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老师请问CPP塑料薄膜制造业的增值税税负和所得税税负一般是多少呢?
易 老师
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提问时间:11/17 22:44
#事业单位#
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考
阅读 1324
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显示对比不成功 是哪里有问题呢
耿老师
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提问时间:01/14 16:57
#事业单位#
你好,你填写减免表了吗?
阅读 1323
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老师,今天发工资,工资表没错,发的时候多发了10 是叫员工退回呢 还是下月少发放
文文老师
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提问时间:12/15 16:58
#事业单位#
下月少发放就可以了
阅读 1323
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广西事业单位退休人员医疗补助标准
东老师
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提问时间:11/16 20:33
#事业单位#
您好,这种需要咨询当地的社保部门呢
阅读 1323
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单位3月份购买2台台式电脑,当时未付款,11月份才付款,固定资产记账该怎么记,取得日期是按照付款日期记账吗?
微微老师
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提问时间:11/16 11:18
#事业单位#
您好,购进的时候计入固定资产。借:固定资产 贷:应付账款 支付:借:应付账款 贷:银行存款。
阅读 1323
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老师,生产用的数控设备,预计残值率是多少啊,年限平均法
朴老师
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提问时间:10/18 15:40
#事业单位#
同学你好 这个是0-5%的哦
阅读 1323
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你好!老师,在村集体经济联合社中,因为喂牛,中间资金不够!村上给乡上借支的钱是做短期借款还是做其他应付款呢?谢谢!
郭老师
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提问时间:08/09 18:27
#事业单位#
n h 做其他应付款里面的
阅读 1323
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事业单位的银行手续费放什么会计科目
刘倩老师
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提问时间:07/21 09:32
#事业单位#
你好!这个计入业务活动支出
阅读 1323
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原始凭证搞掉了怎么办
易 老师
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提问时间:04/17 13:39
#事业单位#
同学您好,这个只能逐项想办法补正
阅读 1323
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老师,是不是要等报送状态已报送才能开具下一张发票呀?一般报送时间多长呀?
李老师(1)
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提问时间:05/17 17:25
#事业单位#
你好同学,慢的话一分钟左右哈。
阅读 1323
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老师你好,会计交接工作,需要注意哪些事项?
小林老师
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提问时间:03/06 10:46
#事业单位#
您好, 1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3、专人负责监交。 为了明确责任,会计人员办理工作交接时,必须有专人负责监交。通过监交,保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续,防止流于形式,保证会计工作不因人员变动而受影响;保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务,不允许任何一方以大压小,以强凌弱,或采取非法手段进行威胁。 移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章,作为交接双方明确责任的证件。 对监交的具体要求是: ①一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 ②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。 所谓必要时由主管部门派人会同监交,是指有些交接需要主管单位监交或者主管单位认为需要参与监交。 通常有三种情况: 一是所属单位负责人不能监交,需要由主管单位派人代表主管单位监交。如因单位撤并而办理交接手续等。 二是所属单位负责人不能尽快监交,需要由主管单位派人督促监交。如主管单位责成所属单位撤换不合格的会计机构负责人(会计主管人员),所属单位负责人却以种种借口拖延不办交接手续时,主管单位就应派人督促会同监交等。 三是不宜由所属单位负责人单独监交,而需要主管单位会同监交。如所属单位负责人与办理交接手续的会计机构负责人(会计主管人员)有矛盾,交接时需要主管单位派人会同监交,以防可能发生单位负责人借机刁难等。此外,主管单位认为交接中存在某种问题需要派人监交时,也可派人会同监交。 4、交接后的有关事宜: ①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。 会计交接注意事项: 第一.交接表要写清楚.看交接表上的内容与事实是否相符. 第二.发票要看仔细.发票本数与事实相符.企业帐要与银行帐相符.现实和实务往来是否相符.保管帐与实务是否相符.要清点仓库.固定资产也要盘点. 第三.有时间的话,单位往来帐要相核对.个人帐要核对.
阅读 1323
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老师,请问这个非税收入是哪个科目?
辜老师
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提问时间:08/09 10:59
#事业单位#
地方教育费附加和教育费附加计入税金及附加 残保金计入管理费用的
阅读 1323
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老师,我们是事业单位,计提工资的时候是不是按照工资表上应发工资前面基本工资,绩效工资,津贴补贴入业务费用,贷方应付职工薪酬基本工资,绩效工资,津贴补贴,这样做对吗
金金老师
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提问时间:09/16 11:11
#事业单位#
您好,是的,是这个意思的
阅读 1323
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老师,我单位支付一笔费用给第三方,再由第三方给员工,后通知不能支付,但只能通过员工还回基本户,国库指标已不能调减,用工会费个人部分冲减,我图片上2022年做账有误吗,如果有误我2023年怎么调?还有7800元2023年怎么做账?
朴老师
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提问时间:04/03 16:41
#事业单位#
同学你好 是交工会经费的分录吗
阅读 1323
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老师好,工程施工结转存在差额,从哪找没结转的差额
宋老师2
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提问时间:02/26 16:40
#事业单位#
你好!你看下你平时支出的时候,是是不是计入工程施工科目的
阅读 1322
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经济普查会打电话先说还是直接敲门?
宋老师2
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提问时间:01/16 08:19
#事业单位#
你好这个就看当地的了。一般的都会先打电话。
阅读 1322
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广告费可以抵多少费用
大明老师
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提问时间:01/15 16:27
#事业单位#
同学你好,您指的是抵税吗?一般广告费是6%可以抵扣。
阅读 1322
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事业单位收到微信验证费,应该如何做分录?
刘倩老师
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提问时间:11/16 15:26
#事业单位#
你好!是收到钱还是支付款
阅读 1322
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老师好,报销差旅费中遇到了火车票的退票费,取得的凭证是火车票样式的,请问能不能进项税抵扣
一鸣老师
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提问时间:09/08 11:41
#事业单位#
你好,这个退费不能抵扣进项的
阅读 1322
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这两个图,第一张图我实名登录了,为啥第二张图又跳出来个这?????我换电脑了,我该咋登??有没有个会的
朴老师
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提问时间:07/19 11:19
#事业单位#
同学你好 密码输入了吗
阅读 1322
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给客户购买的礼品,怎么做分录
艳子老师
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提问时间:07/02 10:22
#事业单位#
借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
阅读 1322
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上月有进项税额留底,那本月要单独做一笔分录吗?怎么做分录?上月进项大学销项所以没有做分录 平常的分录是: 借:应交税费-应交增值税-销项税额100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额90 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税10
小愛老师
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提问时间:10/24 20:05
#事业单位#
您好,那你上月的余额在应交税费-应交增值税-进项税额是吧
阅读 1321
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老师您好,请问资产折旧表怎么填?
郭老师
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提问时间:01/15 10:41
#事业单位#
你有一次抵扣所得税的资产吗?
阅读 1321
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老师您好,结转销售成本时可以贷哪些科目,我们只有工资和员工报销,没有其他成本了
一鸣老师
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提问时间:07/15 10:42
#事业单位#
那就只体现你的工资和报销就是了
阅读 1321
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预存话费给的可不可以走账
郭老师
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提问时间:06/28 08:49
#事业单位#
好,可以的,预付账款消费了之后做费用。
阅读 1321
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某建筑以服务外包形式加装外墙灯,施工方采购了灯具(单价6000元左右)、线材、装饰板等,请问工程结束后如何入固定资产?是以整个工程入,还是只将灯具等高价值资产单独记入固定资产?
朴老师
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提问时间:03/22 10:05
#事业单位#
同学你好 你是业主方还是承建方总包
阅读 1321
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行政事业单位,饭堂天然气管道建设17万,属于业务活动费还是固定资产呢?
小菲老师
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提问时间:11/07 09:25
#事业单位#
同学,你好 固定资产
阅读 1320
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公司出纳应该具备哪些知识技能?
向阳老师
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提问时间:09/07 09:24
#事业单位#
你好 出纳需要学习审核,整理票据和登记日记账
阅读 1320
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季节性,临时工,缴纳个税,可以税前扣除吗
艳子老师
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提问时间:08/29 19:43
#事业单位#
您好, 这个可以税前扣除的
阅读 1320
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记账凭证后的这张国库集中支付凭证能看出是财政拨款还是财政基金支付吗?好像新政府会计制度没有非流动资产基金这个科目
会计中级贺老师
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提问时间:07/04 20:30
#事业单位#
非流动资产基金是事业单位的会计科目, 这张凭证看不出政拨款还是财政基金支付
阅读 1320
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