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行政单位租车费用,记到哪儿?可以记到其他交通费吗?
金金老师
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提问时间:09/22 15:58
#事业单位#
您好,可以计入到交通费
阅读 1095
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老师,后天我要去新的单位上班,以前学过财务,没有实际经验,我和以前的会计交接应该注意什么,去的是一个足浴城
艳子老师
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提问时间:07/14 10:19
#事业单位#
同学,你好,一般把工作对接好就可以了,他以前做账的全给你,还有报税的这些,反正有什么都会交接给你的
阅读 1095
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老师你好!学校的对公账户收到结存利益 应该怎么做会计分录
金金老师
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提问时间:12/13 14:02
#事业单位#
您好,借 银行存款 贷 其他收入
阅读 1095
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19年成立的一般纳税人公司,一直0申报,7月开了10000的票,我该怎么做账
王超老师
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提问时间:08/02 15:39
#事业单位#
你好 借:银行存款 带:主营业务收入 增值税
阅读 1095
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这题我有点不明白丧失的租金怎么写在0上
丁小丁老师
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提问时间:11/03 20:12
#事业单位#
您好!因为租金是年初收取哦
阅读 1095
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老师好 集团公司给子公司通知的上交税后利润的通知怎么写?
郭老师
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提问时间:12/13 11:30
#事业单位#
首先,感谢大家对本公司的信任与支持,为了回报广大股东的支持与信任,公司决定在本次股东大会通过了公司的分红方案, xx时间分红xx金额 向各位股东派送丰厚的分红
阅读 1094
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老师括号里的话是省略了什么内容,这项业务应该分录是正确且完整的了吧?
金金老师
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提问时间:08/21 16:14
#事业单位#
您好,你说预算单位之间这个括号是吧,然后这个题目的分录是完整的
阅读 1094
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行政单位会计中PDF转Excel软件的会员费,应该计入什么科目
易 老师
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提问时间:09/21 17:34
#事业单位#
同学您好,借管理费用-办公费,贷:银行存款
阅读 1094
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政府会计第五的分录怎么做
立峰老师
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提问时间:09/16 21:21
#事业单位#
你好, 1、盘亏或者毁损、报废的库存物品,按照待处理库存物品的账面余额,借记“待处理财产损溢”科目,贷记:库存物品。 2、报经批准处理时,借记“资产处置费用”科目,贷记:待处理财产损益(待处理财产价值)。
阅读 1094
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支付劳务费造册发可以吗?还是必须去开劳务费发票?
新新老师
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提问时间:07/25 09:52
#事业单位#
你好,劳务费必须要有发票的。有发票才能税前扣除。
阅读 1094
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第二问的结果是多少怎么算求解答案
Jack老师
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提问时间:11/14 21:24
#事业单位#
您好,我一个个函数来计算结果
阅读 1094
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为何新开的公司,开通社保,直接交给外账就可以?外账为何能帮开通?
鲁老师
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提问时间:08/14 23:33
#事业单位#
你好,一般社保都是外账交的,所以开通社保需要外账人员去开通
阅读 1094
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老师,盈利性学校。在汇报工作时要如何汇总数据呢?
宋老师2
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提问时间:01/15 09:41
#事业单位#
你好,你有软件的话,直接在软件里面看就好了。
阅读 1093
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老师这两笔会计分录应该怎么做呢!
郭老师
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提问时间:11/13 09:55
#事业单位#
第一个这个退款具体的是什么业务,当时收到怎么做。
阅读 1093
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老师看看我做的分录,是不是不对啊,车间机械用配件,车间工人用的应急食品,我都放在制造费用-办公费了,是不是不对啊
朴老师
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提问时间:06/15 10:37
#事业单位#
同学你好 对的 这个不对哦 车间工人用的吃的可以计入福利费
阅读 1093
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企业所得税预缴,如果前面几个季度交了税款,最后一个季度亏损,会产生退税吗?
小宝老师
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提问时间:04/10 13:43
#事业单位#
会的,会的,在汇算清缴的时候会多退少补。
阅读 1093
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计提客户返点的分录怎么写
郭老师
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提问时间:06/17 15:15
#事业单位#
借销售费用贷其他应付款。
阅读 1093
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电梯证单位能否报销,有具体规定吗
小菲老师
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提问时间:07/26 10:00
#事业单位#
同学,你好 和公司经营有关的费用,都可以报销的
阅读 1093
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老师,请问货款是1万,客户帮公司垫付了400元运费,他直接从货款里面扣减了只付了9600元,发票怎么开呢?
郭老师
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提问时间:10/25 16:48
#事业单位#
你好,运输费里面单位承担的吗?
阅读 1093
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事业单位找外面公司垃圾清运下什么科目?管理费用-办公费可以吗?
文文老师
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提问时间:07/26 10:35
#事业单位#
管理费用-办公费或垃圾清运费 都是可以的
阅读 1093
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老师我9月份交的是七月份的个税,9月份工会经费怎么交?交几月份的?谢谢!
邹老师
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提问时间:09/08 11:54
#事业单位#
你好,是9月份一个月的工会经费,还是7—9月份一个季度的?
阅读 1093
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老师,你好,支付 做外帐的工资入管理费还是财务费用?
小智老师
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提问时间:10/21 14:05
#事业单位#
支付做外账的工资,如果是管理人员的工资,应计入管理费用;如果是与财务活动相关的人员工资,则计入财务费用。具体情况要看这笔工资的具体用途。简而言之,根据工资用途来定。不清楚可再问。
阅读 1092
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公户放太多款,会有什么风险?
小菲老师
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提问时间:12/08 11:11
#事业单位#
同学,你好 这个没风险的
阅读 1092
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何诚向中山华实公司销售A材料100千克,不含税单价38元,增值税税率13%。款项尚未收到。并结转材料销售成本。(A材料成本为35元/千克) 23日,销售部何诚向佛山兴隆公司(添加新客户资料)销售甲产品300台,不含税款150000元,增值税19500元,价税合计169500元。收到对方开来的银行承兑汇票一张。金额169500元。 30日,销售部报销本月广告费28000元,开出转账支票一张支付款项(票号ZT376)。 30日,供应部陈丹从广州天天公司购入A材料500千克,单价28元,取得增值税发票一张,注明价款14000元,增值税1820元。材料尚未验收入库,款项尚未支付。企业存货采用实际成本法核算。 30日,甲产品已全部完工,计算结转甲产品本月生产成本并完成入库。
邹老师
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提问时间:06/06 11:22
#事业单位#
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
阅读 1092
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事业单位医院收到医疗保障管理中心拨付款——清算支付-职工门诊清算,该放在什么科目?是冲应收医保款吗?
一鸣老师
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提问时间:05/18 08:54
#事业单位#
是的,就是冲减那个科目的。
阅读 1092
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老师你好,职工交保险有半年交一次的,有一年交一次的,而且还不发工资的那种,那么我收到他们的保险个人部分,借 银行存款,贷 ?
一鸣老师
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提问时间:05/09 09:15
#事业单位#
借 银行存款,贷其他应付款.支付保险时冲
阅读 1092
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当月入的固定资产下月计提,入账借固定资产贷银行存款。下月计提借管理费用贷累计折旧
林立老师
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提问时间:05/23 14:43
#事业单位#
同学你好 当月入的固定资产下月计提,入账借固定资产贷银行存款。下月计提借管理费用贷累计折旧——是的;
阅读 1092
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老师,我们是事业单位,交的苹果公司网络续期费,他们就给提供了一个收据,不给发票,这样可以入账么
青老师
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提问时间:09/14 14:32
#事业单位#
你好; 要开票的; 要开票才行的
阅读 1092
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政府会计制度下,用不用计提社保
朴老师
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提问时间:08/29 15:42
#事业单位#
政府预算会计单位部分社保是需要计提的
阅读 1092
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请问环保设备维修有相关税收优惠吗,环保设备的零部件更换是归属哪个税率的,可以9%吗
新新老师
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提问时间:08/19 16:05
#事业单位#
维修没有优惠政策。,配件9%,维修13%。维修13%。
阅读 1092
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