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事业单位收到微信验证费,应该如何做分录?
刘倩老师
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提问时间:11/16 15:26
#事业单位#
你好!是收到钱还是支付款
阅读 1302
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老师你好,请问事业单位租赁房屋给企业,企业租期未满就退了,租金押金退了一部分给企业,现在单位开具负数租赁费发票,请问如何入账?
郭老师
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提问时间:11/09 08:26
#事业单位#
你好,那你当时开了发票,账务处理怎么做的?
阅读 1302
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批发零售鸡蛋是免税还交几个点税?
金金老师
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提问时间:10/07 17:10
#事业单位#
您好,这个是按照免税的
阅读 1302
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在记账时,出现失误,怎么办!
易 老师
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提问时间:09/09 23:46
#事业单位#
同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
阅读 1302
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替别的公司人员交五险一金怎么做账啊
朴老师
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提问时间:08/30 14:39
#事业单位#
同学你好 是代收代付的吗
阅读 1302
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老师,这一大题帮我看一下怎么做
小施老师
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提问时间:06/24 09:54
#事业单位#
你好,学员,耐心等一下
阅读 1302
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老师,这个经营范围开发票可以开什么呢
朴老师
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提问时间:01/09 10:06
#事业单位#
同学你好 这个开建筑服务工程服务
阅读 1302
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当年调入人员的公积金没有能追加资金(单位部分没有钱),但是在公积金网厅已经给他做新增的情况下,预算会计和财务会计分别应该怎么做账?请列出详细分录
立峰老师
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提问时间:12/19 11:28
#事业单位#
同学你好 按月计提。 借:业务活动费用等 贷应付职工薪酬 预算没有支付不做分录
阅读 1302
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农村合作社开销项普票需要缴纳所得税吗
郭老师
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提问时间:01/09 12:26
#事业单位#
你好 具体的销售啥的 自产自销的吗
阅读 1302
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预计净残值率为0的固定资产(如空调,打印机),提足折旧后由回收站回收,有可能会产生报废收入吗?
徐老师
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提问时间:09/04 11:19
#事业单位#
...
阅读 1301
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请问老师,财务科人员能兼任内审员吗?是否有相关的明文规定?
姜再斌 老师
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提问时间:07/29 16:27
#事业单位#
你好,财务科人员能兼任内审员。 根据《内部审计工作规定》和《湖北省内部审计条例(送审稿草案)》的相关规定,内部审计机构和人员应当按照有关法律法规、本条例和内部审计职业规范开展内部审计工作。内部审计人员应当具备从事审计工作需要的专业能力,并没有明确禁止财务科人员兼任内审员。相反,这些规定鼓励和支持非公有制企业、农村集体经济组织、基层群众自治组织、商会学会协会等单位和团体建立健全内部审计制度,开展内部审计工作。这表明,只要具备必要的专业能力和符合相关要求,财务科人员可以兼任内审员,参与内部审计工作
阅读 1301
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老师 请问一下 我们医院顶楼租给电信弄信号铁塔 我们要给他们开具收款发票 请问一下我们能开什么样的发票
venus老师
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提问时间:03/20 09:57
#事业单位#
租赁发票,同学,是经营租赁
阅读 1301
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老师好,请问一下您可以给我推荐一下,申论开头,中间,结尾三个部分的经典素材嘛,急,谢谢老师啦
小菲老师
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提问时间:02/26 14:10
#事业单位#
同学,你好 具体什么财务问题?
阅读 1301
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单位3月份购买2台台式电脑,当时未付款,11月份才付款,固定资产记账该怎么记,取得日期是按照付款日期记账吗?
微微老师
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提问时间:11/16 11:18
#事业单位#
您好,购进的时候计入固定资产。借:固定资产 贷:应付账款 支付:借:应付账款 贷:银行存款。
阅读 1301
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老师好,报销差旅费中遇到了火车票的退票费,取得的凭证是火车票样式的,请问能不能进项税抵扣
一鸣老师
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提问时间:09/08 11:41
#事业单位#
你好,这个退费不能抵扣进项的
阅读 1301
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违规医保资金医保扣款怎么做账
一鸣老师
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提问时间:07/17 09:25
#事业单位#
这个计入营业外支出
阅读 1301
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老师您好,结转销售成本时可以贷哪些科目,我们只有工资和员工报销,没有其他成本了
一鸣老师
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提问时间:07/15 10:42
#事业单位#
那就只体现你的工资和报销就是了
阅读 1301
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老师你好,本月发上个月的工资。没有计提表怎么处理
文文老师
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提问时间:07/08 15:20
#事业单位#
可这个月补计提即可
阅读 1301
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零余额22年中央总拨款45.5万元,7月份时用零余额账户支出一笔3194车辆维修费,但当时因为账户与户名不符当月被退回,但退回的钱没有退到零余额账户,而是一直挂在工商银行的账上,所以,7月的零余额额度是减了3194后的额度。前任会计没有发现,一直到12月对方来催账,一查帐才发现挂在银行账户上,然后用支票去转的。我现在在七月把退回那笔做成其他应付款,然后12月冲了,但是这样做我的零余额科目余额表本来应该是45.5万,因为这样做,我的余额变成了458194元。这样我要怎么处理?
穆易老师
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提问时间:01/16 21:56
#事业单位#
您好!您之前做分录的时候应该是 借:事业支出 贷 :零余额账户 那么对于退回的钱 您可以 借:银行存款 贷:事业支出 这样零余额账户和实际是相符的 支付的时候 再重新借 事业支出 贷:银行存款
阅读 1301
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老师,我们是区级公立医院,租了房子办了个灶,每月交燃气费,但这个交燃气费的户名是别家单位的,当时想过户,但由于种种原因未能过户,但现在每月交燃气费产生费用,请问老师,这个费用如何能报销。
宋生老师
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提问时间:06/30 09:31
#事业单位#
你好,这个你可以入账,但是不能税前扣除。
阅读 1300
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老师,您好,请教一个问题,2020年我们单位购入一批灯光设备201万元,2020年计入业务活动费用,没有入固定资产,现在要补录固定资产,是直接冲销业务活动费会计科目吗?如果冲业务活动费导致2023年会计报表的业务活动费出现负数怎么处理呢
大侯老师
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提问时间:11/24 11:49
#事业单位#
同学你好,可以直接冲销业务活动费,跨年费用也可以用以前年度损益调整科目替代业务活动费用科目
阅读 1300
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去年11月借业务活动费用—办公费,贷财政收入。预算会计,借事业支出-办公费,贷财政预算会计收入。现在发现办公费实际是固定资产。现在如何更正。
立峰老师
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提问时间:11/05 22:45
#事业单位#
你好同学 借固定资产 借业务活动费用—(负数) 借业余活动费用 贷累计折旧
阅读 1300
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请问 固定资产报废 发生的服务费 记什么科目 是资产处置吗
汤呓扬老师
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提问时间:11/03 14:25
#事业单位#
同学你好,根据最新准则,如果是固定资产正常报废,发生的费用先计入固定资产清理,之后转入营业外,如果是提前进行处置固定资产,发生的费用先计入固定资产清理,之后转入资产处置
阅读 1300
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财务报表中的应付职工薪酬和利润应该正数还是负数
新新老师
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提问时间:10/12 19:30
#事业单位#
_应付职工薪酬用正数表示。未分配利润,正数就是盈利,负数就是亏损。
阅读 1300
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这道题应该填什么数字啊
冉老师
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提问时间:09/10 19:17
#事业单位#
你好,学员,这个不是会计题目吗
阅读 1300
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老师,县宣传部为实践中心购入健身器材应记入固定资产还是公共基础设施?
venus老师
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提问时间:07/09 13:46
#事业单位#
是记入公共基础设施的,同学
阅读 1300
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请问利润表上的所得税费用是以利润总额*税率吗
一鸣老师
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提问时间:07/01 17:04
#事业单位#
是的就是以利润总额乘以税率计算的 本季计提=利润总额累计*税率-本年累计已交所得税
阅读 1300
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学校开办费如何进行会计核算?所得税清缴 时如何进行调整?
独出鑫裁老师
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提问时间:06/23 23:02
#事业单位#
同学,您好! 1. 若是公司开办费你计入了“长期待摊费用”科目,按照不低于三年摊销,从次月开始按月分摊就可以。 2. 若是公司开办费你计入了“管理费用-开办费”科目,则计入当期就可以一次性税前扣除了。
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请问一下 收到暂估的发票后 暂估发票红冲了 然后重新做账 利润表怎么是负数?
郭老师
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提问时间:06/05 12:40
#事业单位#
暂估大于你的发票。
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老师,您好,公办幼儿园是怎么汇算清缴的,谢谢
小林老师
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提问时间:05/30 15:15
#事业单位#
您好,也是在电子税务局做汇算清缴
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