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行政事业单位置换出库存物品的会计分录怎么写
姜再斌 老师
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提问时间:04/14 22:10
#事业单位#
你好,努力解答中,稍后回复你。
阅读 1322
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原材料设二级科目-暂估价,结算户,应付账款用不用设-暂估,结算户
东老师
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提问时间:11/13 16:27
#事业单位#
你好,应付账款也需要设置这个科目
阅读 1322
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老师你好,请问事业单位租赁房屋给企业,企业租期未满就退了,租金押金退了一部分给企业,现在单位开具负数租赁费发票,请问如何入账?
郭老师
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提问时间:11/09 08:26
#事业单位#
你好,那你当时开了发票,账务处理怎么做的?
阅读 1322
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批发零售鸡蛋是免税还交几个点税?
金金老师
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提问时间:10/07 17:10
#事业单位#
您好,这个是按照免税的
阅读 1322
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之前我们公司是2个老板,都没有做账,现在分家了,新办了营业执照,那之前哪些应收应付,资产.需要做到新公司吗?
王超老师
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提问时间:08/26 19:56
#事业单位#
需要啊,这个没有分家,那么之前的都是要归新公司的
阅读 1322
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是的,老师,处置固定资产的凭证怎么做,折旧已计提完
一鸣老师
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提问时间:08/24 11:43
#事业单位#
借累计折旧 贷固定资产
阅读 1322
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三方报价定执行方10万,后疫情场次增加价格变到20万,补充协议补了份,这样能行吗?
郭老师
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提问时间:07/24 20:32
#事业单位#
可以的,可以这么做的。
阅读 1322
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老师,旅游发展厅支付干部职工的住院慰问金会计分录怎么做?
邹老师
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提问时间:06/06 10:24
#事业单位#
你好,旅游发展厅支付干部职工的住院慰问金 借:事业支出 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
阅读 1322
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事业单位的财会岗一般是做什么的啊
王超老师
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提问时间:05/25 20:05
#事业单位#
你好 这个一般是做财务会计方面的工作的,这里的财务会计,是专指的,区别于预算会计的
阅读 1322
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老师,上年是借:财政应返还额度,贷:零余额用款额度。今年不返了,借:以前年度盈余调整,贷:财政应返还额度。可以吗
向阳老师
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提问时间:05/09 11:26
#事业单位#
您好,同学,是可以的
阅读 1322
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我现在要找工作嘛,然而我没有制造业经验,老师可以帮帮我看看嘛
木木老师
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提问时间:09/24 15:43
#事业单位#
你好,你看过工业实操课程吗
阅读 1322
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老师下午好,我的的进项税额从1份到11份为啥都显负的啊
郭老师
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提问时间:12/13 13:19
#事业单位#
因为他是在借方 它是负债类的科目
阅读 1322
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单位厕所疏通费报销,300元,需要合同吗?
新新老师
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提问时间:06/17 17:21
#事业单位#
没有合同没有合同写收据,写清楚也行。
阅读 1322
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老师,我们单位为员工通过早餐和午餐,然后每个月发几百块钱的补贴,伙食费需要从工资扣,请问怎么做分录呢? 我们是事业单位,使用新政府会计制度
刘倩老师
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提问时间:07/11 17:20
#事业单位#
你好! 借:事业支出 贷:应付职工薪酬—基本工资 应付职工薪酬—公积金 应付职工薪酬—社保 应交税费—个人所得税 至于你们的早餐,其实严格来说,收了钱应该按盈利业务来
阅读 1322
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某行政单位发生的经济业务如下: (1)计提本月的在编职工薪酬200 000元和外部人员劳务费 30000元。(2) 领用一批库存物品,其账面余额为 820元。3)发出政府储备物资一批,其账面余额为100000元。 (4) 购买库存材料一批,价款为8000元,款项通过单位零余额账户支付。 资产尚未收到。(5) 购买一项固定资产,发生预付账款 5000元,款项通过单位零余额账户支付。固定(6) 购买的一项固定资产,扣除之前的预付账款5000元后,补付价敖16500元,款项通过单位零余额账户支付。将购买的该项固定资产投入使用,确定的威本为21500元。(7) 本月发现3个月前购买的一批电脑耗材存在质量问题,耗材价值3000元,通过“业务活动费用”科目核算。经与供应商沟通予以退回,货款已入账。怎么根据以上经济业务,为该行政单位编制有关的会计分录?
暖暖老师
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提问时间:11/29 10:03
#事业单位#
解答 以下是根据上述经济业务为该行政单位编制的会计分录: (1) 借:业务活动费用 230,000 贷:应付职工薪酬 200,000 其他应付款 30,000 (2) 借:业务活动费用 820 贷:库存物品 820 (3 借:业务活动费用 100,000 贷:政府储备物资 100,000 (4) 借:在途物品 8,000 贷:零余额账户用款额度 8,000 5 借:预付账款 5,000 贷:零余额账户用款额度 5,000 (6) 借:固定资产 21,500 贷:预付账款 5,000 零余额账户用款额度 16,500 (7) 借:银行存款 3,000 贷:业务活动费用 3,000
阅读 1321
收藏 6
请问老师,上个月多付了一笔1万元的电费,要怎么做凭证分录,然后这个月要把上个月余的1万去付,又要怎么做凭证分录
邹老师
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提问时间:06/13 10:55
#事业单位#
你好,上个月多付了一笔1万元的电费 借;预付账款,贷:银行存款 这样应当不用再支付这1万才是啊
阅读 1321
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老师专利权出资没有评估作价怎么入账
易 老师
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提问时间:04/17 20:10
#事业单位#
同学您好,股东也可评估作价的,或根据出资方的账面价格确定
阅读 1321
收藏 2
请问事业单位收到了一笔人社局给拨的合同工工资款,这笔钱该如何记账,决算的时候这笔钱该填在什么收入当中呢?
朴老师
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提问时间:09/07 15:43
#事业单位#
同学你好 计入上级补助收入
阅读 1321
收藏 6
我们是基层卫生,就是在以前年度里发现有一笔财政拨款当时没花出去,原来的会计给转到非财政拨款结余里,去年年末时发现的,当时没处理,我现在得怎么处理呢?麻烦你老师
KayK老师
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提问时间:07/09 07:30
#事业单位#
同学你好,这个上级财政部门已经汇总完毕了,没法改了; 去问问上级部门,打听打听;通常这事财政部门处理,会退回的;
阅读 1321
收藏 6
老师事业单位会计,什么时候贷方走财政拨款收入?什么时候走事业单位收入?什么时候走资金结存零余额账户用款额度?
立峰老师
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提问时间:11/16 12:48
#事业单位#
同学你好 1、属于同级财政部门拨款计入财政拨款收入 2、事业单位收入属于自己的业务收入 3、资金结存-零余额账户用款额户,是财政授权支付时专用账户的存款。
阅读 1321
收藏 6
老师 公立医院2009年购买的电梯,没有入资产,今年7月报废重新入资产,补提折旧,分录该怎么写
朴老师
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提问时间:07/30 16:49
#事业单位#
由于之前未入账,今年需要先补充入账,然后再考虑折旧的处理。 补充入账的会计分录为: 借:固定资产 - 电梯 (原值) 贷:累计盈余 (原值) 补提折旧的会计分录如下: 假设预计使用年限为 10 年,残值率为 5%,则年折旧额 = 原值×(1 - 5%)÷10 截至 2024 年 7 月,已使用时间为 15 年 7 个月,即 187 个月。 应补提折旧 = 年折旧额×15 + 年折旧额÷12×7 借:累计盈余 (应补提折旧金额) 贷:固定资产累计折旧 (应补提折旧金额)
阅读 1320
收藏 4
老师 制造费用在期末按照一定的分摊比例进行结转 不是全部的制造费用都可以结转嘛?
文文老师
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提问时间:09/08 09:45
#事业单位#
若有未完工产品与完工产品,需要在二者间分配
阅读 1320
收藏 0
2023年6月份采购的材料,商家也是6月份出的增值税专用发票。但是2023年7月发现材料不行要退货,可是在这个期间我们公司已经把发票勾选了同时也报税了,请问要退货的话,商家还能把发票作废了吗?
金金老师
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提问时间:07/17 17:03
#事业单位#
您好,这个是可以作废的,可以
阅读 1320
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学校开办费如何进行会计核算?所得税清缴 时如何进行调整?
独出鑫裁老师
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提问时间:06/23 23:02
#事业单位#
同学,您好! 1. 若是公司开办费你计入了“长期待摊费用”科目,按照不低于三年摊销,从次月开始按月分摊就可以。 2. 若是公司开办费你计入了“管理费用-开办费”科目,则计入当期就可以一次性税前扣除了。
阅读 1320
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事业单位调账后将财务会计上年结余调为0,但由于年初预算会计资金结存比财务会计少,导致预算会计本年资金结存为负数,应该再怎么调账
穆易老师
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提问时间:01/31 20:01
#事业单位#
您好!资金结存(借方)=(贷方)财政拨款结转+财政拨款结余+非财政拨款结转+非财政拨款结余+专用结余+经营结余(借方) 您需要分析一下,是哪个一个业务造成的负数,然后做分录:借:资金结存 贷:财政拨款收入等
阅读 1320
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2.一般公共预算支出按照其功能分类,包括( )。 A旅游发展基金 B.文化事业建设费 C.地方教育费附加 OD.环境保护支出
小田田老师
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提问时间:12/07 21:27
#事业单位#
尊敬的学员,您好: 一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出,农业、环境保护支出,教育、科技、文化、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出;按照其经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、资本支出的其他支出。
阅读 1320
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老师,我想问一下发票的单位可以是“批”吗?我们单位临时在名创优品买东西,金额为八九百,对方开出的发票的单位是“批”,请问可以吗
郭老师
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提问时间:07/25 19:30
#事业单位#
根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(2017年第16号)的有关规定,销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。开具方不能再使用“食品”、“日用品”、“办公用品”、“礼品”这种大类项目笼统用语,取而代之的是具体购物的明细,比如买了签字笔,在发票上要把签字笔的名称、型号、数量等都打印出来。 需要开明细
阅读 1320
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请问幼儿园的账务如何做?和事业单位的一样?谢谢
朴老师
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提问时间:07/08 14:17
#事业单位#
同学你好 公立的单位的话是一样的
阅读 1320
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农村合作社开销项普票需要缴纳所得税吗
郭老师
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提问时间:01/09 12:26
#事业单位#
你好 具体的销售啥的 自产自销的吗
阅读 1320
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公立幼儿园的食堂属于非盈利性的,手续费和利息计入了财务费用,年底是否要结转费用到本年利润
一鸣老师
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提问时间:01/06 16:53
#事业单位#
年底是需要结转费用到本年利润
阅读 1320
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