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老师请问备案会计制度,核定印花税分别需要带什么证件呢
小锁老师
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提问时间:05/21 23:11
#建筑#
您好,需要有营业执照,章,然后身份证的
阅读 11067
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老师好!所得税年报实际应纳所得税额是数,这个需要调整吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 17:23
#建筑#
你好,这个要看情况的。一般都多少会有些项目要调整
阅读 11055
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老师我们是建筑公园,小规模,包了点工程找了几个临时工干了三个月,用给临时工报个人所得税吗?
家权老师
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提问时间:06/02 09:31
#建筑#
凡是发工资都得申报个税,不然不能税前扣除
阅读 11051
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老师,请问一下飞机票报销的话需要电子票,行程单在需要么?
郭老师
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提问时间:05/31 08:15
#建筑#
有电子发票 就不用行程单了
阅读 11034
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收到工程预付款,开的免税发票,用交税吗?
邹老师
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提问时间:05/31 08:59
#建筑#
你好,收到工程预付款,如果是去项目所在地外出经营了,是需要预缴相应税款的
阅读 11031
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建筑行业的农民工要交残保金吗 有政策依据吗
小小霞老师
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提问时间:05/19 22:26
#建筑#
你好,建筑行业的农民工本身不需要直接缴纳残保金。根据相关政策规定,残保金的缴纳主体是未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位。这意味着,农民工所在的建筑公司或施工单位等用人单位需要按照相关法律法规的规定来承担缴纳残保金的责任。 具体来说,残保金的计算和征收是基于用人单位上一年度安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积来确定的。用人单位需要每年根据本单位安排残疾人就业情况进行申报年审和申报缴费。 此外,根据《社会保险法》的规定,企业应当为职工缴纳社会保险费,其中包括工伤保险。由于工地农民工在工地上从事体力劳动,属于工伤保险范畴,因此企业应当为工地农民工缴纳工伤保险费。而工伤保险费的缴纳基数应当是工人的实际工资收入,这意味着工地工人的工资应当计入残保金的缴纳基数。
阅读 11028
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请问企业购买的航拍仪、存储卡和电池分三张开具发票,是否一起计入固定资产呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 14:32
#建筑#
您好,把航拍仪放固定资产就可以了
阅读 11024
收藏 28
预收甲方的工程款,施工方没有开具发票请问是次月15号申报增值税? 是自已在电子税务局申报,?同一地市的项目不需要预缴,按月纳税申报就可以了。 根据《国家税务总局福建省税务局关于发布<国家税务总局福建省税务局建筑业增值税预缴管理办法>的公告》(国家税务总局福建省税务局公告2019年第10号)第五条规定:“纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报。”
薇老师
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提问时间:05/21 21:27
#建筑#
您好,正在解答中,请稍等!
阅读 11020
收藏 46
老师好!之前我在房开公司上班,在2022年3月份开始我-直告知过老板要辞职,让公司找人来对接工作,可老板一直说找不到人为理由。我在2023年1月份已经在其他地方上班,在这期间老板也还打电话让回到公司整理文件给其他人。可公司的转账回单及统计发放拆迁户过渡费这些新来会计不接。从去年6月份我就没去公司了,可票据到今年5月份才有人肯来接手。公司到现在欠我2年多的工资未发放,问老板结算工资,可老板说没钱。而且也不想签工资欠发证明。他l说等几天变更法人后由新股东来签,我说是交接去年的东西,怎么是新股东来签,有这样的说法吗?老师清问一下现在怎么处理这工资未发的事?
谢谢老师
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提问时间:05/21 17:56
#建筑#
您好,欠工资可以投诉到劳动监察大队,他们会处理的
阅读 11017
收藏 38
临时征地怎么开发票,我们是施工方
郭老师
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提问时间:05/22 15:12
#建筑#
是临时使用,用完了还要还给他是吧?
阅读 11016
收藏 0
建筑资质有区域保护吗
宋生老师
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提问时间:05/20 17:25
#建筑#
你好,这个没有的全国都可以用的。
阅读 11014
收藏 46
问一下老师,对于工程的财务问题,如果业主的确权是100万,合同约定付款比例是70%,那么本期业主的应付账款是多少?是70万吗?如果是的话,剩余的30万属于什么呢?合同负债吗?
耿老师
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提问时间:02/20 18:17
#建筑#
你好!你是付款方还是收款方?发票怎么开的?外账还是内账?
阅读 11012
收藏 0
营业执照上有建筑劳务分包劳务,现在开劳务票请问可以开出多少税点的票出去,
郭老师
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提问时间:05/31 07:18
#建筑#
建筑劳务一般纳税人一般计税9%, 简易计税3%, 小规模的1%
阅读 10993
收藏 5
进账税额转出跟不抵扣认证有啥区别?怎么用?
吕小冬老师
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提问时间:06/09 22:47
#建筑#
你好,认证不抵扣,以后可以抵扣。进项税转出,以后不可以抵扣。
阅读 10992
收藏 28
A公司是我公司的上级公司,B公司和C公司是和我公司承接A公司项目的联合体施工单位,两个公司的项目款之前都是拨付到我公司的账户,然后我公司再拨付给他们的,问题就是A公司从B公司和C公司的项目款中借支了2.3亿元,(就是从我公司的账户上借支回去给了A公司,所以我公司是A公司的债权人),现在想调整债务关系,就是以后A公司直接把这两个项目的借款直接还到B和C公司的账户里,就不通过我公司的账户了,这样调整需要注意什么吗?方案可不可行?
朴老师
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提问时间:05/30 16:36
#建筑#
1.债务转移的合法性:债务转移需要得到债权人(即B公司和C公司)的同意。如果B公司和C公司同意这种债务转移的方式,那么从法律上讲,这种转移是可行的。需要确保这种转移不违反任何合同条款或法律法规。 2.合同和协议:需要与A公司、B公司和C公司共同签署一个债务转移协议,明确债务的转移方式、金额、时间等细节。如果之前有相关合同或协议,需要确保这些文件与新的债务转移协议不冲突。 3.通知和确认:通知B公司和C公司债务转移的事宜,并得到他们的书面确认。保留所有相关的书面文件和记录,以备将来参考或作为证据。 4.税务和财务处理:需要与财务和税务部门沟通,确保这种债务转移在财务和税务上是合规的。可能需要更新相关的财务报表和税务申报。 5.风险评估:评估这种债务转移可能带来的风险,例如与B公司和C公司的关系、A公司的还款能力等。确保有相应的风险应对措施。 6.后续管理:在债务转移后,需要确保A公司按照协议直接向B公司和C公司还款。定期检查还款情况,确保没有遗漏或错误。 7.合规性审查:在进行任何债务转移之前,建议进行合规性审查,确保所有操作都符合相关法律法规和内部政策。
阅读 10990
收藏 0
老师您好土石方开挖分包什么承包方式可以开3点的票
文文老师
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提问时间:02/09 10:35
#建筑#
签订清包工的合同,可以选择简易征收,开3%
阅读 10987
收藏 31
包工头代开的建筑服务发票,是按经营所得,还是按劳务报酬 算个税的。
郭老师
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提问时间:05/30 17:16
#建筑#
建筑工程的话,大部分按生产经营所得
阅读 10985
收藏 44
老师你好,公司收到一张银行承兑汇票、老板通过别的公司贴现,贴现的金额就是票面的实际金额打到对公户。这样我该怎么做账写分录?
郭老师
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提问时间:06/01 11:28
#建筑#
借,应收票据,贷,应收账款或者是预收账款或者主营业务收入、应交税费, 借,银行存款、财务费用,贴现息, 贷应收票据。
阅读 10977
收藏 9
分包款和专业分包如何理解,有什么区别?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 15:52
#建筑#
您好,专业分包:是指工程总承包人或施工总承包人依据专业分包合同的约定,将承包的工程中的专业工程分包给具有相应资质条件的专业分包人完成,由工程总承包人支付工程分包价款,并由总包人与分包人对分包工程项目负连带责任的工程承包方式。 劳务分包:是指工程总承包人、施工总承包人或工程专业分包人依据劳务分包合同约定,将所承包的工程中的施工劳务分包给具有相应资质条件的劳务分包人完成,并由发包人支付劳务报酬的承包方式。
阅读 10974
收藏 0
建筑工地资料员承担什么责任?可有风险?
波德老师
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提问时间:06/01 06:34
#建筑#
同学你好,正常工作是没问题的,不要受领导指派给甲方送礼
阅读 10973
收藏 28
劳务资质证书怎么变更
谭小清老师
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提问时间:05/30 19:17
#建筑#
同学你好 劳务资质没法变更的,一个有劳务资质的公司可以连同公司一块卖掉,只需要变更法人就可以继续使用的 单独转让资质是不可以的
阅读 10956
收藏 46
老师,请问会计所需要用到的表格在哪里可以领取?
廖君老师
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提问时间:06/02 21:15
#建筑#
您好,在学堂问答区,有个搜索框,写您想要的,然后有个下载
阅读 10954
收藏 25
老师,园林绿化公司开出来的数电普通发票是免税店,那么这个能抵扣9个点的进项税额吗?左上角是有自产农产品销售
郭老师
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提问时间:06/11 09:40
#建筑#
可以的,可以抵扣的。
阅读 10949
收藏 46
销售业务四流一致是包含哪些
小锁老师
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提问时间:06/10 15:56
#建筑#
增值税四流合一指的是发票流、资金流、合同流、货物流统一相对应
阅读 10949
收藏 25
开劳务费发票,工资表可以做成本吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/30 18:39
#建筑#
您好, 可以的,工资可以做成本的
阅读 10948
收藏 5
老师,个体户变更法人需要交个人所得税和印花税吗?
东老师
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提问时间:05/31 10:43
#建筑#
你好,这个是不涉及的。
阅读 10946
收藏 15
**业务:不含税收入100万,被**方收5%管理费,税金由**方承担,假如**方提供了5家单位给被**方合计开票98万,管理费5%从款项中扣除,那么**方提供的这5家单位的应收账款和被靠方的应付账款都会有余额,请问这个应收和应付要如何平账,麻烦专业人士解答,谢谢!
朴老师
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提问时间:05/30 11:42
#建筑#
借:应收账款 98万 贷:营业收入 98万 贷:应交税金(根据实际税率计算) 借:管理费用/相关成本 4.9万 贷:应收账款 4.9万 (被**方) 借:银行存款/现金 93.1万 借:应收账款 4.9万(来自**方) 贷:营业收入(管理费) 4.9万 贷:其他业务收入或相关科目 93.1万(根据被**方业务性质确定)
阅读 10943
收藏 46
老师 请问建筑施工企业 按某一时点履约的 应收质保金,应该计入 合同资产 还是 其他应收款?
郭老师
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提问时间:05/30 08:07
#建筑#
你好,合同资产里面的。
阅读 10942
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建筑企业给甲方开9%的普票,进来的专票也能抵扣税款是吗?
宋生老师
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提问时间:05/30 09:54
#建筑#
你好1是的,是可以抵扣的
阅读 10942
收藏 12
请问老师,工地做饭买菜的费用记什么科目
蓝小天老师
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提问时间:05/30 10:57
#建筑#
你好,如果是免费做给员工吃的,做管理费-福利费哦
阅读 10940
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