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亿企代账,怎么可以直接打印1-12月全部的凭证?必须一个个月打印吗
董孝彬老师
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提问时间:01/02 14:42
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 33
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老师,请教一下;我们公司有总分公司,如何查询分公司是否有税务汇总备案?
郭老师
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提问时间:01/02 14:21
#税务#
我要查询】→【涉税信息查询】→【涉税事项进度查询】→【办税进度及结果信息查询】模块,进入查询界面
阅读 41
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发票的识别号开对了,发票名称错了一个字,这种发票需要重新开吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 14:15
#税务#
您好,要的,这个最好重开下
阅读 55
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法定盈余公积什么情况下必须计提,我们公司从来没计提过,有影响没
刘艳红老师
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提问时间:01/02 14:14
#税务#
您好,公司有利润就计提
阅读 37
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老师你好,卖货没给钱呢,应收账款挂着呢,年末报表是按收入算吗?这没要回来的钱也按收入减成本等于利润算吗
刘艳红老师
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提问时间:01/02 14:14
#税务#
您好,是的,这个要确认收入的
阅读 56
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一个员工不能在A公司领工资,有开票给A公司,这样不行的吧
刘艳红老师
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提问时间:01/02 14:01
#税务#
您好,是因为什么原因不能在A公司领公司
阅读 80
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请教,2026年增值税税法,计生用品还是够免税税率吗?还是13%?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 13:56
#税务#
您好,计生用品这个还是免的
阅读 47
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软件开发企业。要怎么样做才能享受这个加计扣除的税收优惠政策?
郭老师
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提问时间:01/02 13:51
#税务#
申请条件】 1.研发活动范围:是指企业为获得科学与技术新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动。 2.允许加计扣除的研发费用:企业允许税前加计扣除的研发费用具体范围包括:(1)人员人工费用;(2)直接投入费用;(3)折旧费用;(4)无形资产摊销;(5)新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费;(6)其他相关费用;(7)财政部和国家税务总局规定的其他费用。 3.不适用税前加计扣除政策的活动包括:(1)企业产品(服务)的常规性升级;(2)对某项科研成果的直接应用,如直接采用公开的新工艺、材料、装置、产品、服务或知识等;(3)企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动;(4)对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变;(5)市场调查研究、效率调查或管理研究;(6)作为工业(服务)流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护;(7)社会科学、艺术或人文学方面的研究。 4.不适用研发费用加计扣除的行业包括:(1)烟草制造业;(2)住宿和餐饮业;(3)批发和零售业;(4)房地产业;(5)租赁和商务服务业;(6)娱乐业;(7)财政部和国家税务总局规定的其他行业。上述行业以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准,并随之更新。 5.会计核算:研发费用加计扣除政策适用于会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。企业应按照国家财务会计制度要求,对研发支出进行会计处理;同时,对享受加计扣除的研发费用按研发项目设置辅助账,准确归集核算当年可加计扣除的各项研发费用实际发生额。企业在一个纳税年度内进行多项研发活动的,应按照不同研发项目分别归集可加计扣除的研发费用。企业应对研发费用和生产经营费用分别核算,准确、合理归集各项费用支出,对划分不清的,不得实行加计扣除。 6.委托、合作研究开发项目合同需在科技行政主管部门进行登记,其中委托境外进行研发活动由委托方到科技行政主管部门进行登记。 根据《技术合同认定管理办法》(国科发政字〔2000〕63号)第六条规定:未申请认定登记和未予登记的技术合同,不得享受国家对有关促进科技成果转化规定的税收、信贷和奖励等方面的优惠政策。
阅读 59
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物业公司收到撞坏灯柱的赔偿款,可以开什么类目发票?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 13:32
#税务#
您好,这个开个劳务*服务费就可以
阅读 33
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老师,有财务经理年终总结及未来发展规划电子版吗
小菲老师
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提问时间:01/02 12:56
#税务#
同学,你好 你这个如果是课程,可以问课程老师要。 答疑老师没有这类电子版
阅读 67
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老师,旅游行业,一般纳税人,12月份的利润表出来是这样,有税务风险吗
董孝彬老师
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提问时间:01/02 12:56
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 84
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我10月12号在公司入职 ,12月15日老板主动辞退我,让我干到12月底 , 这种情况下,工资有赔偿吗 ? 如果有的话该怎么赔偿 ?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 12:46
#税务#
您好,不满半年,赔一个月工资
阅读 34
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老师今年活动做成促销费,是要视同销售,那么增值税是可以减半吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 12:06
#税务#
您好,不减半,这个要按正常的来交
阅读 57
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老师。印花税是按期申报,怎么是从25年1月到12月的
小菲老师
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提问时间:01/02 11:42
#税务#
同学,你好 那你这个就是按次
阅读 59
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老师,小规模纳税人这个季度开了34万,这个怎么申报呢,是专+普一共开了34万
家权老师
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提问时间:01/02 11:19
#税务#
专票填2,普票3合计填在第1栏
阅读 63
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我买了一个财务软件,然后它的使用年限是永久。我是做账做长期待摊费用,还是做无形资产?
家权老师
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提问时间:01/02 11:14
#税务#
那个计入无形资产,一般是按10年摊销
阅读 60
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您好老师,这家新公司有这个筹办期,然后前两个月房租费是计入了管理费用,开办费。然后等第三个月,公司就有了收入,就筹办期结束,然后记计入管理费用,房租费,在做 T 型账的时候,要把这管理费用做区分吗?因为二级明细不同。
家权老师
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提问时间:01/02 11:12
#税务#
嗯嗯,需要区分明细的
阅读 71
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采购快递袋的费用是应该放在快递费还是办公费
刘艳红老师
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提问时间:01/02 11:08
#税务#
您好,这个计入办公费就可以
阅读 31
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符合小型微利企业的条件?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 11:07
#税务#
您好,小微企业标准的“335”原则是指企业同时满足年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元三个条件。
阅读 34
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老师,我12月份的销售费用,26年1月1日才取得发票,能做到12的账吗?还是做到2026年1月才保险?
家权老师
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提问时间:01/02 11:06
#税务#
可以在12月计提销售费用的,根据已经支付的单据
阅读 32
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老师我25年残保金忘记申报了 咋补申报呢
刘艳红老师
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提问时间:01/02 11:03
#税务#
您好,你现在补申报就可以,还可以报的,我要办税-在线申报-非税收入里面
阅读 30
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老师我这边做客户给我的回单,客户把他25年1月的银行截至到现在给我导出来了,但是第一笔38.66收入,银行余额就有154672.97,但是银行对账和回单没有,有发票,有余额,什么情况
apple老师
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提问时间:01/02 10:59
#税务#
同学你好! 你是 代账公司 对不对。 另外, 第1笔38。66的收入 和 银行余额 是 怎么衔接的, 能把 你的资料 给我 看看吗
阅读 33
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老师,你好,我公司2025年三季度盈利交了2500元企业所得税,可四季度是亏损的,到明年汇算清缴时,如不想退这2500元企业所得税,该怎么调增?需要调增多少金额 才能刚好不退这2500元所得税?
家权老师
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提问时间:01/02 10:53
#税务#
没法子不退的,不然你就要调减成本2500/0.05
阅读 100
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#提问#现在按照新的(增值税法),个人代开发票的话,是不是就不是劳务费了,而是服务费,但是针对这种情况的话。还需要给对方代扣代缴个税吗?按照劳务报酬税率等级
家权老师
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提问时间:01/02 10:45
#税务#
那个是劳务指的是加工,修理修配劳务。只是叫法不一。不影响报税
阅读 32
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请问公司车加油需要交印花税吗?
家权老师
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提问时间:01/02 10:41
#税务#
不是批量充值加油的不需要
阅读 87
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老师申报错了,而且税款已经交了,多报了二百多咋办
家权老师
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提问时间:01/02 10:33
#税务#
那么只有去大厅更正申报,同时申请退税
阅读 74
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老师,我公司老板在25年4月15号的时候开出去一张发票,但是银行对账到现在26年都没有体现这笔15万的金额,请问这种我要怎么怎么做分录,怎么记
家权老师
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提问时间:01/02 10:23
#税务#
没有收到的钱挂应收账款
阅读 31
收藏 0
老师好,我们常常要叫货拉拉,但是现在货拉拉没有发票给开 ,怎么办? 我们可以成立一个个体工商户,主营业务就是运费服务?一个月实际货拉拉的费用大概5w左右
董孝彬老师
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提问时间:01/02 10:13
#税务#
您好,我们也用货拉拉,自己在APP里就可以开票,人家也是大公司,有票的
阅读 159
收藏 1
老师,一般纳税人申请可以当月吗
小菲老师
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提问时间:01/02 09:16
#税务#
同学,你好 可以的,向税务局申报
阅读 55
收藏 0
新成绩公司没有收入,只有支出。股权转让是被投资企业信息净资产是填什么数字?已经实缴50万,本年净利润是负数
郭老师
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提问时间:01/02 09:12
#税务#
看你资产负债表所有者权益合计
阅读 68
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