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10006800.00元,换成万元大写怎么写
东老师
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提问时间:11/26 19:38
#事业单位#
10006800.00元换算成万元的是1000.68万元的
阅读 1253
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你好,会计就是电子发票批量倒入这个发票流水号是什么意思呀?是在哪里找呀?
宋老师2
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提问时间:11/23 15:05
#事业单位#
你好!他说的应该是发票号码。但是不确定
阅读 1253
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老师,您好!您可以帮我解答一下这两道题的财务会计和预算会计的分录吗?感谢您啦
睿远老师
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提问时间:11/20 08:16
#事业单位#
你好同学 1、财务会计中: 借:累计盈余 贷:零余额账户用款额度 预算会计中: 借:财政拨款结余——归集上缴 贷:资金结存 2、借:业务活动费用/单位管理费用 贷:专用基金—职工福利基金—按照收入提取 预算会计无业务 3、财务会计 借:本年盈余分配 贷:专业基金—科技成果转化基金—按照结余提取 预算会计 借:非财政拨款结余分配 贷:专用结余—科技成果转化基金 4、财务会计 借:固定资产 贷:银行存款 借:专用基金—职工福利基金—按照收入提取 贷:累计盈余 预算会计 借:事业支出 贷:资金结存 5、财务会计 借:保障性住房 贷:银行存款 无偿调拨净资产 预算会计 借:其他支出(实际支付金额) 贷:资金结存(实际支付金额)
阅读 1253
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急急急!!毛利润和毛利率怎么计算?
桂龙老师
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提问时间:11/08 09:32
#事业单位#
同学,你好,你看一下吧 毛利润=发票金额-总成本 毛利率=毛利润/发票金额
阅读 1253
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老师事业单位无形资产的入账价值有规定多少钱入吗
东老师
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提问时间:10/08 15:21
#事业单位#
最新规定的事业单位固定资产入账单位价值标准是:单位价值在1000元以上,专用设备单位价值在1500元以上。
阅读 1253
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请问下事业单位用以下财政拨款的项目资金支付水电费下面分录是否正确
丁小丁老师
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提问时间:05/26 08:49
#事业单位#
您好!分录是没有问题的,财务和预算都做了
阅读 1253
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行政单位组织机构过期了去哪里办理
青老师
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提问时间:05/05 15:39
#事业单位#
你好; 组织机构代码证过期要换证办理是在质量技术监督局的代码管理部门办理
阅读 1253
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11、经营业务活动领用材料,材料成本为10000元。 12、年终,结转“经营收入”账户贷方余额80000元,并结转“经营预算收入”账户贷方余额90400元。 13、收到采购的经营活动用材料一批,货款10000元,一个月前已经预付50% 货款,现以银行存款补付50% 货款和增值税1300元,已经办妥税款认证抵扣手续。 14、盘点库存材料,发现经营活动用材料短缺40公斤,每公斤成本50元。 15、由于急需资金,将同年取得的准备长期持有的国库券出售200张,每张成本100元,收到款项 20200元,款项已经存入银行。 16.因资金周转困难向工商银行借款5万元,期限为6个月,资金已经到账。
木木老师
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提问时间:05/31 12:11
#事业单位#
你好,分录吗还是什么?
阅读 1253
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结合收支情况和资产建设投入情况,怎么写财务分析
木木老师
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提问时间:09/07 10:48
#事业单位#
你好,同学。 你需要分析,您整体收入和支出的占比,以及利润金额和比例。 同时还需要分析各项开支费用占比,看哪些可以进行调整,节约。
阅读 1253
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老师,请问下,我们单位是事业单位,我们从银行基本户扣的银行手续费900元,一直是做的其他应收款由基本户垫付的,年底了从零余额账户取现900元归还基本户,请问这么处理有问题吗?同理还有车辆的过路费,之前ETC也是从基本户直接扣的,然后现在把一年的费用2300多从零余额取现出来报销,归还基本户
金金老师
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提问时间:12/22 18:45
#事业单位#
您好,这个是没事的哈,可以的
阅读 1253
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老师你好,企业所得税汇算清缴之后有退税不想退税怎样处理,谢谢老师。
郭老师
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提问时间:09/15 18:08
#事业单位#
你好,可以调整的纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,这个金额就是你弥补亏损的金额(正数)加上退税的金额除以税率
阅读 1253
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请问想会计方向发展,小公司工作忙,兼顾行政工作和一些会计工作好,还是大公司只做出纳涉及一些报表好?
新新老师
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提问时间:09/01 10:32
#事业单位#
你好 小公司好处接触的内容多 学习的也多
阅读 1253
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老师:无法收回的预收账款怎样处理?
邹老师
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提问时间:07/06 14:30
#事业单位#
你好,无法收回,应当是应收账款才是啊 请仔细看一下你的描述,是不是有错误啊
阅读 1253
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你好,因为我公司是个体户要注销跟清税,要有什么程序,有一些没有开具的电子普通发票是怎样做废
小菲老师
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提问时间:07/25 11:46
#事业单位#
同学,你好 先税务后工商 到时候注销税务的时候,电子发票会缴销的
阅读 1253
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这个题怎么做啊
暖暖老师
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提问时间:11/15 09:56
#事业单位#
以下是根据上述经济业务为该行政单位编制的会计分录: (1)购买办公用品时 借:库存物品 36000 贷:应付账款——甲公司 36000 (2)偿付乙公司款项时 借:应付账款——乙公司 50000 贷:零余额账户用款额度 50000 (3)采购复印机时 借:固定资产——复印机 30000 贷:应付账款——丙公司 30000 (4)偿付丙公司办公设备款时 借:应付账款——丙公司 30000 贷:财政拨款收入 30000 同时, 借:经费支出 30000 贷:财政拨款预算支出 30000
阅读 1252
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老师,印花税税目是选营业账簿还是买卖合同呢?
小样儿demo
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提问时间:01/13 16:28
#事业单位#
你要报什么的印花呢?
阅读 1252
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供应商开票开的单位名称,自己也有对公账号,但经常都写委托书让支付给个人账户。长期这样付款方有风险没
邹老师
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提问时间:12/05 08:51
#事业单位#
你好,是有风险的 这样会导致发票流和资金流不一致。
阅读 1252
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无法偿付或债权人豁免偿还的应付账款,经批准核销。借记 应付账款 贷记 其他收入。这样形成的其他收入,是不是相当于企业会计的营业外收入
一鸣老师
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提问时间:10/24 14:46
#事业单位#
是的,就是那个意思的哈
阅读 1252
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一个建筑公司与甲方(当地政府平台公司)签订了以工作完成量为付款标准的合同,这个合同的总价为500万元。现在政府通过银行汇款500万元进建筑公司账户,也就是说在政府方已经属于全额付款了。 当前甲方认为建筑公司完成量只有50%,并且要求建筑公司给他们出示计算价值为500万元的所有财税票据,然后还要把250万元退还在他们自己的银行账户上。 对于甲方的这种让开全额发票和返还账款的行为,建筑公司认为有极大的风险。因为剩下的工作需要甲方先开展才会计算完成量,如果他们不进行,建筑公司就会一直拿不到剩余的钱。 请问这种情况算不算虚开票据呢?如果算,建筑公司怎么才能规避风险?怎么做账?
木木老师
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提问时间:08/13 12:49
#事业单位#
首先啊,你这个总的合同是500万,那么这种情绪,你按照总合同500万开票了,这个不存在虚开发票,虚开发票一定是没有业务,或者是你故意躲开,你这个不属于这种情况。
阅读 1252
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老师你好!手写的,就是会计实训作业,不会结转本年利润,请问是根据总账那的本年利润账号结转到什么未分配利润账号那里?我不知道金额怎么计算
青老师
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提问时间:12/13 13:49
#事业单位#
你好; 你本年利润 本年的累计的 借方和贷方金额 能确定的话; 借贷方抵减后的余额 就是 转未分配利润的金额
阅读 1252
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请问一下,有谁知道个体户办理社保开户都需要什么资料呢
刘倩老师
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提问时间:06/29 09:51
#事业单位#
您好!这个老师这边就是带营业执照及复印件,公章,去社保局填个表就好了
阅读 1252
收藏 5
老师,行政单位维修空调的费用应计入业务活动费用下的维修费还是办公费
金金老师
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提问时间:08/10 15:45
#事业单位#
您好,这个是属于维修费的
阅读 1252
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老师,我老是分不清应 交增值税是进项税额➖销项税额 还是等于销项税额➖进项税额
家权老师
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提问时间:10/31 14:35
#事业单位#
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 1251
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你好,购买了一台八千块钱的电脑,按照优惠政策一次性扣除,借固定资产八千,贷银行存款八千,然后期末的时候借管理费用八千贷累计折旧八千,除此之外,报税填报如何填
小宝老师
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提问时间:07/15 10:53
#事业单位#
报税的时候填表。把累计折旧和税务认可的金额都填成8000就可以。
阅读 1251
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老师,有没有合同管理表格。谢谢
宋生老师
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提问时间:05/06 15:20
#事业单位#
你好,你可以在学堂这里下载。
阅读 1251
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请问一下,我用的是快账,用的是事业单位,记账。每月给转平了,报表资产负债表为啥不能平
郭老师
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提问时间:11/20 08:58
#事业单位#
你好,月末结账了吗?
阅读 1251
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老师你好,事业单位可以支出等级保护费吗
易 老师
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提问时间:11/10 18:02
#事业单位#
同学您好,这个是什么用途呢
阅读 1251
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老师,麻烦能帮我编一下画对的这几题的会计分录吗?事业单位的会计分录我还不太会
朴老师
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提问时间:10/19 12:58
#事业单位#
同学你好 可以给我文字版的吗
阅读 1251
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老师,同一城市业务对接发生的车辆通行费、餐费等 应该计入哪个会计科目呢?
王超老师
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提问时间:09/07 10:34
#事业单位#
这个是要放到管理费用---差旅费和餐费科目的 跟你是不是同一个城市没有直接影响的
阅读 1251
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请问这笔工资发的对吗?
玲竹老师
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提问时间:07/30 11:38
#事业单位#
您好 发放工资的时候 其他应收款科目应该在贷方
阅读 1251
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