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事业单位是要出两份报表吗,那这两个报表数据怎么链接起来呢
商央老师
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提问时间:10/05 23:49
#事业单位#
您好,对,双报告,财务报告和决算报告,两者数据不用链接,是按照不同的基础编制的。
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残疾人创业有什么补助
刘倩老师
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提问时间:05/11 16:51
#事业单位#
你好这个补助就不一定有,要看当地的政策,但是残疾人创业,他有增值税上的优惠。
阅读 1100
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老师你好,职工交保险有半年交一次的,有一年交一次的,而且还不发工资的那种,那么我收到他们的保险个人部分,借 银行存款,贷 ?
一鸣老师
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提问时间:05/09 09:15
#事业单位#
借 银行存款,贷其他应付款.支付保险时冲
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老师好!单位社保缓交部分怎么做会计分录?
新新老师
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提问时间:07/14 15:25
#事业单位#
没有教的,不用做分录。
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老师,还有个问题请教你下,因为我们是医院是免税的,如果我们药品发生退货退给供应商,对方也把钱打来了,但是红字发票就是没开来,我们药库系统可以做退货处理吗?财务也可以据实做财务处理吗?还有就是想问退货是不是不一定就要开退货发票的,如果供应商实在不开,就是供应商自己不能抵税,对我们医院来说,真不开,我们药库也可以如实退货,财务也可以如实做账,对吗?
独情
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提问时间:09/21 19:21
#事业单位#
你好,需要对方开红字发票才可以
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政府会计制度下,用不用计提社保
朴老师
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提问时间:08/29 15:42
#事业单位#
政府预算会计单位部分社保是需要计提的
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老师车辆购置税记入固定资产,需要每月折旧吗
邹老师
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提问时间:09/16 11:00
#事业单位#
你好,是的,是这样的
阅读 1100
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科研项目中涉及到员工薪资,福利,劳务费等等跟人员相关的科目是什么呢?
新新老师
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提问时间:09/28 16:17
#事业单位#
借研发支出,工资,福利贷应付职工薪酬。银行存款等。
阅读 1100
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老师,个体户,印花税按次申报,开的都是普票,没有超30万,需要报印花税吗
东老师
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提问时间:10/14 10:58
#事业单位#
你好,这个印花税是需要申报的。
阅读 1100
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老师,事业单位调2021年帐务,请告知借贷方科目?
静糖老师
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提问时间:07/15 18:35
#事业单位#
同学你好,电费是垫付的,垫付时应该挂其他应收款,收回时冲减其他应收款,借:银行存款 贷:其他应付款
阅读 1100
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老师你好,现在全电发票在我们那里推行了,我们是代账公司,今天以我的名义开了三十多万的发票,他家的地址异常了,我不知道,算不算虚开发票啊,每次都是客户发信息让开票,我们就开
金金老师
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提问时间:12/14 21:17
#事业单位#
您好,这个的话是算虚开的,算
阅读 1099
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我是事业单位,发现去年的一比费用在今年重复做账了,该如何调账呢?
木木
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提问时间:12/12 16:42
#事业单位#
同学你好。 去年的费用今年重复做账了,作为差错更正,反向冲回就可以了。
阅读 1099
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何诚向中山华实公司销售A材料100千克,不含税单价38元,增值税税率13%。款项尚未收到。并结转材料销售成本。(A材料成本为35元/千克) 23日,销售部何诚向佛山兴隆公司(添加新客户资料)销售甲产品300台,不含税款150000元,增值税19500元,价税合计169500元。收到对方开来的银行承兑汇票一张。金额169500元。 30日,销售部报销本月广告费28000元,开出转账支票一张支付款项(票号ZT376)。 30日,供应部陈丹从广州天天公司购入A材料500千克,单价28元,取得增值税发票一张,注明价款14000元,增值税1820元。材料尚未验收入库,款项尚未支付。企业存货采用实际成本法核算。 30日,甲产品已全部完工,计算结转甲产品本月生产成本并完成入库。
邹老师
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提问时间:06/06 11:22
#事业单位#
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
阅读 1099
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行政事业单位的一栋楼房,当初盖房的用途是敬老院,但是各种原因最近几年一直闲置,所以想无偿提供给开展社会工作的公益组织使用,不知道是否符合国有资产相关规定,是否符合规定,都麻烦老师能帮我们看一下是哪个文件规定的吗?
朴老师
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提问时间:08/02 10:02
#事业单位#
同学你好 行政事业单位固定资产管理》
阅读 1099
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你好,第一张图是填的时候本期应纳税额是有数的第二张图是填完保存之后就没有数了怎么回事
松松老师
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提问时间:10/25 21:29
#事业单位#
第二张图填写的是免税销售额吧
阅读 1099
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请问:2022年机关事业单位一体化系统支付工程款,还能扣质保金吗?扣了质保金系统自动生成的凭证还需要修改挂账吗?
木木老师
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提问时间:06/02 21:33
#事业单位#
你好,同学,可以扣取保证金。 需要挂账处理。
阅读 1099
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为什么会计学堂积分兑换东西,越来越少,而且有的还收费?
刘艳红老师
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提问时间:10/17 10:33
#事业单位#
您好, 这个在问下客服,是他们负责这块
阅读 1098
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互动录播电脑主机按什么资产入账
暖暖老师
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提问时间:10/08 15:52
#事业单位#
你好,属于音频播放设备这个
阅读 1098
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单位改变经营模式,是不是需要改变会计制度呢,
易 老师
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提问时间:01/11 20:16
#事业单位#
同学您好,是的,当单位改变经营模式时,通常需要考虑改变或调整原有的会计制度,以确保财务核算和报告的准确性和一致性。
阅读 1098
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财政总预算会计做账,谢谢老师
闷闷
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提问时间:12/21 16:21
#事业单位#
同学,你的题目太多了,规定时间内可能答不完哦 1、借:零余额账户用款额度 700000 贷:财政拨款收入 700000 2、借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000 3、借:持有至到期投资-有价证券 450000 贷:银行存款
阅读 1098
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你好老师水果种植专业合作社开具免税发票,怎么填报一般纳税人增值税报表。
一鸣老师
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提问时间:10/16 15:03
#事业单位#
免税普票填报第12行
阅读 1098
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老师:行政单位的工伤保险和大病保险重复支出了 ,生成机制凭证时候 预算会计也有分录。可是当月退回国库了,这两份凭证分录应该怎么出?(重复支出这份和退回那份)
小奇老师
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提问时间:07/25 17:22
#事业单位#
同学您好, 重复支出时, 借:其他应收款 贷:银行存款(或零余额账户用款额度) 收到退回款时, 借:银行存款(或零余额账户用款额度) 贷:其他应收款 由于重复支出和退回本就不应该发生,所以属于往来款和冲销往来款的业务,无需做预算会计分录
阅读 1098
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请问不是工会的房子进行装修改造,这个应该怎样入账啊?没有签订租赁合同,为单位无偿给予工会使用。工程验收合格后直接进入工会经费入账不进行计提可以吗?
金金老师
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提问时间:06/11 16:41
#事业单位#
您好,这个是可以这样不集体的,计入到长期待摊费用
阅读 1098
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你好,老师请问,对于分机号和总机构汇总在总机构缴纳企业所得税。 我需要把分机构的收入,成本转入总机构吗?
朴老师
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提问时间:05/15 16:38
#事业单位#
同学你好 对的 是这样的
阅读 1098
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老师公立医院购买不锈钢花洒,2800一个。属于固定资产吗
王超老师
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提问时间:12/22 15:13
#事业单位#
你好 就一个的话,建议直接费用化的,不需要作为固定资产的
阅读 1098
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老师好,请问下主营业务成本是怎样算出来的?
青老师
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提问时间:07/08 10:57
#事业单位#
你好; 你具体是什么业务的
阅读 1098
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懂民非的会计制度吗?往月已计入筹资费用,当有非限収入时,可以转到业务活动成本的非限里吗?请说详细一些
郭老师
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提问时间:10/12 11:54
#事业单位#
你好,可以的,当月有收入的可以
阅读 1098
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社会团体,我们协会把资金交给其他公司托管,他们按时给我们付使用费,这种情况怎么做账
venus老师
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提问时间:11/14 15:36
#事业单位#
这个是你们的营业 外收入
阅读 1098
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环保局罚款,没有票据,电话通知交的罚款,老板垫付后面过来报销怎么做账
朴老师
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提问时间:11/01 09:16
#事业单位#
同学你好 借营业外支出 贷其他应付款
阅读 1098
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资料:某事业单位发生的经济业务如下: (1)计提经营活动人员本月的薪酬,计算出应付薪酬总额为35 000元。 (2) 支付开展经营活动的职工的个人薪酬32100元,款项通过银行存款支付。 (3)在经营活动中,购买不需要安装的设备一台,价款共计50 000元,运杂费200元。 款项通过银行存款支付。 (4)为开展经营活动领用库存物品一批,该批库存物品的实际成本为3600元。 (5)计提经营活动所使用的固定资产的折旧82000元。 (6)年终结账时,将“经营费用”科目的借方余额245000元转入“本期盈余”科目。 (7)年终结账时,将“经营支出”科目的借方余额 269000元转入“经营结余”科目。 怎么根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录?
朴老师
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提问时间:12/06 08:25
#事业单位#
(1)计提经营活动人员薪酬 借:经营费用 35000 贷:应付职工薪酬 35000 (2)支付职工薪酬 借:应付职工薪酬 32100 贷:银行存款 32100 (3)购买设备 设备入账价值 = 设备价款 + 运杂费 = 50000+200 = 50200(元) 借:固定资产 50200 贷:银行存款 50200 (4)领用库存物品 借:经营费用 3600 贷:库存物品 3600 (5)计提固定资产折旧 借:经营费用 82000 贷:固定资产累计折旧 82000 (6)年终结账,将 “经营费用” 转入 “本期盈余” 借:本期盈余 245000 贷:经营费用 245000 (7)年终结账,将 “经营支出” 转入 “经营结余” 借:经营结余 269000 贷:经营支出 269000
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