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财务软件
Excel
银行结息怎么做会计分录
宋生老师
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提问时间:04/01 18:51
#财务软件#
你好!借银行存款 贷财务费用
阅读 1064
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金蝶迷你版新建账套,若果账套错误可随时删除吗?
宋老师2
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提问时间:02/29 14:04
#财务软件#
你好!可以的呃,可以删除
阅读 1064
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老师好,现的记账软件中没有衍生金融工具这个科目,我自己新建的话这个科目代码是什么?软件没有共同类,可以建在资产类中么
小天老师
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提问时间:02/29 08:01
#财务软件#
您好,可以的,科目代码 3101 (另外:衍生金融负债的科目编码为“1411”) “衍生工具”属于共同类科目,如果余额在借方就表示资产,期末余额在贷方就表示负债
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反计提工资是什么意思,点了之后录入的信息都没有了
艳子老师
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提问时间:01/14 15:07
#财务软件#
您好,你是指申报个税的信息采集吗
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这个月金额账不小心点了结转折旧费为什么删除不了现实固定资产凭证不允许删除
王雁鸣老师
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提问时间:01/13 11:15
#财务软件#
同学你好,麻烦你看看,是不是凭证审核了,要反审核,或者是不是在固定资产模块删除,总账模块删除不了的。
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20年甲公司的收入总额为40000万元,变动成本率为60%,固定性经营成本为6000万元,固定性筹资成本为2000万元。甲公司20年全年发行在外的普通股的加权平均股数是10000万股,适用的所得税率为25%。 要求:1.计算以20年为基期的经营杠杆系数、财务杠杆系数、总杠杆系数 2.若21年收入比20年收入增长10%,其他条件不变,问21年的EBIT、税前利润、EPS是多少?(要求利用杠杆系数计算) 3.若22年收入比21年收入增长10%,其他条件不变,问22年的EBIT、税前利润、EPS是多少?(要求利用杠杆系数计算)
王超老师
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提问时间:10/29 14:27
#财务软件#
1.经营杠杆系数=基期边际贡献/基期息税前利润=(40000×(1-60%))/(40000×(1-60%)-6000-2000)=2.4 财务杠杆系数=基期息税前利润/基期税前利润=(40000×(1-60%)-6000)/(40000×(1-60%)-6000-2000)=1.25 总杠杆系数=经营杠杆系数×财务杠杆系数=2.4×1.25=3 2.21年收入比20年收入增长10%,其他条件不变,则21年的EBIT、税前利润、EPS分别计算如下: EBIT=2.4×(1+10%)×(40000×(1+10%)×(1-60%)-6000-2000)=9316万元 税前利润=9316/(1-25%)=12421.33万元 EPS=12421.33/10000=1.24元/股 3.若22年收入比21年收入增长10%,其他条件不变,则22年的EBIT、税前利润、EPS分别计算如下: EBIT=2.4×(1+10%)×(40000×(1+10%)×(1+10%)×(1-60%)-6000-2000)=9938万元 税前利润=9938/(1-25%)=13257.33万元 EPS=13257.33/1000=13.26元/股
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期初余额数,是之前的应收账款,对账了给人家都算了152.15,这个在账上得把这个数调减,分录怎么做,是立账的科目余额数多的,怎么调
青老师
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提问时间:08/03 15:54
#财务软件#
你好; 意思是少支付了钱给你 ; 你要处理余额是吗 ? 你是小企业会计准则还是急什么准则的; 好判断科目
阅读 1064
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老师,我做电子账,老板以出纳角色填制日记账可以吗?他只是担个名儿,实际都是我在操作,公司就我俩人儿。
刘倩老师
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提问时间:07/27 13:19
#财务软件#
你好!可以的。操作没问题
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最近核对和平台的应收账款时,发现应收账款有出入。请查对后,原因是当时告诉我平台的应收款,是在我们给平台开具发票后,平台付款给我们,而实际情况是除了平台按开票的金额付款外,另外还有一些款项,不需要开票,平台直接付款。所以直接付款的这部分收入按主营业务收入记的账,没有冲应收账款,去年和今年已结账的月份,有几笔这种情况。记的内账,不涉及到税务等问题,我是不是可以这个月把这部分记错账的部分冲掉,重新再记正确的?这样记:借 其他货币资金(负数红字)贷:主营业务收入(负数红字);借:其他货币资金 贷:应收账款。谢谢
勤径老师
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提问时间:04/22 07:43
#财务软件#
你好,内账没问题,按正确的金额调整就行
阅读 1064
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会计是等月末结了帐才打印凭证的吗?
邹老师
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提问时间:07/19 19:01
#财务软件#
你好,是的,是这样的
阅读 1064
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老师,用友 T+中现金流量表期末金额与资产负债表中货币资金期末金额不相等,大10万,查看科目余额表与资产负债表期末金额一致,而现金流量统计表与现金流量表一致,请问这是哪里错误了呢?如何查看改正呀?
肖肖老师~
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提问时间:07/07 15:50
#财务软件#
你好,你看一下本月的分录有没有10万的,看一下是不是这个分录每月分配现金流
阅读 1064
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有上半年的科目余额表,录期初数据如何录
宋生老师
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提问时间:09/20 14:36
#财务软件#
你好,你是打算从几月份开始起账?
阅读 1063
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这题怎么做
耿老师
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提问时间:06/23 22:13
#财务软件#
**正确**。工资系统主要与账务系统和成本核算系统存在数据传递关系。 工资系统承担着处理员工工资、奖金、津贴等薪酬数据的重要作用,这些数据随后需要与组织的财务和成本核算系统进行交互,以确保整体财务数据的准确性和完整性。在工资管理系统中,会根据转账数据文件自动生成转账凭证,这些凭证需传送到总账系统进行进一步的账务处理。 工资管理系统与成本核算系统之间的数据传递同样重要。工资费用分配表的数据会传送到成本核算子系统,这是因为工资成本是产品或服务成本的重要组成部分,需要在成本核算时予以考虑,确保各项成本的准确分配和核算。
阅读 1063
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老师,为什么我在使用快账软件做记账凭证的时候,发现银行存款和库存现金余额一直没变呢
夏 老师
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提问时间:04/23 21:08
#财务软件#
您好,建议咨询软件售后服务。
阅读 1063
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4s店,银行汇票模式. 起票10%保证金,(比如:9月1日起票10万),银行汇票有100万给予我们下订单车,9.月18日车到店,证三方监管拿走,然后我司卖出哪台赎证哪台(赎证金额90%.),这个分录分别怎么做?
朴老师
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提问时间:01/19 10:38
#财务软件#
9月1日 起票10%保证金 1.借:银行存款 100,000贷:应付票据 100,000 9月18日 车到店 1.借:库存商品(或固定资产)贷:应付账款 证三方监管拿走 1.借:其他应付款-三方监管贷:应付票据 赎证金额90% 1.借:应付票据 900,000贷:银行存款 900,000 卖车时 1.借:银行存款/应收账款 900,000 (售价的90%)贷:主营业务收入 817,470.87 (假设为不含税价,根据税率调整)应交税费-应交增值税(销项税额) 82,529.13 同时,结转成本: 2. 借:主营业务成本 (相应的成本) 贷:库存商品(或固定资产)
阅读 1063
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请问快账往来账款挂了辅助核算,但是要看具体明细在哪里体现呢?
玲竹老师
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提问时间:09/25 10:47
#财务软件#
您好 学堂答疑老师没有软件权限 麻烦您咨询下快帐客服 实在抱歉 对不起
阅读 1063
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老师你好,今年开便利店不用办食品经营许可证了是吗?
东老师
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提问时间:09/05 10:04
#财务软件#
你好,这个得看你们当地的情况来决定,你好,和你们当地的工商局确认一下
阅读 1063
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通行费普票可以抵扣吗?
新新老师
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提问时间:07/26 14:38
#财务软件#
你好,可以的,可以抵扣的。
阅读 1063
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学堂的做账软件是免费的吗?
玲竹老师
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提问时间:07/26 00:14
#财务软件#
您好 学堂做账软件是收费的
阅读 1063
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用友u8怎么进行成本管理结转
朴老师
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提问时间:07/12 11:35
#财务软件#
1、打开用友U8的主页,点击基础设置选项卡,按基础档案→其他→常用摘要的顺序分别双击各菜单。2、下一步,需要在弹出的常用摘要窗口中点击增加。3、这个时候,可以分别在摘要编码和摘要内容对应的单元格内输入1和销售产品。4、这样一来,重复第二步的操作录入其他的常用摘要直至完成,即可实现用友U8结转销售成本
阅读 1063
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@小宝老师。您看我公司名称和凭证日期没问题吧?
邹老师
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提问时间:04/18 15:26
#财务软件#
你好,形式上是可以这样的
阅读 1063
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月末结账,主营业成本怎么算的
新新老师
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提问时间:07/15 10:39
#财务软件#
是什么收入对应的成本?
阅读 1063
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老师,无票库存商品没有送货单,附现款采购单可以吗?
邹老师
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提问时间:01/11 17:22
#财务软件#
你好,最好是有对方的送货单
阅读 1063
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公司2022年6月注册公司8月买的财务软件但是财务软件会计期间是从一月开始的可以吗
王晶老师
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提问时间:08/11 16:06
#财务软件#
你好,不行,会计期间要从公司注册时间开始算得
阅读 1063
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门诊收费票据可以入账吗?
易 老师
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提问时间:01/11 20:42
#财务软件#
同学您好,你好,可以的, 没问题
阅读 1063
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老师,我个人即是个体户经营者,又在另一公司有工资收入,分开交税吗?不是合并交经营所得税吗?这种情况我每年工资收入十个体户收入会不会交经营所得税?
小天老师
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提问时间:09/13 07:42
#财务软件#
您好,不会合并的,工资是综合所得,个体户是经营所得(按利润来交税)
阅读 1062
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老师,现在截屏的是问哪个模块结转,就是问的那个税金要不要结算,是这样一个情况,就是我销项税,打个比方,我现在销项税,六月份的销项税我是50多万,在我进项是。嗯,六万多,我预交了十万多,那我最终还剩30多万的那个税金,那我做的时候预交做了一笔预交的,再把那个,嗯镜像也做了,镜像在肖像也做了。那就是说最终我这个进项销项还有一个结存,不是还有未交的嘛,等于要不要做这个结转的税金结转。
小林老师
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提问时间:07/12 16:51
#财务软件#
您好,那您需要将应交税费期末余额结转应交税费-未交增值税
阅读 1062
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原先在A电脑下载的金蝶专业版和一些数据都在那台电脑,现在换电脑了,要怎么把原先的数据同步到新电脑呢?
新新老师
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提问时间:06/20 11:22
#财务软件#
你需要把原来的账号备份,然后在新的就可以恢复。
阅读 1062
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老师您好,本单位的员工工资不在本单位发放,把员工成本费转给第三方发放,这怎么做账务处理
郭老师
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提问时间:05/09 12:09
#财务软件#
对方给你开劳务发票吗?如果是的话,借管理费用、劳务费,贷银行存款。
阅读 1062
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老师,怎么可以勾选不允许负库存
青老师
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提问时间:04/27 11:32
#财务软件#
你好; 找软件售后远程给你设置下;这个是系统限制了 不能勾选的;
阅读 1062
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