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某企业于2003年5月2日将3月23日开出并承兑的6个月商业汇票到银行贴现,票据面值内10万,票据利率内10%,银行贴现率为12%,则该企业贴现净额为多少?
晨曦老师
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提问时间:12/08 14:42
#事业单位#
贴现额=票据到期值–贴现息 票据到期值=票据面值×(1+票据利息率×票据期限)((带息票据) 贴现息=票据到期值×贴现率×贴现期 贴现额=100,000×(1 +10%×6/12)-100,000×(1 +10%×6/12)×12%×144/360=99960元 贴现期=29(5月)+30+31+31+23(9月)=144天
阅读 1145
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我们学校清运垃圾个人一次结账半年款13800元。产生了个税,这个要怎么申报?跟正常员工填报工资上报的话,他这个要承担的个税1300多。还是说申报个税的时候应该在劳务报酬这块儿填写?
小菲老师
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提问时间:10/23 11:21
#事业单位#
同学,你好 按照劳务报酬申报
阅读 1144
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各位老师,请问经营范围有:金属矿石销售,,我们可以开票“铁精粉吗”
棉被老师
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提问时间:01/13 12:49
#事业单位#
你好,可以开具的哈,真实业务就没关系的
阅读 1144
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报税附表1怎么填?为什么附表1里面的13%货物加工修理修配劳务那一行,11栏价税合计的地方不填90400呢,13栏和14栏也没有天,而下面13%不动产无形资产那一行的11栏价税合计填了1356000,13栏填了1200000 14栏填了156000,是不是因为不动产是专票可以扣除的意思呀
沐柠老师
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提问时间:12/13 11:53
#事业单位#
同学你好!11栏价税合计数那里要填的
阅读 1144
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老师您好,可以帮我写一下这道题的财务会计和预算会计的分录吗,辛苦您了!
闷闷
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提问时间:11/28 08:34
#事业单位#
同学,因为答题有时间规定,可能规定时间内无法答完,我尽量快点达。 1、借:零余额账户用款额度 67 500 贷:财政拨款收入 67 500 2、 借 应付职工薪酬 53000 贷 财政拨款收入 53000 3、借:管理费用-办公费 贷:财政拨款收入 67 500
阅读 1144
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公司是科技信息服务有限公司然后开进来的其他咨询服务发票能做成本吗?
东老师
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提问时间:10/12 14:26
#事业单位#
开进来的其他咨询服务发票能做成本的
阅读 1144
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如何做采购做审计,看是否存在重大问题和有待改进事项。麻烦财务部制定出一个审计制度和审计?
思顿乔老师
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提问时间:09/04 22:34
#事业单位#
你好 制定审计制度,是审计部门的工作啊
阅读 1144
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行政事业单位退休人员绩效奖励支出可以通过项目支出其他支出核算吗?还是必须通过工资福利科目核算
金金老师
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提问时间:05/17 17:02
#事业单位#
您好,这个是可以通过其他支出的
阅读 1144
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仓库管理,出库岗是不是应该处理固定资产出库的问题,而不是会计岗处理出库业务。
小帅老师
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提问时间:05/09 05:50
#事业单位#
老师正在处理,请稍等
阅读 1144
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去年给我们干的活,对方没有支付钱我们挂的往来,今年我们上级单位给我拨款让支付,收到上级款时分录怎么,收到上级款给人支付时分录又怎么写啊
郭老师
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提问时间:06/24 11:20
#事业单位#
是确定了应收账款做了收入吗?
阅读 1144
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怎样在电子税务局,查看去年的纳税信用等级,在哪里查,没找到?纳税信用等级信息没有见有
郭老师
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提问时间:08/20 11:16
#事业单位#
国家税务总局上海市电子税务局,通过【我要查询】—【纳税信用状态信息查询】模块查看评价结果 1.我要查询—纳税信用状态信息查询。 2.选择评价年度—点击查询。 3.纳税信用状态信息查询页面。
阅读 1144
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这个题目怎么求,求答案 还有最主要的就是过程
Jack老师
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提问时间:11/14 19:47
#事业单位#
您好,稍等下,我答案截图给您。
阅读 1144
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老师好,幼儿园购买乐器时赠送的书本相当于使用方法,如果不入固定资产该如何写情况说明
青老师
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提问时间:12/12 14:57
#事业单位#
你好; 你们幼儿园是民办还是公立 ; 意思是买的 送的书本可以拿来学习用的;这部分应该计入固定资产去 ; 除非你不确定具体价值金额
阅读 1144
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上月计提水电费比当月实际支付要多,那当月怎么做账务处理?
邹老师
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提问时间:06/02 09:58
#事业单位#
你好,是之前多计提了吗?
阅读 1144
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员工自己交的工作服费记什么费用
宋生老师
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提问时间:10/15 15:05
#事业单位#
你好,如果是员工自己承担的话,公司可以借银行存款贷,其他应付款就行了。
阅读 1143
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老师,有个政府会计问题:今年社保轧差需要个人补差额,但补的是上年的差,怎么做分类。
朴老师
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提问时间:12/29 09:55
#事业单位#
借:应付职工薪酬——社保费(个人部分) 贷:银行存款` 借:事业支出——财政拨款支出——社保费(个人部分) 贷:资金结存——货币资金 借:以前年度盈余调整 贷:银行存款` 借:资金结存——货币资金 贷:财政拨款结转/非财政拨款结转` `借:事业预算收入(或财政拨款收入) 贷:资金结存——货币资金 如果应付职工薪酬是用于调整今年的工资或福利,则直接在今年的相关费用和支出中做相应调整。 如果应付职工薪酬是用于调整以前年度的工资或福利,则可能需要通过“以前年度盈余调整”科目来进行调整。 对于社保费(单位部分)的会计处理:如果单位部分也有差额需要补缴,会计处理方式类似,但科目会有所不同。 涉及其他科目的处理:如果补缴的差额还涉及到其他科目(如固定资产、无形资产等),则需根据具体情况进行相应的会计处理。 关于报表的调整:根据补缴的差额对资产负债表和收入费用表等财务报表进行相应的调整和重述
阅读 1143
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比如客户欠款5万,经客户与老板协商只付4万后就清账,剩余的1万是怎么做账呢
新新老师
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提问时间:05/22 14:18
#事业单位#
你好 下付的记营业外支出
阅读 1143
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提问:老师好,今单位收到一笔汇款,为受托代理,做账时需要进行预算会计处理吗?以及把款项划走后税收问题怎么解决?
李老师(1)
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提问时间:09/20 20:23
#事业单位#
你好,也就是说咱收到这个钱还要转出去,您是什么类型的企业呀。
阅读 1143
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印刷品印刷制作费,属于服务还是劳务?
venus老师
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提问时间:08/18 10:25
#事业单位#
你好同学属于服务
阅读 1143
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老师您好! 关于政府采购,适用于什么样的单位呢? 我们是社会团体,一个协会,购买的东西也少,就是采购一些文体用品。
金金老师
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提问时间:09/19 10:04
#事业单位#
您好,你说的是单位还是说具体的准则
阅读 1143
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4.事业单位财务会计收到短期投资持有期间的利息,按照实际收到的金额,借记 银行存款”科目,贷记( )科目。 A投资收益 B.应收利息 Oc.短期投资 OD.应收股利
玲竹老师
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提问时间:12/07 21:24
#事业单位#
您好 贷记( )科目。 B.应收利息
阅读 1143
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请问老师,事业单位代扣代缴个人所得税走哪个科目,会计分录如何做
新新老师
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提问时间:12/21 13:31
#事业单位#
你好 借:事业支出—基本工资 等 贷:其他应付款—代扣代缴个人所得税 缴纳时 借:其他应付款—代扣代缴个人所得税 贷:银行存款
阅读 1143
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老师我们单位是一所公办高中学校,学校食堂需要单独核算,但是按上级要求用权责发生制,直到今天九月二十二日还没有发七月份的工资,也没有个数字,无法计提七月份工资,是不是只能等到有七月份工资数,才能做七月份的账,预提七月工资呢?这样做对吗?但是做凭证的日期也写实际有工资数的日期吗?
王雁鸣老师
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提问时间:09/22 22:13
#事业单位#
同学你好,不是的,这样做不对,应该在七月份工资没出来前,应该先做出工资表来,计提工资处理,如果到现在没有数的话,可以按照六月份的工资暂做入账处理。
阅读 1143
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事业单位内部转账,做几个会计分录
紫藤老师
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提问时间:07/12 11:11
#事业单位#
你好,比如基本户转到一般户的 借银行存款-一般户 贷 银行存款-基本户
阅读 1143
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怎么写 求解答
朴老师
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提问时间:11/22 10:36
#事业单位#
(1)收到从财政专户返还的事业收入 180000 元,款项存入银行。 财务会计分录: 借:银行存款 180000 贷:事业收入 180000 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 180000 贷:事业预算收入 180000 (2)收到不需要上缴财政专户的事业收入 23000 元,款项存入银行。 财务会计分录: 借:银行存款 23000 贷:事业收入 23000 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 23000 贷:事业预算收入 23000 (3)年终结账时,将 “事业收入” 科目的贷方余额 228000 元转入 “本期盈余” 科目。 财务会计分录: 借:事业收入 228000 贷:本期盈余 228000 预算会计分录: 借:事业预算收入 228000 贷:非财政拨款结转 - 本年收支结转 228000 (4)年终结账时,将 “事业预算收入” 科目的贷方余额为 328000 元全部结转,其中,专项资金收入 246000 元,非专项资金收入 82000 元,分别将其转入 “非财政拨款结转 —— 本年收支结转” 和 “其他结余” 科目。 预算会计分录: 借:事业预算收入 328000 贷:非财政拨款结转 - 本年收支结转 246000 其他结余 82000
阅读 1142
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老师,我们事业单位收到对方给我们发了PDF格式的电子发票后,如何能够保存成XML格式的电子发票?
郭老师
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提问时间:05/24 09:28
#事业单位#
下载并打开全方位PDF转换器,进入主界面。 选择工具栏中的“XML”,这就表示是PDF转XML
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老师:收到税局通知有几张进项税的票异常,我应该要怎么处理?
一鸣老师
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提问时间:10/09 15:36
#事业单位#
做进项税转出处理
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老师,我单位一栋办公楼原值32万,因影响古城墙保护现在拆除,这栋楼累计折旧已全部折旧完,现在拆除了怎么做账?
易 老师
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提问时间:05/21 08:51
#事业单位#
学员朋友您好,借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产借:银行存款 ,贷:固定资 产清理 资产处置损益
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老师好!请问下计提个人社保和企业社保的分录怎样做呀?
郭老师
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提问时间:07/07 13:54
#事业单位#
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
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老师,我们在淘宝店购买了两台电脑,然后对方给我们开出的发票是这样子的。是由税务局代开的,然后他的收款人和复核都是空的,然后开票人是“电子税务局”。销售方的开户行及账号是几个零。请问这种发票是可以收的吗?我们单位是事业单位,要求比较严格的
青老师
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提问时间:09/26 15:06
#事业单位#
你好; 代开发票的话; 是这样的; 税务局都不会写这些明细的
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