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小规模个体户交所得税是全国统一的吗?丽水地区应该怎么交?
郭老师
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提问时间:06/06 15:11
#事业单位#
你好,不是全国统一的,有定期定额,还有核定率,还有查账征税,大部分都是查账征税。
阅读 1123
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请问 给职工交养老多交了 后面职工又补还给单位了 职工补给单位的钱 怎么做目录
新新老师
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提问时间:05/24 14:47
#事业单位#
你好 借 银行,贷其他应收款
阅读 1123
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质保金到期前,对方企业变更了法人股东,我方给退质保金需要对方个情况说明,怎么写合理?
艳子老师
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提问时间:05/22 13:03
#事业单位#
您好,把变更法人的情况说下就可以了
阅读 1123
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怎样在电子税务局,查看去年的纳税信用等级,在哪里查,没找到?纳税信用等级信息没有见有
郭老师
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提问时间:08/20 11:16
#事业单位#
国家税务总局上海市电子税务局,通过【我要查询】—【纳税信用状态信息查询】模块查看评价结果 1.我要查询—纳税信用状态信息查询。 2.选择评价年度—点击查询。 3.纳税信用状态信息查询页面。
阅读 1123
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新公司申请出口,需要办理哪些资质呢
朴老师
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提问时间:08/15 14:55
#事业单位#
同学你好 营业执照增加进出口的范围 商务局办理开通 银行开外汇 税局备案
阅读 1123
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请问一下 公司变更股权 要交哪些税 怎么算啊
邹老师
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提问时间:06/30 14:30
#事业单位#
你好,公司变更股权,会涉及印花税,个人所得税 股权转让印花税=股权转让价款*万分之5 个人所得税=(股权转让价款—初始投资成本)*20%
阅读 1123
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劳动合同和劳务合同的区别在哪里?
新新老师
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提问时间:06/15 18:25
#事业单位#
。劳动合同交社保,劳务合同不用交,这是主要区别。劳动合同交社保,劳务合同不用交,这是主要区别。
阅读 1123
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我是事业单位会计,在发放工资时个人部分少扣除了,在预算核算时,发现个人部分少扣除的部分把预算的钱全程个人部分了,怎么做分录
石泽芳老师
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提问时间:12/31 19:27
#事业单位#
1. 补记应收个人款项 借:其他应收款 - 职工姓名(少扣的个人部分金额) 贷:应付职工薪酬 - 工资(少扣的个人部分金额) 2. 调整费用 借:业务活动费用(或单位管理费用等,根据工资所属费用类别)(负数,少扣的个人部分金额) 贷:应付职工薪酬 - 工资(负数,少扣的个人部分金额)
阅读 1122
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老师您好,可以帮我写一下这道题的财务会计和预算会计的分录吗,辛苦您了!
闷闷
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提问时间:11/28 08:34
#事业单位#
同学,因为答题有时间规定,可能规定时间内无法答完,我尽量快点达。 1、借:零余额账户用款额度 67 500 贷:财政拨款收入 67 500 2、 借 应付职工薪酬 53000 贷 财政拨款收入 53000 3、借:管理费用-办公费 贷:财政拨款收入 67 500
阅读 1122
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公司基本户可以往民工专户打款吗?
一鸣老师
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提问时间:11/24 10:52
#事业单位#
可以的,需要发工资时就可以
阅读 1122
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老师您好,公司收到小额贷款500万怎么做账
新新老师
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提问时间:04/12 15:06
#事业单位#
借银行存款贷,长期借款,短期借款等。
阅读 1122
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双聘人员工资属于工资薪金还是劳务费?
金金老师
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提问时间:12/03 20:45
#事业单位#
您好,这个是属于工资的哈
阅读 1122
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EQ公司12月发生的部分经济业务如下: 1.4日,企业经确认将无法支付FAE公司的应付账款8 000元转作营业外收入。 2.10日,收到合同违约罚款收入9 000元(含税,增值税税率为13%),已存入银行。 3.12日,开出转账支票进行非公益性捐赠8 500元。 4.17日,开出转账支票支付税收滞纳金1 500元。 5.26日,经批准结转出售固定资产发生的净损失1 000元。 6.31日,将本月损益类科目余额转入“本年利润”科目。各损益类科日余额如下: 主营业务收入 (贷方) 800 000元 主营业务成本 (借方) 460 000元 税金及附加 (借方) 4 800元 其他业务收入 (贷方) 70 000元 其他业务成本 (借方) 53 000元 销售费用 (借方) 6 500元 管理费用 (借方) 45 000元 财务费用 (借方) 5 000元 投资收益 (贷方) 8 200元 营业外收入 (贷方) 17 000元 营业外支出 (借方) 11 000元 7.31日,假设本月发生国债利息收入18 000元,税收滞纳金1 500元,非公益性捐赠支出8
冉老师
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提问时间:11/22 13:53
#事业单位#
你好,学员,题目是乱码的
阅读 1122
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老师:想咨询下小规模纳税人,普票这个季度开了80万的发票,应该填 在第几栏,我这样填写对吗
郭老师
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提问时间:01/02 17:00
#事业单位#
就是在12行里面填写的,然后去填写减免明细表最后一行。
阅读 1122
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老师好,请问什么情况下支出必须要附上报销单或支出单呢?
一鸣老师
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提问时间:08/25 10:36
#事业单位#
你好,你的情况都已经回复了呀,还有什么疑问?
阅读 1122
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某企业于2003年5月2日将3月23日开出并承兑的6个月商业汇票到银行贴现,票据面值内10万,票据利率内10%,银行贴现率为12%,则该企业贴现净额为多少?
晨曦老师
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提问时间:12/08 14:42
#事业单位#
贴现额=票据到期值–贴现息 票据到期值=票据面值×(1+票据利息率×票据期限)((带息票据) 贴现息=票据到期值×贴现率×贴现期 贴现额=100,000×(1 +10%×6/12)-100,000×(1 +10%×6/12)×12%×144/360=99960元 贴现期=29(5月)+30+31+31+23(9月)=144天
阅读 1122
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老师,请教一个问题,比如从一个公司的公户打款给另一个公司的公户!请问这个钱可以取出来吗?是必须要有想对应的业务还是?
apple老师
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提问时间:10/28 16:57
#事业单位#
同学你好! 打款,都要有理由的, 否则,就乱了,企业之间就会乱掉了, 假如有人想洗钱,就 故意把钱转给别人,再取出来
阅读 1121
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这笔付三八妇女节可以去冲工会的借方吗,是小学的业务
郭老师
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提问时间:10/21 17:02
#事业单位#
你好,是工会单独支付的吗?
阅读 1121
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差旅费报销:几个月的差旅费可以登记在一张表上报销么
金金老师
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提问时间:12/16 21:18
#事业单位#
您好,这个是可以的,可以
阅读 1121
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报税附表1怎么填?为什么附表1里面的13%货物加工修理修配劳务那一行,11栏价税合计的地方不填90400呢,13栏和14栏也没有天,而下面13%不动产无形资产那一行的11栏价税合计填了1356000,13栏填了1200000 14栏填了156000,是不是因为不动产是专票可以扣除的意思呀
沐柠老师
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提问时间:12/13 11:53
#事业单位#
同学你好!11栏价税合计数那里要填的
阅读 1121
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幼儿园的计提发展基金及工会经费的账务处理怎么做?
王超老师
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提问时间:12/11 22:26
#事业单位#
您好 借:非限定性净资产贷:限定性净资产——发展基金
阅读 1121
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非盈利民营医院,年底的“收支结余”这个科目怎么结转
朴老师
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提问时间:12/07 13:12
#事业单位#
对于非盈利民营医院,“收支结余”科目的结转应该在年底进行。具体的结转方式可以参照以下几个方面: 1.本科目应设置明细科目:“应缴超收款”、“事业基金弥补亏损”、“提取职工福利基金”、“待分配结余”等。 2.年度终了,除财政专项补助结余外,其他各种结余应将“收支结余”科目余额转入本科目。具体来说,借记“收支结余”科目,贷记本科目(待分配结余)。 3.以事业基金弥补亏损,借记“事业基金”科目,贷记本科目(事业基金弥补亏损)。 4.应缴超收款及提取的职工福利基金等专用基金,借记本科目(应缴超收款、提取职工各项福利基金),贷记“应缴超收款”、“专用基金”科目。 5.支付应缴超收款后,“结余分配”为负数时,其负数应以事业基金弥补,借记“事业基金-一般基金”科目,贷记本科目(事业基金弥补亏损)。 6.事业基金不足以弥补的,本科目余额为负数。 7.分配后,再将未分配结余转入“事业基金-一般基金”科目。具体来说,借记本科目(待分配结余),贷记“事业基金-一般基金”科目。 8.结转后,本科目应无余额。
阅读 1121
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成本分配不太熟悉,假如这个月工人工资是5000元,电费是1000元,生产一批货物,人工费是2000元,电费是400元,借:生产成本-人工费2000元, 生产成本-电费400元 剩下人工费3000元,电费600元分配到什么科目老师
郭老师
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提问时间:11/29 14:27
#事业单位#
你好,这些属于间接的吗?如果是的话,先做制造费用。制造费用再分摊,可以根据你原材料耗用量或者是分配率,机器工时、生产工时。
阅读 1121
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老师,您好,请问公司是从别的地方搬到另个地方,重新注册的新公司,请问这个资产总额怎么算,他搬过来是有以往的设备和存货,开业后的资产总额是不是要算以往的资产,还是新投资之后的?
新新老师
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提问时间:10/20 16:08
#事业单位#
可以销售给对方,也可以投资给对方。
阅读 1121
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咨询老师一个问题、收客户预收款开具了发票、但商品还在生产中、没交货,这种需要结转成本吗?
郭老师
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提问时间:10/18 16:53
#事业单位#
你好,不需要结转成本,你也别做收入
阅读 1121
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J啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦
艳子老师
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提问时间:07/26 20:58
#事业单位#
您好, 您今天好开心呀
阅读 1121
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银行对账单上收到自家银行的收入,怎么做会计分录
东老师
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提问时间:11/08 13:51
#事业单位#
你好,你这个是什么收入
阅读 1121
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a公司欠b公司的钱用大型机械设备抵账(此设备不属于b公司的经营范畴),这样可以吗?怎么做账?
郭老师
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提问时间:01/05 12:52
#事业单位#
抵账来可以自己使用的吗?如果是的话,可以的,借固定资产,贷应收账款。
阅读 1121
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老师您好!我们是事业单位,现在在建工程收到上级政府给我们拔付的款项,我们将款打给建设单位,对方给我们开了安全文明措施费的发票,我我应该怎么做账?
蒋飞老师
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提问时间:09/24 05:45
#事业单位#
你好! 1.收款 借银行存款 贷财政拨款收入 预算会计: 借资金结存…货币资金 贷财政拨款预算收入
阅读 1121
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请问老师,事业单位代扣代缴个人所得税走哪个科目,会计分录如何做
新新老师
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提问时间:12/21 13:31
#事业单位#
你好 借:事业支出—基本工资 等 贷:其他应付款—代扣代缴个人所得税 缴纳时 借:其他应付款—代扣代缴个人所得税 贷:银行存款
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