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云南省装修公司开普票多少税率专用发票又是多少
郭老师
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提问时间:06/11 22:27
#税务#
一般纳税人包工包料的工程9%专票普票都是这个 小规模的1%
阅读 9889
收藏 42
老师,我们公司处理咯一辆汽车,税务上说3%减按2%,这个是上1%还是2%的税?
文文老师
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提问时间:06/12 10:44
#税务#
你好,这个是上 2%的税
阅读 9888
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请问出口埃及付给ACID平台的费用需要代扣代缴增值税和所得税吗
宋生老师
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提问时间:06/11 17:21
#税务#
你好你是付给国外的平台的吗
阅读 9887
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请问受让方无偿转让给法人25.9%的股份,受让方和转让方是否需要缴税,属外商投资企业有限公司,江苏,谢谢
文文老师
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提问时间:06/11 19:38
#税务#
最少要交印花税,可能还会有个税
阅读 9887
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我报汇算清缴 其中有业务招待费1400 税务局打电话让我做调增 1400元的业务招待费也要调增?
maize老师
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提问时间:06/12 11:41
#税务#
您好,收入千分之五和发生额60%取小,超过纳税调增
阅读 9886
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您好老师,新版的电子税务局申报旅客运输服务扣税证明怎么填写,跟之前的不一样
宋生老师
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提问时间:06/12 08:47
#税务#
你好,这个建议你问下当地12366,他们会告诉你怎么做的。 新版的不是每个地方都用了,而且界面跟以前差异太大。
阅读 9883
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怎么开红字信息表啊,对方要给我们开红字发票
家权老师
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提问时间:06/12 10:24
#税务#
在你们的开票系统,专票的开票模块,有个红字信息申请
阅读 9883
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电子税务局怎么添加自己为办税员
文文老师
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提问时间:05/20 15:18
#税务#
企业授权:企业的法定代表人或财务负责人登录电子税务局的企业业务办理网页端。在登录后,依次点击【我的信息】-【账户中心】。 添加办税人员:在左侧菜单栏中选择【人员权限管理】-【添加办税人员】。然后照实输入办税人员的姓名、证件号码等信息后,点击【确定】完成授权操作。 办税人员确认:待添加的办税人员(您本人)需要选择【自然人业务】,登录电子税务局网页端。登录后,您应该会看到一个待确认的办税人员列表,在这里进行信息确认。 审核通过:在【人员权限管理】-【待确认办税人员】中,找到您的名字,点击【审核】按钮,勾选全部权限,设置有效期为长期,确认后审核通过。 结果确认:审核通过后,您可以在【现有办税人员】中查看是否已有您本次添加的办税员信息。如果可以查询到您的办税员信息,则说明操作完成。 请注意,个人账号与企业账号均可发起授权,一方发起后必须由另一方确认才可通过。两种方式二选一即可
阅读 9882
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把我们公司的固定资产(车)无偿划转给另外一个公司,是不是按视同销售缴纳增值税,那这个确认金额是账面净值吗
东老师
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提问时间:06/12 12:53
#税务#
对,税务局一般拿这个做参考。
阅读 9879
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老师这个有问吗谢谢老师
apple老师
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提问时间:06/11 16:29
#税务#
...
阅读 9879
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这道题,1-9月为什么减60000?不应该是月份*5000?
陈钊老师
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提问时间:06/12 00:38
#税务#
您好,工资薪金所得预扣预缴的应纳税所得额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 累计减除费用: (1)一般情况下,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 (2)对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴个税时,可按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用。 首次取得工资、薪金所得的居民个人:自纳税年度首月起至新入职时,未取得工资、薪金所得或者未按照累计预扣法预扣预缴过连续性劳务报酬所得个税的居民个人。 按照累计预扣法预扣预缴劳务报酬所得个税的情形包括: ①正在接受全日制学历教育的学生因实习取得劳务报酬所得的; ②保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入。 (3)对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个税且全年工资、薪金收入≤6万元的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个税时,累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。
阅读 9878
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老师这个辛苦老师说下谢谢谢谢
小林老师
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提问时间:06/11 16:19
#税务#
你好,你们哪月做税务报道?
阅读 9878
收藏 41
请问开票金额是指开出去的发票吗? 受票金额是什么意思
文文老师
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提问时间:06/12 10:25
#税务#
开票金额是指开出去的发票
阅读 9875
收藏 15
老师,应付职工薪酬科目余额一定要和个税申报系统的金额一样吗
家权老师
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提问时间:06/11 15:33
#税务#
你好,没法必须做到一致的,比如人人有份的福利费要申报个税
阅读 9874
收藏 41
老师,贸易型企业增值税税率13%,是从什么时候开始呢
家权老师
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提问时间:06/12 09:23
#税务#
贸易型企业增值税税率13%,是从2019.4.1时候开始
阅读 9873
收藏 41
香港公司去年是亏损的 今年盈利 去年亏损的可以弥补吗
吕小冬老师
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提问时间:06/12 11:42
#税务#
你好,可以弥补的哦
阅读 9872
收藏 41
老师,房产税从价咋算,从租咋算
文文老师
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提问时间:06/12 15:17
#税务#
房产税的计算方式主要分为两种,从价计征和从租计征。从价计征是指根据房产原值扣除一定比例后的余值来计算税额,适用于自用房产;而从租计征则是以出租房产所得的租金收入为基础来计算税额。 从价计征的详细方法: 税率和基础:从价计征的税率通常为1.2%。其计算基础是房产原值扣除一定比例(10%至30%)的自然损耗后的余值。 计算公式:应纳税额 = 房产原值 × (1 - 扣除比例) × 1.2%。这里的扣除比例由当地政策确定,不同地区可能有所不同
阅读 9871
收藏 1
老师,您好,老板要缴纳社保,公司,就他一个人买,每月个税申报工资,就只报5000,发5000.社保的缴费工资,我应该填多少合适
朴老师
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提问时间:06/12 09:18
#税务#
同学你好 这个就是五千
阅读 9871
收藏 25
老师请问我们公司请一个歌手给我们公司宣传片唱歌,我们付他含税5万元,他要去代开发票,要缴多少税?
郭老师
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提问时间:06/12 09:24
#税务#
增值税5万除以1.01×1% 附加税,等于缴纳的增值税乘以7%减半 个税,5万/1.01×80%*30%减2000
阅读 9871
收藏 41
公司做股权转让,比如自然人股东A将自己12%的股权转让给自然人股东B,都是认缴,没有实缴,公司净资产100万,12%的股权转让的个税就是12万*20%=2.4万。第二步自然人股东B再把40%的股权转让给法人股东C,那么A交的2.4万计入B的成本再征税吗?如果计入成本,那么个税是怎么算的?麻烦告知一下算法,谢谢
小林老师
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提问时间:06/12 11:31
#税务#
你好,是的,是计入成本的,按采购价格加权平均计算单价
阅读 9871
收藏 41
老师,22年税率是1还是3
文文老师
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提问时间:06/11 15:23
#税务#
你好,22年增值税税率 是3%
阅读 9871
收藏 19
老师,您好!情况如下:我们公司注册资本金50万元,投资另一家公司(该公司注册资本500万元)占股70%即认缴出资金额350万元,我们公司没有体现对外投资的信息,我们公司既没有实缴也没什么业务,现在想要注销公司,会涉及到哪些事项?怎样操作积极影响被投资公司又能让公司注销变得简单化些?
东老师
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提问时间:06/11 13:53
#税务#
你好,是你们公司要注销还是你们投资的公司要注销的?
阅读 9870
收藏 41
公司购买燕窝送人要扣个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 09:37
#税务#
您好, 是送给员工还是客户了
阅读 9868
收藏 0
为安装设备,领用本公司原材料一批,价值50 000元,该批材料购进时支付的增值税进项税额为6 500元;这个分录怎么来做才是最正确的
王晓晓老师
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提问时间:06/12 11:45
#税务#
你好,借:在建工程50000贷:原材料50000
阅读 9868
收藏 41
外汇到了是按照哪个汇率入账啊
宋生老师
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提问时间:06/13 08:46
#税务#
你好!你可以按当月1日
阅读 9866
收藏 36
老师,我们是购买方,现在对方要要红冲发票 我们已经认证了 是不是对方开红字信息表 我们这边点击确认就行 他们就可以开红字了 以前的税控盘就是我们购买方认证了的话 是我们开红字 现在是不是不一样了
小菲老师
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提问时间:06/12 10:48
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9865
收藏 0
老师好,进口货物增值税在国税网上没有的,可以抵扣的吗?
宋生老师
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提问时间:06/11 18:41
#税务#
你好!如果系统找不到这个,你要去税务局确认才能抵扣
阅读 9865
收藏 8
老师,为什么有的单位核了工会经费,有的电子税务局里就不用报工会经费呢?
陈钊老师
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提问时间:06/12 22:33
#税务#
您好,可能原因有以下几点: 工会经费缴纳方式不同:工会经费的缴纳方式可能因地区或单位性质而有所不同。有些地方可能由税务局代收,而有些地方可能由其他部门负责征收。如果单位的工会经费不是通过电子税务局缴纳,那么在该平台上就不会有相应的申报要求。 申报期限和频率不同:即使单位需要缴纳工会经费,其申报期限和频率也可能与其他税种不同。有些单位可能按季度或年度申报,而不是每月申报,这也可能导致在特定时间内电子税务局里没有工会经费的申报选项。 如果对单位的工会经费申报情况有疑问,建议咨询当地的税务部门或工会组织,以确保准确了解相关规定和要求。
阅读 9864
收藏 41
老师,我前面1到3月份已经结账了,不能直接去贷方冲销单个科目吧,是不是只能红冲掉原来的,再做一笔正确的就可以了,
郭老师
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提问时间:06/11 16:49
#税务#
你好,可以的 可以去单个充的。 假设借应收账款A公司,贷银行存款,这里应该是B公司。你现在可以借应收账款B公司,贷应收账款A公司。
阅读 9864
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这道题,1-9月为什么减60000
丽媛老师
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提问时间:06/11 23:50
#税务#
你好同学,汇算清缴时无论是否满一年都可以扣除60000
阅读 9863
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