:05/30 17:03
#税务#
你好,实证账户和保证金都是在其他货币资金里面。
阅读 9145
收藏 38
老师,工资薪金的申报时间节点,和发放有没关系?是发放的次月申报工资,还是本月实际工作了工资计提不发,是需要先申报还是等发工资之后的次月才神报,刚到这个单位,感觉和之前的完全不一致不知道怎么办了?
微微老师
|
提问时间:05/30 14:21
#税务#
你好,是发放的次月申报个税。5月申报4月发的属于3月的工资
阅读 9145
收藏 0
老师,工商年报申报里所要填写的社保费缴纳是怎么算的呢?
东老师
|
提问时间:05/29 15:15
#税务#
你好,这个填写的是全年的缴费金额,是公司负担的部分。
阅读 9145
收藏 38
给员工打备用金 用于差旅费 要怎么做账
刘艳红老师
|
提问时间:05/24 16:31
#税务#
借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 9145
收藏 38
老师,计提所得税递延怎么计算
小锁老师
|
提问时间:05/23 14:07
#税务#
您好,请问一下有具体题目吗
阅读 9145
收藏 0
4月28号开了一张黄豆77522.94 税6977.06 5月红冲了然后5月又开了一张 77522.94 可是4月我把这笔都选了一张进项认证抵扣了,那这个重新开的这张还得找一个认证吗?
冉老师
|
提问时间:05/23 09:57
#税务#
你好,同学 认证过的,红冲转出 重新开的,再认证的
阅读 9145
收藏 38
出口发生海运费是计入成本还是费用
文文老师
|
提问时间:05/22 22:40
#税务#
出口发生海运费是计入 费用
阅读 9145
收藏 0
公积金社保是在次月发放工资以后再缴纳吗
冉老师
|
提问时间:05/22 15:30
#税务#
你好,同学 一般是当月交纳当月的
阅读 9145
收藏 38
老师:您好,如果汇算清缴已申报,发现自动生成的资产总额平均值与手动计算有点不同,有没有事?
郭老师
|
提问时间:05/21 12:06
#税务#
你好,你季度填写的是不是不对?
阅读 9145
收藏 38
老师,像这种跟私人借款这种,写科目呀
微微老师
|
提问时间:05/21 14:34
#税务#
你好,借:银行存款 贷:长期借款
阅读 9145
收藏 38
老师我是信息咨询公司,有个小程序的收入 这个小程序的收入会提现到基本账户。这个钱应该作为什么收入 交不交税
郭老师
|
提问时间:06/13 15:36
#税务#
你好,这个是提供的咨询服务吗?如果是的话,那就按照咨询服务收入来交。
阅读 9144
收藏 38
为什么卷烟批发商之间销售卷烟不缴纳消费税
家权老师
|
提问时间:05/30 17:38
#税务#
没有为啥,税法就是那样规定的。我们只能照做
阅读 9144
收藏 38
合作社自己种的茶叶减免企业所得税吗?可以减免的前提是什么
夏春燕老师
|
提问时间:05/30 18:03
#税务#
自己种植的是减免的
阅读 9144
收藏 29
2023年一笔水利基金退税,退税为21-23年的,是否需要在所得税汇算清缴申报表调增
暖暖老师
|
提问时间:05/29 16:03
#税务#
你好,不需要的,做到营业外收入就可以
阅读 9144
收藏 38
村里入股企业,能解决发票问题吗
宋生老师
|
提问时间:05/28 17:04
#税务#
你好,这个估计没什么用。因为还是没有发票
阅读 9144
收藏 0
去年四季度的企业所得税申报错误怎么办
文文老师
|
提问时间:05/23 16:49
#税务#
你好 可以更正申报的。
阅读 9144
收藏 0
老师,去年缺票,还没汇算清缴,今年如果开票,开票的金额和税号,跟去年的付款金额和供应商,对不上可以吗?
小锁老师
|
提问时间:05/21 16:42
#税务#
您好,这个是不可以的,不能
阅读 9144
收藏 24
老师,我看不懂这深圳关于重点人群补贴抵税这里的期初余额,本期发生额,本期实际抵减税额怎么来的呀
谭小清老师
|
提问时间:05/21 17:03
#税务#
同学你好 280是税控盘的维护费 这个是可以全额抵减的
阅读 9144
收藏 38
请问,注册个体户什么流程?
东老师
|
提问时间:05/20 16:44
#税务#
你好,名称核准,通过之后提供相关资料去工商局填表办理设立登记,然后领取执照
阅读 9144
收藏 38
年报职工薪酬根据哪个填
文文老师
|
提问时间:05/20 10:22
#税务#
若账务规范,根据应付职工薪酬贷方累计发生额填写
阅读 9144
收藏 5
请问老师,补缴税款的滞纳金打完税证明的时候,分开打好还是打在一张上好啊
郭老师
|
提问时间:05/20 07:56
#税务#
你好,一张证上就可以的,你做账务处理都是一块做。
阅读 9144
收藏 0
个税App 住房租金专项填错了 没有符合条件的填了 现在要改 这个具体是要怎么操作?
王晓晓老师
|
提问时间:05/30 16:25
#税务#
你好,你就去吧那个删除就可以了
阅读 9143
收藏 35
老师,厂里购入4套刨板刀具,8千多,是进周转易耗品嘛?还是制造费用一次摊销完呢?
宋生老师
|
提问时间:05/30 12:13
#税务#
你好!这个可以计入制造费用
阅读 9143
收藏 38
老师,我以前的账单是牵扯到出口退税的事情,我就没有做应交税费增值税的事情,而现在有内销的账单了,那这个应交增值税的事情需要做上账吗?还是外帐会计那边缴纳的时候,我直接缴纳税款就可以了呢
朴老师
|
提问时间:05/29 14:20
#税务#
1.出口退税与内销的税务处理差异:出口退税:通常涉及增值税的退还,这是因为出口商品在出口环节是免税的,但之前可能已在国内环节缴纳了增值税。因此,出口后需要向税务机关申请退还这部分已缴纳的增值税。内销:内销商品在国内销售时需要按照相关规定缴纳增值税。增值税的应纳税额是销售额乘以适用税率,然后减去允许抵扣的进项税额。 2.应交增值税的会计处理:对于内销部分,你需要按照增值税的规定进行会计处理。具体来说,当销售商品或提供服务时,应将销售额(不含税)计入收入,同时将应交的增值税计入“应交税费-应交增值税”科目。当购进商品或接受服务时,如果取得了增值税专用发票,应将进项税额计入“应交税费-应交增值税(进项税额)”科目,并同时计入相关成本或费用科目。 3.关于缴纳税款的处理:在税务部门通知你需要缴纳增值税时(例如通过外帐会计得知),你需要将“应交税费-应交增值税”科目中的金额转出,支付税款,并将支付的金额计入“银行存款”等科目。如果你之前因为出口退税而没有处理应交增值税,那么在开始内销业务后,需要按照上述规则开始计提和处理应交增值税。 4.具体会计处理流程(示例):内销商品销售时:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)购进商品时:借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款/应付账款缴纳增值税时:借:应交税费-应交增值税(转出税额)贷:银行存款
阅读 9143
收藏 38
老师,港澳的这种巴士票可以抵扣增值税吗?怎么抵扣,可以企业所得税前扣除吗
小锁老师
|
提问时间:05/24 16:15
#税务#
您好,这个是不能抵扣增值税的,所得税可以
阅读 9143
收藏 38
你好老师,请问公司从小规模升为一般纳税人之前,我们有什么要注意的吗?如之前有收专用发票要怎么处理?
文文老师
|
提问时间:05/22 15:31
#税务#
之前收的专票,按价税合计金额入账
阅读 9143
收藏 10
新公司法下,想更改公司的认缴出资额,如果低于未分配利润的百分之二十,可以吗?
家权老师
|
提问时间:05/21 09:11
#税务#
你想减少注册资本,直接先公示,然后修改公司章程做变更登记就行
阅读 9143
收藏 21
送货单要客户签字,还是我发业务员签字
宋生老师
|
提问时间:05/20 19:11
#税务#
你好!是都要签字了
阅读 9143
收藏 38
离职人员我怎么修改成正常
郭老师
|
提问时间:05/20 13:27
#税务#
人员信息采集里面状态,找到这个职工 打开状态,改成正常 写删除离职时间
阅读 9143
收藏 35
上一页
1
...
283
284
285
286
287
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问