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三月份转正,并在当月购买社保,为什么参保时间是四月份的?
刘艳红老师
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提问时间:03/10 21:20
#税务#
您好,他是四月增的员,然扣了三月和四月的社保
阅读 79
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2026年小规模纳税人第一季度个体户正好营业额是30万整,需要交增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:03/10 20:58
#税务#
您好, 不需要 根据2026年2月9日发布的《财政部税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》,自2026年1月1日至2027年12月31日,小规模纳税人以一个季度为一个计税期间的,起征点为季度销售额30万元。
阅读 45
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我公司为一般纳税人,2月开了67.8万销项发票,进项未及时取得,3月份才开进来,导致上个月增值税七万多,怎么才能不交这笔增值税,欠税留抵什么的,然后用3月的进项票抵扣欠税?急,盼回复。
朴老师
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提问时间:03/10 20:54
#税务#
可以用留抵抵欠,不用先交钱。 2月形成欠税,3月进项认证后有留抵,在电子税务局申请增值税留抵税额抵减欠税即可抵扣2月税款。 记得尽快操作,避免产生滞纳金。
阅读 60
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老师,税务开通了怎么开不了票
刘艳红老师
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提问时间:03/10 20:22
#税务#
您好,还要开通全电发票才可以
阅读 61
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生产型企业涉及出口退税,比如内销税额是10,免抵退是税额10,那应该勾选多少进项
董孝彬老师
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提问时间:03/10 19:58
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 58
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我们公司的员工话费,根据每个月每个人的话费账单统计合计金额,然后由中国移动根据合计金额开具发票,请问员工的话费需要并入工资薪金申报个人所得税吗?地区:广西壮族自治区
星河老师
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提问时间:03/10 19:58
#税务#
你好, 实报实销的通讯费,要并入工资薪金申报个税,但标准内部分可税前扣除,超出部分全额计税 。 二、政策依据(广西2018年第13号公告) - 企业职工:现金或报销方式取得的通讯补贴,每人每月≤240元可据实税前扣除;超出240元部分并入工资薪金计税 。 - 公务人员:按职级标准扣除(厅级240、处级180、科级130、科员及以下80元/月);超出部分并入工资薪金计税 。 三、申报要点 1. 实报实销通讯费先全额并入工资薪金总额申报 。 2. 标准内金额在个税申报“其他扣除—其他”栏填报扣除 。 3. 备注注明“通讯补贴XX元” 。 四、关键提示 - 企业有制度规定通讯补贴标准的,可不提供发票;无制度的,需凭发票证明为通讯补贴 。 - 政策自2018年9月1日起执行 。
阅读 94
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老师我们公司是小规模公司,企业汇算清缴时我们公司有业务招待费要调增这时我是不是要填期间费用明细表
董孝彬老师
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提问时间:03/10 19:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 55
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税前租赁合同怎么理解
董孝彬老师
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提问时间:03/10 19:44
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 111
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老师,汽车检测站还没有开始营业,是算筹建期吗?在仪器设备进站需要调试和检测,这个费用计入哪个科目?
郭老师
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提问时间:03/10 19:24
#税务#
是 这个调试和检测是设备安装过程中,为了使设备达到可使用状态的话,做在建工程 如果已经安装完毕做管理费用开办费
阅读 84
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广西壮族自治区实报实销的通讯费要计入工资薪金申报个税吗?
星河老师
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提问时间:03/10 19:22
#税务#
实报实销的通讯费,要并入工资薪金申报个税,但标准内部分可税前扣除,超出部分全额计税 。 二、政策依据(广西2018年第13号公告) - 企业职工:现金或报销方式取得的通讯补贴,每人每月≤240元可据实税前扣除;超出240元部分并入工资薪金计税 。 - 公务人员:按职级标准扣除(厅级240、处级180、科级130、科员及以下80元/月);超出部分并入工资薪金计税 。 三、申报要点 1. 实报实销通讯费先全额并入工资薪金总额申报 。 2. 标准内金额在个税申报“其他扣除—其他”栏填报扣除 。 3. 备注注明“通讯补贴XX元” 。 四、关键提示 - 企业有制度规定通讯补贴标准的,可不提供发票;无制度的,需凭发票证明为通讯补贴 。 - 政策自2018年9月1日起执行 。
阅读 82
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老师,公司新建的厂房,然后在装修,还没有正式开始营业,这个时期发生的材料等支出怎么入账?
郭老师
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提问时间:03/10 18:54
#税务#
购买的材料是用在哪里的 装修的吗
阅读 85
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没有收到租金,是不是房产税可以先预缴纳吗?不然按合同租金申报房产税,没有对应的增值税,怕出预警
董孝彬老师
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提问时间:03/10 18:25
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 99
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你好,印花税是根据不含税销售额和进账的不含税采购额作为计税依据吗?对方开的普通发票含税的采购额也要算进去呢
暖暖老师
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提问时间:03/10 18:23
#税务#
你好,印花税根据含税金额计算,合同都包含增值税
阅读 82
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老师您好!我公司在12月采购商品暂估入库了12万,发票在1月开给我们了,我是在1月把12月暂估入库的凭证在1月冲销了,然后按照发票在1月冲销做个入库的凭证,还是说直接把1月收到的发票,附在12月这个凭证后面就可以了?谢谢
董孝彬老师
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提问时间:03/10 18:23
#税务#
您好,冲暂估,再按发票做分录,发票在1月凭证里
阅读 73
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差额开票:做帐是按照差额前确认收入,申报是按照差额后。收入不一致怎么操作
董孝彬老师
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提问时间:03/10 18:06
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 49
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老师,现在发票章是不是取消了,没有发票章了
文文老师
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提问时间:03/10 18:05
#税务#
是的,现在是数电发票,不用盖发票章了
阅读 41
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老师,现在要做汇算清缴不知道咋做?
董孝彬老师
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提问时间:03/10 17:54
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 53
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采购村民自己种的水果,送礼,还没取得发票怎么入账
家权老师
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提问时间:03/10 17:50
#税务#
那个还是需要支付依据,对方收据
阅读 37
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我司一项业务有电梯及安装,现在是我司跟其他买入电梯卖给甲方,卖家开票给我司是电梯和安装费分开开吗,我这边必须提供电梯及安装服务的发票给甲方,那这个发票应该怎样开
家权老师
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提问时间:03/10 17:50
#税务#
你们直接按销售电梯开票就是,安装服务是混合的还是13%
阅读 45
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老师,我们是建筑企业,现在申报2月的增值税,2月有异地预缴的增值税、还勾选了进项税,把预缴的税款也使用了,显示本期应补退增值税是-441.88元,显示要给我们退增值税,这该怎么办呢?
家权老师
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提问时间:03/10 17:42
#税务#
异地预交的不抵减完,减少441.88
阅读 44
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电子税务局的这个入账标识是需要自己标注的吗?老师
家权老师
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提问时间:03/10 17:39
#税务#
是的,是自己勾选标识的
阅读 82
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实报实销的通讯费要计入工资薪金申报个税吗?
苏晓燕老师
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提问时间:03/10 17:34
#税务#
您好,稍等你是哪个地区的
阅读 70
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老师,汇算清缴是不是需要用年度可弥补亏损金额,一般会在4月份申报第一季度企业所得税前完成上年度企业所得税申报
文文老师
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提问时间:03/10 17:30
#税务#
是的,需要用年度可弥补亏损金额。
阅读 41
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以公司的名义买车,是可以抵扣增值税吗?13个点的吗?购买保险以及加油费都可以入账吗?
文文老师
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提问时间:03/10 17:26
#税务#
公司的名义买车,是可以抵扣增值税 13%
阅读 34
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老师 法人是失信被执行人 然后营业执照可以注销吗
家权老师
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提问时间:03/10 17:21
#税务#
可能有困难得了,债权人异议就不能注销
阅读 39
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申报个税,70岁可以申报么
文文老师
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提问时间:03/10 17:16
#税务#
申报个税,70岁可以申报。
阅读 36
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老师,小规模纳税人通过个税A pp新增办税人员,操作中由于权限和期限不对,进行了解除操作,重新添加通过不了是什么原因?
文文老师
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提问时间:03/10 17:06
#税务#
法定代表人、财务负责人从“企业业务”入口登录电局后,在【账户中心】的【添加办税人员模块】进行添加。被添加办税人员通过电子税务局的“自然人业务”入口进入【账户中心】或“企业业务”入口登录页面去做确认授权。若办税人员未在电子税务局注册个人账号的,企业无法新增该办税人员,系统将提示该办税人员尚未注册,应由办税人员先完成注册后,再添加该办税人员。
阅读 65
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老师,像这个减免性质代码还用选择吗
家权老师
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提问时间:03/10 17:05
#税务#
小微是自动减半交的,不需要填
阅读 70
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你好我工资应发是5475元。个税怎么算
文文老师
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提问时间:03/10 17:05
#税务#
只考虑一个月的工资个税=(5475-5000)*3%
阅读 38
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出差的误餐补助属于申报个税吗?
Fenny老师
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提问时间:03/10 17:00
#税务#
你好,按照当地财政部门规定标准发放的误餐补贴是不征个人所得税的。
阅读 77
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