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老师您好,事业单位在大街上修建的公厕,给居民胡同粉刷墙,大概10万左右,事业单位入什么科目?
朴老师
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提问时间:07/11 11:09
#事业单位#
同学你好 计入事业支出
阅读 1110
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老师,我想问一下发票写着“免税”,但是对方公司收我们7个点的税,请问这个合理吗
悠然老师01
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提问时间:07/25 23:42
#事业单位#
学员你好,这是不合理的
阅读 1110
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请问事业单位专用账户的利息摆什么会计科目 账户里的款项是摆的其他应付款
木木老师
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提问时间:09/28 18:49
#事业单位#
这个利息直接冲减单位管理费用处理。
阅读 1110
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政府会计题,希望老师快速给出作答答案
兮兮老师
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提问时间:12/28 09:38
#事业单位#
尊敬的学员您好!参考一下。只有一部分会的呢。 1借,零余额账户用款额度8 贷,财政拨款收入8 借,资金结存8 贷,财政拨款预算收入8 借:银行存款5 贷:事业收入5 借:资金结存-货币资金5 贷:事业预算收入5
阅读 1110
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19年成立的一般纳税人公司,一直0申报,7月开了10000的票,我该怎么做账
王超老师
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提问时间:08/02 15:39
#事业单位#
你好 借:银行存款 带:主营业务收入 增值税
阅读 1110
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民间非营利组织,购买的电子设备(音响这些)折旧年限是多少
文文老师
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提问时间:08/09 11:02
#事业单位#
购买的电子设备(音响这些)折旧年限是3年
阅读 1110
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第二问的结果是多少怎么算求解答案
Jack老师
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提问时间:11/14 21:24
#事业单位#
您好,我一个个函数来计算结果
阅读 1110
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老师我9月份交的是七月份的个税,9月份工会经费怎么交?交几月份的?谢谢!
邹老师
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提问时间:09/08 11:54
#事业单位#
你好,是9月份一个月的工会经费,还是7—9月份一个季度的?
阅读 1110
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缴纳印花税的会计分录如何做吗?计提再缴纳又怎么做吗?
金金老师
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提问时间:12/04 10:15
#事业单位#
您好,借 税金及附加 贷 应交税费——印花税 借 应交税费——印花税 贷 银行存款
阅读 1109
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社会社保缴纳带什么东西
小菲老师
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提问时间:12/03 15:00
#事业单位#
同学,你好 带上社保表,公章
阅读 1109
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二手车公司的车子报废了怎么做账?
金金老师
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提问时间:10/07 13:57
#事业单位#
您好,之前计提折旧了吗
阅读 1109
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老师您好,我单位发生一个综合布线项目,合同是69800元,开发票开了2万多的材料费和4万多的施工费这种情况是否符合财务要求和规定,如果审计来查账是否符合要求。谢谢老师。
独情
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提问时间:05/24 21:27
#事业单位#
你好,这个是真实业务,按实际消耗比例的话,是符合的呢
阅读 1109
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老师您好,事业单位,用友U8,2019年年初建账的时候,录入固定资产总原值错误,后面导入资产卡片,2021年发现总账余额表里面固定资产原值总额和资产卡片里面原值总额相差太多,于2021年年末做了调整凭证,不知道这样做对不对?还是一直要反结账,反记账从2021年年末到2019年的年初,重新录入资产原值?注:资产卡片总原值是正确的
蒋老师^^
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提问时间:05/19 11:47
#事业单位#
在2021年做调整就行,跨年反结账很容易导致账务调乱。
阅读 1109
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老师请问上个月有不能抵扣但做了抵扣的进项税额需要转出,分录怎么做呢?
郭老师
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提问时间:12/03 09:02
#事业单位#
这什么业务不允许抵扣福利费的吗?如果是的话,借管理费用、福利费等贷应交税费、应交增值税进项转出。
阅读 1109
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老师你好,公司支付老板贷款利息没有发票如何做账?
金金老师
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提问时间:09/20 16:40
#事业单位#
您好,没有利息的话,你不能税前扣除
阅读 1109
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4月份签购房合同,开发票。8月份交房。9月份才要交契税办房产证。请问我应该哪个月账务上入固定资产?
悠然老师01
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提问时间:09/02 21:07
#事业单位#
学员你好,按照8月份计入固定资产的
阅读 1109
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行政会计中,从年初预算中办公运转经费中出款维修空调,财务分录和预算分录的分别怎么做?
一鸣老师
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提问时间:08/05 16:00
#事业单位#
借:单位管理费用 贷:银行存款 借:事业支出 贷资金结存-货币资金
阅读 1109
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请问 我公司建设一个项目,由我公司60%和政府40%共同建设,政府打款的钱应该计入什么类型的科目
朴老师
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提问时间:12/06 17:08
#事业单位#
同学你好你们是什么企业 n
阅读 1109
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我单位是事业单位,现属下一家参照企业管理的非法人机构要清算,账上的现金和盈余公积要转为事业发展基金,得怎么处理?能免交所得税吗?
木木老师
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提问时间:08/09 19:43
#事业单位#
这些盈余公积和事业发展基金。事业单位的话,他的投资就是政府呀,他也不是属于盈利性所产生的,不用交企业所得税。那么这些发展基金最后就是退还给你的上级。
阅读 1109
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老师,我想咨询下,4月份收到一起张小规模纳税人开具的1%专票,我们是一般纳税人已认证抵扣,现在对方公司说税务局说要开具3%的专票,1%不对需要冲红,我们公司对这张发票需要做些什么,对方公司说需要我们冲红。
郭老师
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提问时间:06/28 19:27
#事业单位#
你好,你们单位认证了,你需要开红字信息表,你看完了红字信息表给对方,对方给你开红字发票就可以了。
阅读 1109
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客户充卡用送的月饼抵了账,月饼没有入库,怎么做会计分录
一鸣老师
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提问时间:09/04 17:06
#事业单位#
月饼不是送的吗?怎么还抵账?
阅读 1109
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想知道这题的静态和动态的回收期是多少,其他不用算,我算好了
辉辉老师
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提问时间:11/02 21:54
#事业单位#
同学你好,是这样的哦
阅读 1109
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老师您好,想问一下 我们欠A公司一共5000元货款,但是A公司拿了我们2000元货款,现在我们用2000元抵货款,现金付3000元,内帐凭证怎么样做?
廖君老师
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提问时间:11/01 18:39
#事业单位#
您好,借:应付账款 5000 贷:应收账款 2000 现金 3000
阅读 1108
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有从价计征。现在把厂房租出去了一部分,还要全部从价计征吗?需要从租计征吗?
堂堂老师
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提问时间:10/28 21:24
#事业单位#
如果你将厂房的一部分出租了,那么出租部分的收入应按租金收入的实际金额来计征税费,称为从租计征。而不是出租的部分,如果仍用于自身生产或其他业务,应继续按照原有的从价计征方式征税。具体税率和计征方式可能因地区和具体政策而异,建议查看当地的相关税务规定。
阅读 1108
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老师,你好,支付 做外帐的工资入管理费还是财务费用?
小智老师
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提问时间:10/21 14:05
#事业单位#
支付做外账的工资,如果是管理人员的工资,应计入管理费用;如果是与财务活动相关的人员工资,则计入财务费用。具体情况要看这笔工资的具体用途。简而言之,根据工资用途来定。不清楚可再问。
阅读 1108
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老师:请问学校的延时服务和托管服务费由财政代管,收到时是记入其他收入还是做往来。若做收入,支出做费用,怎么做到没收支平衡。
郭老师
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提问时间:10/20 08:01
#事业单位#
收入支出 收支平衡是收入等于支出
阅读 1108
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你好老师,种植专业合作社开超500万需要交税吗?
宋老师2
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提问时间:12/18 11:20
#事业单位#
你好所得税是要交的。
阅读 1108
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老师你好,我单位有笔集资款记在借入款项科目,现在还剩30000元,没人认领,怎么处理?集资是开票给他们,现在他们手里票都兑了。
青老师
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提问时间:07/05 17:50
#事业单位#
你好; 这个集资款是什么来的;才好判断科目的;
阅读 1108
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老师你好,租车费用自己单位也有成本,如何开具差额发票?
东老师
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提问时间:04/17 10:21
#事业单位#
您好,您指的是什么业务?
阅读 1108
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老师请问一下农机联合整地机开票属于编码是什么?
王超老师
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提问时间:05/18 15:44
#事业单位#
你好 你这个要开特种结构拖拉机
阅读 1108
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