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财务软件
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老师,我公司预收35万租金,做到预收账款科目,我这个税怎样申报合适
宋生老师
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提问时间:09/14 13:51
#财务软件#
你好!你是收的什么时候的租金 哪个期间
阅读 1096
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老师,金蝶迷你版财务软件,利润表打开显示上月数据,怎么选择
家权老师
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提问时间:09/14 09:36
#财务软件#
把利润表的月份改为2024-08,然后生产报表
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老师,结转到下年度主要是有余额的科目,如果没有余额的是不影响,如果科目都没有余额,可以返年度修改,改完也不需要把两个年度再连接吧
宋生老师
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提问时间:08/22 09:10
#财务软件#
你好!是的。没有余额是不影响。
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老师,快账进销存,权限设置主账户:子账户,子账户账号是根据什么设置的,是自己随意编辑的吗
婵老师
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提问时间:08/12 09:33
#财务软件#
你是说的快账软件系统中子账户的设置吗
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请问纸质发票过月如何红冲,数电票过月的如何作废?请解答下
郭老师
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提问时间:03/28 13:33
#财务软件#
第一个纸质的发票是开票盘里面的吗?
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合并报表,软件里面有模块?
易 老师
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提问时间:03/27 17:38
#财务软件#
同学您好! 合并报表在财务软件中通常设有专门模块,这些模块能够自动收集各子公司的财务数据,按照合并报表的编制要求进行数据整理、汇总和调整,生成符合会计准则的合并财务报表。
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老师我想咨询下咱们会计学堂的快账软件我可以直接用吗,我充的是高薪学习会员
王超老师
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提问时间:02/25 11:48
#财务软件#
你好 可以的,这个本身就是可以用的 你可以配套你的课程来使用的
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公司的注册资本1.2亿元,认缴出资日期是2052年,他这个得具体需要到什么时间去缴清注册资本?
小菲老师
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提问时间:02/23 12:55
#财务软件#
同学,你好 根据新公司法,实收资本5年内交期
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金蝶标准版怎么更改会计期间
朴老师
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提问时间:10/23 13:07
#财务软件#
金蝶标准版更改会计期间的方法为:在SQL的企业管理器中修改帐套启用状态。 具体步骤如下: 1.找到待修改帐套中的表T_Systemprofile。 2.找到第一字段FCategory=GL和第二字段FKey=Closed的记录。 3.将FValue字段的值改为0。 4.这样就可以在帐套管理中修改帐套属性,完成后需要重新启用帐套。再次开启系统,会计期间可重新选择
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老师你好,上月公司借了陈北清15万元,这个月陈北清委托公司付款给水泥公司,这笔钱要这么入账呢才能清掉陈北清的借款?
东老师
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提问时间:09/26 17:26
#财务软件#
这个是你借给个人的对吗?
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老师你好,uk小规模准备冲发票,应该操作负数开具还是红冲发票?
文文老师
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提问时间:09/25 17:45
#财务软件#
你好,红冲发票操作即可
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12月份结账完成后一般要出哪些财务报表给老板?
郭老师
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提问时间:08/06 13:28
#财务软件#
你好 利润表 这个看利润的 资产负债表,看你企业账户余额 现金流量表,看你们企业现金流动的
阅读 1096
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这个月的账做完发现上个月未结转损益怎么办 金蝶能反回去改吗
新新老师
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提问时间:07/18 09:29
#财务软件#
你好,那您可以反结账回去。
阅读 1096
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金蝶精斗云财务软件,计提工资发放工资是自动生成凭证,那计提社保呢?是手动录入记账凭证还是自动生成?
木木老师
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提问时间:11/02 20:31
#财务软件#
只要你设置好了都可以自动生成啊。
阅读 1096
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银行利息怎么入账,财务软件
青老师
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提问时间:07/14 14:27
#财务软件#
你好; 借银行存款 借财务费用- 利息收入负数
阅读 1096
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老师,您好! 我今天发现,2022.04有一个单子没有生成凭证,我就打开“财务结账”,可能没选上“2022.04”会计期间,直接点了“取消结账”,效果就直接跳到:2021年12月(未结账)状态【请见下图】 然后我现在想从2021.12结账到2022.03,但是选中“2021.12”一步一步往下做财务结账的时候,显示勾选项:当下一年科目期初余额已存在时,结转时覆盖科目期初余额 。请问,我应不应该勾选这个内容?谢谢!
朴老师
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提问时间:06/27 03:14
#财务软件#
同学你好 各软件不一样 你得问问软件客服
阅读 1096
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4s店,厂家给返利,我们开红字发票。借:应收,借库存商品(红字)贷进项税转出。。。。可以嘛
郭老师
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提问时间:08/27 11:06
#财务软件#
你好可以的 可以的
阅读 1096
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老师 精斗云收款单多核销了 要怎么取消,刚重新导出数据我多核销了一笔
文文老师
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提问时间:09/05 14:11
#财务软件#
首先,需要找到该条收款单对应的付款结算单或收款结算单,然后进行红冲单据,这样该条单据的状态由“已结销”变为“未结销”状态。 单据进行反审修改后保存,再在应收款管理或应付款管理里面再进行结销即可。
阅读 1095
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五月不知道自己付多款,当时记借主营业务成本25000借进项税4000 贷应付款 多付款了10000 付款时 借应付25000 贷银行存款 不用退用来抵扣货款 4月及 5月 4月发生 借主营业务成本负数10000 借预付账款10000 借 库存商品4000 贷预付4000 借主营业务成本4000贷库存商品4000这样子吗
廖君老师
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提问时间:08/11 21:25
#财务软件#
您好,不对,不用退回就是以后抵货款,后面3个分录不用写的,应付有贷方余额10000,以后付款比如,送货20000,我们付10000就都平了
阅读 1095
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老师,快帐系统里,为什么管理费用明细账的发生额和余额表是一致的,但是利润表的管理费用金额与明细账、余额表不一致?
朴老师
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提问时间:05/09 15:52
#财务软件#
记账时间差异:明细账和余额表通常记录的是实时的交易数据,而利润表可能是在一个会计期间结束后,基于这些实时数据和其他调整项(如未记账的费用、摊销费用等)编制而成的。因此,如果有些费用在利润表编制时尚未记账或摊销,就可能导致利润表上的管理费用金额与明细账和余额表不一致。 调整项的影响:利润表在编制过程中,可能会包含一些调整项,如预提费用、递延收益等,这些调整项可能会影响管理费用的金额。而明细账和余额表通常只记录实际的交易数据,不包含这些调整项。 记账错误:如果在记账过程中出现了错误,比如将某笔不属于管理费用的支出错误地计入了管理费用,或者将某笔属于管理费用的支出错误地计入了其他科目,都可能导致利润表上的管理费用金额与明细账和余额表不一致。 损益类科目处理不当:如参考文章3和5所述,损益类科目(包括收入类和费用类)的记账方向错误,或者损益类科目生成凭证的同时直接与本年利润科目进行结转,而没有正确地将相关金额计入利润表的管理费用项目,也可能导致利润表上的管理费用金额与明细账和余额表不一致。 为了解决这个问题,你可以采取以下措施: 核对记账凭证:首先核对与管理费用相关的记账凭证,确保每一笔费用都正确地计入了明细账和余额表。 检查调整项:检查利润表编制过程中是否包含了适当的调整项,以及这些调整项是否正确地影响了管理费用的金额。 重新计算利润表:如果发现了记账错误或调整项处理不当的问题,可以重新计算利润表,确保管理费用的金额与明细账和余额表一致。 加强内部控制:加强内部控制,确保记账过程的准确性和完整性,避免类似问题再次发生。
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老师好,请问一下,易飞系统在做成本数据时,生产成本下的直接材料金额与总账对应得上,但是生产成本下的直接人工跟制造费用余额都跑到贷方余额去了,请问这是哪里做错了呀?
孔令运老师
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提问时间:05/08 20:37
#财务软件#
您好,关于您的问题,回复如下: 在易飞系统中,如果生产成本下的直接人工和制造费用余额都跑到了贷方余额,这通常表示在成本核算过程中存在一些问题或错误。以下是一些可能的原因和相应的检查步骤: 1、确认直接人工和制造费用的分配是否正确: 检查是否有将直接人工和制造费用正确地分配到各个生产订单或产品中。 检查分配过程中是否有错误,比如分配比例错误、计算错误等。 2、检查生产订单的完工状态: 如果生产订单没有正确完工,那么与该订单相关的直接人工和制造费用可能没有被正确结转到库存商品或成本中。 确保所有的生产订单都已经正确完工,并且相关的成本都已经结转到正确的账户中。 3、检查会计凭证的录入: 检查与直接人工和制造费用相关的会计凭证是否录入正确。 确保所有的借方和贷方金额都正确无误,并且与原始凭证相符。 4、检查成本计算方法: 检查易飞系统中使用的成本计算方法是否正确。 如果使用的是加权平均法或其他复杂的成本计算方法,确保所有的参数和设置都正确无误。 5、检查系统参数设置: 检查易飞系统中的参数设置,特别是与成本核算相关的参数设置。 确保这些参数设置正确无误,并且符合公司的成本核算政策和会计准则。 6、与其他模块的数据进行核对: 如果易飞系统与其他模块(如库存模块、销售模块等)集成使用,确保这些模块之间的数据一致性和准确性。 特别是与成本核算相关的数据,要进行仔细的核对和验证。 7、寻求专业支持: 如果以上步骤都无法解决问题,建议联系易飞系统的技术支持团队或专业的会计师进行咨询和帮助。 以上是给您提供的几个参考,希望能够帮到您。
阅读 1095
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23年4月份半路接账,现在才发现期初余额数据录入时,实收资本数据录入到资本公积那一行了,现在还可以更改数据吗。这都过了快一年了,每月都有做账。
玲老师
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提问时间:03/27 15:41
#财务软件#
可以的,做一下更正分录就行了。
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老师你看这张折旧年限是不错了,我刚接手企业用给他调整吗?
朴老师
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提问时间:08/30 13:15
#财务软件#
同学你好 生产经营有关的五年
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金蝶K3变动5月份录入的固定资产卡片里面的累计折旧科目...
venus老师
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提问时间:08/03 15:19
#财务软件#
同学,你的问题是什么
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公司购买游泳票入什么费用
艳子老师
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提问时间:08/02 20:28
#财务软件#
您好,买这个是做什么用的
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请问各位老师 用友U8的记账软件银行结汇的凭证如何制作 因为汇兑损益是月末一起结转的 那做凭证的时候和银行产生的汇率差怎么办
小天老师
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提问时间:08/01 18:44
#财务软件#
您好,差记汇总损益 结汇通俗理解,就是将美元兑换为人民币,该汇率为即时汇率,而不是上述的人民币汇率中间价。这是因为,银行结汇是以美元转为人民币那一瞬间的汇率为准,即人民币到账金额,除以结汇美元金额计算得出,结汇所收金额与我们收入国外 公司货款按(当月第一个工作日“人民币汇率中间价“,计算人民币金额)差额,即【汇兑损益】。
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老师,税务ukey的第14题模拟题做第三步就怎么操作呢?
朴老师
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提问时间:07/25 16:35
#财务软件#
同学你好 你得问网站客服
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一个市政工程,1500万,要缴纳多少税?都哪些税种呢?抵扣怎么抵呢?
王超老师
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提问时间:10/06 14:27
#财务软件#
你好 不考虑其他因素,那么 你的销项是1500/1.09*0.09 然后你的进项没给出数据,假设是1200 那么你的附加税就是(1500-1200)/1.09*0.09*0.12
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老师,利息收入在借方吧,贷方的话应用红字
金金老师
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提问时间:10/03 16:18
#财务软件#
您好,是的,是这个意思的
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进出口贸易公司建账需要注意什么?
丁小丁老师
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提问时间:12/29 22:07
#财务软件#
您好!建账其实也没啥特别不一样的地方,只是外贸进出口涉及到出口退税,对增值税科目的设置要注意下,建好账以后,更重要的是时候出口退税的处理
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